Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Оказание услуг по стройке:выписывать ...
    Организация-нерезидент привлекает для...
    Договор на оказание услуг.
    Договор на оказание услуг.
    договор на оказание образовательных услуг
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО не является плетельщиком НДС. Заключило договор на оказание услуг (с суммой без НДС) с 01.03.201     
    Котенок
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Май 04, 2012 12:01:42   

    ТОО не является плетельщиком НДС. Заключило договор на оказание услуг (с суммой без НДС) с 01.03.2012 г. Позже встало на учет по НДС. с 01.04.2012 г. Подскажите как быть в таком случае. Сделать доп. соглашение к договору? И как быть если уже была сделана предоплата? Акт выполненных работ и счет-фактура будет получается выписываться уже с НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Май 04, 2012 12:10:19 Сказали Спасибо❤   

    Котенок говорит:
    Акт выполненных работ и счет-фактура будет получается выписываться уже с НДС?

    в том случае, если Акт выполненных работ будет подписан после 01 апреля. ДА с НДС.

    Котенок говорит:
    Сделать доп. соглашение к договору?

    оптимальный вариант.
    Котенок говорит:
    И как быть если уже была сделана предоплата?

    совершенно никак не влияет на выписку и подписание Актов.

    Даже в доп соглашении сумма договора может не изменится, просто внесете поправку, что сумма указана с/без НДС ( на выбор 2 варианта), Либо Вы можете в допсоглашении увеличить сумму договора на сумму НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Май 04, 2012 12:14:02   

    Котенок говорит:
    (с суммой без НДС)

    Думаю, если это было подмечено в Договоре, то никакого допсоглашения не нужно уже, а просто выставляете счета-фактуры с ценой без НДС, а НДС накручиваете сверху.
    У нас все договора так составлены

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котенок
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Май 04, 2012 12:20:10   

    Nemo говорит:
    Думаю, если это было подмечено в Договоре, то никакого допсоглашения не нужно уже, а просто выставляете счета-фактуры с ценой без НДС, а НДС накручиваете сверху.
    У нас все договора так составлены


    Получается при выписывании счета я должна поставить НДС сверху , а как быть с актом выполненных работ и сметой? Там тоже указываться будет НДС сверху?

    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:

    Котенок говорит:

    Nemo говорит:
    Думаю, если это было подмечено в Договоре, то никакого допсоглашения не нужно уже, а просто выставляете счета-фактуры с ценой без НДС, а НДС накручиваете сверху.
    У нас все договора так составлены
    Получается при выписывании счета я должна поставить НДС сверху , а как быть с актом выполненных работ и сметой? Там тоже указываться будет НДС сверху?

    При этом не будет ли никаких нарушений? Если счет выпишу с НДС сверху а договоре будет указано что без НДС сумма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Май 04, 2012 12:24:46   

    Котенок говорит:
    а как быть с актом выполненных работ

    АВР так же будет с НДС сверху цена стоять.
    а смета то утвержденная наверное?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котенок
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Май 04, 2012 12:30:40   

    Nemo говорит:
    Думаю, если это было подмечено в Договоре, то никакого допсоглашения не нужно уже, а просто выставляете счета-фактуры с ценой без НДС, а НДС накручиваете сверху.
    У нас все договора так составлены

    При этом не будет ли никаких нарушений? Если счет выпишу с НДС сверху а договоре будет указано что без НДС сумма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Май 04, 2012 12:35:36   

    Все таки думаю, правильнее будет обговорить с Вашими клиентами вариант допсоглашения, а то не совсем корректно получится, они - то скорее всего и не ведают, что сумма будет больше, чем указана в договоре. а у многих компаний на такие договора бюджет утвержденный. ИМХО

    Добавлено спустя 53 секунды:

    Считаю, что выставлять "Без НДС" не имеете права, потому как стали плательщиками НДС. Не уведомить об этом другую сторону договора тоже считаю некорректным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz