Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 17 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 сентября: 320.00/328.00 (импорт в августе)
до 20 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док.за август)
Сроки уплаты:
до 20 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Онлайн налоговый календарь
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Кабинет онлайн форм на Балансе
  • Формы налоговой отчетности на 2015-2016 годы
  • Все ФНО по годам
  • Налоговый Кодекс онлайн. Сравнительные таблицы.
  • Информация о регистрации проверок с сайта Генеральной прокуратуры
    Ставки: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%.
  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 27 ноября 2017г.: ставка реф. 10,25% Все ставки реф.

  • Фраза: Не зови будущее и не печалься о прошлом - иначе ты рискуешь, что они поменяются местами. (Авессалом Подводный)

    Самое интересное на Балансе:
    30.09.2017 Для работы в ИС ЭСФ с 01.10.2017г. нужно установить Crypto Socked Читать
    01.07.2017г. Отчисления и Взносы в Фонд социального медицинского страхования Читать
    Обязательность выписки ЭСФ по товарам из Перечня Читать
    Онлайн сервис перевода суммы в текст "Сумма прописью" Перейти
    Онлайн калькулятор по НДС Перейти
    Онлайн калькулятор отпускных Перейти к расчету
    Самое нужное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Как в 1С начислить взносы ОСМС по договорам ГПХ? Чт Авг 24, 2017 23:17:41
    Как 1С БК 3.0 настроит взносы на ОСМС за ИП (упращенка) Вт Фев 13, 2018 14:15:31
    Обязательно ли округлять отчисления и взносы на ОСМС? Пн Окт 16, 2017 17:08:55
    Пенсионные взносы с выплат по разовым договорам Вт Окт 31, 2006 17:05:32
    Должны ли ИП платить взносы на ОСМС при приостановлении деятельности или нет? Чт Авг 17, 2017 16:27:54
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как в 1С 8.2 начислить взносы на ОСМС по договорам ГПХ?     
    MoonflowerA с 02.12.2010
    Резидент Баланса | Almaty
    Спасибки: +85 | 461

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Ср Авг 02, 2017 19:14:23 В закладку Ответить с цитатой

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=638733#638733
    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=638735#638735

    Коллеги, кто уже столкнулся, подскажите. По физлицам, осуществляющим услуги по договорам ГПХ, расчет налогов в 1с 8.3 осуществляется через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг". Не могу найти в каком документе производится расчет взносов ОСМС за эти физлица, чтобы как налоговый агент, перечислить потом в фонд?
             Позвать специалиста
    Арина с 13.11.2008
    Коллега | Павлодар
    Спасибки: +41 | 56

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    2 ссылка на это сообщение Чт Авг 03, 2017 02:38:02 В закладку Ответить с цитатой

    Взносы физических лиц, с которыми заключен договор ГПХ
    Взносы физических лиц по договорам ГПХ исчисляет и перечисляет налоговый агент – лицо, заключившее такой договор. Зарегистрировать доход физического лица по договору можно при помощи документа Регистрация прочих доходов в целях налогообложения с видом операции Доходы контрагентов. Документ доступен в разделе Зарплата – Налогообложение. В документе указывается вид дохода и, в зависимости от настроек налогообложения, заполняются данные по учету взносов на ОСМС.
    В документе можно вручную скорректировать необходимость исчисления взносов на ОСМС с доходов физ. лиц. Расчет взносов по доходам физ. лиц по договорам ГПХ выполняется документом Расчет удержаний сотрудников организаций на закладке Взносы ОСМС.

    [/b]
             Позвать специалиста
    MoonflowerA с 02.12.2010
    Резидент Баланса | Almaty
    Спасибки: +85 | 461

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    3 ссылка на это сообщение Чт Авг 03, 2017 09:22:13 В закладку Ответить с цитатой

    Арина, не получается почему то. В документе
    Арина говорит:
    Расчет удержаний сотрудников организаций
    дает выбрать только сотрудников, физлица по ГПХ не в списке сотрудников.
             Позвать специалиста
    Банер с 03.12.2007
    Резидент Баланса | Караганда
    Спасибки: +136 | 1130

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    4 ссылка на это сообщение Чт Авг 03, 2017 09:36:49 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    да тоже не получается по договорам ГПХ -Расчет удержаний сотрудников организаций а договора заключены с НЕ Сотрудниками

    Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:

    инструкция
             Позвать специалиста
    Olechka с 26.12.2008
    Коллега | Темиртау
    Спасибки: 0 | 93

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    5 ссылка на это сообщение Чт Авг 03, 2017 13:33:41 В закладку Ответить с цитатой

    У меня получилось провести расчет ИПН и взносов ОСМС по контрагентам, если в документе Расчет удержаний сотрудников организаций сначала сделать Автозаполнение списком сотрудников, а затем Рассчитать. И получилось, хотя не понятно. Может все-таки есть другой алгоритм?
             Позвать специалиста
    anna_ira с 19.05.2009
    Коллега | уральск
    Спасибки: +9 | 121

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Чт Авг 03, 2017 14:24:40 В закладку Ответить с цитатой

    У меня суммы ИПН и ОСМС по договору ГПХ в Расчете регламентированной з/пл есть, а в оборотке эти суммы не отражаются по сч 3120 и 3213, а сч 3310 без удержаний

    Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:

    Или я что-то не так делаю или это недоработка программы. Когда расчет по дог ГПХ проводился через док "Расчет налогов при поступл активов и услуг", проводки формировались сразу Дт3310 Кт3120, 3150. Не формируется автоматом док для перечисления взносов ОСМС по дог ГПХ. Может у кого-то получилось?
             Позвать специалиста
    anna_ira с 19.05.2009
    Коллега | уральск
    Спасибки: +9 | 121

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    7 ссылка на это сообщение Чт Авг 03, 2017 15:29:31 В закладку Ответить с цитатой

    Извиняюсь. Док "для перечисления взносов ОСМС " формируется автоматом. Надо поставить признак "по прочим лицам". Не внимательно читала инструкцию. А вот с проводками все-таки загвоздка.
             Позвать специалиста
    anna_ira с 19.05.2009
    Коллега | уральск
    Спасибки: +9 | 121

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Чт Авг 03, 2017 18:03:53 В закладку Ответить с цитатой

    Ещё один нюанс. У меня программа считает ИПН по дог ГПХ так: доход 5000, ИПН 378, ОСМС 1223. К получению вообще не понятно, т.к. проводок нет. Получается, 5000-ОСМС1223=3777. С этой суммы ИПН 378. Разве это правильно? Изменения в НК РК по вычетам ИПН были?
             Позвать специалиста
    Pietr Tikhonov с 04.10.2014
    Лучший спасатель 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Астана
    Спасибки: +900 | 2009

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    9 ссылка на это сообщение Чт Авг 03, 2017 18:27:21 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    anna_ira говорит:
    Изменения в НК РК по вычетам ИПН были?
    Да, http://balans.kz/viewtopic.php?p=636597#636597
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=62463
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1070 | 9863

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    10 ссылка на это сообщение Пт Авг 04, 2017 11:53:33 В закладку Ответить с цитатой

    Эххх... Я то прорвалась черех все по договору ГПХ, но теперь "затык" на платежке, счет и банк не печатается.... ФИО и дата рождения в реестре - тоже пустота...Эххх
             Позвать специалиста
    anna_ira с 19.05.2009
    Коллега | уральск
    Спасибки: +9 | 121

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    11 ссылка на это сообщение Пт Авг 04, 2017 13:46:25 В закладку Ответить с цитатой

    Такая же ерунда. Самим добавлять? А как же свифт?
             Позвать специалиста
    Ведмедев с 30.07.2013
    Лучший спасатель 2014 | Алматы
    Спасибки: +793 | 2678

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    12 ссылка на это сообщение Пт Авг 04, 2017 13:52:03 В закладку Ответить с цитатой

    anna_ira говорит:
    Такая же ерунда. Самим добавлять? А как же свифт?

    может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день.
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1070 | 9863

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    13 ссылка на это сообщение Пт Авг 04, 2017 14:51:43 В закладку Ответить с цитатой

    тэкс... новым релизом Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.24.10)
    ФИО появилось.... реквизитов таки нет, сказали ждать

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    Ведмедев говорит:
    может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день.

    и совсем получается не глупость сказал Sad
             Позвать специалиста
    bagira с 27.03.2010
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +23 | 732

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    14 ссылка на это сообщение Пн Авг 07, 2017 15:16:39 В закладку Ответить с цитатой

    Добрый день!
    Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе?
    Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
    ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает
    подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС?
             Позвать специалиста
    Банер с 03.12.2007
    Резидент Баланса | Караганда
    Спасибки: +136 | 1130

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    15 ссылка на это сообщение Вт Авг 08, 2017 09:00:34 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    bagira говорит:
    Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе?
    да получилось
    bagira говорит:
    Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
    все сделано шиворот на выворот
    bagira говорит:
    ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает
    все работает
    bagira говорит:
    подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС?
    попробую

    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

    1--
    bagira говорит:
    Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
    ставьте на удаление
    2--Меню сверху выбираем ЗАРПЛАТА затем НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ дальше открываем журнал Регистрация доходов в целях налогообложения

    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

    в Регистрация доходов в целях налогообложения создаем нов док Регистрация доходов в целях налогообложения ,в этом документе в левом верхнем углу выбираем -доходы контрагентов.

    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

    чуть ниже кнопка заполнить , заполняем все договора ГПХ в одном документе.

    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

    сосмс

    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

    не удалось отправить изображение док Регистрация доходов в целях налогообложения ,смотрим инструкцию екоторую выкладывал пост 13 раздел дог ГПХ

    Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:

    3-дальше делаем расчет налогов в журнале там где считаем соц налог только создаем отдельный документ для дог ГПХ и обязательно заполняем вкладку -подразделение- даже если это совсем другое подразделение иначе не считает,так сделали разработчики,нажимаем автозаполнение как в зарплате ,расчитать ,появятся суммы налоговов ИПН и ОСМС на отдельных закладках.

    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

    4- создаем док отображение зарплаты в меню отображение зарплаты ,появятся все цифры в оборотках а также в отчете ф200
             Позвать специалиста
    anna_ira с 19.05.2009
    Коллега | уральск
    Спасибки: +9 | 121

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    16 ссылка на это сообщение Вт Авг 08, 2017 11:30:33 В закладку Ответить с цитатой

    Расскажу, как я делала. Поступление ТМЗ и услуг (7210 3310) дог ГПХ. Док Регистрация доходов в целях налогообложения. Проводок нет.
    За июль начислена з/пл сотрудникам. Расчет регламентированной з/пл. Во вкладках есть суммы отч ОСМС по сотр, ИПН сотр и по дог ГПХ, взнос ОСМС по дог ГПХ.
    Отражение в регл учете по дог ГПХ нет, по сотр есть.
    После сообщения Банер, удалила в реглам з/пл во вкладках ИПН и взнос ОСМС суммы по дог ГПХ. Создала нов док отображение зарплаты, автозаполнение, рассчитать. Все заполнилось и появились проводки 3397 3120 и 3397 3212. Теперь не понятно, почему 3397 а не 3310? Теперь в Поступлении ТМЗ и услуг менять сч 3310 на 3397? Кто как сделал?
             Позвать специалиста
    Банер с 03.12.2007
    Резидент Баланса | Караганда
    Спасибки: +136 | 1130

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    17 ссылка на это сообщение Вт Авг 08, 2017 11:37:01 В закладку Ответить с цитатой

    3212, Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование --у меня по дог ГПХ
    3213, Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование -по зарплате сотрудников

    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

    3120, Индивидуальный подоходный налог-все вместе,зарплата + дог гпх
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1070 | 9863

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    18 ссылка на это сообщение Вт Авг 08, 2017 11:48:18 В закладку Ответить с цитатой

    anna_ira, так понимаю
    1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком
    2. Я вообще не использовала счет 3310 по ГПХ с физ лицами, все таки эти "покупки" не входят в отчет по НДС.
             Позвать специалиста
    Ведмедев с 30.07.2013
    Лучший спасатель 2014 | Алматы
    Спасибки: +793 | 2678

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    19 ссылка на это сообщение Вт Авг 08, 2017 11:55:22 В закладку Ответить с цитатой

    Мара говорит:
    все таки эти "покупки" не входят в отчет по НДС.

    почему?
             Позвать специалиста
    anna_ira с 19.05.2009
    Коллега | уральск
    Спасибки: +9 | 121

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    20 ссылка на это сообщение Вт Авг 08, 2017 12:26:45 В закладку Ответить с цитатой

    Мара говорит:
    1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком

    Сейчас убрала поступление. В оборотке по сч 3397 обяз не отображается, только удержания по дог ГПХ.[/u][/i][/b][/url][/list][/list][/code]

    Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:

    Поняла. Сейчас расчеты по дог ГПХ все через начисление з/пл, раньше принцип расчета налогов и отраж дохода по ГПХ был другой. Добавила в документе способ отражения в бухучете с проводками 7210 3397 Теперь доход контрика отразился.
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1070 | 9863

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    21 ссылка на это сообщение Вт Авг 08, 2017 13:16:31 В закладку Ответить с цитатой

    Ведмедев говорит:
    почему?

    Решила, что для физиков по ГПХ их доход - не оборот по реализации.
             Позвать специалиста
    bagira с 27.03.2010
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +23 | 732

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    22 ссылка на это сообщение Вт Авг 08, 2017 15:16:13 В закладку Ответить с цитатой

    Мара говорит:
    1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком

    все верно... с утра задолбала программиста почему идут двойные суммы!?
    удалила документ поступление.
    1-Теперь все начинается с документа
    bagira говорит:
    Регистрация прочих доходов

    2- затем документ расчет удержаний
    3-документ отражения зп.
    Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился.
             Позвать специалиста
    Ведмедев с 30.07.2013
    Лучший спасатель 2014 | Алматы
    Спасибки: +793 | 2678

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    23 ссылка на это сообщение Вт Авг 08, 2017 15:30:51 В закладку Ответить с цитатой

    Мара говорит:
    Решила, что для физиков по ГПХ их доход - не оборот по реализации.

    для продавцов да, а вот для покупателей это оборот по приобретению.
             Позвать специалиста
    Мар с 04.04.2010
    Стажер | Алматы
    Спасибки: +1 | 8

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    24 ссылка на это сообщение Вт Авг 08, 2017 15:43:24 В закладку Ответить с цитатой

    Добрый день,

    нашла подробную инструкцию к ОСМС.
    https://pro1c.kz/articles/obyazatelnoe-sotsialnoe-meditsinskoe-strakhovanie-osms/uchet-osms-v-1s-bukhgalterii-3-0-dlya-kazakhstana/
             Позвать специалиста
    Ведмедев с 30.07.2013
    Лучший спасатель 2014 | Алматы
    Спасибки: +793 | 2678

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    25 ссылка на это сообщение Вт Авг 08, 2017 17:20:22 В закладку Ответить с цитатой

    Мар говорит:
    нашла подробную инструкцию к ОСМС.

    это для редакции 8.3
    здесь же разговор идёт про 8.2
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1070 | 9863

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    26 ссылка на это сообщение Вт Авг 08, 2017 19:54:27 В закладку Ответить с цитатой

    Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами? Сорри - уход от темы....

    Sad

    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:

    Не все расходы по реализации или просто предпринимательские расходы имеют отношение к НДС, что то так думаю.
             Позвать специалиста
    Ведмедев с 30.07.2013
    Лучший спасатель 2014 | Алматы
    Спасибки: +793 | 2678

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    27 ссылка на это сообщение Ср Авг 09, 2017 09:04:47 В закладку Ответить с цитатой

    Мара говорит:
    Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами?

    Марина, дык энто же не я даже, это фискалы всё
    Правила составления ФНО 300.00 говорит:
    5) в строке 300.00.015указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость, а также сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без налога на добавленную стоимость;


    А так да уход от темы.
             Позвать специалиста
    Банер с 03.12.2007
    Резидент Баланса | Караганда
    Спасибки: +136 | 1130

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    28 ссылка на это сообщение Ср Авг 09, 2017 09:11:56 В закладку Ответить с цитатой

    bagira говорит:
    Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился.
    мы живем в такое время что никто никому не должен
             Позвать специалиста
    Мар с 04.04.2010
    Стажер | Алматы
    Спасибки: +1 | 8

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    29 ссылка на это сообщение Ср Авг 09, 2017 16:26:27 В закладку Ответить с цитатой

    Добрый день,

    Наконец определилась с последовательностью действий в 1С 8.2 по договорам ГПХ:

    1. Поступление ТМЗ и услуг, изменить счет 3310 на 3397. Документ даст проводки например 7211/3397 сумма напр. 134 343 тг.

    2. На основании поступления ТМЗ и услуг формируем Регистрация прочих доходов в целях налогообложения. В документе проверить наличие галочек во вкладках "Учитывать ВОСМС" и "Облагается целиком". Проводок не дает.

    3. Заработная плата - Расчет удержаний сотрудников организации - взносы ОСМС. Автозаполнение - рассчитать. Проводок не дает.

    4. ЗП - Бухгалтерский учет ЗП - Отражение ЗП в регламентированном учете. Как писали выше, выбрать любое подразделение (хоть и неверное) и автозаполнить.
    Проводки 3397/3120 - 12 763 тг
    3397/ 3212 - 6 717 тг

    И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники.

    Проверяем 134 343 тг *5% = 6 718 тг - ВОСМС
    ИПН - (134 343 - 6 718)* 10% = 12 763 тг
             Позвать специалиста
    anna_ira с 19.05.2009
    Коллега | уральск
    Спасибки: +9 | 121

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    30 ссылка на это сообщение Ср Авг 09, 2017 18:44:02 В закладку Ответить с цитатой

    Мар, не верно. Смотрите сообщение 22. Там bagira, расписала последовательность действий. Но это если вы обновили 1С еще раз (обновление от 04.08.17г).
             Позвать специалиста
    Мар с 04.04.2010
    Стажер | Алматы
    Спасибки: +1 | 8

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    31 ссылка на это сообщение Ср Авг 09, 2017 18:48:35 В закладку Ответить с цитатой

    anna_ira,
    получается документ Регистрация прочих доходов в целях налогообложения должен давать проводки?
             Позвать специалиста
    anna_ira с 19.05.2009
    Коллега | уральск
    Спасибки: +9 | 121

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    32 ссылка на это сообщение Ср Авг 09, 2017 18:50:10 В закладку Ответить с цитатой

    Мар говорит:
    И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники.
    . Не верно. Это сторонние физ лица.

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    Да, этот док сейчас после последнего обновления дает проводки.
             Позвать специалиста
    Olechka с 26.12.2008
    Коллега | Темиртау
    Спасибки: 0 | 93

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    33 ссылка на это сообщение Чт Авг 10, 2017 14:23:11 В закладку Ответить с цитатой

    А у меня в док Отражение з/п в регл учете формируются такие проводки:
    7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п
    3350-3120 ИПН
    3350-3212 ВОСМС.
    Почему начисления по договору ГПХ проходят через сч 3350, должен ведь через сч 3360. Может где-то нужно настроить 1с? Обновлено все до последнего релиза.

    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

    И через какой док теперь производить выплату по договорам ГПХ? Также через РКО с видом операции Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами?
             Позвать специалиста
    Olechka с 26.12.2008
    Коллега | Темиртау
    Спасибки: 0 | 93

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    34 ссылка на это сообщение Пт Авг 11, 2017 10:38:01 В закладку Ответить с цитатой

    Уважаемые профи, ответьте, пожалуйста, совсем запуталась(((
             Позвать специалиста
    anna_ira с 19.05.2009
    Коллега | уральск
    Спасибки: +9 | 121

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    35 ссылка на это сообщение Пт Авг 11, 2017 14:53:53 В закладку Ответить с цитатой

    Смотрите сообщение № 31. Сейчас по договорам ГПХ другой принцип расчета. В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств".
             Позвать специалиста
    Olechka с 26.12.2008
    Коллега | Темиртау
    Спасибки: 0 | 93

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    36 ссылка на это сообщение Пт Авг 11, 2017 18:19:17 В закладку Ответить с цитатой

    Делаю все так, как в посте № 22, но счет все равно 3350...
    1)Сначала делаю Регистрацию доходов -Доходы контрагентов-выбираю контрагента и договор-Вид расчета Прочие доходы, облагаемые у ист-ИПН и ВОСМС галки.
    2)Расчет удержаний-Автозаполнение-Рассчитать
    3)Отражение з/п в регл учете-автозаполнение
    и проставляются счета 7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п
    3350-3120 ИПН
    3350-3212 ВОСМС.
    Ну где проверить???
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1070 | 9863

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    37 ссылка на это сообщение Пт Авг 11, 2017 21:23:04 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    надо возможно посмотреть "отражение в бух учете", когда вы делаете регистрацию доходов

    Добавлено спустя 26 минут 34 секунды:

    Ведмедев, а как тему выелить в другую и отдельную? есть соображения по ГПХ и НДС
             Позвать специалиста
    Olechka с 26.12.2008
    Коллега | Темиртау
    Спасибки: 0 | 93

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    38 ссылка на это сообщение Сб Авг 12, 2017 00:08:10 В закладку Ответить с цитатой

    Жму спасибку, Мара!!! Действительно, весь вопрос был именно в графе "отражение в бух учете". создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
             Позвать специалиста
    MoonflowerA с 02.12.2010
    Резидент Баланса | Almaty
    Спасибки: +85 | 461

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    39 ссылка на это сообщение Пн Авг 21, 2017 12:19:35 В закладку Ответить с цитатой

    anna_ira говорит:
    В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств".

    При безналичной оплате перепробовала все возможные варианты, но почему то в налоговом регистре по ИПН и соцналогу, оплату не видит, указано, как задолженность. Как решили эту заковыку?
             Позвать специалиста
    BalabassII с 01.06.2010
    Коллега | Алматы
    Спасибки: +29 | 112

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    40 ссылка на это сообщение Пн Авг 21, 2017 13:18:38 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    При безналичной оплате в платежном поручении нужно выбрать вид операции "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами", тогда в налоговом регистре оплата отражается.
             Позвать специалиста
    Даночка с 07.03.2011
    Резидент Баланса | г. Астана
    Спасибки: +37 | 938

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    41 ссылка на это сообщение Вт Авг 22, 2017 16:38:21 В закладку Ответить с цитатой

    создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
    я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397?
             Позвать специалиста
    Даночка с 07.03.2011
    Резидент Баланса | г. Астана
    Спасибки: +37 | 938

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    42 ссылка на это сообщение Вт Авг 22, 2017 18:32:22 В закладку Ответить с цитатой

    вроде цитировала, а не так получилось.
    Olechka говорит:
    создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
             Позвать специалиста
    Olechka с 26.12.2008
    Коллега | Темиртау
    Спасибки: 0 | 93

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    43 ссылка на это сообщение Ср Авг 23, 2017 01:24:49 В закладку Ответить с цитатой

    А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема?
             Позвать специалиста
    Alieva Larisa с 16.01.2014
    Коллега
    Спасибки: +8 | 200

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    44 ссылка на это сообщение Ср Авг 23, 2017 08:48:27 В закладку Ответить с цитатой

    При поведении док-та Регистрация проч.доходов в целях налогообложения.Доходы контрагентов пишет: "Запись неверна.Значение поля физ.лицо не может быть пустым (Регистр накопления: ООСМС сведения о доходах, номер строки1". Где находится этот регистр накопления? Я так понимаю, что у нас не заполнены сведения о ставках взносов ОСМС.

    Добавлено спустя 56 минут 46 секунд:

    Нашла ошибку
             Позвать специалиста
    Даночка с 07.03.2011
    Резидент Баланса | г. Астана
    Спасибки: +37 | 938

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    45 ссылка на это сообщение Ср Авг 23, 2017 10:03:48 В закладку Ответить с цитатой

    Olechka говорит:
    А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема?

    все отразила. Это происходит когда делаю расчет рег. ЗП, там и выходит потом счет 3397.
             Позвать специалиста
    Коротин Евгений с 06.02.2014
    Коллега | Балхаш
    Спасибки: +30 | 76

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    46 ссылка на это сообщение Ср Авг 23, 2017 13:50:23 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Даночка говорит:
    создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
    я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397?


    К сожалению в текущем релизе программы нельзя вести учет договорников ГПХ на произвольном счете. Только 3397. Вроде как обещают доработать этот момент в последующих обновлениях
             Позвать специалиста
    Счастливая с 20.09.2012
    Коллега
    Спасибки: +6 | 70

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    47 ссылка на это сообщение Вт Сен 05, 2017 12:10:07 В закладку Ответить с цитатой

    Коллеги, а кто как делает, чтобы эти услуги попадали в форму 300?
             Позвать специалиста
    Счастливая с 20.09.2012
    Коллега
    Спасибки: +6 | 70

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    48 ссылка на это сообщение Вт Сен 05, 2017 16:34:54 В закладку Ответить с цитатой

    У меня не попадает почему-то, пока решила делать еще и регистрацию прочих операций в целях НДС.
             Позвать специалиста
    Никитенко Е.В. с 14.09.2016
    Коллега | Тараз, Жамбылская область
    Спасибки: +3 | 87

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    49 ссылка на это сообщение Вт Сен 05, 2017 16:53:10 В закладку Ответить с цитатой

    Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО.
             Позвать специалиста
    Счастливая с 20.09.2012
    Коллега
    Спасибки: +6 | 70

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    50 ссылка на это сообщение Вт Сен 05, 2017 17:08:47 В закладку Ответить с цитатой

    Никитенко Е.В. говорит:
    Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО.

    Так ВОСМС не считает.
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2

    8 809 080 7290 (платная справочная служба, для Казахстана только с городских номеров)

    balans.kz, 2006-2018 Hosting hoster.kz