Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Аренда авто у сотрудника без списания ГСМ
    Облагается ли ИПН аренда авто от сотр...
    Аренда авто от ИП для ТОО
    Аренда авто у физ.лица
    аренда авто ИП у физ.лица
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Аренда авто у сотрудника     
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Чт Ноя 06, 2008 09:41:37 Сообщить модератору   

    на 2 листе кажется я скинула договор аренды авто, 32,5 КБ который. Там в пункте 6 написано: Компенсации не подлежат обложению подоходным налогом и не учитываются при исчислении среднего заработка Работника. Стоимость сверхнормативных затрат считается доходом Работника.
    Я так понимаю, что в пункте 3 мне нужно грамотно прописать момент превышения лимита.
    Как думаете народ? Embarassed

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    LV
    Не смогу работать пока не решу этот вопрос. Понимаете, Мой директор утверждает, что не обязательно платить за аренду. А я говорю, что лучше платить и спать спокойно. Но мне нужно на что-то сослаться. ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Чт Ноя 06, 2008 09:54:29   

    Sabina2205 говорит:
    Но мне нужно на что-то сослаться. ...

    Сошлитесь на Налоговый кодекс

    ст.80. Совокупный годовой доход
    п.2 В совокупный годовой доход включаются все виды доходов налогоплательщика, включая:
    .
    .
    14) безвозмездно полученное имущество, выполненные работы, предлставленные услуги
    LV говорит:
    и далее: если Вы даже составите договор аренды без оплаты за аренду, при проверке это может быть расценено как безвозмездно полученные услуги и во сколько их оценят проверяющие одному богу известно, а Вам придется платить налог (ведь безвозмездно полученное имущество, работы, услуги идут на доход). Поставьте символическую сумму 1000 тенге, заплатите с нее 100 тенге ИПН и спите спокойно


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Чт Ноя 06, 2008 10:13:02 Сообщить модератору   

    а на основании чего они определяют эту сумму?
    У меня есть договор, в котором прописано.... Компенсации не подлежат обложению подоходным налогом и не учитываются при исчислении среднего заработка Работника. Стоимость сверхнормативных затрат считается доходом Работника.
    Сотрудник приносит мне в течении месяца чеки, в которых будет написано, что это бензин например АИ-92. В конце месяца я подсчитываю сколько вышло литров. (И слежу за тем,чтобы норма не была превышена как по договору) (а какая норма мы еще решаем). Я эти чеки провожу через авансовый отчет, на счет 1310 (материалы, ГСМ-АИ-92) и указываю кол-во. В конце месяца списываю бензин на счет 7211.
    Как я должна относить эту суммы на доходы? Не понимаю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TVH
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Пн Ноя 17, 2008 10:26:10 Сообщить модератору   

    Добрый день! Скажите пожалуйста как взять на затраты бензин сотрудика,
    который ездиет на своей машине, в ТОО?
    И еще, Какие документы для этого надо?
    При этом сотрудник предъявляет чеки?
    Подскажите, как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Пн Ноя 17, 2008 10:35:40 Сообщить модератору   

    заключаете договор с сотрудником об аренде его авто.
    он Вам приносит чеки( лучше когда в чеках все подробно прописано, какой бензин, сколько и по чем, такие чеки гелиос выдает). И заполняете путевой лист. раз в месяц или каждый день.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ersain
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Пн Ноя 17, 2008 13:18:16   

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста такую ситуацию:
    По приходному ордеру не работник организации погасил ущерьб предприятию. Мы отразили его как прочии доход . Должно ли облагатся это сумма НДС-ом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Пн Ноя 17, 2008 14:06:52   

    Ersain
    Нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TVH
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пн Ноя 17, 2008 16:27:33 Сообщить модератору   

    Скажите, пжл!Сдается ли форма 871.00 если мы пользуемся машиной???
    И надо ли нам платить какието налоги или просто отчетность сдаем???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TVH
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Пн Ноя 17, 2008 17:34:40 Сообщить модератору   

    Кто-нибудь помогите пжл! И если есть укого-нибудь образец маршрутного листа скиньте сюда пожааааааалуйста!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Пн Ноя 17, 2008 17:39:13 Сообщить модератору   

    А машина на балансе?
    Если Вы ползуетесь машиной, следовательно ипсользуете бензин (ДТ) так?
    За выбросы Вы должны отчитываться по форме 871 и платить за загрязнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TVH
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Пн Ноя 17, 2008 17:45:13 Сообщить модератору   

    А если машина не на балансе, машина собственность отрудника, тогда как быть???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Пн Ноя 17, 2008 17:55:26 Сообщить модератору   

    Тогда Вы еще будете платить налоги с суммы аренды.
    Если аренда на сумму меньше 12025 тг. в мес., то можете составить договор ГПХ и платить с 12025 только ИПН. Если больше, то лучше составить Доп.согл. с ИТД и ввести в оклад сумму аренды и облагать всеми налогами, как ЗП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TVH
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Пн Ноя 17, 2008 18:02:19 Сообщить модератору   

    Спасибо!
    А еще такой вопрос: Есть ли отличия между путевым листом и маршрутным листом!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Вт Ноя 18, 2008 15:52:47   

    TVH
    Маршрутный лист здесь
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=124061#124061

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TVH
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Вт Ноя 18, 2008 17:40:18 Сообщить модератору   

    LV
    Огромнешее спасибо! [/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TVH
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Вт Фев 03, 2009 10:38:33 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Я так и не разобралась с этой проблемой, тормажу малость!Вы уж меня извините!
    У меня такой вопрос:
    1. Как лучше(какие проводки) отразить возмещение, часть затрат сотрудника на бензин, если он заполняет маршрутный лист?
    2. И должен ли он предоставлять нам чек?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Вт Фев 03, 2009 10:56:38   

    TVH говорит:
    2. И должен ли он предоставлять нам чек?

    А на основании чего Вы будете ему возмещать, если нет подтверждающих документов на его расходы. Маршрутный лист нужен для расчета списания расхода ГСМ по норме в пределах понесенных расходов (оплаты по чеку). Вы подбираете все документы по расходам на содержание арендованного а/т физ.лицом (арендодателем), если это Ваш работник, то делаете Ав. отчет и выдаете из кассы возмещение перерасхода по Ав. отчету, если посторонний физик, то выдаете из кассы возмещение расходов на основании договора аренды в корреспонденции со сч.7211. Хочу обратить внимание, что при этом обязательно должен быть в наличии договор Аренды а/т, в котором нужно отразить процедуру возмещения расходов

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    и почитайте похожие темы вверху над названием этой темы. уже много раз разбирались эти вопросы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Чт Фев 05, 2009 14:59:20   

    Подскажите пожалуйста, можно ли аренду авто у сотрудника оформить через поступление тмз и услуг, выдавать деньги за аренду расходником, а не ч/з ведомость вместе с з/п.??? счет аренды 3360? Embarassed
    Заранее спасибо за ответ Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #69 Чт Фев 05, 2009 15:49:28 Сказали Спасибо❤   

    Agata
    В принципе это возможно, но у Вас возникнут другие проблемы. Надо будет бухгалтерской справкой проводить удержание ИПН. Этот ИПН и доход надо будет потом вводить(добавлять) в 201ф, т.к. автоматически эти суммы уже туда не попадут по 1С. Вам прще, если Вы не хотите показывать в ведомости по з/п эти суммы, после начисления з/п сделать РКО на эти суммы, а потом сформировать ведомость на з/п

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Чт Фев 05, 2009 16:18:41 Сказали Спасибо❤   

    Agata говорит:
    Подскажите пожалуйста, можно ли аренду авто у сотрудника оформить через поступление тмз и услуг, выдавать деньги за аренду расходником, а не ч/з ведомость вместе с з/п.??? счет аренды 3360?
    Заранее спасибо за ответ


    Я так и делаю в 1 С8. Удержание ИПН провожу документом - Расчет налогов при поступлении активов и услуг, выдаю расходником. Все четко садится в 201, 300, 100 формы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #71 Чт Фев 05, 2009 16:57:47   

    LV
    я так и делала *после начисления з/п сделать РКО на эти суммы, а потом сформировать ведомость на з/п*
    но у меня сч аренды 3360, а з/п 3350. когда делаю экспрес проверку пишит ошибку в отражении в рег.учете Embarassed . поэтому спрашиваю, как по другому отражать аренду

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Чт Фев 05, 2009 19:17:59   

    Weit говорит:

    Я так и делаю в 1 С8. Удержание ИПН провожу документом - Расчет налогов при поступлении активов и услуг,


    подскажите как сделать, чтоб ИПН верно был рассчитан, допустим ставлю 1000, а ИПН=85, это же не правильный рассчет Confused
    помогите как правильно сделать??? Embarassed
    Заранее спасибочки Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Чт Фев 05, 2009 19:55:09 Сказали Спасибо❤   

    Agata говорит:
    подскажите как сделать, чтоб ИПН верно был рассчитан, допустим ставлю 1000, а ИПН=85, это же не правильный рассчет


    1. Перед удержанием ИПН по аренде нужно сделать начисление зарплаты этому сотру, вместе с остальными сотрудниками конечно же и все начисления по з/плате (в т.ч. вычет по ИПН).
    2. Поступление ТМЗ, счет расчетов ставите какой вам удобно 3310 или 3360
    3. Расчет налогов при поступлении активов и услуг.
    В графе документ основание выставляете - нужное Поступление ТМЗ и услуг.
    На вопрос - заполнить текущий документ данными документа основания - ДА.
    Выбираете месяц начисления. Нажимаете кнопку - Рассчитать. Я выбираю рассчитать с комментариями - при этом появиться окошечко, где подробно будет расписано сколько и чего в этом месяце было начислено и удержано у этого сотра.
    4. Расходник.
    Документ основание - Расчет налогов при поступлении активов и услуг по этому сотру. На вопрос заполнить текущим - опять Да, заполниться суммой арендной платы за минусом ИПН.

    В оборотке появятся проводки
    3360-3120
    3360-1010

    Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:

    Еще в документе Расчет налогов при поступлении активов и услуг - вид расчета установите - Прочие доходы,
    облагаемые у источника выплаты
    и соотвественно в этом виде расчета в разделе Учет налогообложения установите изменения- ИПН - облагается целиком, ОПВ не облагается и т.д.
    При таком способе все садиться в 201 форму и в дополнительные приложения за 4 кв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Чт Фев 05, 2009 20:11:00   

    Weit
    всё это понятно, я так и делаю. вот только не пойму почему рассчет не верный Confused , в чем причина???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Чт Фев 05, 2009 20:44:13 Сказали Спасибо❤   

    Где в расчете или настройках не все выставили.
    Делаете рассчитать с комментариями? Там по идеи все должно быть расписано.
    Напишите реальные цифры з/платы и аренды, ИПН, может по ним будет ясно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Чт Фев 05, 2009 20:55:30   

    Weit
    я не делаю рассчитать с комментариями, т.к. у меня есть только кнопочка рассчитать, вот и ее я нажимаю. Хотелось бы мне посмотреть с комментар. з/п 14803, аренда 1000
    !когдая ставлю месяц начисления дек2008, то рассчет ИПН верен =100, но как только янв.2009 ипн=85 Confused
    ПОМОГИТЕ найти причину Embarassed

    Добавлено спустя 29 минут 22 секунды:

    Weit
    я во всём разобралась, ипн=85 это верно Wink , спасибо вам за поддержку Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Чт Фев 05, 2009 21:39:27   

    Agata говорит:
    я во всём разобралась, ипн=85 это верно , спасибо вам за поддержку


    Пожалуйста.
    Все верно, я правда с копейками считаю-получилось 85,3

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Вс Фев 08, 2009 21:18:14   

    Подскажите, пожалуйста!
    Наша фирма арендует машину у своего сотрудника, он оформлен как ИП, берём себе на расходы ГСМ (согл. договора). Как быть с расчетами по экологии надо ли сдавать? Мы весь 2008г пользовались его услугами и никаких расчетов в экологию, ни мы, ни он, не сдавали. Что грозит нам или ИП в случае проверки?
    Очень и очень надо! Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #79 Пт Фев 13, 2009 14:28:23 Сообщить модератору   

    А если оплата (сотруднику) водителю на собственном авто только зарплата, и за бензин оплата не идет. Надо ли водителю вставать на учет как ИП? Обязательно надо заключить договор аренды?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    стажер
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Вт Апр 21, 2009 14:51:44 Сообщить модератору   

    Извините, если не по теме.ТОО арендует авто у ИП, меняет автошины, может ли взять на затраты. В договоре аренды предусмотрен мелкий ремонт. Если ТОО меняет,то какими документами все это оформить? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Вт Апр 21, 2009 15:06:12   

    А как быть если поставить в дополнительные начисления плату по договору аренды,а зар. плата небольшая? Напрмер зар. плата 13470, дополнит начисл 500- аренда авто
    при исчислении ИПН в 1 С , расчет будет таков (13470 +500)= 13970 начсление
    13970-13470(вычет)- 1347(ОПВ)= -847, т.е. ИПН нет, насколько это правильно, или как то отдельно с 500 тенге брать ИПН 10 %- 50 тенге?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    стажер
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Вт Апр 21, 2009 15:22:49 Сообщить модератору   

    Обратите внимание на вопрос.[/list]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Андрей_kz
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Вс Май 17, 2009 18:09:41 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, мы арендуем транспортное средство (легковой автомобиль) у своего сотрудника, бензин оплачиваем сами (талоны), какие проводки и как это ве отразить в бухгалтерии?
    ЗП у данного сотрудника 70 000 тенге, аренда ТС - 15 000 тенге в месяц, безин расходуется в обьеме 300 литров в месяц.

    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

    и можно ли в договоре аренды автомобиля указать, что наше ТОО возмещает все затраты по данному автомоиблю, сервис, ТО, ремонт и т.п. Т.е. все затраты платить будет ТОО (бензин, масло, сервис, ремонт если потребуется и т.п.). Так можно сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Андрей_kz
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Вс Май 17, 2009 18:21:10 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, мы арендуем транспортное средство (легковой автомобиль) у своего сотрудника, какие проводки и как это ве отразить в бухгалтерии?
    ЗП у данного сотрудника 70 000 тенге, аренда ТС - 15 000 тенге в месяц, безин расходуется в обьеме 300 литров в месяц (оплачиваем талоны).
    и можно ли в договоре аренды автомобиля указать, что наше ТОО возмещает все затраты по данному автомоиблю, сервис, ТО, ремонт и т.п. Т.е. все затраты платить будет ТОО (бензин, масло, сервис, ремонт если потребуется и т.п.). Так можно сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Ср Июл 01, 2009 21:39:15 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, у сотруднику арендуем авто. Ставлю дополнительное начисление за аренду с галочкой только ИПН и не входит в ФОТ. В платежной ведомости ИПН за аренду начислен, но самого дополнительного начисления нет. Выдаю по расходнику полную сумму за аренду без вычета ИПН. Все ли я правильно делаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Ср Июл 01, 2009 21:58:31 Сообщить модератору   

    Delya говорит:
    Ставлю дополнительное начисление за аренду с галочкой только ИПН и не входит в ФОТ.

    верно
    Delya говорит:
    Выдаю по расходнику полную сумму за аренду без вычета ИПН. Все ли я правильно делаю?

    за минусом ИПН выдаете, т.е. перед выплатой по договоу ГПХ, вы обязаны удержать 10% ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #87 Ср Июл 01, 2009 21:59:14   

    Delya
    ну как я поняла ИПН из зарплаты ушёл с учётом выплаты аренды?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Ср Июл 01, 2009 22:01:43 Сообщить модератору   

    Solitary
    Мара
    Мара говорит:
    ну как я поняла ИПН из зарплаты ушёл с учётом выплаты аренды?

    да, ИПН уже удержан.
    Расходник я выписываю уже на частное лицо, верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Ср Июл 01, 2009 22:06:08 Сообщить модератору   

    Delya говорит:
    Расходник я выписываю уже на частное лицо, верно?

    расходник выписываете на то лицо, с которым заключен договор ГПХ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Ср Июл 01, 2009 22:08:28 Сообщить модератору   

    Solitary
    Solitary говорит:
    с которым заключен договор ГПХ

    он одновременно является нашим сотрудник, в этом случае внести его как частное лицо и через 3310 выплатить арендную плату, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #91 Ср Июл 01, 2009 22:10:22 Сообщить модератору   

    Delya можно через счет 3310 выплатить, у вас же в договоре есть все его данные: РНН, уд.личности (допустим, если не сотрудник даже)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Чт Июл 02, 2009 00:27:52   

    Delya говорит:
    но самого дополнительного начисления нет.

    Вот и у меня было также. Я вручную доначисляла эту сумму (полную сумму без вычета). Почему-то сумма за аренду к начислению не садится , хотя ИПН за аренду удерживает из з/пл.
    1С:7,7, у Вас тоже?
    Кто знает, почему так и правильно ли это?
    А еще: сильно это неправильно, если аренда а/м у меня тоже на 3350? И выдавала когда отдельным расходником, когда по ведомости вместе с з/пл. Потом в годовом показала ,как услуги, не з/пл. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #93 Чт Июл 02, 2009 16:07:13 Сообщить модератору   

    Светляк
    Светляк говорит:
    Почему-то сумма за аренду к начислению не садится , хотя ИПН за аренду удерживает из з/пл.

    Вы когда вносите дополнительное начисление, то ставите только галочку ИПН, потому как в ФОТ не входит, поэтому в начислении этой суммы нет.
    Светляк говорит:
    И выдавала когда отдельным расходником, когда по ведомости вместе с з/пл.

    Если в начислении не садится, как вы по ведомости выдавали?
    Я выписала РКО на 3310, затем бухгалтерской справкой списала на административные расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #94 Чт Июл 02, 2009 16:51:48   

    Delya говорит:
    Если в начислении не садится, как вы по ведомости выдавали?

    Я тоже ручной проводкой делала Дт 7211 Кт 3350 на всю сумму аренды, после того, как начислила з/пл с доп.начислениями, а потом только выдавала общей суммой.
    У меня аренда на 3350, а не на 3310, и я не могу переделать. Если бы выдавала отдельными расходниками, тогда можно было бы, а то пару раз выдавала вместе с з/пл по ведомости.
    Если аренда на 3350, это критично?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #95 Чт Июл 02, 2009 17:22:59 Сообщить модератору   

    Светляк говорит:
    Если аренда на 3350, это критично?

    Договор составлен с частным лицом - счет 3310 - только ИПН
    договор составлен с сотрудником (доплата к з/п) - счет 3350 - облагается всеми налогами как с з/п (ИПН,ОПВ, СН,СО).
    Подождем немного, что-нибудь посоветуют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Чт Июл 02, 2009 17:55:00   

    Delya
    А у Вас же тоже аренда авто у сотра?
    Неужели все дело в счете :
    3350-плати ОПВ, ИПН, СО и СН,
    а если 3310 - только ИПН?
    У нас договор ГПХ, не доплата к з/пл. Только счет я сделала 3350, моя ошибка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #97 Чт Июл 02, 2009 18:07:53 Сообщить модератору   

    Светляк
    esiphi в сообщении №4 советует делать так как сделали Вы.
    1.7210-3350-Начисление за аренд.авто сотруднику
    2.3350-3120-Удерж.ИПН
    3.3350-1010-Выдача нал.денег
    С ув.

    Так что может мне исправлять придется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Чт Июл 02, 2009 18:13:00   

    А в годовом отчете куда сажать аренду - я сделала как услуги ,не з/пл. Тогда удобнее через 3310. Сейчас бы сделала так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Чт Июл 02, 2009 18:20:48 Сообщить модератору   

    Светляк
    Светляк говорит:
    сделала как услуги

    услуги и есть, верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #100 Чт Июл 02, 2009 18:45:49   

    Weit говорит:
    Agata говорит:
    Подскажите пожалуйста, можно ли аренду авто у сотрудника оформить через поступление тмз и услуг, выдавать деньги за аренду расходником, а не ч/з ведомость вместе с з/п.??? счет аренды 3360?
    Заранее спасибо за ответ
    Я так и делаю в 1 С8. Удержание ИПН провожу документом - Расчет налогов при поступлении активов и услуг, выдаю расходником. Все четко садится в 201, 300, 100 формы


    Читаю ветку с начала ,есть предложения начислять аренду на 3350, на 3396, 3397, 3310, 3360.
    Делаю для себя такой вывод ,что лучше все-таки на 3310, 3360 или 3397, чтобы избежать вопросов ,почему не обложили СН, СО и ОПВ. И очень нравится, что по варианту Weit все попадет в налоговую отчетность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Страница 2 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz