Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 21 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    При закрытии периода сальдо висит по счету 1420 и 3130. В чем причина ?
    1С8,2, при приходе импорта ввожу заяв...
    Как в ОСВ выравнять НДС (1420,3130) и лицевым счетам?
    Помогите пож-та разобраться со счетами 1420 и 3130?
    1с 7.х: Как проверить правильно ли закрываются счета по НДС 1420-3130?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сальдо на счетах 1420,3130 в 1с:8     
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Мар 17, 2014 10:15:15   

    Здравствуйте!подскажите пожалуйста,если весит сальдо на сч.3130 и на сч.1420,я так понимаю должно быть только на одном счете.в чем может быть ошибка?экспресс- проверка ошибок не выдает.Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Мар 17, 2014 22:53:01   

    NATA1686,
    1 раз в квартал закрываем НДС:
    Операции-Регламентные-Закрытие месяца-Зачет НДС к возмещению- поставить "галочку"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Коротин Евгений
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Мар 17, 2014 22:54:32   

    Здравствуйте! Закрытие счетов НДС в "Закрытии месяца" делали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 18, 2014 09:47:58   

    Коротин Евгений, да делала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rashid
    Резидент Баланса
    Спасибки: +176 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 18, 2014 09:53:43 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686, посмотрите дату и время при закрытии счетов. Также посмотрите дату и время при НДС подлежащего взачет. Скоерй всего ошибка во времени проведения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 18, 2014 09:54:49   

    Rashid, хорошо,посмотрю.спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Данагуль
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Мар 31, 2014 17:25:52   

    Добрый день!

    Например НДС к уплате в 4 кв.2012 = 100 000 тг, кред.с-до по сч 3130

    21.01.13 произвели оплату, сформированы проводки Дт 3130 - кт 1030 = 100 000 тг
    25.02.13 произвели еще раз оплату за 4 кв. 2012г., сформированы теже проводки.
    По окончанию года 2013, висит деб. сальдо на сч 1420, также кредитовое сальдо С МИНУСОМ на сч 3130.
    Можно ли закрыть ручными проводками? т.е увеличить деб.сальдо по сч.1420

    Пробовала использовать сч 1430, но тоже не закрывает правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Мар 31, 2014 18:22:40   

    Данагуль, у меня если при закрытии периода закрывается неправильно, я корректирую ручными проводками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Данагуль
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Апр 01, 2014 11:36:04   

    Например:

    с-до на 01.01.13 К-т сч 3130=800
    оплата 25.01.13 Дт сч 3130 = 800 (Дт 3130-Кт 1030)
    оплата 25.02.13 Дт сч 3130= 800 (Дт 3130- Кт 1030)

    закр.мес 31.03.13 (Дт 3130-Кт 1420) к начислению за квартал = 200 (7000(сч 3130) -6800(сч 1420))
    оплата 25.05.13 (Дт 3130-Кт 1030) = 200

    закр.мес 30.06.13 (Дт 3130-Кт 1420) к начислению за квартал = 590 (6323-5733)

    Сальдо висит красным на сч 3130 = -210 (590-800)

    закр.мес 30.09.13 (Дт 3130-Кт 1420) к начислению за квартал = 1280 (13971-12691)

    оплата 22.11.13 (Дт 3130-Кт 1030) = 1280

    Сальдо висит красным на сч 3130 = -210 (590-800)
    закр.мес 31.12.13 (Дт 3130-Кт 1420) к ЗАЧЕТУ за квартал = 670 (10843-11513)
    31.12.2013 Сальдо висит красным на сч 3130 = -210 (590-800)

    31.12.2013 Сальдо висит черным на сч 1420 = 670 (11513-10843)

    Могу ли я не затрагивая регистры по НДС, сумму на сч 3130 = -210 тенге ручными проводками перенести на сч 1420?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Апр 01, 2014 13:19:25   

    Данагуль говорит:
    Могу ли я не затрагивая регистры по НДС, сумму на сч 3130 = -210 тенге ручными проводками перенести на сч 1420?

    Можете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Данагуль
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Апр 01, 2014 14:49:42   

    жму спасибку Good

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленюся
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Фев 16, 2016 15:02:55   

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста в чем может причина-висят остатки по сч 1420-красным, и по счет 3130-одновременно. Время проверяла,закрытие делала раз в квартал, Внутри оборотки Д-т сч 1420 и К-т сч 3130 правильно,сальдо нет...уже не знаю где копать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Окт 05, 2016 09:12:34   

    Ув., профи, подскажите. Раньше была ошибка в учете, брала НДС в зачет по импорту по дате постановки товаров на учет, а оплачивала в след. месяце. След. месяц обычно приходился на след. квартал. Пришлось исправлять отчетность. Теперь в 1 квартале идет сумма к начислению НДС и соответственно должна была быть оплата. Но НДС не оплатили в тот период и теперь эта сумма висит на 3130. Во 2 квартале уже идет НДС в зачет, но в 1с суммы не перекрываются, могу ли я ручной проводкой перекрыть суммы? Оплачивать НДС за 1 квартал не будем, потому что в последующих кварталах идет зачетный НДС, надо будет пеню оплатить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Окт 05, 2016 11:31:18   

    ну кто-нибудь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz