Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Пропорциональный метод отнесения в зачет.
|
|
#1 Пт Фев 21, 2014 15:30:34
|
|
|
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,правильно ли я делаю при пропорциональном методе:Например:
НДС к начислению 242 317
НДС к зачету 111 320, к оплате 130 997???но в эту сумму 111 320 входит 8 600 тг.приобретение БЕЗ НДС.Права ли я???Получается я беру всю реализацию-поступление ТМЗ и услуг.Поправьте,если не права.....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Фев 21, 2014 23:28:19
|
|
|
Здравствуйте!
NATA1686 говорит: |
но в эту сумму 111 320 входит 8 600 тг.приобретение БЕЗ НДС |
как такое может быть, если
NATA1686 говорит: |
НДС к зачету 111 320 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Сб Фев 22, 2014 00:43:23
|
|
|
Коротин Евгений, я имею ввиду что с этой суммой 8600 и получилась 111 320.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Правильно, я понимаю,если не облаг.оборот,то он идет на затраты?и в зачет мы его не берем?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вс Фев 23, 2014 00:19:46
|
|
|
NATA1686, поясните фразу
NATA1686 говорит: |
НДС к зачету 111 320, к оплате 130 997???но в эту сумму 111 320 входит 8 600 тг.приобретение БЕЗ НДС. |
Вопрос не ясен.
Также есть кнопка "Позвать специалиста".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вс Фев 23, 2014 15:47:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
получается что ты выписала счет фактуры в которых НДС 242 317тг, в приобретенных поступление ТМЗ и услуг сумма НДС 111 320 получается к уплате = 130 997, а 8 600 это товары по которым НДС не начисляется отдельно есть графа 300.00.015 в ф.300 там указать сумму а сама из 8600 ты не имеешь права выводить НДС и брать его в зачет. Эти 8600 это затраты и ты берешь в расход в годом отчете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вс Фев 23, 2014 17:20:20
|
|
|
Каимова Ольга, а что не ясного?не понимаю......
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Наталья*, спасибо вам,вы поняли меня и о чем я,только при закрытии периода,НДС не идущий к зачету всегда равен "0" так и должно быть?Жму вам спасибку!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пн Фев 24, 2014 13:05:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686 говорит: |
[b]НДС не идущий к зачету всегда равен "0" так и должно быть? |
Если в счет фактуре нету суммы НДС то значит если вы работаете в 1 С когда приходуете ТМЗ вносите наименование количество все как указано в счет фактуре и где у вас начисляется НДС 12% вы там нажмите и выберите БЕЗ НДС и все.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|