Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    нужно ли выписывать ЭСФ физлицам
    Можно ли не выписывать ЭСФ физлицам, ...
    Нужно ли выставлять ЭСФ физлицам, если товары реализовывали ч/з КаспийМагазин ?
    На конкурсе выдавались призы физлицам...
    Надо ли регистрировать вновь приобретенные объекты недвижимости физлицам в НУ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Выписывать счет-фактуру физлицам?     
    Kamet
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Июл 02, 2015 13:17:13   

    ДД Всем!!!

    Ситуация следующая:
    Физики оплатила в банк за предоставленные услуги 05.06.15г.
    Выписывать на них СФ и АВР и какая в документах должна быть дата?

    Заранее благодарю за отклики)))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Июл 02, 2015 13:24:57   

    http://mail.urist.kz/topic43158.html

    Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:

    Статья 263 НК.РК
    Цитата:
    2. Плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг выписать получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру, если иное не установлено настоящей статьей.

    [quote]7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти календарных дней после даты совершения оборота по реализации.[/quote]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июл 02, 2015 15:34:23 Сказали Спасибо❤   

    Роза, но ведь есть же исключения, когда плательщик НДС имеет право не выписывать счет-фактуру.

    Kamet, вас, наверное, смущает тот факт, что это физическое лицо.
    Да, если к вам приходит физик и покупает товар за наличный расчет с обязательно выдачей фискального чека ККМ, то тогда да, выписка СФ не обязательна.
    Налоговый Кодекс пп) 4 п.15 ст. 263 говорит:
    15. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, выписка счета-фактуры не требуется в случаях:
    ...
    4) представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг за наличный расчет, за исключением случаев реализации товаров, работ, услуг лицам, указанным в пункте 1 статьи 276 настоящего Кодекса;

    Но у вас нет чека ККМ, поэтому, хоть и физик, а СФ выписать вы обязаны. К тому же у вас есть все необходимые для этого реквизиты (ФИО, ИИН)

    При этом указывать такой счет-фактуру в реестре 300.07 не обязательно.
    Правила заполнения ф300.00 говорит:
    38. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.

    Здесь уже уточнения в части способа оплаты нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kamet
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июл 02, 2015 15:52:39   

    Elis говорит:
    а СФ выписать вы обязаны

    я так и думала(((
    Но загвоздка в том, что там оплата идет от 20 лиц. а у меня не возможности впихнуть 20 СФ в соответсвующую дату, июнь месяц забит(((

    Сильно страшно будет, если выпишу СФ 30.06.15...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4565 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Июл 02, 2015 16:01:37 Сказали Спасибо❤   

    Поскольку эти счета-фактуры вы не должны отражать в реестре 300.07, то неважно, какая у них будет нумерация. Я, например, наоборот, чтобы в реестре номера счетов-фактур шли по порядку, физлицам и нерезидентам выписываю номера с единичкой впереди: 1000001, 1000002 и т.д.

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    Хотя можете оформить и любым числом, ведь это оплата была 5 июня, а реализация могла пройти хоть через месяц, хоть через два.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Июл 02, 2015 16:20:29 Сказали Спасибо❤   

    Вот зачем нужна эта счет-фактура, если физ.лицу она не нужна, в реестре не отражается, нумерацию соблюдать не обязательно. Лишь бы была выписана.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kamet
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Июл 02, 2015 16:39:29   

    спасибки за ответы, успокоили)))

    Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

    Особенно понравилась идея
    Рита говорит:
    физлицам и нерезидентам выписываю номера с единичкой впереди

    С 3-квартала думаю начать так делать)))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июл 02, 2015 17:12:35   

    Elis,
    Elis говорит:
    Роза, но ведь есть же исключения, когда плательщик НДС имеет право не выписывать счет-фактуру.

    в теме на которую я дала ссылку об этом говориться, что если расчет производиться наличными счет фактуру выписывать не обязательно.
    Вопрос стоит именно о платежках в банк, поэтому и не стала расписывать.

    Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:

    Elis, так приятно вас снова видеть, в начале моего бухгалтерского пути (сразу после института) вы мне ОЧЕНЬ помогали Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Июл 07, 2015 09:54:19   

    Рита, подскажите пожалуйста,получается с/ф в 300.07 прил.отражать не нужно,только в 300,а если все таки отразили как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4565 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Июл 07, 2015 13:40:50 Сказали Спасибо❤   

    Да, в приложении 300.07 отражать не надо. Если отразили, думаю, ничего страшного, но может придти уведомление по камеральному контролю, не проморгайте его. Или сами лучше отправьте допик и исключите эти счета-фактуры из реестра.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гулдер-ай Тагыберген
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июл 23, 2015 15:47:34   

    Добрый день. Компания занимается реализацией. Раньше я выписывала всем и юр.лицам и физ.лицам счет-фактуры. Когда заказали аудит они заставили убрать все счет-фактуры на частных лиц. Теперь у нас новый главный бухгалтер. Говорит всем выписывай. Работаем наличными и безналичными. Частным лицам выписывала накладную и чек ККМ. Получается когда формируется 300.00 форма я должна вручную убрать частных лиц. И вообще она ведь не обязательно выписывать сч-ф. частным лицам? Вот прочитала эту ветку и тоже сделала частным лицам счет-фактуру но по другой нумерации. Правильно? с главным бухгалтером спорит не хочу говорю нумерация собьется. Восстанови говорит всем частным. Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4565 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Июл 23, 2015 21:57:07 Сказали Спасибо❤   

    Гулдер-ай Тагыберген говорит:
    И вообще она ведь не обязательно выписывать сч-ф. частным лицам?

    Конечно не обязательно.
    Гулдер-ай Тагыберген говорит:
    Вот прочитала эту ветку и тоже сделала частным лицам счет-фактуру но по другой нумерации. Правильно?

    Не противоречит Налоговому кодексу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Июл 31, 2015 14:51:40   

    Гулдер-ай Тагыберген говорит:
    Получается когда формируется 300.00 форма я должна вручную убрать частных лиц.
    А разве при формировании 300.07 автоматически нельзя убрать из реестра все счета-фактуры, выписанные на физлицо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikbayeva R.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Июл 31, 2015 16:54:37   

    Elis говорит:
    А разве при формировании 300.07 автоматически нельзя убрать из реестра все счета-фактуры, выписанные на физлицо?


    Можно, если только у физ.лица не занесен ИИН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Июл 31, 2015 17:29:30   

    Elis говорит:
    А разве при формировании 300.07 автоматически нельзя убрать из реестра все счета-фактуры, выписанные на физлицо?

    Можно, если счета-фактуры не будут проведены (убрать галочку).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NZ
    Резидент Баланса
    Спасибки: +84 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Июл 31, 2015 17:38:26   

    В свете последних событий. Пришлось выписать СФ на физ лицо потому что у фирмы не было других реализаций. а СОНО и КН не отправят 300 форму если в самой 300 начисленный НДС стоит цифра, а реестров нет. Так что иногда выбора нет, хоть в кодексе и написано, что не обязательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikbayeva R.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Авг 03, 2015 12:03:12   

    NZ говорит:
    В свете последних событий. Пришлось выписать СФ на физ лицо потому что у фирмы не было других реализаций. а СОНО и КН не отправят 300 форму если в самой 300 начисленный НДС стоит цифра, а реестров нет. Так что иногда выбора нет, хоть в кодексе и написано, что не обязательно.


    Отправляла спокойно за 1 и 2 квартал пустое 7 приложение, т.к. вся реализация частным лицам, достаточно поставить в приложении 0 и все отправляется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Авг 05, 2015 09:48:58   

    Доброго дня!
    Хотел откорректировать предоставленную ранее отчётность за 1й квартал по физ.лицам, форма 300 не отправляется, требует заполнения 7 приложения. А что туда ставить, если ранее в этом приложении данная сумма не отражалась...
    Получается что теперь включать всё таки всех физиков в 7е приложение?

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    Serikbayeva R. говорит:
    достаточно поставить в приложении 0 и все отправляется.

    Корректно ли будет поступать таким образом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Авг 05, 2015 10:14:41 Сказали Спасибо❤   

    Я тут мимо проходил говорит:
    Получается что теперь включать всё таки всех физиков в 7е приложение?

    нет, в правилах ведь написано
    Цитата:
    38. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.
    Я тут мимо проходил говорит:
    Корректно ли будет поступать таким образом?

    может не корректно - но , иначе никак не отправляется. а с "0" и разносится нормально -проверено (в т.ч. на доп. за 1 кв 2015).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Авг 05, 2015 10:18:08   

    Ну что же, будем пока так поступать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вс Авг 09, 2015 12:28:54   

    Я тоже думаю, что для того, чтобы приложение 300.07 считалось отправленным, как того требует Кодекс, достаточно отметить это приложение галочкой на основной форме 300.00, а в итоговых значениях приложения 300.00 проставить нули.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz