» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как в 1С 8.2 начислить взносы на ОСМС по договорам ГПХ?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: MoonflowerA
Добавлено: #1  Ср Авг 02, 2017 19:14:23
Заголовок сообщения: Как в 1С 8.2 начислить взносы на ОСМС по договорам ГПХ?

База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=638733#638733
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=638735#638735

Коллеги, кто уже столкнулся, подскажите. По физлицам, осуществляющим услуги по договорам ГПХ, расчет налогов в 1с 8.3 осуществляется через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг". Не могу найти в каком документе производится расчет взносов ОСМС за эти физлица, чтобы как налоговый агент, перечислить потом в фонд?



Автор: Арина
Добавлено: #2  Чт Авг 03, 2017 02:38:02
Заголовок сообщения:

Взносы физических лиц, с которыми заключен договор ГПХ
Взносы физических лиц по договорам ГПХ исчисляет и перечисляет налоговый агент – лицо, заключившее такой договор. Зарегистрировать доход физического лица по договору можно при помощи документа Регистрация прочих доходов в целях налогообложения с видом операции Доходы контрагентов. Документ доступен в разделе Зарплата – Налогообложение. В документе указывается вид дохода и, в зависимости от настроек налогообложения, заполняются данные по учету взносов на ОСМС.
В документе можно вручную скорректировать необходимость исчисления взносов на ОСМС с доходов физ. лиц. Расчет взносов по доходам физ. лиц по договорам ГПХ выполняется документом Расчет удержаний сотрудников организаций на закладке Взносы ОСМС.

[/b]



Автор: MoonflowerA
Добавлено: #3  Чт Авг 03, 2017 09:22:13
Заголовок сообщения:

Арина, не получается почему то. В документе
Арина говорит:
Расчет удержаний сотрудников организаций
дает выбрать только сотрудников, физлица по ГПХ не в списке сотрудников.


Автор: Банер
Добавлено: #4  Чт Авг 03, 2017 09:36:49
Заголовок сообщения:

да тоже не получается по договорам ГПХ -Расчет удержаний сотрудников организаций а договора заключены с НЕ Сотрудниками

Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:

инструкция



Автор: Olechka
Добавлено: #5  Чт Авг 03, 2017 13:33:41
Заголовок сообщения:

У меня получилось провести расчет ИПН и взносов ОСМС по контрагентам, если в документе Расчет удержаний сотрудников организаций сначала сделать Автозаполнение списком сотрудников, а затем Рассчитать. И получилось, хотя не понятно. Может все-таки есть другой алгоритм?


Автор: anna_ira
Добавлено: #6  Чт Авг 03, 2017 14:24:40
Заголовок сообщения:

У меня суммы ИПН и ОСМС по договору ГПХ в Расчете регламентированной з/пл есть, а в оборотке эти суммы не отражаются по сч 3120 и 3213, а сч 3310 без удержаний

Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:

Или я что-то не так делаю или это недоработка программы. Когда расчет по дог ГПХ проводился через док "Расчет налогов при поступл активов и услуг", проводки формировались сразу Дт3310 Кт3120, 3150. Не формируется автоматом док для перечисления взносов ОСМС по дог ГПХ. Может у кого-то получилось?



Автор: anna_ira
Добавлено: #7  Чт Авг 03, 2017 15:29:31
Заголовок сообщения:

Извиняюсь. Док "для перечисления взносов ОСМС " формируется автоматом. Надо поставить признак "по прочим лицам". Не внимательно читала инструкцию. А вот с проводками все-таки загвоздка.


Автор: anna_ira
Добавлено: #8  Чт Авг 03, 2017 18:03:53
Заголовок сообщения:

Ещё один нюанс. У меня программа считает ИПН по дог ГПХ так: доход 5000, ИПН 378, ОСМС 1223. К получению вообще не понятно, т.к. проводок нет. Получается, 5000-ОСМС1223=3777. С этой суммы ИПН 378. Разве это правильно? Изменения в НК РК по вычетам ИПН были?


Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #9  Чт Авг 03, 2017 18:27:21
Заголовок сообщения:

anna_ira говорит:
Изменения в НК РК по вычетам ИПН были?
Да, http://balans.kz/viewtopic.php?p=636597#636597
http://balans.kz/viewtopic.php?t=62463



Автор: Мара
Добавлено: #10  Пт Авг 04, 2017 11:53:33
Заголовок сообщения:

Эххх... Я то прорвалась черех все по договору ГПХ, но теперь "затык" на платежке, счет и банк не печатается.... ФИО и дата рождения в реестре - тоже пустота...Эххх


Автор: anna_ira
Добавлено: #11  Пт Авг 04, 2017 13:46:25
Заголовок сообщения:

Такая же ерунда. Самим добавлять? А как же свифт?


Автор: Ведмедев
Добавлено: #12  Пт Авг 04, 2017 13:52:03
Заголовок сообщения:

anna_ira говорит:
Такая же ерунда. Самим добавлять? А как же свифт?

может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день.



Автор: Мара
Добавлено: #13  Пт Авг 04, 2017 14:51:43
Заголовок сообщения:

тэкс... новым релизом Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.24.10)
ФИО появилось.... реквизитов таки нет, сказали ждать

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

Ведмедев говорит:
может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день.

и совсем получается не глупость сказал :(



Автор: bagira
Добавлено: #14  Пн Авг 07, 2017 15:16:39
Заголовок сообщения:

Добрый день!
Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе?
Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает
подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС?



Автор: Банер
Добавлено: #15  Вт Авг 08, 2017 09:00:34
Заголовок сообщения:

bagira говорит:
Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе?
да получилось
bagira говорит:
Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
все сделано шиворот на выворот
bagira говорит:
ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает
все работает
bagira говорит:
подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС?
попробую

Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

1--
bagira говорит:
Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
ставьте на удаление
2--Меню сверху выбираем ЗАРПЛАТА затем НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ дальше открываем журнал Регистрация доходов в целях налогообложения

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

в Регистрация доходов в целях налогообложения создаем нов док Регистрация доходов в целях налогообложения ,в этом документе в левом верхнем углу выбираем -доходы контрагентов.

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

чуть ниже кнопка заполнить , заполняем все договора ГПХ в одном документе.

Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

сосмс

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

не удалось отправить изображение док Регистрация доходов в целях налогообложения ,смотрим инструкцию екоторую выкладывал пост 13 раздел дог ГПХ

Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:

3-дальше делаем расчет налогов в журнале там где считаем соц налог только создаем отдельный документ для дог ГПХ и обязательно заполняем вкладку -подразделение- даже если это совсем другое подразделение иначе не считает,так сделали разработчики,нажимаем автозаполнение как в зарплате ,расчитать ,появятся суммы налоговов ИПН и ОСМС на отдельных закладках.

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

4- создаем док отображение зарплаты в меню отображение зарплаты ,появятся все цифры в оборотках а также в отчете ф200



Автор: anna_ira
Добавлено: #16  Вт Авг 08, 2017 11:30:33
Заголовок сообщения:

Расскажу, как я делала. Поступление ТМЗ и услуг (7210 3310) дог ГПХ. Док Регистрация доходов в целях налогообложения. Проводок нет.
За июль начислена з/пл сотрудникам. Расчет регламентированной з/пл. Во вкладках есть суммы отч ОСМС по сотр, ИПН сотр и по дог ГПХ, взнос ОСМС по дог ГПХ.
Отражение в регл учете по дог ГПХ нет, по сотр есть.
После сообщения Банер, удалила в реглам з/пл во вкладках ИПН и взнос ОСМС суммы по дог ГПХ. Создала нов док отображение зарплаты, автозаполнение, рассчитать. Все заполнилось и появились проводки 3397 3120 и 3397 3212. Теперь не понятно, почему 3397 а не 3310? Теперь в Поступлении ТМЗ и услуг менять сч 3310 на 3397? Кто как сделал?



Автор: Банер
Добавлено: #17  Вт Авг 08, 2017 11:37:01
Заголовок сообщения:

3212, Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование --у меня по дог ГПХ
3213, Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование -по зарплате сотрудников

Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

3120, Индивидуальный подоходный налог-все вместе,зарплата + дог гпх



Автор: Мара
Добавлено: #18  Вт Авг 08, 2017 11:48:18
Заголовок сообщения:

anna_ira, так понимаю
1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком
2. Я вообще не использовала счет 3310 по ГПХ с физ лицами, все таки эти "покупки" не входят в отчет по НДС.



Автор: Ведмедев
Добавлено: #19  Вт Авг 08, 2017 11:55:22
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
все таки эти "покупки" не входят в отчет по НДС.

почему?



Автор: anna_ira
Добавлено: #20  Вт Авг 08, 2017 12:26:45
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком

Сейчас убрала поступление. В оборотке по сч 3397 обяз не отображается, только удержания по дог ГПХ.[/u][/i][/b][/url][/list][/list][/code]

Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:

Поняла. Сейчас расчеты по дог ГПХ все через начисление з/пл, раньше принцип расчета налогов и отраж дохода по ГПХ был другой. Добавила в документе способ отражения в бухучете с проводками 7210 3397 Теперь доход контрика отразился.



Автор: Мара
Добавлено: #21  Вт Авг 08, 2017 13:16:31
Заголовок сообщения:

Ведмедев говорит:
почему?

Решила, что для физиков по ГПХ их доход - не оборот по реализации.



Автор: bagira
Добавлено: #22  Вт Авг 08, 2017 15:16:13
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком

все верно... с утра задолбала программиста почему идут двойные суммы!?
удалила документ поступление.
1-Теперь все начинается с документа
bagira говорит:
Регистрация прочих доходов

2- затем документ расчет удержаний
3-документ отражения зп.
Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился.



Автор: Ведмедев
Добавлено: #23  Вт Авг 08, 2017 15:30:51
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
Решила, что для физиков по ГПХ их доход - не оборот по реализации.

для продавцов да, а вот для покупателей это оборот по приобретению.



Автор: Мар
Добавлено: #24  Вт Авг 08, 2017 15:43:24
Заголовок сообщения:

Добрый день,

нашла подробную инструкцию к ОСМС.
https://pro1c.kz/articles/obyazatelnoe-sotsialnoe-meditsinskoe-strakhovanie-osms/uchet-osms-v-1s-bukhgalterii-3-0-dlya-kazakhstana/



Автор: Ведмедев
Добавлено: #25  Вт Авг 08, 2017 17:20:22
Заголовок сообщения:

Мар говорит:
нашла подробную инструкцию к ОСМС.

это для редакции 8.3
здесь же разговор идёт про 8.2



Автор: Мара
Добавлено: #26  Вт Авг 08, 2017 19:54:27
Заголовок сообщения:

Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами? Сорри - уход от темы....

:(

Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:

Не все расходы по реализации или просто предпринимательские расходы имеют отношение к НДС, что то так думаю.



Автор: Ведмедев
Добавлено: #27  Ср Авг 09, 2017 09:04:47
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами?

Марина, дык энто же не я даже, это фискалы всё
Правила составления ФНО 300.00 говорит:
5) в строке 300.00.015указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость, а также сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без налога на добавленную стоимость;


А так да уход от темы.



Автор: Банер
Добавлено: #28  Ср Авг 09, 2017 09:11:56
Заголовок сообщения:

bagira говорит:
Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился.
мы живем в такое время что никто никому не должен


Автор: Мар
Добавлено: #29  Ср Авг 09, 2017 16:26:27
Заголовок сообщения:

Добрый день,

Наконец определилась с последовательностью действий в 1С 8.2 по договорам ГПХ:

1. Поступление ТМЗ и услуг, изменить счет 3310 на 3397. Документ даст проводки например 7211/3397 сумма напр. 134 343 тг.

2. На основании поступления ТМЗ и услуг формируем Регистрация прочих доходов в целях налогообложения. В документе проверить наличие галочек во вкладках "Учитывать ВОСМС" и "Облагается целиком". Проводок не дает.

3. Заработная плата - Расчет удержаний сотрудников организации - взносы ОСМС. Автозаполнение - рассчитать. Проводок не дает.

4. ЗП - Бухгалтерский учет ЗП - Отражение ЗП в регламентированном учете. Как писали выше, выбрать любое подразделение (хоть и неверное) и автозаполнить.
Проводки 3397/3120 - 12 763 тг
3397/ 3212 - 6 717 тг

И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники.

Проверяем 134 343 тг *5% = 6 718 тг - ВОСМС
ИПН - (134 343 - 6 718)* 10% = 12 763 тг



Автор: anna_ira
Добавлено: #30  Ср Авг 09, 2017 18:44:02
Заголовок сообщения:

Мар, не верно. Смотрите сообщение 22. Там bagira, расписала последовательность действий. Но это если вы обновили 1С еще раз (обновление от 04.08.17г).


Автор: Мар
Добавлено: #31  Ср Авг 09, 2017 18:48:35
Заголовок сообщения:

anna_ira,
получается документ Регистрация прочих доходов в целях налогообложения должен давать проводки?



Автор: anna_ira
Добавлено: #32  Ср Авг 09, 2017 18:50:10
Заголовок сообщения:

Мар говорит:
И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники.
. Не верно. Это сторонние физ лица.

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

Да, этот док сейчас после последнего обновления дает проводки.



Автор: Olechka
Добавлено: #33  Чт Авг 10, 2017 14:23:11
Заголовок сообщения:

А у меня в док Отражение з/п в регл учете формируются такие проводки:
7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п
3350-3120 ИПН
3350-3212 ВОСМС.
Почему начисления по договору ГПХ проходят через сч 3350, должен ведь через сч 3360. Может где-то нужно настроить 1с? Обновлено все до последнего релиза.

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

И через какой док теперь производить выплату по договорам ГПХ? Также через РКО с видом операции Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами?



Автор: Olechka
Добавлено: #34  Пт Авг 11, 2017 10:38:01
Заголовок сообщения:

Уважаемые профи, ответьте, пожалуйста, совсем запуталась(((


Автор: anna_ira
Добавлено: #35  Пт Авг 11, 2017 14:53:53
Заголовок сообщения:

Смотрите сообщение № 31. Сейчас по договорам ГПХ другой принцип расчета. В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств".


Автор: Olechka
Добавлено: #36  Пт Авг 11, 2017 18:19:17
Заголовок сообщения:

Делаю все так, как в посте № 22, но счет все равно 3350...
1)Сначала делаю Регистрацию доходов -Доходы контрагентов-выбираю контрагента и договор-Вид расчета Прочие доходы, облагаемые у ист-ИПН и ВОСМС галки.
2)Расчет удержаний-Автозаполнение-Рассчитать
3)Отражение з/п в регл учете-автозаполнение
и проставляются счета 7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п
3350-3120 ИПН
3350-3212 ВОСМС.
Ну где проверить???



Автор: Мара
Добавлено: #37  Пт Авг 11, 2017 21:23:04
Заголовок сообщения:

надо возможно посмотреть "отражение в бух учете", когда вы делаете регистрацию доходов

Добавлено спустя 26 минут 34 секунды:

Ведмедев, а как тему выелить в другую и отдельную? есть соображения по ГПХ и НДС



Автор: Olechka
Добавлено: #38  Сб Авг 12, 2017 00:08:10
Заголовок сообщения:

Жму спасибку, Мара!!! Действительно, весь вопрос был именно в графе "отражение в бух учете". создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!


Автор: MoonflowerA
Добавлено: #39  Пн Авг 21, 2017 12:19:35
Заголовок сообщения:

anna_ira говорит:
В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств".

При безналичной оплате перепробовала все возможные варианты, но почему то в налоговом регистре по ИПН и соцналогу, оплату не видит, указано, как задолженность. Как решили эту заковыку?



Автор: BalabassII
Добавлено: #40  Пн Авг 21, 2017 13:18:38
Заголовок сообщения:

При безналичной оплате в платежном поручении нужно выбрать вид операции "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами", тогда в налоговом регистре оплата отражается.


Автор: Даночка
Добавлено: #41  Вт Авг 22, 2017 16:38:21
Заголовок сообщения:

создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397?



Автор: Даночка
Добавлено: #42  Вт Авг 22, 2017 18:32:22
Заголовок сообщения:

вроде цитировала, а не так получилось.
Olechka говорит:
создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!



Автор: Olechka
Добавлено: #43  Ср Авг 23, 2017 01:24:49
Заголовок сообщения:

А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема?


Автор: Alieva Larisa
Добавлено: #44  Ср Авг 23, 2017 08:48:27
Заголовок сообщения:

При поведении док-та Регистрация проч.доходов в целях налогообложения.Доходы контрагентов пишет: "Запись неверна.Значение поля физ.лицо не может быть пустым (Регистр накопления: ООСМС сведения о доходах, номер строки1". Где находится этот регистр накопления? Я так понимаю, что у нас не заполнены сведения о ставках взносов ОСМС.

Добавлено спустя 56 минут 46 секунд:

Нашла ошибку



Автор: Даночка
Добавлено: #45  Ср Авг 23, 2017 10:03:48
Заголовок сообщения:

Olechka говорит:
А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема?

все отразила. Это происходит когда делаю расчет рег. ЗП, там и выходит потом счет 3397.



Автор: Коротин Евгений
Добавлено: #46  Ср Авг 23, 2017 13:50:23
Заголовок сообщения:

Даночка говорит:
создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397?


К сожалению в текущем релизе программы нельзя вести учет договорников ГПХ на произвольном счете. Только 3397. Вроде как обещают доработать этот момент в последующих обновлениях



Автор: Счастливая
Добавлено: #47  Вт Сен 05, 2017 12:10:07
Заголовок сообщения:

Коллеги, а кто как делает, чтобы эти услуги попадали в форму 300?


Автор: Счастливая
Добавлено: #48  Вт Сен 05, 2017 16:34:54
Заголовок сообщения:

У меня не попадает почему-то, пока решила делать еще и регистрацию прочих операций в целях НДС.


Автор: Никитенко Е.В.
Добавлено: #49  Вт Сен 05, 2017 16:53:10
Заголовок сообщения:

Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО.


Автор: Счастливая
Добавлено: #50  Вт Сен 05, 2017 17:08:47
Заголовок сообщения:

Никитенко Е.В. говорит:
Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО.

Так ВОСМС не считает.



Автор: Банер
Добавлено: #51  Пт Сен 08, 2017 10:10:16
Заголовок сообщения:

почему то в Контрольной ведомости отражения зарплаты в регламентированном учете за месяц 2017 в колонке Начислено - отражено суммы по договорам ГПХ с минусом а с налогами и в бух учете все нормально


Автор: Alina Radina
Добавлено: #52  Пт Сен 22, 2017 19:25:39
Заголовок сообщения:

добрый вечер, в итоге как проводят договора гпх?

Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду:

В строке № "1" табл. части "Сведения о доходах": для контрагента не указано физическое лицо! у меня так пишет, хотя все указано ((



Автор: Alina Radina
Добавлено: #53  Пт Сен 22, 2017 20:28:09
Заголовок сообщения:

все разобралась


Автор: Alieva Larisa
Добавлено: #54  Вт Ноя 28, 2017 17:44:20
Заголовок сообщения:

На сайте 1С Рейтинг есть статья от 14.11.2017 "PRO поступление услуг, расчет ИПН и взносов на ОСМС у физ.лиц по договорам ГПХ". Там порядок проведения документов по договорам ГПХ через: Поступление ТМЗ, затем Расчет налогов при поступлении активов и услуг.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #55  Вт Дек 05, 2017 00:34:23
Заголовок сообщения:

Alieva Larisa, большое спасибо!

Рейтинг изменил документ " Расчет налогов при поступлении активов и услуг" и теперь ВОСМС рассчитываются автоматически прямо в нем на основании документа "Поступление ТМЗ и услуг", так же, как и ИПН.

Только 1С 8.2 надо обновить до конфигурации 2.0.25.10 (как минимум) или до последней 2.0.25.15.

Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:

Единственное, ВОСМС не округляются до целых тенге, а рассчитываются с тиынами.



Автор: bota2012
Добавлено: #56  Пн Фев 12, 2018 16:58:06
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
Пример: Покрасили забор, по договору сумма услуги 100 000 тенге.
Доход = 100 000
ВОСМС = 100 000 * 5% = 5000 тенге
ИПН = (100 000 - 5000)*10% = 9500 тенге
К выплате = 100 000 - 5000 - 9500 = 85 500


Добрый день,
как отразить в 1С Бухгалтерии начисленные суммы по дог ГПХ, ?
бух справкой ?



Автор: СалтыковаИрина
Добавлено: #57  Пн Фев 12, 2018 17:50:37
Заголовок сообщения:

"Регистрация прочих доходов в целях налогообложения", далее налоги - как для зарплаты, отражение заработной платы.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #58  Пн Фев 12, 2018 18:17:52
Заголовок сообщения:

bota2012, см. посты 54, 55.


Автор: Olechka
Добавлено: #59  Вт Фев 13, 2018 23:46:19
Заголовок сообщения:

А ВОСМС по договорам ГПХ разве уплачиваются с 2018 года?


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #60  Ср Фев 14, 2018 00:26:35
Заголовок сообщения:

А почему вы решили, что спрашивают про 2018 год?


Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #61  Ср Фев 14, 2018 00:30:19
Заголовок сообщения:

bota2012 говорит:
как отразить в 1С Бухгалтерии начисленные суммы по дог ГПХ, ?
В картинках :D

На сайте про1с.кз найдите статью "PRO учет ОСМС в «1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана» ред 3.0" (ссылка удалена)



Автор: Olechka
Добавлено: #62  Ср Фев 14, 2018 00:40:35
Заголовок сообщения:

Просто посмотрела на дату публикации вопроса.. :oops:


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ