Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ФНО по налогу на транспорт ИП на патенте
    Отчетность для ИП по налогу на транспорт
    Камеральный контроль по налогу на транспорт
    Поправочный коэфициент по налогу на транспорт
    расчет по налогу на транспорт до 5 июля
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отражение в БУ отозванного отчета по налогу на транспорт.     
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 08, 2011 20:46:38   

    Добрый вечер! подскажите пожалуста,ситуация такая в 2008 сдают декларацию по налогу на транспорт (транспорт арендованный) и оплачивают этот налог,в 2009 сдают дополнительный отчет, за минусом этой суммы, по лицевому счету висит переплата по данному налогу.Какую проводку правильно будет сделать в БУ,чтобы показать переплату по счету 3170?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 08, 2011 23:37:31 Сказали Спасибо❤   

    Дт 1430 Кт 3170

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 09, 2011 14:01:19   

    Спасибо!я тоже к такому выводу пришла,получился остаток по Дт на 1430,как переплата по налогам,а вот счет 3170 не могу понять,ведь получаеться остаток по Кт как наше обьязательство.и будет так всегда висеть,обьяснити пожалуста,а как закрыть этот счет?или он так и будет висеть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 09, 2011 14:16:15   

    Sali_&_Buh,
    Sali_&_Buh говорит:
    ситуация такая в 2008 сдают декларацию по налогу на транспорт (транспорт арендованный) и оплачивают этот налог,в 2009 сдают дополнительный отчет, за минусом этой суммы, по лицевому счету висит переплата по данному налогу.Какую проводку правильно будет сделать в БУ,чтобы показать переплату по счету 3170?
    .
    Предлагаю,как вариант:
    1.Дт 3170-Кт 5510.
    2.Дт 1430-Кт 3170.
    С ув.

    Posted after 7 minutes 40 seconds:

    Лучше- Кт5520.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Фев 11, 2011 14:46:27   

    esiphi говорит:
    1.Дт 3170-Кт 5510

    Получаеться я эту сумму налога минусую с нераспределенного убытка и сажаю на налог?а корректировку годового отчета за 2008 г. делать нужно будет?или достаточного того что покажу эту операцию в 2009 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Фев 11, 2011 14:52:21 Сказали Спасибо❤   

    Sali_&_Buh,
    Sali_&_Buh говорит:
    достаточного того что покажу эту операцию в 2009 г.
    .
    Считаю,что эту операцию можно провести и в 2010 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Фев 11, 2011 14:58:32   

    правильнее будет наверное в 2009,ведь отчет по транспорту с минусом был сдан в 2009 г.,чтобы БУ сошелся с лицевым счетом НУ. И откоректирую 100 форму за 2009г.Спасибо за полезный советы!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Фев 25, 2011 14:32:05   

    Добрый день!подскажите пожалуста, вот я сделала проводку Дт 3170 кт 5510,с неспределенной прибыли или убытка вернула налог на транспорт(отозванный отчет). а как и где это показать в 100 форме?в разделе корректировки доходов и вычетов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Мар 01, 2011 17:17:32   

    подскажите пожалуста кто знает. Sad
    Sali_&_Buh говорит:
    а как и где это показать в 100 форме?в разделе корректировки доходов и вычетов?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Мар 02, 2011 09:31:02   

    Sali_&_Buh,
    Sali_&_Buh говорит:
    в разделе корректировки доходов и вычетов

    Считаю,что в Вашей ситуации, это верное решение т.к. в 2008 г.Вы,согласно ст.103 НК РК(2008г.) сумму налога на транспорт отнесли на вычеты,то в 2009 г. необходимо внести корректировку и уменьшить размер вычетов,соответственно будет увеличение налогооблагаемого дохода и КПН.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Мар 02, 2011 09:53:52   

    Спасибо!это получаеться что в строке 100.00.059 II "корректировка вычетов" мне нужно поставить эту сумму налога со знаком "-" или "+"?я впервый раз делаю 100 форму,и путаюсь.согласно формуле по строке 100.00.060 "налооблагаемый доход(убыток)" надо доход - вычеты+корректировка.Доход у меня 14467746,вычеты 21123513,корректировка 39470.получаеться налогооблагаемый доход "- 6616297"?правильно ли?совсем запуталась.
    esiphi говорит:
    уменьшить размер вычетов,соответственно будет увеличение налогооблагаемого дохода и КПН.

    либо в моей ситуации,когда убыток,значит убыток должен уменьшиться?[/i]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Мар 02, 2011 10:00:04 Сказали Спасибо❤   

    Sali_&_Buh,
    Sali_&_Buh говорит:
    6616297

    Sali_&_Buh говорит:
    правильно
    .
    Ответ.
    Sali_&_Buh говорит:
    убыток должен уменьшиться

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Мар 02, 2011 10:05:59   

    Большое вам спасибо!
    Sali_&_Buh говорит:
    это получаеться что в строке 100.00.059 II "корректировка вычетов" мне нужно поставить эту сумму налога со знаком "-" или "+"?

    подскажите ответ на этот вопрос,плиз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Мар 02, 2011 10:14:27   

    Sali_&_Buh,
    Sali_&_Buh говорит:
    "-" или "+"?
    .
    Стр.100.00.059-(+).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Мар 02, 2011 10:20:07   

    а может с минусом,ведь согласно правилам,строка 100.00.59 равна 100.00.059 I - 100.00.059 II.если я поставлю в строку 100.00.059 II с "-", то получиться в строке 100.00.59 (0- "-39470")=39470?

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    только вот написано что корректировка доходов и вычетов производиться согласно ст.131,132.я что то со своим отозванным отчетом кажеться не попадаю в эту статью?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Мар 02, 2011 10:26:43   

    Sali_&_Buh,
    Стр.100.00.060=100.00.029-100.00.058+100.00.059.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz