Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
ТОО не является плетельщиком НДС. Заключило договор на оказание услуг (с суммой без НДС) с 01.03.201
|
|
#1 Пт Май 04, 2012 12:01:42
|
|
|
ТОО не является плетельщиком НДС. Заключило договор на оказание услуг (с суммой без НДС) с 01.03.2012 г. Позже встало на учет по НДС. с 01.04.2012 г. Подскажите как быть в таком случае. Сделать доп. соглашение к договору? И как быть если уже была сделана предоплата? Акт выполненных работ и счет-фактура будет получается выписываться уже с НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Май 04, 2012 12:10:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Котенок говорит: |
Акт выполненных работ и счет-фактура будет получается выписываться уже с НДС? |
в том случае, если Акт выполненных работ будет подписан после 01 апреля. ДА с НДС.
Котенок говорит: |
Сделать доп. соглашение к договору? |
оптимальный вариант.
Котенок говорит: |
И как быть если уже была сделана предоплата? |
совершенно никак не влияет на выписку и подписание Актов.
Даже в доп соглашении сумма договора может не изменится, просто внесете поправку, что сумма указана с/без НДС ( на выбор 2 варианта), Либо Вы можете в допсоглашении увеличить сумму договора на сумму НДС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Май 04, 2012 12:14:02
|
|
|
Котенок говорит: |
(с суммой без НДС) |
Думаю, если это было подмечено в Договоре, то никакого допсоглашения не нужно уже, а просто выставляете счета-фактуры с ценой без НДС, а НДС накручиваете сверху.
У нас все договора так составлены
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Май 04, 2012 12:20:10
|
|
|
Nemo говорит: |
Думаю, если это было подмечено в Договоре, то никакого допсоглашения не нужно уже, а просто выставляете счета-фактуры с ценой без НДС, а НДС накручиваете сверху.
У нас все договора так составлены |
Получается при выписывании счета я должна поставить НДС сверху , а как быть с актом выполненных работ и сметой? Там тоже указываться будет НДС сверху?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Котенок говорит: |
Nemo говорит:
Думаю, если это было подмечено в Договоре, то никакого допсоглашения не нужно уже, а просто выставляете счета-фактуры с ценой без НДС, а НДС накручиваете сверху.
У нас все договора так составлены
Получается при выписывании счета я должна поставить НДС сверху , а как быть с актом выполненных работ и сметой? Там тоже указываться будет НДС сверху? |
При этом не будет ли никаких нарушений? Если счет выпишу с НДС сверху а договоре будет указано что без НДС сумма?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Май 04, 2012 12:24:46
|
|
|
Котенок говорит: |
а как быть с актом выполненных работ |
АВР так же будет с НДС сверху цена стоять.
а смета то утвержденная наверное?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Май 04, 2012 12:30:40
|
|
|
Nemo говорит: |
Думаю, если это было подмечено в Договоре, то никакого допсоглашения не нужно уже, а просто выставляете счета-фактуры с ценой без НДС, а НДС накручиваете сверху.
У нас все договора так составлены |
При этом не будет ли никаких нарушений? Если счет выпишу с НДС сверху а договоре будет указано что без НДС сумма?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Май 04, 2012 12:35:36
|
|
|
Все таки думаю, правильнее будет обговорить с Вашими клиентами вариант допсоглашения, а то не совсем корректно получится, они - то скорее всего и не ведают, что сумма будет больше, чем указана в договоре. а у многих компаний на такие договора бюджет утвержденный. ИМХО
Добавлено спустя 53 секунды:
Считаю, что выставлять "Без НДС" не имеете права, потому как стали плательщиками НДС. Не уведомить об этом другую сторону договора тоже считаю некорректным.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|