Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    изучаю 1С 7.7
    Изучаю 1С
    Изучаю 8.х. И сразу же - косяки стаями...
    Изучаю 1С 8.2. Пишу простую торговую систему.
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Изучаю 1С 8.0     
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #101 Вт Ноя 13, 2007 19:01:45 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    ведь я выбираю документ на сумму 59480 во вкладке -оплата. Получается авансовый отчет на сумму 59490 ессно, а как же 10 тг - ничего не пойму.

    А 1С уже не дает редактировать суммы в авансовом отчете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #102 Чт Ноя 15, 2007 14:59:27 Сообщить модератору   

    Уважаемы профессионалы.
    Я знаю что бух учет отличается он налогового. Вот как не обходя такое отличие посчитать КПН в 1С 8.0(8.0.18.2) конфигурация 1.0.10.4
    чтобы правильно.
    Пожалуйста помогите прошу Вас... Sad

    Спасибо огромное заранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    бух1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Чт Ноя 15, 2007 15:33:13   

    Мне тоже хотелось освоить 1С-8 но програмист отсоветовал, говорит что рано программа сырая и много сырых мест. Семеркой пользуюсь уже достаточно долго .Как вам уважаемые пользователи восьмерка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Чт Ноя 15, 2007 15:49:50   

    Слово "сырая" здесь я слышал в контексте пользователей, которые тыкнули пару раз и и испугались. Есть существенные различия в типовой 7.7 и 8.0, такие как жесткое разделение бух и налогового учета вплоть до отдельных планов счетов. Отсутствуют некоторые журналы, которые вы привыкли видеть. Можно продолжать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #105 Чт Ноя 15, 2007 17:46:40 Сообщить модератору   

    бух1 говорит:
    Мне тоже хотелось освоить 1С-8 но програмист отсоветовал, говорит что рано программа сырая и много сырых мест.


    Вот потому и не разрешают каким попало "программистам" продавать восьмёрку. И к обслуживанию стараются не подпускать. И пусть ваш "программист" говорит что ему вздумается. А многие уже работают на восьмёрке.

    Compas говорит:
    Слово "сырая" здесь я слышал в контексте пользователей, которые тыкнули пару раз и и испугались


    Очень точно сказано.

    Compas говорит:
    Отсутствуют некоторые журналы, которые вы привыкли видеть. Можно продолжать.

    Продолжу. Присутствуют многие журналы, которых вы не видели.
    Также присутствуют новые возможности:
    http://www.v8.1c.ru/disctinct7/

    Но всё это для думающих людей. Тем, кто работает, заглядывая в тетрадку, тем, кто нажимает кнопки, не понимая, что он делает - этим восьмёрка не нужна, она им ТОЛЬКО ПОМЕШАЕТ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #106 Чт Ноя 15, 2007 18:05:29 Сообщить модератору   

    Может мне кто-нибудь поможет?Sad(((

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

    бух1

    Я думаю что вы не правы - я программист по специальности и на практике и думаю вам просто необходимо отказаться от мнения нерадивого работника. А насчет 1С моя проблема не в программном обеспечении, а в знании бух учета. Я только начала этим заниматься и прошу помощи...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #107 Чт Ноя 15, 2007 18:09:05 Сообщить модератору   

    Чем? Посчитать за Вас КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #108 Чт Ноя 15, 2007 18:14:05 Сообщить модератору   

    Cleaner
    нет не посчитать направить меня в нужное русло в программке - где можно посмотреть в оборотке цифры для рассчета КПН? Я делаю так (Доход от реализации-с/бсть реализ продукции+проч доходы)-расходы на реализ-ю-администр расх.-прочие=прибыль-расходы по корпорат налогу *0,3 ЭТО ПРАВИЛЬНО вроде все как в кодексе, вот ещё я знаю что бух учет и налоговый отличаются - незнаю надо ли дополн что-то отнимать НДС там и т.д. Посоветуйте.

    Спасибо огромное что откликнулись

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #109 Чт Ноя 15, 2007 21:12:18   

    Beelz говорит:
    где можно посмотреть в оборотке цифры для рассчета КПН

    В 8.0 анализируйте 1410 счет.
    НДС НЕ облагается КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #110 Чт Ноя 15, 2007 23:19:37 Сообщить модератору   

    Beelz, в 1С есть такой регламентированный отчет "Отчет о доходах и расходах"... Вот там довольно наглядная форма...
    Хотя ход мыслей почти правильный.
    Цитата:
    (Доход от реализации-с/бсть реализ продукции+проч доходы)-расходы на реализ-ю-администр расх.-прочие=прибыль-расходы по корпорат налогу *0,3

    Вот тут слегка непонятно... КПН = прибыль*30% (те же расходы по КПН, только по кредиту). А прибыль - расходы по КПН - это уже Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #111 Пт Ноя 16, 2007 09:58:14 Сообщить модератору   

    Cleaner
    Спасибо огромное что откликнулись.

    Я вычитаю КПН -это авансовые платежи кот мы платили в течении года, у нас просто валовая прибыль в этом году намного больше чем в прошлом соответственно налоги выше. Вот ещё вопрос от дохода какие налоги вычитаются уплаченные, налоговый кодекс читаю -блин не могу понять конкретно какие вычитаются, ведь я вычла не все в примере кот писала видимо или все незнаю...

    Спасибо заранее...

    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

    Compas

    Огромное спасибо, сейчас посмотрю что смогу сообразить...

    Спасибо вам за помощь... Smile

    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

    Compas
    Ой у меня 1410 - вообще пусто, что бы это значило...

    Добавлено спустя 8 часов 9 секунд:

    Откликнитесь кто-нибудь плз... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #112 Пт Ноя 16, 2007 18:14:19 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    Я вычитаю КПН -это авансовые платежи кот мы платили в течении года

    Они потому и называются "авансовае", что платятся до начисления суммы самого налога. И в конце года, не вычитаются из дохода, а "сравниваются" с начисленным налогом (КПН). Если авансовые платежи меньше уплаченных авансов, то надо будет доплатить. Если больше - то можно оставить на следующий налоговый период.

    Beelz говорит:
    валовая прибыль

    Что значит валовая прибыль?

    Beelz говорит:
    какие налоги вычитаются уплаченные

    Те, которые при начислении относятся на счета расходов. Например, соц. налог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #113 Сб Ноя 17, 2007 11:19:32 Сообщить модератору   

    Забава
    Скажите пожалуйства. В программе есть такая оборотно -сальдовая ведомость (налоговый учет). В ней есть все доходы и расходы H700, H800 не это ли основа для начисления КПН? Я просто незнаю где конкретно суммы брать ведь налоговый и бух учет отличаются.

    у меня в доходах этой ведомости на кредитовом обороте 13809474,29 тг а в расходах 12444193,03 получается прибыль 1365281 тг но в расходах нет НДС вообще НДС вычитается из дохода? или все же 1365281*0,3=409854тг и есть КПН? Если так то это ужасно - потому-что авансовых платежей мы оплатили 214999тг учитывая ноябрь...

    Если вам не трудно помогите пожалуйста.

    Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:

    А ещё есть отчет о доходах и расходах
    Там сумма дохода 12882555 сумма расхода 11825362,95
    прибыль 1057192,05*0,3=317157,615 намного меньше.
    Ну что скажете, какая из этих сумм верна?

    Заранее спасибо за помощь... Я не профессионал начну курсы повышения квалификации с января месяца. Не судите строго...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #114 Сб Ноя 17, 2007 12:12:31 Сообщить модератору   

    За что программистов наказывают бухгалтерским учетом?...
    Beelz, ОСВ по бухгалтерскому и по налоговому учету настолько разные потому, что в ОСВ по налоговому учету попадают только документы с галочкой "отражать в налоговом учете".
    Beelz говорит:
    доходы и расходы H700, H800 не это ли основа для начисления КПН?

    1С будет считать именно так.
    Beelz говорит:
    но в расходах нет НДС вообще НДС вычитается из дохода?

    НДС - это косвенный налог и ни доходом ни расходом не является.
    Beelz говорит:
    Не судите строго...

    Я так понимаю надо до 20 декабря сделать корректировку КПН?
    Дело в следующем... (с) Д. Восьмеркин
    20 декабря Вам надо будет предварительно "закрыть год", т.е. чтобы все документы были разнесены, месяц закрыт по всем счетам. Бухгалтерский учет от налогового отличается в основном на сумму амортизации ФА (ну и расходов по ФА), налогов, отнесенных на расходы, но неоплаченных в бюджет, и расходов, не относимых на вычеты (штрафы, пени в бюджет и т.д.)
    Работа большая, поэтому лучше начать пораньше, т.к. еще и оплатить надо будет успеть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #115 Сб Ноя 17, 2007 12:28:24 Сообщить модератору   

    Cleaner
    Так какая сумма верна?

    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

    спасибо Вам огромное за ответ - вот поэтому я и начала разбираться сейчас-даже раньше, не могу никак понять... Какая конкретно сумма мне нужна и будет правильной с 1С...

    Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:

    Cleaner
    За что программистов наказывают бухгалтерским учетом?...
    Вобщем-то бухгалтерия отличается во всех организациях, я сталкивалась с расчетной, когда работала в Казахмысе программистом, но это совершенно другое. Я уехала уволилась - теперь пришлось переквалифицироваться - училась я на экономиста - так что может быть не напрасно я пытаюсь что-то сообразить...
    Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #116 Сб Ноя 17, 2007 18:26:15 Сообщить модератору   

    Исходя из имеющихся данных и беря на веру, что все в порядке в Датском королевстве, правильной будет сумма по НУ
    Цитата:
    или все же 1365281*0,3=409854тг и есть КПН


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #117 Вс Ноя 18, 2007 02:57:38 Сообщить модератору   

    Я не знаю 1С 8.0 но, мне кажется, что не все в порядке в Датском королевстве. Объясните мне, пожалуйста, почему по плану счетов НУ
    Beelz говорит:
    в доходах этой ведомости на кредитовом обороте 13809474,29 тг

    а по бух. учету
    Beelz говорит:
    А ещё есть отчет о доходах и расходах
    Там сумма дохода 12882555

    Может, все таки, Beelz надо бы все проверить? Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #118 Пн Ноя 19, 2007 11:12:54 Сообщить модератору   

    Забава
    Спасибо за ответ. Но как я вас поняла в этих отчетах должны суммы сходиться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #119 Пн Ноя 19, 2007 16:35:32 Сообщить модератору   

    Забава
    Спасибо вам огромное за помощь и терпение моих тупых вопросов. Я разобралась насколько это возможно, в фин отчете сумма кот не включает доход месяца ноября - вот и выходит эта разница между отчетами, а так получилось потому-что я не закрыла ессно ещё 11 месяц... так что при закрытии суммы выровняются.
    Единственно что меня беспокоит это то, что наш приходящий бух кот у нас дорабатывает посл месяцы - говорит что корпоративн налог будет не так выглядит как в 1С, но я явно вижу наш доход насчет расходов тоже понятно... Вобщем может и я туплю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Пн Ноя 19, 2007 16:45:43   

    Гость говорит:
    Спасибо вам огромное за помощь

    Войдите как зарегистрированный и нажмите кнопку "спасибо", пользы больше будет для Забавы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #121 Пн Ноя 19, 2007 18:08:08 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Прошу помочь заполнить ГТД на 1С 8.0. У меня не получается. Если бы чуть-чуть объяснили, было бы очень хорошо. Спасибо большое. Я очень надеюсь на Вас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #122 Пн Ноя 19, 2007 18:27:09 Сообщить модератору   

    Надия говорит:
    Прошу помочь заполнить ГТД на 1С 8.0.

    Напомните версию конфигурации.. 1.0.10.4, насколько я помню?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #123 Пн Ноя 19, 2007 18:40:39 Сообщить модератору   

    Да, конфигурация 1.0.10.4

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #124 Пн Ноя 19, 2007 18:57:59 Сообщить модератору   

    Хорошо, вечерком разберусь с этим вопросом...

    Добавлено спустя 4 часа 48 минут 26 секунд:

    Итак, Надия...
    Для начала... Документ "ГТД по импорту" в 1С 8.0 заполняется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации. Само поступление ТМЦ оформляется стандартным "Поступление ТМЗ и услуг".
    Соответственно, в документе заполняется информация о тенговых и валютных таможенных платежах (сборах, пошлинах, НДС).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Вт Ноя 20, 2007 09:52:52   

    Подскажите, где в в этой же конфигурации вводят услуги например по аренде или услуги связи. В семерке для этого было услуги сторонних организаций.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #126 Вт Ноя 20, 2007 10:00:54 Сообщить модератору   

    Galina_h говорит:
    Подскажите, где в в этой же конфигурации вводят услуги например по аренде или услуги связи. В семерке для этого было услуги сторонних организаций.

    В 8-ке насчет этого еще проще, весь приход ТМЦ и услуг заноситься в одноименный документ "Поступление ТМЗ и услуг". Услуги вводите на закладеке "Услуги".

    Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:

    Cleaner говорит:
    Документ "ГТД по импорту" в 1С 8.0 заполняется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации

    Серега, вопрос на засыпку: Как отразить в ГТД по импорту поступление НМА? :ROFL: Вчерась столкнулся. Штатными средствами не нашел. Извращался как мог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #127 Вт Ноя 20, 2007 10:17:18   

    Я так понимаю что все виды услуг надо занести в справочник, потому как в документе должна стоять номенклатура услуг? колличество тоже надо вводить, а иначе документ не проводится

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #128 Вт Ноя 20, 2007 11:35:39 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Как отразить в ГТД по импорту поступление НМА? Вчерась столкнулся. Штатными средствами не нашел. Извращался как мог.

    А мог он по-всякому...
    Логику 1С понять сложно, но можно. Раз это поступление ТМЗ (НМА), то и приходуйте через "Поступление ТМЗ и услуг" ("Поступление НМА"). А документом "ГТД по импорту" добавляются налоги, пошлины, сборы при импорте... (см. чуть выше)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #129 Вт Ноя 20, 2007 11:36:14 Сообщить модератору   

    Добрый день уважаемые профессионалы...
    Вобщем я наверное возвращаюсь к началу. Была в разделе КПН там пишут, что на вычеты идет сумма по имущ налогу, но когда я формирую оборотку в расшифровке счета H800 нет этого налога - там только социальные отчисления и соц налог - я тогда ничего понять не могу.
    Может у меня в 1С не все дозаполнено или так и должно быть.

    Я незнаю, сможет ли мне кто-нибудь помочь..
    Помогите плз. Спасибо...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #130 Вт Ноя 20, 2007 11:37:15 Сообщить модератору   

    Galina_h говорит:
    Я так понимаю что все виды услуг надо занести в справочник, потому как в документе должна стоять номенклатура услуг? колличество тоже надо вводить, а иначе документ не проводится

    Да, сначала это будет непривычно, но это необходимо... Количество вводить.

    Добавлено спустя 43 минуты 28 секунд:

    Beelz говорит:
    Была в разделе КПН там пишут, что на вычеты идет сумма по имущ налогу, но когда я формирую оборотку в расшифровке счета H800 нет этого налога - там только социальные отчисления и соц налог - я тогда ничего понять не могу.
    Может у меня в 1С не все дозаполнено или так и должно быть.

    Операции - Справочник... - Статьи затрат - Имущественный налог.
    Изучаем свойства элемента...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #131 Вт Ноя 20, 2007 12:31:56 Сообщить модератору   

    Cleaner

    Да да огромное спасибо я уже разобралась - в статьях затрат в справочнике проставлю коды строк декларации.
    Только вот думаю - земенльн налог, имущ налог соц.налог - ставить 100.00.035? или 032?

    Спасибо за помощь...

    Добавлено спустя 16 секунд:

    и терпение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #132 Вт Ноя 20, 2007 12:38:01 Сообщить модератору   

    Терпение с Вами - это необходимость... Шучу...
    Строка 100.00.035, помнится, была в в 2005 году.
    А с 2006-го - 100.00.032

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #133 Вт Ноя 20, 2007 13:30:46 Сообщить модератору   

    Cleaner
    Добрый львенок решил подшутить надо мной... Я сама понимаю, что недогоняю недопонимаю - извините уж меня... Crying or Very sad Сама на себя злая..
    Спасибо за отзывчивость.. за помощь, терпение ещё раз.
    Хорошо 100.00.32, вот в оборотке так и нет суммы имущ налога, странно это...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #134 Вт Ноя 20, 2007 13:59:57 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    в оборотке так и нет суммы имущ налога, странно это...

    А Вы его начисляли? Нет - начисляйте, да - как именно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #135 Вт Ноя 20, 2007 15:10:59 Сообщить модератору   

    Cleaner
    в операциях бух и налоговый учет у меня начисленные платежи по имущ налогу. Surprised

    Спасибо за помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #136 Вт Ноя 20, 2007 15:51:42 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    А документом "ГТД по импорту" добавляются налоги, пошлины, сборы при импорте... (см. чуть выше)

    Не, не катит. Суммы должны раскидываться по позициям в бухучете и регистрах НДС, а там можно или на номенклатуру или на ОС. НМА не охваченными остались.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #137 Вт Ноя 20, 2007 19:41:08 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    в операциях бух и налоговый учет у меня начисленные платежи по имущ налогу.

    Корреспонденцию разрешите полюбопытствовать?...

    Добавлено спустя 13 часов 24 минуты 24 секунды:

    KrEAtive говорит:
    НМА не охваченными остались.

    Твоя правда... Может 14 декабря что-нибудь изменится? Нет - будем подымать вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #138 Ср Ноя 21, 2007 09:32:17 Сообщить модератору   

    Cleaner
    Дт7210 Кт3180

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #139 Ср Ноя 21, 2007 09:32:58 Сообщить модератору   

    в операциях бух и налоговый учет у меня начисленные платежи по имущ налогу.


    Корреспонденцию разрешите полюбопытствовать?...

    Дт7210 Кт3180

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #140 Ср Ноя 21, 2007 09:39:52 Сообщить модератору   

    А по налоговому учету? Нас же НУ интересует?..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #141 Ср Ноя 21, 2007 13:12:26 Сообщить модератору   

    Cleaner
    ой, а в вкладке налоговый учет ничего нет данные отсутсвуют.
    Подскажите что мне предпринять? Ведь как я поняла операции при закрытии месяца запонялются или я опять туплю...

    Спасибо вам за помощь.

    Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:

    Cleaner
    В вкладке есть заполнить по данным б/учета, я заполняю счет Дт H830на кредите пусто.

    Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:

    Cleaner

    Огромное спасибочки вам, теперь в расход попали все налоги рассчитанные. Вопрос исчерпан.

    А то что у нас уплачено и рассчитано отличается - это уже другая история...

    Спасибо большое... Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #142 Ср Ноя 21, 2007 14:01:48 Сообщить модератору   

    Налог на имущество при закрытии месяца не рассчитывается.
    Цитата:
    заполняю счет Дт H830 на кредите пусто

    Так и должно быть.

    Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:

    Beelz говорит:
    Спасибо большое...

    На здоровье... Ну и про нервы не забываем...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #143 Ср Ноя 21, 2007 14:24:31 Сообщить модератору   

    Cleaner

    Попытаемся поберечь ваши нервы... Спасибо за помощь...Smile))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #144 Ср Ноя 21, 2007 14:38:27 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    Попытаемся поберечь ваши нервы...

    Сразу видно новичка на форуме... Я не про свои нервы, а про Ваши... У меня нервов нету...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #145 Ср Ноя 21, 2007 18:19:00 Сообщить модератору   

    Ну вот вопрос о правильности расчета Амортизационных отчислений и соответственно заполнение декралации по налогу на имущество.
    Как выяснилось у меня в 1С неверно считается налог на имущество подскажите что предпринять и как заполнить справочники - чтобы было правильно. 1С 8.0 версия 1.0.10.4 релиз.
    Способ начисления амортизации - линейный .

    Спасибо заранее.

    Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

    Beelz
    хотела добавить
    стоит годовой график амортизации ОС - основной, коэфициенты распределения по месяцам - везде 1 стоият. Способ отражения расходов -К стоит 1. Порядок погашения стоимости выбираем -Амортизация. Годовой процент вычисляется верно.

    Спасибо огромное за помощь. Заранее благодарна.
    Sad

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    Cleaner
    Вы проявляете строгость - значит есть нервы...Smile))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #146 Ср Ноя 21, 2007 22:13:14 Сообщить модератору   

    Beelz, существующая версия 701.03 в 1.0.10.4 неверна в корне, пользоваться ею не советую...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #147 Чт Ноя 22, 2007 09:35:03 Сообщить модератору   

    Cleaner
    Ну можно же настроить все так чтобы считалось верно? Неможет быть чтобы нельзя было - это же абсурд...
    Спасибо за ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #148 Пт Ноя 23, 2007 14:58:53 Сообщить модератору   

    В том то и дело, что регламентированные отчеты таковы, какие они есть...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #149 Пн Ноя 26, 2007 16:51:27 Сообщить модератору   

    Подскажите добрые и умные люди, где взять таблицу соответствия БУ и НУ учета. У меня какша в 1С из-за этого -неверно выставлены соответствия...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #150 Пн Ноя 26, 2007 20:25:06 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    Подскажите добрые и умные люди, где взять таблицу соответствия БУ и НУ учета. У меня какша в 1С из-за этого -неверно выставлены соответствия...

    Что бы установить, нужно заполнить (или исправить) документ: "Предприятие-ПланыСчетов-Установка соответствия счетов БУ и НУ".
    Что бы посмотреть: у Вас, наверное, установлена ДЕМО база вместе с рабочей. Вот там и откройте такой документ или регистр сведений "Соотв. счетов БУ и НУ"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 3 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz