Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Правильное оформление возврата денег
    Налоговый регистр 101.04 правильное оформление
    Правильное оформление заявления на вычет.
    Правильное оформление Зотчетов (по возрату)
    Прием иностранного специалиста (налог...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Правильное оформление авансовых отчетов     
    lola
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Авг 27, 2009 15:13:52 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=371112#371112

    Здравствуйте. Мне поручили вести ИП, которое существует более года, и соответственно уже есть документация по операциям. Я обнаружила что во всех авансовых отчетах подшиты оригиналы счетов-фактур. А папки 3310 вообще нет как таковой. Разъясните пожалуйта, можно ли подшивать оригиналы в авансовые.

    p.s. Оплачивались счета-фактуры наличными

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Авг 27, 2009 15:19:21   

    Думаю, что нет разницы, в какой папке подшиты счета-фактуры. Кому как удобно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Авг 27, 2009 17:21:40   

    Авансовый отчет - это отчет подотчетного лица об использованных подотчетных деньгах. Поэтому считаю разумным подшивать к ним только платежные документы (чеки, квитанции и т.п.). Счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ поставщиков и подрядчиков лучше пошивать в отдельной папке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Авг 27, 2009 17:24:11   

    AlSer говорит:
    Счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ поставщиков и подрядчиков лучше пошивать в отдельной папке.

    ну что бы при проверке НДСа например не лазить всё время в п.о.папку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Era
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Авг 27, 2009 17:26:12   

    lola говорит:
    Здравствуйте. Мне поручили вести ИП, которое существует более года, и соответственно уже есть документация по операциям. Я обнаружила что во всех авансовых отчетах подшиты оригиналы счетов-фактур. А папки 3310 вообще нет как таковой. Разъясните пожалуйта, можно ли подшивать оригиналы в авансовые.

    p.s. Оплачивались счета-фактуры наличными


    Я подшиваю к авансовому отчету то что было выдано в под отчет. А папка 3310 для без наличного расчета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aselka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 27, 2009 17:28:44   

    А мы к авансовому подшиваем копии сч/ф, накладной или АВР + оригиналы чеков, а в папку по НДС оригиналы. Тогда и НДС легче проверять и по авансовым не паришься.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Авг 27, 2009 17:30:16   

    Ну вот представте - как вам или проверяющему удобнее смотреть правомерность отнесения в зачёт НДС, на вычет расход? по периодам отчётным - логично? ну и складывать сч.ф. по-квартально...конечно правил чётких нет, но если бумаг много? Я оставляла в авансовых, но делала копии сч.ф. и ссылку где искать оригинал...а когда Фин.пол попросил выбрать все сч.ф по конкретному поставщику, а они и за нал и за без.нал - рылись везде.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Авг 27, 2009 17:30:25 Сообщить модератору   

    короче кто как хочет так и ведет Sad
    а нас учили поставщики (счет-фактуры, накладные, акты вып работ), покупатели (наша реализация), касса, банк, подотчет (авансовые отчеты с чеками), зарплата - это основные папки, которые есть у всех бухгалтеров

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Авг 27, 2009 17:34:35   

    Айнука говорит:
    а нас учили

    этому как бы учат? ну ладно накладые и акты - в постащиках, но сч.фактуры - просто удобнее разложить по квартально. Удобнее, а не то чтоб правильнее...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Авг 27, 2009 17:37:21 Сообщить модератору   

    ну привыкла просто, раз счет-фактура, а основание к ней с ней же (накладная или акт), а к авансовому я тоже ксерокопию документа и чек

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Era
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Авг 27, 2009 17:40:04   

    Aselka говорит:
    А мы к авансовому подшиваем копии сч/ф, накладной или АВР + оригиналы чеков, а в папку по НДС оригиналы. Тогда и НДС легче проверять и по авансовым не паришься.

    вариант понравился.

    Добавлено спустя 34 секунды:

    Айнука говорит:
    ну привыкла просто, раз счет-фактура, а основание к ней с ней же (накладная или акт), а к авансовому я тоже ксерокопию документа и чек

    и ваш вариант Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Авг 27, 2009 17:49:22 Сообщить модератору   

    В документе Авансовый отчет в программе 1С 7, в табличной части есть столбец: Дата (С..., чуть ниже по..., никак не могу его понять ... Это дата с какого числа были выданы деньги в подотчет и когда отчитался? Я ставлю дату выписки документа поставщика, а вы как делаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Авг 27, 2009 17:52:09 Сказали Спасибо❤   

    Ну если суточны возмещаю пишу там с дата по дата

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aselka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Авг 27, 2009 17:52:18 Сказали Спасибо❤   

    РњРѕРЅРёРєР° говорит:
    ставлю дату выписки документа поставщика


    Также... что-то никогда не задумывалась. а когда суточные - с такого-то числа по такое.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    do4ka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Сен 24, 2009 17:39:59   

    Подскажите, пжлста!
    Если заполнять АО в 1С 8, есть поля "Приложение" (Количество прилагаемых к АО документов) и "документов на ... листах" (Общее количество листов в прилагаемых к АО документах).
    Пример:
    Имеется Счет-фактура и АВР, расположенные на одном листе, затем ПКО и чек. Получается тогда:
    Приложение: 4 (с/ф, АВР, ПКО и чек), документов на 3 листах? Мне сказали, что листы - это документы, подтверждающие оплату, т.е. чек и ПКО (если так, тогда документов на 2 листах получается). Как правильно? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Сен 24, 2009 17:42:25   

    единственное что могу сказать, что док прилагаемый к авансовому - это то что одной строкой по АО списываем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Епонец
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Сен 24, 2009 17:43:07 Сообщить модератору   

    高品質なDVD商品を超格安価格で、安心、迅速、確実、にお客様の手元にお届け致します

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Сен 24, 2009 17:44:01   

    спам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Сен 24, 2009 17:45:48   

    Епонец говорит:
    高品質なDVD商品を超格安価格で、安心、迅速、確実、にお客様の手元にお届け致します

    Что за день сегодня :ROFL: Почему ник то на русском языке написанVery Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Сен 24, 2009 17:46:31   

    Епонец
    Вы бы русскими буквами писали, я думаю ЕПОНЦЕВ у нас нет.

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    do4ka
    Доков должно быть столько, сколько строчек в авансовом заполнено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    do4ka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Сен 24, 2009 17:59:41   

    Роза Заполнена одна строчка, в ней указан АВР. Получается Приложение: 1 и документов на 1 листе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Сен 24, 2009 18:04:32   

    do4ka
    А я счет фактуру заношу через поступление ТМЗ, а в А/О в графе оплата провожу оплату
    do4ka говорит:
    Получается Приложение: 1 и документов на 1 листе?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    do4ka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Сен 24, 2009 18:21:36   

    Роза
    Я тоже так делаю. Только в АО повторно указываю или с/ф, или авр, или накладную. А то какой номер чека заполнять, может можно б/н?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Сен 24, 2009 19:13:34   

    у меня все что прошло по налу подшавается в папках по месячно и разделено по ФИО сотрудников. Без/нал тоже подшиваю по месячно и строго по датам. Единственное что отделяю в папке делителями - это авиаагенство и GSM. Есть еще папка по ОС. Если был безнал,то туда подшиваю оригинал.Если брали по налу то копию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Сен 25, 2009 09:04:44 Сказали Спасибо❤   

    do4ka говорит:
    А то какой номер чека заполнять, может можно б/н?

    Зачем вам номер чека в АО есть ярлычок оплата ч/з него и заносите. Там первая графа контрагент, потом договор, цена, счет фактура, № с/ф, дата с/ф. И тогда у вас получиться поступление ТМЗ Дт 1330 Кт 3310, если занесете ч/з оплату проводки будут Дт 3310 Кт 1251 и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    do4ka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Сен 25, 2009 09:28:48   

    Роза
    Я знаю для чего предназначена вкладка "Оплата" и для чего "ТМЗ". В "Оплате" не факт, что указывать надо с/ф (можно любой документ, подтверждающий расход). Я заполняю именно вкладку "Оплата". Вообщем мы видимо друг друга недопонимаем. Но все же спасибо, что откликнулись.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маэсса
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Окт 15, 2009 10:27:13   

    не пойму - если сотрудник был в командировке с 1-3 числа, мне строго третьим числом оформлять авнсовый?
    а если этот день выходноЙ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Окт 15, 2009 10:36:14 Сообщить модератору   

    оформите следующей не выходной датой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Мар 17, 2010 12:14:56 Сообщить модератору   

    Добрый день! Вот раньше в авансовом отчете ставили печать компании, разве сейчас этого делать не обязательно?
    У нас шеф искоса так посмотрел, когда мы ему на подпись авансовый отчет принесли, и спросил: А где печать. Мы конечно объяснили, чтто сейчас печать не ставиться, но на вопрос: - почему?- так и не ответили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Мар 17, 2010 12:30:47 Сказали Спасибо❤   

    Авансовый отчет является первичным документом не установленного образца (МФ РК), поэтому Вы можете предусмотреть проставление печати.
    Это документ внутреннего обращения и поэтому не предусмотрена печать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Z108
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пн Сен 20, 2010 19:20:55   

    Здравствуйте!
    Aselka говорит:
    А мы к авансовому подшиваем копии сч/ф, накладной или АВР + оригиналы чеков, а в папку по НДС оригиналы. Тогда и НДС легче проверять и по авансовым не паришься.

    Скажите пожалуйста, это касается и счета-фактуры за проживание в гостинице?
    Т.е. оригинал счета-фактуры за проживание - в папку "Поставщики", а
    копию этой счет-фактуры с фиск.чеком (оригинал) - к авансовому отчету?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Сен 21, 2010 09:19:15   

    С-ф в авансовый подшивать не надо. Авансовый отчет-это отчет об использованных наличных, значит нужно подшивать только документы, подтверждающие факт оплаты: фискальные чеки, кассовые ордера, проездные билеты, квитанции и т.п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis1
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Сен 21, 2010 10:38:22 Сообщить модератору   

    AlSer говорит:
    С-ф в авансовый подшивать не надо.

    Не обязательно, но очень удобно.
    Причем именно ксерокопии, т.к. оригиналы должны быть в папке поставщиков.
    А так видно, что товар/услуга не только оплачены, но и получены.
    И что данный поставщик по сальдо должен "закрыться".
    А то иногда бывает - авансовый провел, а услугу - отложил на попозже и забыл.
    И висит дебиторка, которой быть не должно.

    AlSer говорит:
    ...проездные билеты...

    А вот это, получается, документ одновременно свидетельствующий и об оплате услуги, и о ее получении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленуца
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Дек 01, 2010 19:42:31 Сообщить модератору   

    Z108 говорит:
    А мы к авансовому подшиваем копии сч/ф, накладной или АВР + оригиналы чеков, а в папку по НДС оригиналы. Тогда и НДС легче проверять и по авансовым не паришься.
    А я к авансовому отчету подшиваю все оригиналы, а копию с/ф
    в "поставщики", получается это не правильно что ли?
    И что теперь делать то? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena-7d
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Дек 01, 2010 23:46:29   

    Не то, чтобы неправильно. Просто вам же неудобно будет при проверке НДС искать все оригиналы с-фактур. Я в АО тоже ксерокопии подшиваю. А оригиналы все в одну папку помесячно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Дек 01, 2010 23:46:50 Сообщить модератору   

    Ленуца, никаких определенных правил, какие документы в какие папки подшивать, нет. Нигде это не написано.
    Поэтому каждый бухгалтер сам определяет порядок хранения документов. Я вот, например, вообще никакие копии не делаю и документы нигде не дублирую. И даже папки "Поставщики" у меня нет.
    Для уверенности хорошо бы, чтобы руководство утвердило номенклатуру дел в бухгалтерии или в учетной политике этот момент отразить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena-7d
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Дек 01, 2010 23:54:46   

    Рита, если не секрет, как вы без этой папки обходитесь? У нас очень большой документооборот, количество бумаг просто убивает Surprised . Мечтаю как-то все упростить, но на практике получается, что по старинке все-таки удобнее. Или просто привычнее. Не знаю даже Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Чт Дек 02, 2010 00:02:59 Сообщить модератору   

    Да весь секрет в том, что у меня как раз документов не очень много.
    Но сейчас прихожу к тому, что все-таки надо бы такую папочку завести Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленуца
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Дек 02, 2010 09:51:17 Сообщить модератору   

    Рита говорит:
    И даже папки "Поставщики" у меня нет.


    Ну у вас наверное и обороты маленькие.

    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:

    Elena-7d
    А как вы думаете если я 2010 год уже закончу так как вела
    Ленуца говорит:
    А я к авансовому отчету подшиваю все оригиналы, а копию с/ф
    в "поставщики",

    А уже с 2011 года наоборот все.
    Просто с нашими оборотами это нереально все переделывать. Twisted Evil

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Чт Дек 02, 2010 09:59:33   

    Ленуца говорит:
    Просто с нашими оборотами это нереально все переделывать.

    а зачем переделывать? Представте проверку (вас же только это волнует?), смотрят - копия сч.ф. - где оригинал спрашивают - а вы - а вот он - оригинал
    также при проверке авансовых - если тамтолько копии может вопрос возникнуть об оригинале (хотя в авансовых всё-таки счет фактуры не критичны, там факт оплаты критичен)
    Я На копиях пишу карандашиком - где оригинал искать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленуца
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Дек 02, 2010 10:02:30 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Я На копиях пишу карандашиком - где оригинал искать.

    а что именно вы пишите на копиях, номер авансового отчета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Чт Дек 02, 2010 10:51:27 Сообщить модератору   

    Ленуца говорит:
    Рита говорит:
    И даже папки "Поставщики" у меня нет.

    Ну у вас наверное и обороты маленькие.

    Обороты тут не при чем, а документов действительно мало. Но я писала это не для того, чтобы сказать, что так правильно или советовала вам так же делать, а для того, чтобы подчеркнуть, что нет абсолютно никакой необходимости все переделывать. Подшивайте документы, как вам нравится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Чт Дек 02, 2010 11:04:15 Сказали Спасибо❤   

    Ленуца говорит:
    а что именно вы пишите на копиях, номер авансового отчета?

    всё что мне "помогает" документ "найти", номер, дата

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena-7d
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Чт Дек 02, 2010 22:57:33   

    Да, тут все индивидуально. У меня ,например, папочка Поставщики - регистр на 10 см ежемесячно, полный, аж не закрывается. И покупателей столько же. Very Happy Без системы тут сложно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Чт Дек 02, 2010 23:12:23 Сообщить модератору   

    Elena-7d говорит:
    Без системы тут сложно

    Ну надо же мне было сказать про эту папку Shocked
    Не надо думать, что я скидываю все документы в кучу без всякой системы, просто у меня своя, другая система. А то меня сейчас тут камнями закидают.

    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

    Меня никак не хотят услышать, что я хочу сказать: дело не в том, чтобы у всех были одинаковые папки в документообороте - нет тут никаких жестких рамок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Чт Дек 02, 2010 23:28:34   

    Рита говорит:
    Меня никак не хотят услышать

    да не так , Ирина, все всё понимают, каждый про свой опыт пишет, только задающий вопрос считает, что что-то можно сделать неправильно - положить не туда, а в принципе -хоть все подрят лепи, только потом не найти ничегож

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пт Дек 03, 2010 00:33:56 Сообщить модератору   

    я на с/ф пишу номер и дату авансового, а на исходящих №ПКО и фискального чека (№ фискалки на тот случай когда приходят клиенты и просят снять копию с кассовой ленты в случае если выгорает чек они у меня все отсканенные в компе лежат), если безнал, то выписку за такое то. Очень удобно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленуца
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пт Дек 03, 2010 20:54:06 Сообщить модератору   

    Рита говорит:
    дело не в том, чтобы у всех были одинаковые папки в документообороте - нет тут никаких жестких рамок

    Мы Вас поняли! Rose
    И мы Вас услышали!
    я спросила, лишь потому, что думала, что есть какая-то единая система. Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пт Янв 21, 2011 17:30:37   

    Подскажите, пожалуйста, в авансовом отчете есть фраза "Отчет подтверждаю в сумме: и указывается сумма прописью", под этой фразой кто должен подписываться: бухгалтер или подотчетное лицо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пт Янв 21, 2011 18:05:04   

    Я так понимаю там Одна подпись п.о. лица - а остальные - Бухгалтеры, руководители....( кто- ведёт этот "участок", например)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz