1с 7.х: Как проверить правильно ли закрываются счета по НДС 1420-3130?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Мар 22, 2011 00:13:10
|
|
|
1. Если после Закрытия периода остатки есть на обоих счетах - неправильно.
2. Если внутри 1420 (ОСВ по счету 1420) остатки по разным видам НДС - неправильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Мар 22, 2011 00:15:59
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
1. Если после Закрытия периода остатки есть на обоих счетах - неправильно.
2. Если внутри 1420 (ОСВ по счету 1420) остатки по разным видам НДС - неправильно.
|
в том то и дело, что сальдо конечное висит по обоим счетам. Сальдо и начало года висело.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
ОСВ 1420
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Мар 22, 2011 00:23:17
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
Еще 3130 |
пытаюсь скинуть, инэт слетает когда файлы загружаю
Добавлено спустя 20 секунд:
ОСВ 3130
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Мар 22, 2011 00:30:45
|
|
|
Аирин_18 говорит: |
в том то и дело, что сальдо конечное висит по обоим счетам. Сальдо и начало года висело. |
Я так понял, Вы эту фирму только приняли? И желания копаться в прошлых годах нет?
31.12.10 сделайте исправительные проводки по видам НДС (убрать Налог на добавленную стоимость (13%), Налог на добавленную стоимость (14%), Налог на добавленную стоимость (15%), оставить один Налог на добавленную стоимость (12%)), видам платежа (налог, пени). Сальдо может быть только на одном счете, в Вашем случае - на 1420.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Мар 22, 2011 00:33:58
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
Я так понял, Вы эту фирму только приняли? |
вы правы
С. Ромазанов говорит: |
И желания копаться в прошлых годах нет? |
для пополнения знаний можно было бы и покопаться.
С. Ромазанов говорит: |
31.12.10 сделайте исправительные проводки по видам НДС |
какими операциями это действо совершить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Мар 22, 2011 00:40:01
|
|
|
Бух. справкой.
3130 Налог на добавленную стоимость (12%)/Налог/взнос: Начислено/уплачено - 1420 Налог на добавленную стоимость (12%) = -94088
1420 Налог на добавленную стоимость (12%) - 1420 Налог на добавленную стоимость (14%) = 156680,74
1420 Налог на добавленную стоимость (12%) - 1420 Налог на добавленную стоимость (15%) = -0,02
Пени - принимаете решение самостоятельно, переносить переплату на 1420 или нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Мар 22, 2011 00:47:47
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
Ну нас так учили |
Сейчас скину, что у меня получилось
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
ОСВ 1420 с корректировкой
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ОСВ 3130(1)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Мар 22, 2011 00:59:27
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
3130 Налог на добавленную стоимость (12%)/Налог/взнос: Начислено/уплачено - 1420 Налог на добавленную стоимость (12%) = -94088 |
Прошу прощения, промахнулся ячейкой. = -93988
С. Ромазанов говорит: |
1420 Налог на добавленную стоимость (12%) - 1420 Налог на добавленную стоимость (15%) = -0,02 |
В Вашей бух. справке есть минус?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Мар 22, 2011 01:10:57
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
Почему тогда в ОСВ 1420 сумма 0,02 без минуса? |
в той ОСВ, что я скинула Вам я действительно поставила без минуса, но ошибку сразу заметила и исправила.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Один вопросик возник, но боюсь вдруг не по теме, чтоб не заблокировали
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Мар 22, 2011 01:12:35
|
|
|
Аирин_18 говорит: |
в той ОСВ, что я скинула Вам я действительно поставила без минуса, но ошибку сразу заметила и исправила. |
Вы мне моск порвете. Давайте ОСВ с учетом последних изменений.
Добавлено спустя 55 секунд:
Аирин_18 говорит: |
Один вопросик возник, но боюсь вдруг не по теме |
Значит заводите новую тему или ищите подходящую.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Мар 22, 2011 01:13:36
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
Вы мне моск порвете. |
С. Ромазанов говорит: |
Давайте ОСВ с учетом последних изменений. |
даю
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
с учетом последних изменений
Добавлено спустя 34 секунды:
3130
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Вт Мар 22, 2011 01:23:46
|
|
|
Потому что это - НДС, просто вид фас, профиль. И значение ставок в разные годы не влияет на остаток зачета по НДС. А то, что в 7.7 представление название налога предлагается по умолчанию к формированию с учетом ставки - это фича, граничащая с багом. Моск порвался? Это Вам за 1420(1).xls.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Вт Мар 22, 2011 01:24:08
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
Теперь сносно. |
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
С. Ромазанов говорит: |
Моск порвался? |
:ROFL:это мы обсудим в другой теме, если Вы не против
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|