Сальдо на счетах 1420,3130 в 1с:8
|
|
#1 Пн Мар 17, 2014 10:15:15
|
|
|
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,если весит сальдо на сч.3130 и на сч.1420,я так понимаю должно быть только на одном счете.в чем может быть ошибка?экспресс- проверка ошибок не выдает.Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Мар 17, 2014 22:53:01
|
|
|
NATA1686,
1 раз в квартал закрываем НДС:
Операции-Регламентные-Закрытие месяца-Зачет НДС к возмещению- поставить "галочку"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Мар 31, 2014 17:25:52
|
|
|
Добрый день!
Например НДС к уплате в 4 кв.2012 = 100 000 тг, кред.с-до по сч 3130
21.01.13 произвели оплату, сформированы проводки Дт 3130 - кт 1030 = 100 000 тг
25.02.13 произвели еще раз оплату за 4 кв. 2012г., сформированы теже проводки.
По окончанию года 2013, висит деб. сальдо на сч 1420, также кредитовое сальдо С МИНУСОМ на сч 3130.
Можно ли закрыть ручными проводками? т.е увеличить деб.сальдо по сч.1420
Пробовала использовать сч 1430, но тоже не закрывает правильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Апр 01, 2014 11:36:04
|
|
|
Например:
с-до на 01.01.13 К-т сч 3130=800
оплата 25.01.13 Дт сч 3130 = 800 (Дт 3130-Кт 1030)
оплата 25.02.13 Дт сч 3130= 800 (Дт 3130- Кт 1030)
закр.мес 31.03.13 (Дт 3130-Кт 1420) к начислению за квартал = 200 (7000(сч 3130) -6800(сч 1420))
оплата 25.05.13 (Дт 3130-Кт 1030) = 200
закр.мес 30.06.13 (Дт 3130-Кт 1420) к начислению за квартал = 590 (6323-5733)
Сальдо висит красным на сч 3130 = -210 (590-800)
закр.мес 30.09.13 (Дт 3130-Кт 1420) к начислению за квартал = 1280 (13971-12691)
оплата 22.11.13 (Дт 3130-Кт 1030) = 1280
Сальдо висит красным на сч 3130 = -210 (590-800)
закр.мес 31.12.13 (Дт 3130-Кт 1420) к ЗАЧЕТУ за квартал = 670 (10843-11513)
31.12.2013 Сальдо висит красным на сч 3130 = -210 (590-800)
31.12.2013 Сальдо висит черным на сч 1420 = 670 (11513-10843)
Могу ли я не затрагивая регистры по НДС, сумму на сч 3130 = -210 тенге ручными проводками перенести на сч 1420?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Апр 01, 2014 13:19:25
|
|
|
Данагуль говорит: |
Могу ли я не затрагивая регистры по НДС, сумму на сч 3130 = -210 тенге ручными проводками перенести на сч 1420? |
Можете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Фев 16, 2016 15:02:55
|
|
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста в чем может причина-висят остатки по сч 1420-красным, и по счет 3130-одновременно. Время проверяла,закрытие делала раз в квартал, Внутри оборотки Д-т сч 1420 и К-т сч 3130 правильно,сальдо нет...уже не знаю где копать...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Окт 05, 2016 09:12:34
|
|
|
Ув., профи, подскажите. Раньше была ошибка в учете, брала НДС в зачет по импорту по дате постановки товаров на учет, а оплачивала в след. месяце. След. месяц обычно приходился на след. квартал. Пришлось исправлять отчетность. Теперь в 1 квартале идет сумма к начислению НДС и соответственно должна была быть оплата. Но НДС не оплатили в тот период и теперь эта сумма висит на 3130. Во 2 квартале уже идет НДС в зачет, но в 1с суммы не перекрываются, могу ли я ручной проводкой перекрыть суммы? Оплачивать НДС за 1 квартал не будем, потому что в последующих кварталах идет зачетный НДС, надо будет пеню оплатить.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|