Как в 1С 8.2 начислить взносы на ОСМС по договорам ГПХ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Авг 03, 2017 02:38:02
|
|
|
Взносы физических лиц, с которыми заключен договор ГПХ
Взносы физических лиц по договорам ГПХ исчисляет и перечисляет налоговый агент – лицо, заключившее такой договор. Зарегистрировать доход физического лица по договору можно при помощи документа Регистрация прочих доходов в целях налогообложения с видом операции Доходы контрагентов. Документ доступен в разделе Зарплата – Налогообложение. В документе указывается вид дохода и, в зависимости от настроек налогообложения, заполняются данные по учету взносов на ОСМС.
В документе можно вручную скорректировать необходимость исчисления взносов на ОСМС с доходов физ. лиц. Расчет взносов по доходам физ. лиц по договорам ГПХ выполняется документом Расчет удержаний сотрудников организаций на закладке Взносы ОСМС.
[/b]
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Авг 03, 2017 09:22:13
|
|
|
Арина, не получается почему то. В документе
Арина говорит: |
Расчет удержаний сотрудников организаций |
дает выбрать только сотрудников, физлица по ГПХ не в списке сотрудников.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Авг 03, 2017 09:36:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
да тоже не получается по договорам ГПХ -Расчет удержаний сотрудников организаций а договора заключены с НЕ Сотрудниками
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
инструкция
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Авг 03, 2017 13:33:41
|
|
|
У меня получилось провести расчет ИПН и взносов ОСМС по контрагентам, если в документе Расчет удержаний сотрудников организаций сначала сделать Автозаполнение списком сотрудников, а затем Рассчитать. И получилось, хотя не понятно. Может все-таки есть другой алгоритм?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Авг 03, 2017 14:24:40
|
|
|
У меня суммы ИПН и ОСМС по договору ГПХ в Расчете регламентированной з/пл есть, а в оборотке эти суммы не отражаются по сч 3120 и 3213, а сч 3310 без удержаний
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
Или я что-то не так делаю или это недоработка программы. Когда расчет по дог ГПХ проводился через док "Расчет налогов при поступл активов и услуг", проводки формировались сразу Дт3310 Кт3120, 3150. Не формируется автоматом док для перечисления взносов ОСМС по дог ГПХ. Может у кого-то получилось?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Авг 03, 2017 15:29:31
|
|
|
Извиняюсь. Док "для перечисления взносов ОСМС " формируется автоматом. Надо поставить признак "по прочим лицам". Не внимательно читала инструкцию. А вот с проводками все-таки загвоздка.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Авг 03, 2017 18:03:53
|
|
|
Ещё один нюанс. У меня программа считает ИПН по дог ГПХ так: доход 5000, ИПН 378, ОСМС 1223. К получению вообще не понятно, т.к. проводок нет. Получается, 5000-ОСМС1223=3777. С этой суммы ИПН 378. Разве это правильно? Изменения в НК РК по вычетам ИПН были?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Авг 04, 2017 11:53:33
|
|
|
Эххх... Я то прорвалась черех все по договору ГПХ, но теперь "затык" на платежке, счет и банк не печатается.... ФИО и дата рождения в реестре - тоже пустота...Эххх
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Авг 04, 2017 13:52:03
|
|
|
anna_ira говорит: |
Такая же ерунда. Самим добавлять? А как же свифт? |
может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Авг 04, 2017 14:51:43
|
|
|
тэкс... новым релизом Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.24.10)
ФИО появилось.... реквизитов таки нет, сказали ждать
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ведмедев говорит: |
может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день. |
и совсем получается не глупость сказал
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пн Авг 07, 2017 15:16:39
|
|
|
Добрый день!
Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе?
Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает
подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Авг 08, 2017 09:00:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
bagira говорит: |
Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе? |
да получилось
bagira говорит: |
Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов |
все сделано шиворот на выворот
bagira говорит: |
ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает |
все работает
bagira говорит: |
подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС? |
попробую
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
1--
bagira говорит: |
Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов |
ставьте на удаление
2--Меню сверху выбираем ЗАРПЛАТА затем НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ дальше открываем журнал Регистрация доходов в целях налогообложения
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
в Регистрация доходов в целях налогообложения создаем нов док Регистрация доходов в целях налогообложения ,в этом документе в левом верхнем углу выбираем -доходы контрагентов.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
чуть ниже кнопка заполнить , заполняем все договора ГПХ в одном документе.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
сосмс
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
не удалось отправить изображение док Регистрация доходов в целях налогообложения ,смотрим инструкцию екоторую выкладывал пост 13 раздел дог ГПХ
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
3-дальше делаем расчет налогов в журнале там где считаем соц налог только создаем отдельный документ для дог ГПХ и обязательно заполняем вкладку -подразделение- даже если это совсем другое подразделение иначе не считает,так сделали разработчики,нажимаем автозаполнение как в зарплате ,расчитать ,появятся суммы налоговов ИПН и ОСМС на отдельных закладках.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
4- создаем док отображение зарплаты в меню отображение зарплаты ,появятся все цифры в оборотках а также в отчете ф200
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Авг 08, 2017 11:30:33
|
|
|
Расскажу, как я делала. Поступление ТМЗ и услуг (7210 3310) дог ГПХ. Док Регистрация доходов в целях налогообложения. Проводок нет.
За июль начислена з/пл сотрудникам. Расчет регламентированной з/пл. Во вкладках есть суммы отч ОСМС по сотр, ИПН сотр и по дог ГПХ, взнос ОСМС по дог ГПХ.
Отражение в регл учете по дог ГПХ нет, по сотр есть.
После сообщения Банер, удалила в реглам з/пл во вкладках ИПН и взнос ОСМС суммы по дог ГПХ. Создала нов док отображение зарплаты, автозаполнение, рассчитать. Все заполнилось и появились проводки 3397 3120 и 3397 3212. Теперь не понятно, почему 3397 а не 3310? Теперь в Поступлении ТМЗ и услуг менять сч 3310 на 3397? Кто как сделал?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Авг 08, 2017 11:37:01
|
|
|
3212, Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование --у меня по дог ГПХ
3213, Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование -по зарплате сотрудников
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
3120, Индивидуальный подоходный налог-все вместе,зарплата + дог гпх
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Вт Авг 08, 2017 11:48:18
|
|
|
anna_ira, так понимаю
1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком
2. Я вообще не использовала счет 3310 по ГПХ с физ лицами, все таки эти "покупки" не входят в отчет по НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Вт Авг 08, 2017 12:26:45
|
|
|
Мара говорит: |
1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком |
Сейчас убрала поступление. В оборотке по сч 3397 обяз не отображается, только удержания по дог ГПХ.[/u][/i][/b][/url][/list][/list][/code]
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
Поняла. Сейчас расчеты по дог ГПХ все через начисление з/пл, раньше принцип расчета налогов и отраж дохода по ГПХ был другой. Добавила в документе способ отражения в бухучете с проводками 7210 3397 Теперь доход контрика отразился.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Вт Авг 08, 2017 15:16:13
|
|
|
Мара говорит: |
1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком |
все верно... с утра задолбала программиста почему идут двойные суммы!?
удалила документ поступление.
1-Теперь все начинается с документа
bagira говорит: |
Регистрация прочих доходов |
2- затем документ расчет удержаний
3-документ отражения зп.
Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Вт Авг 08, 2017 15:30:51
|
|
|
Мара говорит: |
Решила, что для физиков по ГПХ их доход - не оборот по реализации. |
для продавцов да, а вот для покупателей это оборот по приобретению.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Вт Авг 08, 2017 19:54:27
|
|
|
Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами? Сорри - уход от темы....
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Не все расходы по реализации или просто предпринимательские расходы имеют отношение к НДС, что то так думаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Авг 09, 2017 09:04:47
|
|
|
Мара говорит: |
Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами? |
Марина, дык энто же не я даже, это фискалы всё
Правила составления ФНО 300.00 говорит: |
5) в строке 300.00.015указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость, а также сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без налога на добавленную стоимость; |
А так да уход от темы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Ср Авг 09, 2017 09:11:56
|
|
|
bagira говорит: |
Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился. |
мы живем в такое время что никто никому не должен
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Ср Авг 09, 2017 16:26:27
|
|
|
Добрый день,
Наконец определилась с последовательностью действий в 1С 8.2 по договорам ГПХ:
1. Поступление ТМЗ и услуг, изменить счет 3310 на 3397. Документ даст проводки например 7211/3397 сумма напр. 134 343 тг.
2. На основании поступления ТМЗ и услуг формируем Регистрация прочих доходов в целях налогообложения. В документе проверить наличие галочек во вкладках "Учитывать ВОСМС" и "Облагается целиком". Проводок не дает.
3. Заработная плата - Расчет удержаний сотрудников организации - взносы ОСМС. Автозаполнение - рассчитать. Проводок не дает.
4. ЗП - Бухгалтерский учет ЗП - Отражение ЗП в регламентированном учете. Как писали выше, выбрать любое подразделение (хоть и неверное) и автозаполнить.
Проводки 3397/3120 - 12 763 тг
3397/ 3212 - 6 717 тг
И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники.
Проверяем 134 343 тг *5% = 6 718 тг - ВОСМС
ИПН - (134 343 - 6 718)* 10% = 12 763 тг
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Ср Авг 09, 2017 18:44:02
|
|
|
Мар, не верно. Смотрите сообщение 22. Там bagira, расписала последовательность действий. Но это если вы обновили 1С еще раз (обновление от 04.08.17г).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Ср Авг 09, 2017 18:50:10
|
|
|
Мар говорит: |
И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники. |
. Не верно. Это сторонние физ лица.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Да, этот док сейчас после последнего обновления дает проводки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Чт Авг 10, 2017 14:23:11
|
|
|
А у меня в док Отражение з/п в регл учете формируются такие проводки:
7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п
3350-3120 ИПН
3350-3212 ВОСМС.
Почему начисления по договору ГПХ проходят через сч 3350, должен ведь через сч 3360. Может где-то нужно настроить 1с? Обновлено все до последнего релиза.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
И через какой док теперь производить выплату по договорам ГПХ? Также через РКО с видом операции Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Пт Авг 11, 2017 14:53:53
|
|
|
Смотрите сообщение № 31. Сейчас по договорам ГПХ другой принцип расчета. В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Пт Авг 11, 2017 18:19:17
|
|
|
Делаю все так, как в посте № 22, но счет все равно 3350...
1)Сначала делаю Регистрацию доходов -Доходы контрагентов-выбираю контрагента и договор-Вид расчета Прочие доходы, облагаемые у ист-ИПН и ВОСМС галки.
2)Расчет удержаний-Автозаполнение-Рассчитать
3)Отражение з/п в регл учете-автозаполнение
и проставляются счета 7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п
3350-3120 ИПН
3350-3212 ВОСМС.
Ну где проверить???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Пт Авг 11, 2017 21:23:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
надо возможно посмотреть "отражение в бух учете", когда вы делаете регистрацию доходов
Добавлено спустя 26 минут 34 секунды:
Ведмедев, а как тему выелить в другую и отдельную? есть соображения по ГПХ и НДС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#38 Сб Авг 12, 2017 00:08:10
|
|
|
Жму спасибку, Мара!!! Действительно, весь вопрос был именно в графе "отражение в бух учете". создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Пн Авг 21, 2017 12:19:35
|
|
|
anna_ira говорит: |
В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств". |
При безналичной оплате перепробовала все возможные варианты, но почему то в налоговом регистре по ИПН и соцналогу, оплату не видит, указано, как задолженность. Как решили эту заковыку?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Пн Авг 21, 2017 13:18:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
При безналичной оплате в платежном поручении нужно выбрать вид операции "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами", тогда в налоговом регистре оплата отражается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#41 Вт Авг 22, 2017 16:38:21
|
|
|
создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Вт Авг 22, 2017 18:32:22
|
|
|
вроде цитировала, а не так получилось.
Olechka говорит: |
создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке! |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#43 Ср Авг 23, 2017 01:24:49
|
|
|
А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#44 Ср Авг 23, 2017 08:48:27
|
|
|
При поведении док-та Регистрация проч.доходов в целях налогообложения.Доходы контрагентов пишет: "Запись неверна.Значение поля физ.лицо не может быть пустым (Регистр накопления: ООСМС сведения о доходах, номер строки1". Где находится этот регистр накопления? Я так понимаю, что у нас не заполнены сведения о ставках взносов ОСМС.
Добавлено спустя 56 минут 46 секунд:
Нашла ошибку
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#45 Ср Авг 23, 2017 10:03:48
|
|
|
Olechka говорит: |
А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема? |
все отразила. Это происходит когда делаю расчет рег. ЗП, там и выходит потом счет 3397.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Ср Авг 23, 2017 13:50:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Даночка говорит: |
создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397? |
К сожалению в текущем релизе программы нельзя вести учет договорников ГПХ на произвольном счете. Только 3397. Вроде как обещают доработать этот момент в последующих обновлениях
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#49 Вт Сен 05, 2017 16:53:10
|
|
|
Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#50 Вт Сен 05, 2017 17:08:47
|
|
|
Никитенко Е.В. говорит: |
Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО. |
Так ВОСМС не считает.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|