» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Пропорциональный метод отнесения в зачет. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #1  Пт Фев 21, 2014 15:30:34 |
Заголовок сообщения: | Пропорциональный метод отнесения в зачет. |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,правильно ли я делаю при пропорциональном методе:Например: НДС к начислению 242 317 НДС к зачету 111 320, к оплате 130 997???но в эту сумму 111 320 входит 8 600 тг.приобретение БЕЗ НДС.Права ли я???Получается я беру всю реализацию-поступление ТМЗ и услуг.Поправьте,если не права..... |
Автор: | Коротин Евгений | ||||
Добавлено: | #2  Пт Фев 21, 2014 23:28:19 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Здравствуйте!
как такое может быть, если
|
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #3  Сб Фев 22, 2014 00:43:23 |
Заголовок сообщения: | |
Коротин Евгений, я имею ввиду что с этой суммой 8600 и получилась 111 320. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Правильно, я понимаю,если не облаг.оборот,то он идет на затраты?и в зачет мы его не берем? |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #4  Сб Фев 22, 2014 14:32:26 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста,а то есть сомнения... |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #5  Вс Фев 23, 2014 00:09:10 |
Заголовок сообщения: | |
жаль,что так никто и не помог.... |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #6  Вс Фев 23, 2014 00:19:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
NATA1686, поясните фразу
Вопрос не ясен. Также есть кнопка "Позвать специалиста". |
Автор: | Наталья* |
Добавлено: | #7  Вс Фев 23, 2014 15:47:08 |
Заголовок сообщения: | |
получается что ты выписала счет фактуры в которых НДС 242 317тг, в приобретенных поступление ТМЗ и услуг сумма НДС 111 320 получается к уплате = 130 997, а 8 600 это товары по которым НДС не начисляется отдельно есть графа 300.00.015 в ф.300 там указать сумму а сама из 8600 ты не имеешь права выводить НДС и брать его в зачет. Эти 8600 это затраты и ты берешь в расход в годом отчете. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #8  Вс Фев 23, 2014 17:20:20 |
Заголовок сообщения: | |
Каимова Ольга, а что не ясного?не понимаю...... Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Наталья*, спасибо вам,вы поняли меня и о чем я,только при закрытии периода,НДС не идущий к зачету всегда равен "0" так и должно быть?Жму вам спасибку! |
Автор: | Наталья* | ||
Добавлено: | #9  Пн Фев 24, 2014 13:05:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если в счет фактуре нету суммы НДС то значит если вы работаете в 1 С когда приходуете ТМЗ вносите наименование количество все как указано в счет фактуре и где у вас начисляется НДС 12% вы там нажмите и выберите БЕЗ НДС и все. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #10  Пн Фев 24, 2014 13:07:25 |
Заголовок сообщения: | |
Наталья*, Спасибо.да,я так и делаю.а галочку нужно ставить отражение в НУ? |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #11  Пн Фев 24, 2014 13:15:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добавлю еще "вид поступления" поставьте "Товары.работы.услуги приобретенные без НДС" |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #12  Пн Фев 24, 2014 13:19:59 |
Заголовок сообщения: | |
anginaa, спасибо |