Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить по бухгалтерии бонусы от поставщика?
    Как правильно оформить возврат от поставщика
    1C8: Как правильно оформить скидку от поставщика?
    Как правильно оформить возврат денег от поставщика?
    Как правильно оформить акт о скомковавшейся муке, принятой от поставщика?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно оформить бонусы от поставщика?     
    altynay
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Янв 29, 2016 16:16:31   

    Как правильно оформить бонусы от поставщика?Какой документацией это должно сопровождаться?Какие проводки нужно провести в 1С:бухгалтерии?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Янв 30, 2016 14:13:32   

    Они вам наличными/безналичными бонусы оплачивают? Или скидку на товар предоставляют?
    Обычно это отражается в договоре с поставщиком.
    Для вас это доход от оказанных услуг - "маркетинговых", "посреднических", "по продвижению товара" (выбрать то, что вам больше нравится).
    Вы выписываете АВР и СФ. Они вам перечисляют деньги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    altynay
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вс Янв 31, 2016 18:52:39   

    Elis говорит:
    Они вам наличными/безналичными бонусы оплачивают? Или скидку на товар предоставляют?
    Обычно это отражается в договоре с поставщиком.
    Для вас это доход от оказанных услуг - "маркетинговых", "посреднических", "по продвижению товара" (выбрать то, что вам больше нравится).
    Вы выписываете АВР и СФ. Они вам перечисляют деньги.


    Ситуация такая, у директоров была договоренность насчет бонусов за 2015 год, но договор между нами не заключался.Сейчас поставщики от бонусов не отказываются, но я незнаю как это все оформить, директор возложил оформление документации на меня и оповестил меня только в 2016г. Оформить нужно так, чтобы поставщики на числили нам бонусы, а затем сумма бонуса списалась с задолженности покупателя(третьей стороны)в итоге должно получится, что сторона 3с будет должна нам вместо поставщика.

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    вот такие проводки я взяла из форумов:
    ДТ 1284 Кт 6280 отражение бонусов
    Дт 3310 Кт 1284

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Янв 31, 2016 22:38:01   

    altynay, вы на НДС стоите? Если да, то и НДС надо начислить.

    Не понятно, почему вы пишите
    altynay говорит:
    а затем сумма бонуса списалась с задолженности покупателя(третьей стороны)
    , а в проводках указываете Дт 3310, это счет для кредиторской задолженности поставщикам.

    Покупатель чей? Ваш или вашего поставщика?
    И согласен ли он быть вам должным вместо кого-то?
    И если это ваш покупатель, то он вам и так должен за товар, купленный у вас, а теперь еще и за бонус поставщика будет вам должен?

    Все должно оформляться на уровне договора. А с третьей стороной как минимум трехстороннее соглашение.
    Прежде чем отражать у себя доход и НДС, убедитесь, что этот доход будет вам выплачен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    altynay
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Фев 01, 2016 14:37:51   

    Elis говорит:
    окупатель чей? Ваш или вашего поставщика?

    покупатель поставщика

    Добавлено спустя 40 секунд:

    Elis говорит:
    И согласен ли он быть вам должным вместо кого-то?

    Да, на это тот третья сторона согласна

    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:

    Elis говорит:
    Все должно оформляться на уровне договора. А с третьей стороной как минимум трехстороннее соглашение.

    Есть договор на поставку товара, правильно ли будет составить к этому договору доп.соглашение?(приедтся делать задним числом).
    Мы стоим на учете по ндс, значит нужно на бонусы начислить ндс сверху или включить стоимость ндс в бонусы?
    Нужно нам выписать счет-фактуру на бонусы поставщику и после заключить трехсторонний взаиморасчет, правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Фев 02, 2016 00:12:07   

    altynay говорит:
    Есть договор на поставку товара, правильно ли будет составить к этому договору доп.соглашение?(придется делать задним числом).
    Либо доп.соглашение, либо отдельный договор. Как вам будет удобно.

    altynay говорит:
    Мы стоим на учете по ндс, значит нужно на бонусы начислить ндс сверху или включить стоимость ндс в бонусы?
    Исходите из суммы, которую вы должны будете получить в результате. Она должна включать в том числе и НДС. К примеру, если договор на сумму бонусов 120 000 тенге, то в т.ч. 12% НДС 12 000 тенге, облагаемый оборот 100 000 тенге.

    altynay говорит:
    Нужно нам выписать счет-фактуру на бонусы поставщику и после заключить трехсторонний взаиморасчет, правильно?
    Я бы сначала заключила договор и трехсторонний взаимозачет. И только после этого бы:
    Elis говорит:
    ...выписываете АВР и СФ. Для вас это доход от оказанных услуг - "маркетинговых", "посреднических", "по продвижению товара" (выбрать то, что вам больше нравится).


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Фев 02, 2016 10:18:01   

    Мы у поставщика брали материал в 3 кв. 2015г на сумму 8751, НДС взяли в зачет. 18.11.2015г. поставщик сделал у себя корректировку на эту сумму, взял эту сумму себе на расход (узнала это сейчас когда взяла акт сверки). Поставщик объясняет это тем, что товар они нам дали бесплатно, корректировкой списали нашу кредиторскую задолженность, предоставили приказ. Мне теперь эту сумму брать в доход проводкой 3310-6220-8751? Что делать с НДС, убрать из зачета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Фев 02, 2016 11:46:58   

    Поставщик прислал приказ о безвозмездной передачи ТМЦ, как правильно провести в бухгалтерском учете и что делать с НДС ранее взятым в зачет? Какие будут проводки? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вс Янв 29, 2017 00:08:40   

    Поставщик выставил минусовую счет-фактуру на бонусы по итогам 2016г. Какие будут проводки в бухгалтерском учете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Янв 30, 2017 06:51:56   

    Margo1 говорит:
    Поставщик выставил минусовую счет-фактуру на бонусы по итогам 2016г

    Предлагаю:
    1.http://www.balans.kz/topic41421.html?print=yes
    С ув.

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    И еще- посмотрите вверх-Похожие темы.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Фев 06, 2017 20:33:10   

    esiphi говорит:
    1.http://www.balans.kz/topic41421.html?print=yes

    ссылка не доступна...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz