Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Аренда авто у сотрудника
    Облагается ли ИПН аренда авто от сотр...
    Аренда авто от ИП для ТОО
    Аренда авто без налога
    аренда авто ИП у физ.лица
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Аренда авто у сотрудника без списания ГСМ     
    Linda
    Коллега
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Окт 04, 2012 12:44:09   

    Добрый день. Поскажите пожалуйста возможно ли в договоре аренды авто прописать только сумму возмещения за аренду авто, а ГСМ являются расходами Арендодателя? И оплачивать ИПН 10% за аренду. Какие налоговые риски возникают в данном случае?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Окт 04, 2012 12:50:24 Сказали Спасибо❤   

    Linda говорит:
    возможно ли в договоре аренды авто прописать только сумму возмещения за аренду авто, а ГСМ являются расходами Арендодателя?

    Можно
    Linda говорит:
    Какие налоговые риски возникают в данном случае?

    ИПН 10% с суммы аренды, если ФЛ не ИП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Окт 04, 2012 12:50:56 Сказали Спасибо❤   

    Linda,
    Linda говорит:
    возможно ли в договоре аренды авто прописать только сумму возмещения за аренду авто, а ГСМ являются расходами Арендодателя

    можно
    Linda говорит:
    Какие налоговые риски возникают в данном случае?

    если вы не будете у себя в учете списывать ГСМ по этой машине, то никаких.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Окт 04, 2012 12:51:58 Сказали Спасибо❤   

    Идеальный вариант. Никаких налоговых рисков и отчитываться по эмиссиям в окружающую среду не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Окт 04, 2012 12:52:15   

    Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Апр 09, 2013 17:16:58   

    подскажите а в этом случае какие именно проводки будут. при начисление выплаты и удержания налога?

    Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:

    забыла написать, у нас также заключили договор с физ.лицом (сотрудником) на аренду автотранспорта в сумме 25000 тенге, без расходов на ГСМ. должна ли я проводить начисление через бухгалтерскую справку или же показать эти суммы через документ поступление ТМЗ и услуг? и какие счета мне задействовать при начислении 3310 или 3350 или 3390? если можно то можете подробно расписать, буду очень признательна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Апр 09, 2013 17:31:22 Сказали Спасибо❤   

    Д-т 7210 К-т 3310 Начислена арендная плата
    Д-т 3310 К-т 3120 Удержан ИПН
    Д-т 3310 К-т 1010 Выплачена арендная плата за минусом ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Апр 09, 2013 17:34:15   

    Рита говорит:
    Д-т 7210 К-т 3310 Начислена арендная плата

    правильно я поняла, эту операцию провожу через поступление тмз и услуг?
    Рита говорит:
    Д-т 3310 К-т 3120 Удержан ИПН

    а здесь я проведу через какой документ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Апр 09, 2013 17:43:47 Сказали Спасибо❤   

    Если сотрудник, и вы выплачиваете компенсацию за использование личного авто в служебных целях, тогда другие проводки (как надбавка к зарплате):

    Д-т 7210 К-т 3350 Начислена арендная плата
    Д-т 3350 К-т 3220 Удержаны ОПВ
    Д-т 3350 К-т 3120 Удержан ИПН
    Д-т 7210 К-т 3210 Исчислены СО
    Д-т 7210 К-т 3150 Исчислен СН
    Д-т 3350 К-т 1010 Выплачена компенсация

    Если оформляете договор аренды, то считаю, что лучше использовать счет 3310, а не 3350, т.к. в данном случае физлицо выступает не как работник, а просто как физлицо. Если будете использовать счет 3350, то он как бы предполагает начисление всех зарплатных налогов и обязательных платежей.

    Как-то была дискуссия на Балансе, что работнику правильнее выплачивать компенсацию, а не заключать договор аренды, т.к.
    Статья 155 Трудового кодекса говорит:
    При использовании работником личного имущества в интересах работодателя и с его согласия работодателем производится компенсационная выплата за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, других технических средств и расходы на их эксплуатацию по соглашению сторон.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Апр 09, 2013 17:47:55   

    Рита говорит:
    Если оформляете договор аренды, то считаю, что лучше использовать счет 3310, а не 3350, т.к. в данном случае физлицо выступает не как работник, а просто как физлицо.

    мы оформили договор аренды с физ.лицом (он же сотрудник), я его провожу отдельно, т.е. добавила в контрагенты (не как сотрудник) соответственно удерживаю только ИПН, но у меня вопрос как именно отразить удержание ИПН, через бухсправку? и в какой строке в отчете она сядет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Апр 09, 2013 17:51:08 Сказали Спасибо❤   

    Вероятно бух. справкой.
    al.aliya говорит:
    и в какой строке в отчете она сядет?

    Сумма ИПН пойдет на вычеты в общей сумме начисленной аренды по первой проводке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Апр 09, 2013 18:06:03   

    подскажите еще, начисление аренды и удержание ИПН в какой строке показать формы 200,00
    и еще я где на форуме видела, точно не помню, где именно. там вроде как сказали что сумма аренды должна также отразиться в 300 форме? правильно ли это? ведь мы арендуем авто не у ИП

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Апр 09, 2013 18:28:35 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya говорит:
    начисление аренды и удержание ИПН в какой строке показать формы 200,00

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=48462
    al.aliya говорит:
    сумма аренды должна также отразиться в 300 форме?

    В 2013 г. это строка 310.00.015 - Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +40 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Апр 09, 2013 18:56:28 Сказали Спасибо❤   

    Я аренду с физ лицом провожу через акт закупа, очень удобно, сразу удерживаются 10% подоходного и все отражается в 200 форме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Апр 09, 2013 23:59:33 Сказали Спасибо❤   

    В 8,2 удержание ИПН провожу через Расчет налогов при поступлении активов и услуг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Апр 10, 2013 08:10:05   

    СветланаЛ говорит:
    Я аренду с физ лицом провожу через акт закупа, очень удобно, сразу удерживаются 10% подоходного и все отражается в 200 форме

    Светлана а можно поподробней написать. В этом случае вы в 300 форме эту сумму не отражаете?
    Даночка говорит:
    В 8,2 удержание ИПН провожу через Расчет налогов при поступлении активов и услуг.

    Даночка и вас попрошу напишите пожалуйста поподробней.
    Провожу такую операцию впервые поэтому боюсь ошибиться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Апр 10, 2013 08:30:45 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya говорит:
    В этом случае вы в 300 форме эту сумму не отражаете?

    Нет. Она должна отразиться в 200 форме.
    al.aliya говорит:
    Даночка и вас попрошу напишите пожалуйста поподробней.

    Делаете через документ "покупка ТМЗ-услуги", проводите документ и не выходы из него: действия- на основании, выбираете расчет налогов при постцплении. И программа сама расчитывает налог на ФЛ. И еще я бы порекомендовала относить аренду на сч 3360

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Апр 10, 2013 08:36:21   

    Трудоголик2 говорит:
    Делаете через документ "покупка ТМЗ-услуги", проводите документ

    А в этом случае она сядет автоматом в 200 форме или же нужно добавить вручную сумму начисления за аренду? и если мы будем проводить через покупку не отразиться ли она в дальнейшем в форме 300?
    Рита говорит:
    В 2013 г. это строка 310.00.015 - Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС

    так нужно отражать или нет эту операцию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Апр 10, 2013 08:39:50   

    Трудоголик2 говорит:
    al.aliya говорит:
    В этом случае вы в 300 форме эту сумму не отражаете?

    Нет. Она должна отразиться в 200 форме.

    Считаю, что ее надо отразить и в ф.200, и в ф.300.
    В 200 она идет как начисленные доходы физлицам, облагаемые ИПН, а в 300 - как полученные услуги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Апр 10, 2013 08:40:39   

    al.aliya говорит:
    А в этом случае она сядет автоматом в 200 форме или же нужно добавить вручную сумму начисления за аренду?

    Можно сделать настройку по НУ на сч доходов с ФЛ и она сядет в 200 форму
    al.aliya говорит:
    нужно отражать или нет эту операцию?

    Если вы ее отразите в 200 форме, то 300 она не должна отразиться

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    Рита говорит:
    Считаю, что ее надо отразить и в ф.200, и в ф.300.

    При камералке по 100 форме с 200 и 300 может вылезти двойное начисление. И почему они должны 2 раза отразиться в расходах? Может я чего-то не понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даниэла
    Резидент Баланса
    Спасибки: +103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Апр 10, 2013 08:47:18   

    Рита говорит:
    В 200 она идет как начисленные доходы физлицам, облагаемые ИПН, а в 300 - как полученные услуги.

    в 200 понятно, что надо отразить, а вот в 300 почему, подскажите, плиз, никогда не отражала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Апр 10, 2013 08:48:00   

    Трудоголик2 говорит:
    Если вы ее отразите в 200 форме, то 300 она не должна отразиться

    Я так понимаю если я отражу в 200 форме начисленные доходы за аренду авто, то в 300 форме я ничего не показываю.
    В другом случае наоборот
    Трудоголик2 говорит:
    Если вы ее отразите в 200 форме, то 300 она не должна отразиться

    Я если честно запуталась Confused так отражать или же нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Апр 10, 2013 08:49:11   

    Даниэла говорит:
    а вот в 300 почему, подскажите, плиз, никогда не отражала.

    Подождем ответ Риты. Какие будут аргументы

    Добавлено спустя 54 секунды:

    al.aliya говорит:
    В другом случае наоборот
    Трудоголик2 говорит:
    Если вы ее отразите в 200 форме, то 300 она не должна отразиться

    А где здесь наоборот?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Апр 10, 2013 09:05:19   

    Трудоголик2 говорит:
    А где здесь наоборот?

    я имела ввиду, если отразить в 300, то в 200 уже не отражаем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Апр 10, 2013 09:05:53   

    Не знаю, каких особых аргументов от меня ждут. А что вы обычно отражаете в строке 300.00.015?
    Правила составления формы 300 говорит:
    5) в строке 300.00.015 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость;

    Разве это не приобретенные услуги?
    Трудоголик2, например, здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=40170 вы сами отвечали про услуги нотариуса, а чем услуга аренды в целях заполнения формы 300 отличается от других услуг?

    Добавлено спустя 2 минуты:

    Вас смущает, что одну и ту же сумму надо отражать в разных ФНО? Так пусть это вас не смущает. т.к. ф.200 и 300 предназначены для контроля разных видов налогов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Апр 10, 2013 09:08:50   

    Рита говорит:
    а чем услуга аренды в целях заполнения формы 300 отличается от других услуг?

    Рита, но услуги нотариуса как и ИП, не отражаются в форме 200, поэтому они и отражаются в 300 форме. А здесь идет речь о ФЛ не ИП или ЧН. Поэтому мое глубокое убеждение, что они должны отразиться только ф 200 форме. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Апр 10, 2013 09:17:12   

    Услуги нотариуса не отражаются в форме 200, потому что вы не удерживаете с них ИПН.
    И где в Правилах по ф.300 написано, что в строке 300.00.015 должны отражаться услуги, полученные только от налоговых агентов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Апр 10, 2013 09:26:15   

    Рита говорит:
    И где в Правилах по ф.300 написано, что в строке 300.00.015 должны отражаться услуги, полученные только от налоговых агентов?

    Верно. Ни где. Зато в 100 форме написано, что отражать в стр 100.00.018 IV и 100.00.018 III H.
    Поэтому, во избежании проблем с камералкой, я считаю, что эти расходы должны быть указаны один раз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +40 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Апр 10, 2013 10:49:42   

    Через акт закупа, в 300ф тоже отражается услуги по аренде, это в программе 1С 7,7

    Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:

    Ежегодно отражаю услуги физ лиц в 200 ф и 300ф, камералок не получала, и если проводишь через акт закупа то программа сама сажает в 300 и 200 формы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Апр 10, 2013 13:06:27   

    На выше вопрос уже ответили, я так же делаю как написала
    Трудоголик2 говорит:
    И еще я бы порекомендовала относить аренду на сч 3360


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Июл 23, 2014 14:44:46   

    Если наш сотрудник у которого мы арендуем авто сам ездит по доверенности, то договор с кем должен заключаться? и можно ли вообще заключить такой договор?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Июл 23, 2014 14:47:53   

    Арна, но вы же делаете договор аренды с экипажем, т.е. с водителем, а не без.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz