Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    На какую дату брать курс при экспорте?
    При экспорте на какую дату правильно брать курс?
    При экспорте какой на брать курс (на дату сч/ф, как ГТД или на дату предоплаты)?
    Какую дату в приложении300.08 Деклара...
    ИНН нерезидента можно вписать в строк...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На какую дату опираться при выписке счетов-фактур при экспорте?     
    Жужа
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Май 18, 2009 12:43:55 Сообщить модератору   

    база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=277916#277916
    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=346287#346287

    Уважаемые коллеги! Нужна консультаций бухгалтеров, работающих в компаниях, занимающихся экспортом, а именно, на какую дату опираться при выписке счетов-фактур, ведь по кодексу с 2009года датой совершения оборота по реализации является дата фактического пересечения границы. нужны ваши советы как поступить лучше?

    Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:

    Почему все молчат? Хоть кто-нибудь ответьте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Персен
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Июн 04, 2009 13:08:23   

    совершения оборота по реализации является дата фактического пересечения границы На таможне доложны проставить штампик с датой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жужа
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Июн 04, 2009 13:11:08 Сообщить модератору   

    А если по контракту право собственности переходит до границы, тогда как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена_ГБ
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июн 04, 2009 14:09:49   

    Жужа, а вы определились с курсом валюты, по которому делать реализацию? У меня такая же ситуация и мы ее тут на форуме обсуждали, если посмотрите на 2 стр.под названием "Какой курс применять в учете при реализации товаров на экспорт"(не знаю как сделать ссылочку, поэтому указываю название Embarassed ) Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение!

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=199846#199846 (ссылка добавлена Solitary)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жужа
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Июн 04, 2009 14:13:27 Сообщить модератору   

    я применяю курс на дату , когда переходит право собственности, так как счет-фактуру выписываю именно этой датой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена_ГБ
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Июн 04, 2009 15:03:17   

    Жужа, а вы пробовали обращаться в налоговые органы за информацией, у меня например есть два противоположных друг другу ответа, что считать верным, просто не знаю. Я тоже решила счет-фактуры выписывать на дату перехода права собственности (у меня это будет курс,указанный в ГТД при выпуске товаров), в моем НУ специалисты отдела НДС говорят, что при проверке будут учитывать курс на дату оформления ГТД (выпуск товаров),а вообще - ситуация запутанная, если не сказать безвыходная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жужа
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Июн 04, 2009 15:10:03 Сообщить модератору   

    Да я тоже в тупике,честно говоря, тем более у меня возврат НДС по нулевой ставке, налоговики однозначно будут опираться на пересечение границы, насчет курса пока незнаю, получается палка о двух концах.Где еще можно проконсультироваться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена_ГБ
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июн 04, 2009 15:48:05   

    Я консультировалась уже везде, вплоть до председателя НК МФ РК, в частности один специалист МФ мне указал на необходимость выписывать корректировочную(!!) счет-фактуру, в том случае если курс на дату пересечения границы поменяется, но дать ответ на каком основании делается корр-ка оборота, она мне дать не могла, ведь в статье 239 НК конкретно указаны случаи, когда делается корректировка и изменения курса валюты там нет. Даже если сделать допущение о том, что учет НДС вести в отдельном регистре с датой реализации и курсом валюты отличной от бух.учета (и также от налогообложения КПН, т.к. при его исчислении берутся данные бух.учета в соответствии с принципом начисления, который еще пока никто не отменял), все-таки остается открытым вопрос о выписке счет-фактур, так как документ ведь должен быть один, а какая в ней будет информация (курс валюты и дата выписки) - тут даже моя воспаленная фантазия не справляется Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жужа
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июн 04, 2009 15:51:11 Сообщить модератору   

    Спасибо, что откликнулись. теперь знаю, что я не одна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataliya2984
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Авг 12, 2009 17:54:31   

    А я выписывала счет-фактуру на дату ГТД это большая ошибка? И если оборот по 0% составляет менее 70 %, возвратт НДС возможен? И еще, заявление на возврат заполняется в 300 форме или возможно отдельно заполнять заявление?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лотос
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Апр 28, 2010 18:43:15   

    Помогите разобраться в п. 3 статьи 237. Товар ушел в режиме экспорта, но декларация была оформлена сначала в режиме временного декларирования, а только через 2 месяца была оформлена полная ГТД. Но есть один момент: сначала была пересечена граница РК, а условие поставки - FOB российский порт. В данном случае дата реализации - дата оформления полной ГТД?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Апр 28, 2010 18:50:20 Сказали Спасибо❤   

    Лотос говорит:
    В данном случае дата реализации - дата оформления полной ГТД?

    Верно, в целях налогового учета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadeena
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Окт 28, 2011 16:48:19   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста какой курс применить при оформлении доп. счет-фактуры. У нас был экспорт в РФ 22.07.11г. по курсу 5,23. Затем на основании акта о расхождении 03.08.2011г. оформили доп. минусовую счет-фактуру. И вопрос какой курс брать: на 22.07.2011 или 03.08.2011г.?
    Благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadeena
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Окт 31, 2011 10:29:36   

    Уважаемые коллеги! Помогите определиться с датой!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Окт 31, 2011 11:12:51 Сказали Спасибо❤   

    nadeena, на 03.08.2011г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz