» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как отразить по бухгалтерии бонусы от поставщика?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Юльчик06
Добавлено: #1  Пт Июн 29, 2012 16:07:36
Заголовок сообщения: Как отразить по бухгалтерии бонусы от поставщика?

Всем добрый день! Работаем турагентами. В ходе работы с туроператором у нас от них за каждую заявку начисляются бонусы в долларах, за прошлый год мы накопили 197 долларов и в этом году захотели перекрыть этими деньгами заявку,туроператор то оплату закрыл, а вот как мне показать у себя что они нам получается что должны эти 197 долларов и что мы ими потом закрыли тур?


Автор: Полина(Polina)
Добавлено: #2  Пт Июн 29, 2012 16:11:04
Заголовок сообщения:

Подпишите с ними акт сверки и на его основании у себя закройте по бух. учёту.


Автор: Юльчик06
Добавлено: #3  Пт Июн 29, 2012 16:15:39
Заголовок сообщения:

т.е. в акте сверки они должны у них должна отразиться сумма 197 - как долг нам, правильно?


Автор: Полина(Polina)
Добавлено: #4  Пт Июн 29, 2012 16:24:26
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
т.е. в акте сверки они должны у них должна отразиться сумма 197 - как долг нам, правильно?

точно, если они согласны с таким положением вещей, то должны подписать.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #5  Пт Июн 29, 2012 16:44:19
Заголовок сообщения:

так значит запрашиваю акт сверки, а какие счета использовать для отражения бонусов?


Автор: Полина(Polina)
Добавлено: #6  Пт Июн 29, 2012 16:59:35
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
так значит запрашиваю акт сверки, а какие счета использовать для отражения бонусов?


Какие вам удобно. Я бы использовала те же счета, на которых ведутся расчёты с данным контрагентом, просто бы доначислила через бух.справку или ручные операции с пометкой "на основании акта сверки"

Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

можно дополнительный вид субконто завести, главное чтобы потом, через время, вам было сразу ясно и понятно, что это была за операция



Автор: Lapka
Добавлено: #7  Сб Июн 30, 2012 09:17:23
Заголовок сообщения:

Юльчик06, У Вас наверняка заключен договор или соглашение в котором указано на основание чего происходит начисление бонусов. Я бы подготовила бухгалтерскую справку, с текстом "на основание соглашения№ .... от..., и выполнения .... Туроператор предоставляет турагенству бонус в размере 197 доллларов. (Расчет бонуса) "
В бух учете у вас данная сумма ляжен по дебету как задолженность туроператора, по кредиту на доход
Актом зачета дебиторской кредиторской задолженность вы зачтете долги



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Сб Июн 30, 2012 10:24:43
Заголовок сообщения:

Lapka говорит:
В бух учете у вас данная сумма ляжен по дебету как задолженность туроператора, по кредиту на доход
Актом зачета дебиторской кредиторской задолженность вы зачтете долги

Согласна. Предлагаю
ДТ 1284 Кт 6280 отражение бонусов
Дт 3310 Кт 1284 зачет дт-кт задолженности на основании акта сверки



Автор: Юльчик06
Добавлено: #9  Вт Окт 16, 2012 15:18:04
Заголовок сообщения:

А как закрыть счет 3310? На нем у меня висит сальдо?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Вт Окт 16, 2012 15:21:11
Заголовок сообщения:

Юльчик06, какое сальдо? В результате чего?


Автор: Юльчик06
Добавлено: #11  Вт Окт 16, 2012 15:25:53
Заголовок сообщения:

Ну вот смотрите поставщик к договору делает доп соглашение на сумму 30000 тенге, я делаю след проводки
Трудоголик2 говорит:
ДТ 1284 Кт 6280 отражение бонусов

беру акт светки и делаю проводку
Трудоголик2 говорит:
Дт 3310 Кт 1284 зачет дт-кт задолженности на основании акта сверки
, на счете 3310 висит сальдо 30000


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #12  Вт Окт 16, 2012 15:34:41
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
поставщик к договору делает доп соглашение на сумму 30000 тенге,

Т.е. вам предоставляется бонус. И вы эту на эту сумму вправе уменьшить платеж по сч 3310. И после начисления бонуса
Юльчик06 говорит:
ДТ 1284 Кт 6280 отражение бонусов

и перекрытия Дт-Кт задолженности у вас все дожно закрыться при условии, что ваш туроператор тоже отразил эти бонусы у себя.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #13  Вт Окт 16, 2012 16:17:26
Заголовок сообщения:

А, все поняла, спасибо!


Автор: sanny_11
Добавлено: #14  Чт Дек 20, 2012 08:12:55
Заголовок сообщения:

Добрый день, прочитала на форуме о Вашей ситуации, хотелось бы узнать как Вы с ней справились. У нас аналогичная ситуация. Наш поставщик (Германия) предоставил на по итогам года бонусный инвойс за продажи его товара проведенные через сеть магазинов Казахстана. Как Вы провели в системе сумму в долларах по курсу на день выписки инвойса или в тенге? Надеюсь на Ваше понимание и помощь.


Автор: Юльчик06
Добавлено: #15  Чт Дек 20, 2012 08:54:03
Заголовок сообщения:

Добрый день! К сожалению наш поставщик в валюте отказался давать какие либо документы по бонусам, поставщик по которому платежи проходили в тенге оформила как и писала выше. В вашем бы случае я бы сделала
sanny_11 говорит:
системе сумму в долларах по курсу на день выписки инвойса
, ведь эти бонусы вам не перечислили деньгами, насколько я поняла, они будут уменьшаться по мере оплаты этому поставщику.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ