|  В распределенной базе 1с8 как провести перечисление головной на карт.счет сотруднику филиала
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Ср Апр 27, 2011 13:21:04   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте, на карточку сотрудника филиала были перечислены деньги для оплаты там. платежей с гол. организации. Эта сумма висит у ГО на 1040 как его закрыть.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пт Апр 29, 2011 11:08:12   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Если он оплатил таможенные платежи, то на основании выписки по карт-счету Дт 3390 Кт 1040.
 
Т.е. точно так же, как если бы с расчетного счета оплатили бы.
 
 
У головного с обычного расчетного счета на карт-счет филиала переводили?
 
Или у головного тоже карт-счет свой имеется?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пт Апр 29, 2011 11:28:29   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elis3 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  У головного с обычного расчетного счета на карт-счет филиала переводили?  | 
	 
 
 
У ГО с расчетного счета обычного перевела на карт.счет филиала. Теперь у филиала по 1040 краснота. А у ГО висит эта сумма. А выписку филиал провели, по их нему ГТД все закрыто счет 3390 идет ровно. Только 1040 красным пошел.
 
 
Добавлено спустя 54 секунды:
 
 
 
	  | Elis3 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Или у головного тоже карт-счет свой имеется? | 
	 
 
 
У ГО тоже свой карт.счет имеется.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пт Апр 29, 2011 15:29:32   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Салтанат, вот как у вас шло движение денег по выпискам?
 
Я по вашим ответам ну ничего понять не могу?
 
 
Имеем в наличии
 
1) расчетный счет головного (1030.1)
 
2) карт-счет головного (1040.1)
 
3) карт-счет филиала (1040.2)
 
 
Как деньги шли:
 
Дт 1040.1 Кт 1030.1
 
Дт 1040.2 Кт 1040.1
 
Дт 3390 Кт 1040.2
 
 
Так?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пт Апр 29, 2011 18:19:11   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нет, суб. счетов у нас нет с расчетного сч. ГО ушли деньги на карт. счет Дт 1040. Кт 1030 
 
Теперь на сч 1040 у филиала  ничего нет, но они сделали проводку Дт 3397. Кт 1040 оплатили там. платежи 
 
Теперь на сч. 1040 у ГО эта сумма висит 1,5 млн., а у филиала на сч 1040 вылезло красным 1, 410 оплата там. платежей. Я наверное, что то не правильно сделала.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пт Апр 29, 2011 18:44:24   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Если в Дт 1040 сначала положили деньги 1,5 млн, а потом из Кт 1040 сняли 1,41 млн, то красного сальдо на счете 1040 быть не может по определению. Да, вы что-то неправильно сделали, и я вот и пытаюсь поять, что именно.
 
 
И еще непонятно, кто такие "они"? Вы не одна что-ли в своей базе работаете?
 
Посмотрите анализ счета по 1040, все проводки, которые давались за месяц по этому счету.
 
Там есть и приход и расход? Оба - по филиалу?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Вт Май 03, 2011 11:04:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Elis3 Я ГО перечислила деньги на карт.счет сотруднику филиала, у меня с р/с был перевод на карточку 1040, все на этом никаких проводок нет. Дальше с этой карточки филиал оплачивает тамож. платежи но выходит так как будто этих денег у них там нет. Фактически они есть но по программе нет, может они должны как то у себя оприходовать. А у меня они висят на 1040, как я их должна списать, а по филиалу 1040 красным стоит. Я наверное не правильные провела платежи по программе.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
 
 
 
	  | Elis3 говорит: | 
	 
	
	  | 
	   еще непонятно, кто такие "они"? Вы не одна что-ли в своей базе работаете?  | 
	 
 
 
в одной базе ГО и филиал, мы делаем обмен данными. Если посмотреть отдельно анализ счета 1040 по филиалу, то там выходит красным, а если выбирать две организации сразу т.е. ГО и филиала то остаток по карт. счету идт ровным.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Вт Май 03, 2011 11:26:54   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ясно. Т.е. у вас проблема, как это в распределенной Базе провести.
 
Это вам в ветку по 1С нужно.
 
 
Я попрошу модераторов отрезать вашу часть этой ветки и перенести в 1С, а вы пока напишите, какая у вас 1С, ну и всю информацию, необходимую для такого типа вопросов. http://balans.kz/rules.php
 
И скриншоты обороток или перечня проводок выложите.
 
 
Похоже, что филиал не оприходовал у себя эту сумму.
 
Но точнее вам скажут спецы по 1С.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Вт Май 03, 2011 12:36:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Салтанат, 
 
Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?
 
И потом юридически корп. карт-счет оформлен на Филиал или ГО?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Вт Май 03, 2011 15:22:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Raybek говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?  | 
	 
 
 
Да
 
 
	  | Raybek говорит: | 
	 
	
	  | 
	  И потом юридически корп. карт-счет оформлен на Филиал или ГО? | 
	 
 
 
на филиал  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Вт Май 03, 2011 15:43:16   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Салтанат говорит: | 
	 
	
	  
	  Raybek говорит:
 
Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?
 
 
Да  | 
	 
 
 
Я думаю Вы не так поняли - если бы Вы использовали Филиал - как структурное подразделение, а не как Организация, то можно было бы в Вашем случае сделать так, одной операцией
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
 
 
 
	  | Салтанат говорит: | 
	 
	
	  
	  Raybek говорит:
 
Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?
 
 
Да  | 
	 
 
 
Чтобы проверить п.Меню - Предприятие - Настройка параметров учета - Настройка параметров учета - Структурные подразделения
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
 
 
И тогда Филиал у Вас должен находиться не в Организациях, а в спр.Подразделения с галочкой - Является структурным подразделением
 
 
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
 
 
А в Вашем варианте, когда Филиал забит как Организация в спр. Организации, я думаю передачу денег Филиалу лучше осуществлять через счет "1240" - задолженность филиалов.
 
То есть:
 
1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030
 
2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397
 
3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
 
 
 
	  | Raybek говорит: | 
	 
	
	  | 
	  3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240  | 
	 
 
 
А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет?
 
Потом короче как-то закрыть надо будет 1240 у ГО и 3397 у Филиала.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Вт Май 03, 2011 16:06:33   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Raybek, я действительно вас не правильно поняла у меня в Организации стоят две организации это ГО и филиал. Но галочка стоит где поддержка со структурными подразд.
 
 
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
 
 
Делаю платежное поручение исходящее - перевод на другой счет организации, там вкладки отправитель - получатель нет
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
 
 
Платежное поручение  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Вт Май 03, 2011 16:20:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Салтанат говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Делаю платежное поручение исходящее - перевод на другой счет организации, там вкладки отправитель - получатель нет  | 
	 
 
 
Потому что Филиал у Вас не как Подразделение, а как Организация.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
 
 
Я думаю в Вашем случае, если не "запихивать" Филиал из Организаций в Подразделения, то примерно как-то так
 
 
	  | Raybek говорит: | 
	 
	
	  
	  То есть:
 
1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030
 
2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397  | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Вт Май 03, 2011 16:38:39   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Салтанат говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Больше никаких вариантов нет?  | 
	 
 
 
Ну здесь видите, весь смысл в том, что счета у Вас в базе принадлежат разным Организациям.
 
Поэтому здесь я не вижу другого пути, как через транзитные движения, типа "Мы отдали - они взяли и т.д."
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
 
 
А по проводкам я думаю другую может тему создать "Проводки по перечислению денег с р/с Гол.орг. на корп.карт.счет Филиала"?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Вт Май 03, 2011 21:20:26   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Raybek говорит: | 
	 
	
	  | 
	  1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030 | 
	 
 
 
Неплохо.
 
 
	  | Raybek говорит: | 
	 
	
	  | 
	  2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397 | 
	 
 
 
Можно. И 3330 можно.
 
 
	  | Raybek говорит: | 
	 
	
	  
	  Raybek говорит:
 
	3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240 
 
	
 
А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет? | 
	 
 
 
Не только по-твоему - по-любому неправ.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#20  Ср Май 04, 2011 08:54:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  
	  Raybek говорит:
 
Raybek говорит: 
 
3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240 
 
 
А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет?
 
 
Не только по-твоему - по-любому неправ.  | 
	 
 
 
Сэнсэй, самому интересно стало, как закрыть у ГО 1240, а у Филиала 3397 (3310) при таком варианте?
 
Или неправомерно будет в этой теме обсуждать проводки?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |