Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    изучаю 1С 7.7
    Изучаю 1С
    Изучаю 8.х. И сразу же - косяки стаями...
    Изучаю 1С 8.2. Пишу простую торговую систему.
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Изучаю 1С 8.0     
    ALEKSANDR
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Сен 22, 2007 12:48:40 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Купили 1С 8.0. книги прочли, базу набили. пробовать начали заполнять декларации. (до этого момента в 1С ни кто не работал ТОО только открылось, а я начинающий бухг) Все декларации заполнились, за все кворталы, а 701 по налогу на имущество не формируется, хотя есть на балансе ОС и они являются обьектами имущ. налога(галочки стоят). Какие возможные варианты решения проблемы? Специалисты продавшие нам программу сказали формируйте в ручную, так ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Witch`ka
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Сен 22, 2007 17:12:02 Сообщить модератору   

    Уточните пожалуйста релиз конфигурации (Меню Справка-> О программе, цифры в скобочках после "Конфигурация Бухгалтерия для К-на ...").
    Какую именно из 701.хх Вы формируете - 701.02 или 701.03? За какой период? Было ли поступление/выбытие/изменение стоимости ОС/НМА в этом периоде?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ALEKSANDR
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Сен 25, 2007 18:46:47 Сообщить модератору   

    Релиз конфигурации 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2) Smile
    Заполнить пробовали форму 701.03. за 1. 2. 3. кварталы. Поступление ОС/НМА было. Выбытия не было. Изменения стоимости ОС/НМА ни в одном периоде не было. %)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Сен 26, 2007 09:29:01 Сообщить модератору   

    ALEKSANDR говорит:
    Релиз конфигурации 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2)

    Это релиз стартера... Релиз конфигурации - это там, где много слов про Рейтинг и Сапа.
    Подписка на ИТС в наличии присутствует? Да - к франчам, чтобы обновили 701.03, нет - за подпиской / диском к ним же.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ALEKSANDR
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Сен 26, 2007 13:57:39 Сообщить модератору   

    значит вот релиз. Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.0.10.4)
    Подписка на ИТС в наличии присутствует? не понял, это на сайте 1 С, они когда устанавливали прогу. диск к ней дали. и сказали что в ещё один через три месяца привезут. эти диски и есть ИТС? %)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Сен 26, 2007 14:03:24 Сообщить модератору   

    Конфигурация свежая... ИТС - это информационно-технологическое сопровождение. На диске так и написано "1С:Предприятие. Информационно-технологическое сопровождение". У фирмы, продавшей Вам коробку, попросите обновить форму 701.03.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ALEKSANDR
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Сен 26, 2007 14:07:06 Сообщить модератору   

    Прогу купили и установили меньше месяца и уже необходимо обновлять?

    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

    Спасибо. Cleaner. Буду насидать на франчайзеров (слово то какое выдумали хитрое, не выговоришь с первого раза :ROFL: )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Сен 26, 2007 14:13:57 Сообщить модератору   

    К релизу 1.0.10.4 форма 701.03 была выпущена отдельно. Правильно - франчайзи... Я сам - франчайзи...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ALEKSANDR
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Сен 26, 2007 14:20:16 Сообщить модератору   

    Еще веселей, диск нашёл, ИТС за 3 квартал, переустановил(УСТАНОВКА- ОТМЕЧАЮ ГАЛОЧКАМИ ВСЕ БАЗЫ ДАННЫХ-ДАЛЕЕ-ГОТОВО) пишет установка удачно завершена. результат тот же, форму не заполняет Surprised

    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

    Без обид за неправильное написание профессии, ей богу первый раз о такой профессии услышал...

    Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:

    [quote="Cleaner"]К релизу 1.0.10.4 форма 701.03 была выпущена отдельно.

    Добавлено спустя 53 секунды:

    К релизу 1.0.10.4 форма 701.03 была выпущена отдельно. и что мне теперь делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Сен 26, 2007 14:48:47 Сообщить модератору   

    На диске ИТС найдите 1С. Формы отчетности, релизы программ и конфигураций. Ищите 701.03 там. Если нету, то к франчайзи, продавшим Вам коробку.
    ALEKSANDR говорит:
    ИТС за 3 квартал, переустановил(УСТАНОВКА- ОТМЕЧАЮ ГАЛОЧКАМИ ВСЕ БАЗЫ ДАННЫХ-ДАЛЕЕ-ГОТОВО) пишет установка удачно завершена. результат тот же, форму не заполняет

    Так это Вы ИТС себе на комп установили, а не изменения в конфигурацию внесли.

    http://fransh.ru/whatisfranshise/termin/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ALEKSANDR
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Сен 26, 2007 15:10:32 Сообщить модератору   

    Спасибо за ссылку, Знания - Сила. буду пробовать по Вашим советам, очень Вам благодарен за помощь

    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

    Вопрос А могу я воспользоваться услугами другого (других) франчайзи или могу пользоваться услугами только той компании у которой преобреталось ПО? Через какой период можно пользоваться услугами других компаний?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Сен 26, 2007 15:18:06 Сообщить модератору   

    Можете. Используя свою рег. анкету, Вы можете обратиться к любому франчайзи. Докажите свою чистоту перед прошлым франчайзи (акт сверки взаиморасчетов) и изъявите желание работать с новым в письменном виде. Думаю, при соблюдении этих условий, никто не откажет Вам в поддержке (при наличии времени, конечно).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ALEKSANDR
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Сен 26, 2007 15:40:51 Сообщить модератору   

    благодарю. ну а на диске 3 за 3 кв. я сделал всё по инструкции, обновлений на форму 701,3 нет. буду звонить, общаться Mad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Вт Окт 02, 2007 10:16:45 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда вносить остатки с 2006 года в 1С 8.0, мне только недавно поставили 1С, а до этого учет велся в екселе, в 1С 7.7 остатки вносились на 31,12,2006 года в бухгалтерскую справку? а здесь куда? Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Окт 02, 2007 14:38:12 Сообщить модератору   

    А загляните в желтую книжечку с коробкой, название что -то вроде "Конфигурация "Бухгалтерский учет...." Там есть сразу первый раздел "Начало работы с конфигурацией", и подраздел "Ввод остатков". Подробненько написано как и что ввести, с чего вообще начать работать.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Вт Окт 02, 2007 14:52:12 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда вносить остатки с 2006 года в 1С 8.0, мне только недавно поставили 1С, а до этого учет велся в екселе, в 1С 7.7 остатки вносились на 31,12,2006 года в бухгалтерскую справку? а здесь куда? Заранее спасибо

    Документы-ввести операцию вручную.....
    Далее в операции делаете проводки по счетам
    например: остаток в кассе Дт 451 Кт 00 (вспомогательный счёт)
    После ввода остатков проверте баланс и оборотку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Окт 15, 2007 17:37:01 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подсткажите пожалуйста знающие люди. Не могу сформировать форму 701.03 в 1С предприятия вернее он не заполняет её -говорит что нет данных для заполнения - хотя было поступление основных средства до 1 мая - все принято к учету, может я ещё чего-нибудь не сделала - помогите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Окт 15, 2007 17:46:36 Сообщить модератору   

    Проверьте, заполнен ли справочник "Объекты имущественного налога". находится: Справочники - Фиксированные активы - Объекты имущественного налога.
    Если в справочнике нет поступивших ФА, нажмите кнопку "Добавить из справочника ФА".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Окт 15, 2007 18:19:54 Сообщить модератору   

    Забава Не поняла где этот справочник-то находится? Не вижу хоть убей -Операции-справочник - там такого справочника нет вообще

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Окт 15, 2007 18:27:58 Сообщить модератору   

    Есть список объекты имущественного налога - да там все есть. Остатки и принятые к учету ОС - по остаткам форма заполнилась нормально вручную пересчитала - все ок а вот по вновь закупленным блин не получается

    Добавлено спустя 59 секунд:

    Нет полная ессно - в типовой я бы справочники не нашла Smile))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Пн Окт 15, 2007 18:29:01 Сообщить модератору   

    1С:Бух 8.0 версия не смогла сформировать форму 300.00 с приложением 300.06. Также пишет, что нет данных для заполнения. Где какая ошибка? Спасибо большое....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Окт 15, 2007 18:29:40 Сообщить модератору   

    Полная конечно

    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

    Гость
    ага и с 300 у меня не все заполняется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Окт 15, 2007 18:42:08 Сообщить модератору   

    ElenaIvanova говорит:
    хотя было поступление основных средства до 1 мая

    А вы регламентированную отчетность за какой квартал формируете?
    Еще вопрос - вы в 7.7 работаете или в 8.0?
    Если в 7.7, тогда все-таки посмотрите релиз конфигурации "Операции - Константы - Номер релиза".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Окт 16, 2007 09:01:04 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    1С:Бух 8.0 версия не смогла сформировать форму 300.00 с приложением 300.06. Также пишет, что нет данных для заполнения. Где какая ошибка? Спасибо большое....


    Чаще всего встречаются такие ошибки:

    1. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан вид оборота по НДС
    ("Общий оборот/Облагаемый/Освобождённый").

    2. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" несоответствие ставки НДС и Вида поступления
    (например, ставка НДС 14%, а вид поступления - "Товары без НДС")

    п.п. 1 и 2 - проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов",
    или отчетом "Список/Кросс-таблица" по регистру "НДС к возмещению"

    3. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан счет учета НДС
    (вместо счета 1420 указан другой счет)
    Проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Окт 16, 2007 09:34:50 Сообщить модератору   

    Хотела бы задать ещё один вопрос. Скажите пожалуйста -бывают такие моменты что официально закупается больше товара чем продается. Как правильно сделать приход денежных средств на оплату товара на кот не достает средств?

    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

    Забава
    У меня 8,0 версия. Отчетность формирую за 2-й квартал

    Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:

    NoName
    Должен быть облагаемый оборот?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Окт 16, 2007 09:55:36 Сообщить модератору   

    ElenaIvanova говорит:

    NoName
    Должен быть облагаемый оборот?


    А это зависит от учётной политики по НДС (метод отнесения в зачёт - пропорциональный/раздельный)

    ElenaIvanova говорит:
    Хотела бы задать ещё один вопрос. Скажите пожалуйста -бывают такие моменты что официально закупается больше товара чем продается. Как правильно сделать приход денежных средств на оплату товара на кот не достает средств?


    Сами-то хоть поняли, чего сказали ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Окт 16, 2007 10:01:04 Сообщить модератору   

    NoName
    Да поняла - дело в том, что ведь бывает что не все цифры показываешь официально поэтому бывает что закупаешь товара больше чем продаешь.Надо подкорректировать цифры так чтобы хватало средств вот и спрашиваю как правильно это сделать

    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

    NoName
    Ндс платим каждый квартал как положено ТОО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Окт 16, 2007 10:35:04 Сообщить модератору   

    ElenaIvanova говорит:
    как правильно это сделать

    по сути это не правильно и называется фиктивное подделывание документов. Нехватка средств - оформите безпроцентную ссуду.
    ElenaIvanova говорит:
    бывает что не все цифры показываешь официально

    а вот здесь, если можно, поподробнее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Вт Окт 16, 2007 10:42:22 Сообщить модератору   

    ElenaIvanova говорит:
    NoName
    Да поняла - дело в том, что ведь бывает что не все цифры показываешь официально поэтому бывает что закупаешь товара больше чем продаешь.

    Это понятно.

    ElenaIvanova говорит:

    Надо подкорректировать цифры так чтобы хватало средств вот и спрашиваю как правильно это сделать

    Вот это непонятно - какие цифры ?

    ElenaIvanova говорит:

    Ндс платим каждый квартал как положено ТОО

    При чём здесь это? Еще раз: это зависит от учётной политики по НДС (метод отнесения в зачёт - пропорциональный или раздельный)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Окт 16, 2007 10:52:05 Сообщить модератору   

    NoName
    метод пропорциональный

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Окт 16, 2007 11:06:20 Сообщить модератору   

    ElenaIvanova говорит:
    NoName
    метод пропорциональный


    Значит Вид оборота = "Общий оборот".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Окт 16, 2007 11:52:24 Сообщить модератору   

    NoName
    А как же форма 300 она не заполняется

    Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:

    В форме 300.00 запоняется только раздел - Сумма НДС относимого в зачет -ито чето она не совпадает

    Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:

    По имущественному налогу дополнительная форма тоже не заполняется хотя приход ОС был

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Окт 16, 2007 13:52:56 Сообщить модератору   

    ElenaIvanova говорит:
    В форме 300.00 запоняется только раздел - Сумма НДС относимого в зачет -ито чето она не совпадает


    Сформируйте отчет "Список/Кросс-таблица" по регистру "НДС к возмещению". И внимательно просмотрите на предмет несоответствий.

    Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:

    ElenaIvanova говорит:
    По имущественному налогу дополнительная форма тоже не заполняется хотя приход ОС был


    Документ "Принятие к учету ОС" cделали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Окт 16, 2007 15:07:55 Сообщить модератору   

    NoName
    Да принятие к учету сделала обязательно - все проверила. Ничего понять не могу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #35 Вт Окт 16, 2007 17:13:13 Сообщить модератору   

    NoName, где Вы, требуется Ваше непосредственное участие, давайте уж до конца дойдем, плизззззззз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Окт 16, 2007 17:37:44 Сообщить модератору   

    Пока никаких идей нет.

    Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:

    Попробуйте создать новый объект ОС и провести с ним цепочку документов (Поступление - Принятие к учёту). Результат скажите (появится в 701 форме или нет).

    Скажите, какой город - может, кого-нибудь посоветуем, чтобы на месте посмотрели.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пт Окт 19, 2007 11:31:00 Сообщить модератору   

    NoName
    Да остаток на счете 1610, тогда получается какая картина?
    Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам - 3310 сумма 159436 на кредите тоесть получилась наша задолженность а по дебету счета 1610 - 162837тг.

    Получается чтобы увидеть полную картину мы должны в оборотке сумму на 3310 счете сминусовывать сумму на 1610 так чтоли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Окт 19, 2007 11:55:10 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    Получается чтобы увидеть полную картину мы должны в оборотке сумму на 3310 счете сминусовывать сумму на 1610 так чтоли?


    Ну зачем так сложно. Есть отчёт "Анализ субконто" (не путать с "Анализом счёта"). Есть "Акт сверки".

    Почему вы не хотите назвать версию 1С и конфигурацию? Чего-то опасаетесь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пт Окт 19, 2007 12:19:40 Сообщить модератору   

    NoName
    нет версия 8.0 конфигурация 8.0.18.2

    Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:

    NoName
    Вот такая ситуация мы работали с организацией в прошлом году оплатили кучу денег за товар, а товар фактически не отгрузили нам по документам (тоесть документы на него мы не получили) получается остаток на начало в нашу пользу. В этом году мы получили от них товар, но ессно не оплачивали денег ввиду положительного остатка.
    Теперь вопрос - как будет выглядеть оборотно-сальдовая ведомость по счету 3310 (к-я зад-ть пост. и подр.)? Так как я свожу остатки все я пользуюсь ведомостью а там каша потому-что не вижу остатка на начало и не вижу соответственно ситуацию. А в акте сверки все впорядке

    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:

    Анализ субконто -а там что выбрать?

    Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:

    Так вид субконто странно что там можно выбрать чтобы прсмотреть кредиторскую задолженность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пт Окт 19, 2007 14:05:16 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    нет версия 8.0 конфигурация 8.0.18.2

    А конфигурация?

    Beelz говорит:

    Вот такая ситуация мы работали с организацией в прошлом году оплатили кучу денег за товар, а товар фактически не отгрузили нам по документам (тоесть документы на него мы не получили) получается остаток на начало в нашу пользу. В этом году мы получили от них товар, но ессно не оплачивали денег ввиду положительного остатка.
    Теперь вопрос - как будет выглядеть оборотно-сальдовая ведомость по счету 3310 (к-я зад-ть пост. и подр.)?


    Нормально будет выглядеть. Когда вы оприходуете полученный товар, система проверит наличие аванса и сама перенесет сумму со счёта 1610 на счёт 3310. Зачем так сложно? А это наверху светлые головы так придумали - МСФО, однако.

    Если же вам не нужна вся эта канитель с авансами, их можно отключить (у меня ВСЕ клиенты это отключают). "Основная деятельность - Счета учета расчетов с контрагентами". Но тогда все созданные до этого документы оплаты и поступления придётся открыть, исправить в них счета учёта взаиморасчётов и перепровести. Если документов очень много - сделайте это через "Сервис - Групповая обработка"

    Beelz говорит:
    Анализ субконто -а там что выбрать?


    А вот это уже сами. Ничего там сложного нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пт Окт 19, 2007 14:17:32 Сообщить модератору   

    NoName
    Уф спасибо огромное, научиться бы им пользоваться. Я не могу там посмотреть остатки чето.

    Конфигурация 1.0.8.4

    Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:

    NoName
    Хорошо, а почему у меня тогда остаток с прошлого года кот на 1610 не попал на 3310?

    Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:

    NoName

    Вот сделала одну проводку - решила поэкспериментировать. Так интересно.
    Провела реализацию поставила счет авансов 1610, сделала авансовый отчет -провела оплату.
    В журнале проводок в поступлениях материалы Дт1330 Кт3310
    НДС Дт1420 Кт 3310
    а вот ещё есть такая строка зачет аванса по поставшинку с проводкой 3310 Кт1610 и сумма там странная весь приход 31960 тг а этот зачет 1707 тг че к чему не пойму или я не догоняю совершенно...

    Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:

    NoName
    ооо забыла спросить а как же быть с реализацией?
    там тоже авансы полученные...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пт Окт 19, 2007 15:10:01 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:

    Вот сделала одну проводку - решила поэкспериментировать. Так интересно.
    Провела реализацию поставила счет авансов 1610, сделала авансовый отчет -провела оплату.
    В журнале проводок в поступлениях материалы Дт1330 Кт3310
    НДС Дт1420 Кт 3310
    а вот ещё есть такая строка зачет аванса по поставшинку с проводкой 3310 Кт1610 и сумма там странная весь приход 31960 тг а этот зачет 1707 тг че к чему не пойму или я не догоняю совершенно...


    Она сама вычисляет сумму аванса на момент проведения документа.

    Beelz говорит:

    ооо забыла спросить а как же быть с реализацией?
    там тоже авансы полученные...


    Отключите эти авансы...
    (Инструкцию см.выше)
    Иначе при каждом исправлении сумм задним числом вам придётся перепроводить всю цепочку документов поступления/оплаты и реализации/оплаты для правильного распределения авансов.

    Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду:

    Beelz говорит:
    Конфигурация 1.0.8.4


    Обновите до 1.0.10, там много вкусностей добавлено.

    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

    Товарищам бойцам невидимого фронта.
    Уважаемые товарищи бойцы невидимого фронта!
    Нахр..., то есть зачем вы это сделали? Весь смысл исказили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пт Окт 19, 2007 15:57:47 Сообщить модератору   

    NoName, материться надо более тонко... вон у Семена поучись...
    А возмущаться и обсуждать действия "бойцов" можно молча... или в бане... на выбор...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #44 Пт Окт 19, 2007 17:31:58 Сообщить модератору   

    NoName
    Спасибо огромное за помощь...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #45 Пн Окт 22, 2007 12:05:30 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Подскажите, что нужно сделать (как настроить), чтобы в 1С 8версия правильно заполнялись финансовая отчетность, а именно отчет о доходах и расходах (он у меня вообще не заполняется) и отчет о движении денежных средств (операционная д-ть, инвест дея-ть, финанс д-ть), я понимаю, что в первичных док надо выбирать правильные д-ти, но никак сообразить не могу, будтье добры подсказать по возможности, спасибо большое.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пн Окт 22, 2007 14:32:56 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    а именно отчет о доходах и расходах (он у меня вообще не заполняется) и отчет о движении денежных средств


    Суммы в эти отчёты берутся из обычных проводок (бухгалтерских, даже не налоговых).
    Поэтому надо очень сильно захотеть, чтобы эти отчёты не заполнялись. Может быть, забыли нажать кнопочку "Заполнить" ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пн Окт 22, 2007 16:07:18 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Здравствуйте. Подскажите, что нужно сделать (как настроить), чтобы в 1С 8версия правильно заполнялись финансовая отчетность, а именно отчет о доходах и расходах (он у меня вообще не заполняется) и отчет о движении денежных средств (операционная д-ть, инвест дея-ть, финанс д-ть), я понимаю, что в первичных док надо выбирать правильные д-ти, но никак сообразить не могу, будтье добры подсказать по возможности, спасибо большое.

    А проведенные документы есть? В оборотке движение есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пн Окт 22, 2007 16:11:15 Сообщить модератору   

    Вопрос вобщем-то наверное глупый, для вас профессионалы, мне просто нужно правильно все сделать - помогите.
    Я оплатила страховку на транспорт принадлежащий организации дали квитанцию для приема страховой премии, как в 1С отразить эту сумму.
    Больше никаких документов нет.
    Заранее огромное спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #49 Пн Окт 22, 2007 17:18:38 Сообщить модератору   

    Добрый вечер, NoName, d.Fedor! Меня зовут Лена. Дело в том, что - да, все проводки есть, оборотка есть.
    1. Бух баланс (Форма 1) заполняется автоматчески,
    2. Отчет о доходах и расходах вообще никак не заполняется (кнопочку "Заполнить" обязательно нажимаю),
    3. Отчет о движ денежн средств - только первая часть заполняется -движ ден средств от операц д-ти, и все движения здесь и инвест, и финанс.

    где, что не так? не могу понять. с ув.Лена

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Пн Окт 22, 2007 17:22:27 Сообщить модератору   

    Beelz, а больше никаких документов вам не дали? Ведь квитанция говорит только о том, что вы уплатили деньги. А они за эти деньги сто должны сделать?
    Они обязаны были выдать вам договор. Без подобного документа вы не имеете права относить себе на расходы эту страховую премию. А то мало ли за что вы там заплатили.

    Да, и еще, помимо квитанции страховая компания обязана была выдать вам фискальный чек.

    Обращайтесь в свою страховую компанию, пусть оформляет документы как следует.

    Операцию по уплате страховой премии вы можете провести как расходы подотчетного лица в журнале "Авансовые отчеты".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 1 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz