» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В распределенной базе 1с8 как провести перечисление головной на карт.счет сотруднику филиала

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Салтанат
Добавлено: #1  Ср Апр 27, 2011 13:21:04
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, на карточку сотрудника филиала были перечислены деньги для оплаты там. платежей с гол. организации. Эта сумма висит у ГО на 1040 как его закрыть.


Автор: Elis3
Добавлено: #2  Чт Апр 28, 2011 10:23:06
Заголовок сообщения:

Салтанат, на его личную карточку или речь идет о корпоративном карт-счете?


Автор: Салтанат
Добавлено: #3  Пт Апр 29, 2011 10:25:58
Заголовок сообщения:

Elis3 корпоративный карт-счет


Автор: Elis3
Добавлено: #4  Пт Апр 29, 2011 11:08:12
Заголовок сообщения:

Если он оплатил таможенные платежи, то на основании выписки по карт-счету Дт 3390 Кт 1040.
Т.е. точно так же, как если бы с расчетного счета оплатили бы.

У головного с обычного расчетного счета на карт-счет филиала переводили?
Или у головного тоже карт-счет свой имеется?



Автор: Салтанат
Добавлено: #5  Пт Апр 29, 2011 11:28:29
Заголовок сообщения:

Elis3 говорит:
У головного с обычного расчетного счета на карт-счет филиала переводили?

У ГО с расчетного счета обычного перевела на карт.счет филиала. Теперь у филиала по 1040 краснота. А у ГО висит эта сумма. А выписку филиал провели, по их нему ГТД все закрыто счет 3390 идет ровно. Только 1040 красным пошел.

Добавлено спустя 54 секунды:

Elis3 говорит:
Или у головного тоже карт-счет свой имеется?

У ГО тоже свой карт.счет имеется.



Автор: Elis3
Добавлено: #6  Пт Апр 29, 2011 15:29:32
Заголовок сообщения:

Салтанат, вот как у вас шло движение денег по выпискам?
Я по вашим ответам ну ничего понять не могу?

Имеем в наличии
1) расчетный счет головного (1030.1)
2) карт-счет головного (1040.1)
3) карт-счет филиала (1040.2)

Как деньги шли:
Дт 1040.1 Кт 1030.1
Дт 1040.2 Кт 1040.1
Дт 3390 Кт 1040.2

Так?



Автор: Салтанат
Добавлено: #7  Пт Апр 29, 2011 18:19:11
Заголовок сообщения:

Нет, суб. счетов у нас нет с расчетного сч. ГО ушли деньги на карт. счет Дт 1040. Кт 1030
Теперь на сч 1040 у филиала ничего нет, но они сделали проводку Дт 3397. Кт 1040 оплатили там. платежи
Теперь на сч. 1040 у ГО эта сумма висит 1,5 млн., а у филиала на сч 1040 вылезло красным 1, 410 оплата там. платежей. Я наверное, что то не правильно сделала.



Автор: Elis3
Добавлено: #8  Пт Апр 29, 2011 18:44:24
Заголовок сообщения:

Если в Дт 1040 сначала положили деньги 1,5 млн, а потом из Кт 1040 сняли 1,41 млн, то красного сальдо на счете 1040 быть не может по определению. Да, вы что-то неправильно сделали, и я вот и пытаюсь поять, что именно.

И еще непонятно, кто такие "они"? Вы не одна что-ли в своей базе работаете?
Посмотрите анализ счета по 1040, все проводки, которые давались за месяц по этому счету.
Там есть и приход и расход? Оба - по филиалу?



Автор: Салтанат
Добавлено: #9  Вт Май 03, 2011 11:04:41
Заголовок сообщения:

Elis3 Я ГО перечислила деньги на карт.счет сотруднику филиала, у меня с р/с был перевод на карточку 1040, все на этом никаких проводок нет. Дальше с этой карточки филиал оплачивает тамож. платежи но выходит так как будто этих денег у них там нет. Фактически они есть но по программе нет, может они должны как то у себя оприходовать. А у меня они висят на 1040, как я их должна списать, а по филиалу 1040 красным стоит. Я наверное не правильные провела платежи по программе.

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

Elis3 говорит:
еще непонятно, кто такие "они"? Вы не одна что-ли в своей базе работаете?

в одной базе ГО и филиал, мы делаем обмен данными. Если посмотреть отдельно анализ счета 1040 по филиалу, то там выходит красным, а если выбирать две организации сразу т.е. ГО и филиала то остаток по карт. счету идт ровным.



Автор: Elis3
Добавлено: #10  Вт Май 03, 2011 11:26:54
Заголовок сообщения:

Ясно. Т.е. у вас проблема, как это в распределенной Базе провести.
Это вам в ветку по 1С нужно.

Я попрошу модераторов отрезать вашу часть этой ветки и перенести в 1С, а вы пока напишите, какая у вас 1С, ну и всю информацию, необходимую для такого типа вопросов. http://balans.kz/rules.php
И скриншоты обороток или перечня проводок выложите.

Похоже, что филиал не оприходовал у себя эту сумму.
Но точнее вам скажут спецы по 1С.



Автор: Салтанат
Добавлено: #11  Вт Май 03, 2011 12:05:55
Заголовок сообщения:

Спасибо Elis3 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)


Автор: Raybek
Добавлено: #12  Вт Май 03, 2011 12:36:14
Заголовок сообщения:

Салтанат,
Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?
И потом юридически корп. карт-счет оформлен на Филиал или ГО?



Автор: Салтанат
Добавлено: #13  Вт Май 03, 2011 15:22:09
Заголовок сообщения:

Raybek говорит:
Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?

Да
Raybek говорит:
И потом юридически корп. карт-счет оформлен на Филиал или ГО?

на филиал



Автор: Raybek
Добавлено: #14  Вт Май 03, 2011 15:43:16
Заголовок сообщения:

Салтанат говорит:
Raybek говорит:
Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?

Да

Я думаю Вы не так поняли - если бы Вы использовали Филиал - как структурное подразделение, а не как Организация, то можно было бы в Вашем случае сделать так, одной операцией

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

Салтанат говорит:
Raybek говорит:
Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?

Да

Чтобы проверить п.Меню - Предприятие - Настройка параметров учета - Настройка параметров учета - Структурные подразделения

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

И тогда Филиал у Вас должен находиться не в Организациях, а в спр.Подразделения с галочкой - Является структурным подразделением

Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:

А в Вашем варианте, когда Филиал забит как Организация в спр. Организации, я думаю передачу денег Филиалу лучше осуществлять через счет "1240" - задолженность филиалов.
То есть:
1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030
2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397
3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

Raybek говорит:
3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240

А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет?
Потом короче как-то закрыть надо будет 1240 у ГО и 3397 у Филиала.



Автор: Салтанат
Добавлено: #15  Вт Май 03, 2011 16:06:33
Заголовок сообщения:

Raybek, я действительно вас не правильно поняла у меня в Организации стоят две организации это ГО и филиал. Но галочка стоит где поддержка со структурными подразд.

Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

Делаю платежное поручение исходящее - перевод на другой счет организации, там вкладки отправитель - получатель нет

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

Платежное поручение



Автор: Raybek
Добавлено: #16  Вт Май 03, 2011 16:20:54
Заголовок сообщения:

Салтанат говорит:
Делаю платежное поручение исходящее - перевод на другой счет организации, там вкладки отправитель - получатель нет

Потому что Филиал у Вас не как Подразделение, а как Организация.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

Я думаю в Вашем случае, если не "запихивать" Филиал из Организаций в Подразделения, то примерно как-то так
Raybek говорит:
То есть:
1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030
2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397



Автор: Салтанат
Добавлено: #17  Вт Май 03, 2011 16:30:12
Заголовок сообщения:

Больше никаких вариантов нет? :oops:


Автор: Raybek
Добавлено: #18  Вт Май 03, 2011 16:38:39
Заголовок сообщения:

Салтанат говорит:
Больше никаких вариантов нет?

Ну здесь видите, весь смысл в том, что счета у Вас в базе принадлежат разным Организациям.
Поэтому здесь я не вижу другого пути, как через транзитные движения, типа "Мы отдали - они взяли и т.д."

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

А по проводкам я думаю другую может тему создать "Проводки по перечислению денег с р/с Гол.орг. на корп.карт.счет Филиала"?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #19  Вт Май 03, 2011 21:20:26
Заголовок сообщения:

Raybek говорит:
1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030

Неплохо.
Raybek говорит:
2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397

Можно. И 3330 можно.
Raybek говорит:
Raybek говорит:
3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240

А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет?

Не только по-твоему - по-любому неправ.



Автор: Raybek
Добавлено: #20  Ср Май 04, 2011 08:54:12
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Raybek говорит:
Raybek говорит:
3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240

А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет?

Не только по-твоему - по-любому неправ.

Сэнсэй, самому интересно стало, как закрыть у ГО 1240, а у Филиала 3397 (3310) при таком варианте?
Или неправомерно будет в этой теме обсуждать проводки?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #21  Ср Май 04, 2011 09:08:07
Заголовок сообщения:

Raybek говорит:
Или неправомерно будет в этой теме обсуждать проводки?

В этой - нет.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ