Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ТОО на ОУР, раздельный метод отнесени...
    В каких случаях налогоплательщик обяз...
    Надо ли заполнять строку 300.00.007, ...
    Раздельный метод отнесения взачет НДС
    Вебинар 4 мая 13:00. Методы отнесения в зачет НДС: пропорциональный и раздельный
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Раздельный метод отнесения в зачет при экспорте товара приобретенного в Белорусии и Китае.     
    Bellka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Авг 20, 2011 10:40:08   

    Подскажите пожалуйста! У меня раздельный метод учета НДС. Мы приобретаем товар в Беларуссии и Китае, небольшую его часть экспортируем в Россию. НДС по импорту оплачен по ГТД и по ф.320 и отражен в ф.300 по строкам 300.00.017 I и III. Каким образом я должна рассчитать зачетный НДС? Должна ли я уменьшить НДС по строке 300.00.017? Пример:
    1. Общий оборот по реализации 400 000, НДС 46 440
    2. в т.ч. экспорт 13 000
    3. Оборот по приобретенным 500 000, НДС 60 000
    4. в т.ч. импорт 300 000, НДС 36 000 ( в т.ч. участвующий в экспорте 10 000, НДС 1 200)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Авг 20, 2011 11:16:50 Сказали Спасибо❤   

    Как я понимаю экспорт - это облагаемый оборот по 0ойставке, а не необлагемый. Поэтому весь НДС идйт в зачет.

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    При этом вряд ли возможен возврат по 0-ой, так как пишете что немного экспорта. А должно быть 70%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bellka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Авг 20, 2011 15:29:07   

    Заполнила ф.300, поставила в строку 300.00.03 сумму экспорта 13 000, которая попадает из приложения 300.01.005. В СОНО сделала проверку заполнения, и мне выдана ошибка, что нужно заполнить ещё строку 300.01.06 (Сумма НДС относимого в зачет и использованного для целей оборота облагаемого по нулевой ставке). Это означает, что я должна увеличить начисленный НДС этим уменьшить зачетный. Но ведь товар импортный и приобретён без НДС, а в зачет поставлен НДС уплаченный по ГТД и заявлению 328.
    Всё таки я сомневаюсь, как сделать правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Авг 20, 2011 16:50:16   

    Просто нет под рукой правил заполнения. Но уверена что ничего не должго быть такого, что бы в вашем случае уменьшало зачет,
    Почему у вас ндс, использованный для 0 ой вдруг увеличитначисленный? Что то вы не про то....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bellka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Авг 22, 2011 09:57:30   

    По поводу раздельного метода, спасибо, мне стало понятно. У меня облагаемый оборот по 0 ставке, а не освобожденный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz