Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
ТОО не является плетельщиком НДС. Заключило договор на оказание услуг (с суммой без НДС) с 01.03.201
|
|
#1 Пт Май 04, 2012 12:01:42
|
|
|
ТОО не является плетельщиком НДС. Заключило договор на оказание услуг (с суммой без НДС) с 01.03.2012 г. Позже встало на учет по НДС. с 01.04.2012 г. Подскажите как быть в таком случае. Сделать доп. соглашение к договору? И как быть если уже была сделана предоплата? Акт выполненных работ и счет-фактура будет получается выписываться уже с НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Май 04, 2012 12:10:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Котенок говорит: |
Акт выполненных работ и счет-фактура будет получается выписываться уже с НДС? |
в том случае, если Акт выполненных работ будет подписан после 01 апреля. ДА с НДС.
Котенок говорит: |
Сделать доп. соглашение к договору? |
оптимальный вариант.
Котенок говорит: |
И как быть если уже была сделана предоплата? |
совершенно никак не влияет на выписку и подписание Актов.
Даже в доп соглашении сумма договора может не изменится, просто внесете поправку, что сумма указана с/без НДС ( на выбор 2 варианта), Либо Вы можете в допсоглашении увеличить сумму договора на сумму НДС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Май 04, 2012 12:14:02
|
|
|
Котенок говорит: |
(с суммой без НДС) |
Думаю, если это было подмечено в Договоре, то никакого допсоглашения не нужно уже, а просто выставляете счета-фактуры с ценой без НДС, а НДС накручиваете сверху.
У нас все договора так составлены
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Май 04, 2012 12:20:10
|
|
|
Nemo говорит: |
Думаю, если это было подмечено в Договоре, то никакого допсоглашения не нужно уже, а просто выставляете счета-фактуры с ценой без НДС, а НДС накручиваете сверху.
У нас все договора так составлены |
Получается при выписывании счета я должна поставить НДС сверху , а как быть с актом выполненных работ и сметой? Там тоже указываться будет НДС сверху?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Котенок говорит: |
Nemo говорит:
Думаю, если это было подмечено в Договоре, то никакого допсоглашения не нужно уже, а просто выставляете счета-фактуры с ценой без НДС, а НДС накручиваете сверху.
У нас все договора так составлены
Получается при выписывании счета я должна поставить НДС сверху , а как быть с актом выполненных работ и сметой? Там тоже указываться будет НДС сверху? |
При этом не будет ли никаких нарушений? Если счет выпишу с НДС сверху а договоре будет указано что без НДС сумма?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Май 04, 2012 12:24:46
|
|
|
Котенок говорит: |
а как быть с актом выполненных работ |
АВР так же будет с НДС сверху цена стоять.
а смета то утвержденная наверное?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Май 04, 2012 12:30:40
|
|
|
Nemo говорит: |
Думаю, если это было подмечено в Договоре, то никакого допсоглашения не нужно уже, а просто выставляете счета-фактуры с ценой без НДС, а НДС накручиваете сверху.
У нас все договора так составлены |
При этом не будет ли никаких нарушений? Если счет выпишу с НДС сверху а договоре будет указано что без НДС сумма?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Май 04, 2012 12:35:36
|
|
|
Все таки думаю, правильнее будет обговорить с Вашими клиентами вариант допсоглашения, а то не совсем корректно получится, они - то скорее всего и не ведают, что сумма будет больше, чем указана в договоре. а у многих компаний на такие договора бюджет утвержденный. ИМХО
Добавлено спустя 53 секунды:
Считаю, что выставлять "Без НДС" не имеете права, потому как стали плательщиками НДС. Не уведомить об этом другую сторону договора тоже считаю некорректным.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|