Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно оформить бонусы от поставщика?
    ТОО не плательщик НДС, получает С/ф от поставщика с НДС, отражать в бухгалтерии?
    Как отразить полученные бонусы в 1 С 7.7?
    Замена ОС. Как правильно отразить по бухгалтерии?
    Как отразить в бухгалтерии и по ККМ взаиморасчеты двух ИП?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить по бухгалтерии бонусы от поставщика?     
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Июн 29, 2012 16:07:36   

    Всем добрый день! Работаем турагентами. В ходе работы с туроператором у нас от них за каждую заявку начисляются бонусы в долларах, за прошлый год мы накопили 197 долларов и в этом году захотели перекрыть этими деньгами заявку,туроператор то оплату закрыл, а вот как мне показать у себя что они нам получается что должны эти 197 долларов и что мы ими потом закрыли тур?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июн 29, 2012 16:11:04   

    Подпишите с ними акт сверки и на его основании у себя закройте по бух. учёту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Июн 29, 2012 16:15:39   

    т.е. в акте сверки они должны у них должна отразиться сумма 197 - как долг нам, правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июн 29, 2012 16:24:26 Сказали Спасибо❤   

    Юльчик06 говорит:
    т.е. в акте сверки они должны у них должна отразиться сумма 197 - как долг нам, правильно?

    точно, если они согласны с таким положением вещей, то должны подписать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июн 29, 2012 16:44:19   

    так значит запрашиваю акт сверки, а какие счета использовать для отражения бонусов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июн 29, 2012 16:59:35 Сказали Спасибо❤   

    Юльчик06 говорит:
    так значит запрашиваю акт сверки, а какие счета использовать для отражения бонусов?


    Какие вам удобно. Я бы использовала те же счета, на которых ведутся расчёты с данным контрагентом, просто бы доначислила через бух.справку или ручные операции с пометкой "на основании акта сверки"

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

    можно дополнительный вид субконто завести, главное чтобы потом, через время, вам было сразу ясно и понятно, что это была за операция

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Июн 30, 2012 09:17:23 Сказали Спасибо❤   

    Юльчик06, У Вас наверняка заключен договор или соглашение в котором указано на основание чего происходит начисление бонусов. Я бы подготовила бухгалтерскую справку, с текстом "на основание соглашения№ .... от..., и выполнения .... Туроператор предоставляет турагенству бонус в размере 197 доллларов. (Расчет бонуса) "
    В бух учете у вас данная сумма ляжен по дебету как задолженность туроператора, по кредиту на доход
    Актом зачета дебиторской кредиторской задолженность вы зачтете долги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Июн 30, 2012 10:24:43 Сказали Спасибо❤   

    Lapka говорит:
    В бух учете у вас данная сумма ляжен по дебету как задолженность туроператора, по кредиту на доход
    Актом зачета дебиторской кредиторской задолженность вы зачтете долги

    Согласна. Предлагаю
    ДТ 1284 Кт 6280 отражение бонусов
    Дт 3310 Кт 1284 зачет дт-кт задолженности на основании акта сверки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Окт 16, 2012 15:18:04   

    А как закрыть счет 3310? На нем у меня висит сальдо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Окт 16, 2012 15:21:11   

    Юльчик06, какое сальдо? В результате чего?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Окт 16, 2012 15:25:53   

    Ну вот смотрите поставщик к договору делает доп соглашение на сумму 30000 тенге, я делаю след проводки
    Трудоголик2 говорит:
    ДТ 1284 Кт 6280 отражение бонусов

    беру акт светки и делаю проводку
    Трудоголик2 говорит:
    Дт 3310 Кт 1284 зачет дт-кт задолженности на основании акта сверки
    , на счете 3310 висит сальдо 30000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Окт 16, 2012 15:34:41 Сказали Спасибо❤   

    Юльчик06 говорит:
    поставщик к договору делает доп соглашение на сумму 30000 тенге,

    Т.е. вам предоставляется бонус. И вы эту на эту сумму вправе уменьшить платеж по сч 3310. И после начисления бонуса
    Юльчик06 говорит:
    ДТ 1284 Кт 6280 отражение бонусов

    и перекрытия Дт-Кт задолженности у вас все дожно закрыться при условии, что ваш туроператор тоже отразил эти бонусы у себя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Окт 16, 2012 16:17:26   

    А, все поняла, спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sanny_11
    Коллега
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Дек 20, 2012 08:12:55   

    Добрый день, прочитала на форуме о Вашей ситуации, хотелось бы узнать как Вы с ней справились. У нас аналогичная ситуация. Наш поставщик (Германия) предоставил на по итогам года бонусный инвойс за продажи его товара проведенные через сеть магазинов Казахстана. Как Вы провели в системе сумму в долларах по курсу на день выписки инвойса или в тенге? Надеюсь на Ваше понимание и помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Дек 20, 2012 08:54:03   

    Добрый день! К сожалению наш поставщик в валюте отказался давать какие либо документы по бонусам, поставщик по которому платежи проходили в тенге оформила как и писала выше. В вашем бы случае я бы сделала
    sanny_11 говорит:
    системе сумму в долларах по курсу на день выписки инвойса
    , ведь эти бонусы вам не перечислили деньгами, насколько я поняла, они будут уменьшаться по мере оплаты этому поставщику.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz