Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 20 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 20 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Семинар НК в Алмате 4 февраля
    Вопросы и комментарии на семинар в Алматы 4 февраля
    4 февраля 2011 г. семинар в Астане. Готовимся к годовому отчету по ф.100.00
    11 февраля 2011 г. семинар в Астане. Готовимся к годовому отчету по ф.100.00
    18 февраля 2012г. семинар в г.Алматы. Готовимся к годовому отчету по ф.100.00
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Семинар НК в г.Шымкенте 27-го февраля     
    Nata105
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Фев 24, 2009 15:44:52 Сообщить модератору   

    Пожалуйста, задайте вопрос по объекту исчисления СО у ИП на ОУР. Все-таки с какой суммы брать. И как эту сумму посчитать (доходы-расходы, а потом допиками исправлять?). Ведь для бюджета, в первую очередь, не выгодно делать такой потолок у ИП. Потеря соцналога.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Фев 24, 2009 16:14:20 Сообщить модератору   

    Шымкентцы, скидывайте все вопросы сюда, я их сама распечатаю для семинара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Фев 24, 2009 16:18:07   

    И не только шымкентцы. Христина Ивановна можете уже сформировать файл с первым вопросом Nata105 и выложить этот ворд файл здесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Фев 24, 2009 17:04:05 Сообщить модератору   

    на этом по ,всей видимости, и все вопросы.
    Форумчане, активнее с вопросами.

    Compas
    Да мы все знаем, чего нам вопросы задавать.
    Чего не так сделаем, так быстренько разведем, мы же ЮГ.

    Добавлено спустя 28 минут 39 секунд:

    еще раз по семинару в Шымкенте, кинотеатр Казахстан в 10 утра,
    7 ряд 1 кресло с табличкой BALANS.KZ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #25 Вт Фев 24, 2009 17:54:25 Сообщить модератору   

    В Шымкенте следующий семинар когда будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Фев 24, 2009 18:43:43 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    27 февраля 2009г кинотеатр Казахстан в 10часов, 7 ряд 1 кресло с табличкой BALANS.KZ г.Шымкент

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Financist
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Фев 24, 2009 19:28:15 Сообщить модератору   

    Я с удовольствием бы приехал бы. Но я в командировке. Вопрос: читал в балансе отчет про семинар в Алматы, и там было написано, что жилые вагончики облагаются налогом на имущество, пожалуйста проясните. Ведь они же передвижные и никак не связаны с землей. Спасибо.
    А так я сдал отчет по нулям на всякий случай, и письмо написал, что объектов налогообложения нет, так что если что сдам дополнительный. Да?
    Спасибо,
    Талгат

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Фев 24, 2009 19:51:10 Сообщить модератору   

    Financist
    принят вопрос,
    но по- моему по вагончикам это был вопрос по имуществу 2008г.

    Добавлено спустя 59 минут 9 секунд:

    1.Вопрос по объекту исчисления СО у ИП на ОУР. Все-таки с какой суммы брать. И как эту сумму посчитать (доходы-расходы, а потом допиками исправлять?). Ведь для бюджета, в первую очередь, не выгодно делать такой потолок у ИП. Потеря соцналога.э

    2.Жилые вагончики облагаются ли налогом на имущество, пожалуйста проясните. Ведь они же передвижные и никак не связаны с землей. Спасибо.

    3.Начисляется ли соц.налог и соц.отчисления на доход грузчиков по ИТ договору на разовую выгрузку вагонов в месяц, но ежемесячно.

    4.Почему не можем получить справку о наличии задолженности по налогам в НК г.Шымкент /5821/ вот уже в течении 20 дней, справка необходима для оформления кредита в банке.

    5.Можно ли будет списать убыток за 2005-06-07-08г. в 2009г в случае получения прибыли.

    6.Ситуация такова: административное здание мы отапливаем природным газом, 1.Надо ли платить за выбросы от стац.источников.
    2.Ели да, то по какой ставке и как сделать ф.871
    3.Если нет, то в ф.100.08 к чему отнести оплату за природный газ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Вт Фев 24, 2009 20:54:24 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна говорит:
    2.Жилые вагончики облагаются ли налогом на имущество, пожалуйста проясните. Ведь они же передвижные и никак не связаны с землей. Спасибо.

    согласно ответа на семинаре в Семей облагаются налогом на имущество.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Фев 24, 2009 20:58:28 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна, предлагаю переформулировать первый вопрос следующим образом:
    1. Для индивидуальных предпринимателей на общеустановленном режиме налогообложения что является объектом для исчисления социальных отчислений: заявленный доход или полученный доход? Если полученный, то как он определяется?
    2. Ответ уже был дан, так что наверное не стоит еще раз спрашивать. В Семее же сказали, что будет опубликовано разъяснение по определению объектов обложения налогом на имущество..
    3. Откуда взялся этот вопрос? Его обсуждали на балансе? Думаю, что ответ на него смогут дать наши форумчане, не вижу, в чем проблема. Сейчас создам ветку с этим вопросом, если будут споры, тогда включим в список.
    4. Вообще-то семинар по разъяснению нового Налогового кодекса, а это частный вопрос, и задавать его от имени всего форума не стоит. Если хотите, задайте от себя.
    5. А что тут непонятного? Можно переносить на 10 лет. Или я что-то не понимаю?
    6. Вопрос сформулирован как-то не очень грамотно, выношу в отдельную ветку на обсуждение.

    Предлагаю включить вопрос, который остался без ответа на предыдущих семинарах:

    Верно ли, что если физическое лицо, зарегистрированное в качестве ИП, сдает в аренду имущество физическому или юридическому лицу, то в этом случае арендная плата включается в доход ИП и налоги с нее уплачиваются по ставкам, соответствующим налоговому режиму, в котором работает ИП?

    Еще Апанасик Валентина, вы просили задать вопрос, на который не получили ответа в Актау. Сформулируйте его, пожалуйста, в удобочитаемом виде.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Фев 24, 2009 21:41:05 Сообщить модератору   

    Vassiliy говорит:
    согласно ответа на семинаре в Семей

    налогом на имущество облагаются все основные фонды согласно КОФ (классификатор основных фондов) с 120 по 132

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТАТА66
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Фев 24, 2009 21:49:54 Сообщить модератору   

    Я веду ИП на упрощеном режиме. При сдаче 910 ф. начиная с 3 кв. 2007 г мной были ошибочно завышены суммы по соц.отчислениям за самого ИП . Я считала их от заявленного дохода для пенсионных взносов (т.е. доход 30000-пенс.взн 3000 =27000 база соц отчислений)
    вместо дохода в размере минимальной зарплаты. Я уверена ,что не я одна наделала таких ошибок.
    Вопрос. Если я сейчас отправлю доп. формы по 910 с 3 кв.2007г Crying or Very sad не занесут ли меня в "черный список" недобросовестных налогоплательщиков . Обидно будет,ведь я благодаря нашему форуму выявила свои ошибки и исправила их.
    Мое предложение Ввести в ФНО 910 в строке 910.00.013 Доход для исчисления соц.отчислений на ИП формулу (МЗП*4% )* кол-во отработанных месяцев, Embarassed Чтобы мы меньше ошибок допускали.Ведь теперь столько волокиты с этими суммами и я еще не знаю вернет ли мне эти деньги ГЦВП,а это порядком около 9тыс.тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Фев 24, 2009 21:54:53   

    Тезекбай что это? Докажите обратное, есть шанс. Дальше продолжите в духе "Я обиделся на весь мир", лишу корма.

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    Или решай вопросы по сути, или не приходи сюда с такими поэмами Тезекбай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Вт Фев 24, 2009 22:03:14   

    Всем привет. Вот классно будет если мы все встртимся будем знать друг друга влицо. Я обязательно буду. Мой телефон 87013214980

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Фев 24, 2009 22:09:31   

    Вот пример все берите с
    Христина Ивановна
    ТАТА66
    Galina_h
    и на мир не дуются попусту и дело делают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Фев 24, 2009 22:10:36 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна вы у нас теперь за старшую по Шымкенту.
    Вот и хорошо.
    Вот Вам и наши советы.
    Необходимо не только учесть опыт всех областей Алматы, Семей, Актау, в которых проведены уже семинары, но и использовать их материал для себя.
    Это касается не только подготовительной работы, о которой мы с Вами еще поговорим, но и содержания вопросов.
    Не забывайте, что семинар касается разъяснений положений нового Налогового кодекса.

    поэтому давайте еще раз переберем Ваши вопросы:
    Христина Ивановна говорит:
    4.Почему не можем получить справку о наличии задолженности по налогам в НК г.Шымкент /5821/ вот уже в течении 20 дней, справка необходима для оформления кредита в банке.

    Вам на семинаре скажут заходите к Председателю и спрашивайте у него. При чем тут приезжающие на семинар, они ведь вам эту справку тут же не выдадут.

    следующий вопрос:
    Христина Ивановна говорит:

    2.Жилые вагончики облагаются ли налогом на имущество, пожалуйста проясните. Ведь они же передвижные и никак не связаны с землей.

    вопрос уже задавался, не нужно его повторять - берите отчеты областей - Алматы и Семска.

    Вот по следующему вопросу вообще не понятно причем здесь новый Кодекс?
    По разовым выплатам ничего не менялось с 2008 года - статья 154 была, стала 168.
    Это ведь не работники, или есть дополнительные вопросы, которые вы не указали, тогда формулируйте четко, чтобы получить такой же четкий ответ. Пока нет четкого вопроса - не вижу смысла задавать. Не проблемный ведь вопрос.
    Христина Ивановна говорит:
    3.Начисляется ли соц.налог и соц.отчисления на доход грузчиков по ИТ договору на разовую выгрузку вагонов в месяц, но ежемесячно.


    И по этому вопросу у меня свои вопросы Smile
    Христина Ивановна говорит:
    6.Ситуация такова: административное здание мы отапливаем природным газом, 1.Надо ли платить за выбросы от стац.источников.
    2.Ели да, то по какой ставке и как сделать ф.871
    3.Если нет, то в ф.100.08 к чему отнести оплату за природный газ.

    Какой ответ вы хотите услышать на слова "как сделать ф.871"?
    Если вас интересуют конкретные строки, то перечислите их с подробным описанием ваших сомнений или предположений.
    То же самое по ф. 100.08 - ну не возят на семинары с собой формы налоговой отчетности. Физически тяжко это. Времени там тоже ограничено и просто не получите вы ответа на вопрос по 100.00. Задавайте более определеннее - делайте варианты ответов, чтобы вам отметили верный. И еще форма какого года имеется ввиду? 2008 или 2009 ? укажите это тоже.
    Вот новый вопрос назрел - записывайте:
    "ТОО занимается ресторанной деятельностью (общеустановленный режим) имеет 3 бильярдных стола (сдавала 940 ф.). С 2009 года отменили ф.940, будем сдавать 720 (фиксированный налог).
    На бильярдный стол сказали нужен кассовый аппарат, но как же тогда двойной налог ? Ведь всю выручку включаем в облагаемый оборот. Получается двойное налогообложение. По ККМ все доходы пробиваются. Будут ли облагаться налогами те суммы доходов, которые пробиты через ККМ? В Кодексе нет по этому поводу отдельных положений о том, что бильярд нужно пробивать через кассу, налог ведь фиксированый. ТОО фиксированный напог со столов бильярдных заплатил, какая разница какой доход по ККМ? И если разницы нет, то зачем их пробивать?"

    Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:

    подтвердили свое участие:
    Weit
    ACveta
    ТАТА66
    Христина Ивановна
    Като
    Оса
    Lara090267

    Контактные телефоны я вам всем раскидаю в личку за день до семинара. Подождем остальных, кто еще подтянется.

    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

    Galina_h
    о в рядах Шымкентцев прибывает. Здорово.

    Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:

    Ой, пока я свое сообщение писала Вам Христина Ивановна оказывается уже многие поотвечали Smile

    Kenga говорит:
    Верно ли, что если физическое лицо, зарегистрированное в качестве ИП, сдает в аренду имущество физическому или юридическому лицу, то в этом случае арендная плата включается в доход ИП и налоги с нее уплачиваются по ставкам, соответствующим налоговому режиму, в котором работает ИП?

    Ира, этот вопрос поднимался в Актау. Ответ есть - если ИП сдает - и в учетной политике он прописал что будет получать доход от аренды, то включаем в доход ИП. Если такого не пропишет - то платит ИПН с имущественного дохода отдельно от доходов по предпринимательской деятельности.
    Может назреет допвопрос?
    Я лично не согласна с такой трактовкой - по моему мнению - должен быть единый подход - для всех ИП - это доход от предпринимательской деятельности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вт Фев 24, 2009 22:33:49 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    Ира, этот вопрос поднимался в Актау. Ответ есть - если ИП сдает - и в учетной политике он прописал что будет получать доход от аренды, то включаем в доход ИП.

    А где-то уже выложены ответы из Актау? И как же быть с ИП по патенту: он же не ведет бухучет и учетной политики соответственно не имеет. Или для этого надо обязательно перейти на упрощенку?
    Я как раз сегодня продлила патент, где указала единственный вид деятельности: сдача в аренду недвижимости. У инспектора никаких вопросов не возникло, а я и задавать не стала, пока сама окончательно не разобралась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Вт Фев 24, 2009 22:35:31   

    А точно в 10-00 семинар, а то я по радио слышала что в 9-00

    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

    И что-то мне кажеться для нас 7 ряда мало будет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жаке
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вт Фев 24, 2009 22:40:11   

    Добрый вечер всем! Вопрос: АО арендует самолет у нерезидента (самолет принадлежит нерезиденту)для выполнения технических работ на территории РК. Возникает ли у АО обязательство НДС за нерезидента? Сама знаю 2 ответа. Оба из них имеют право на существование. Интересно компетентное мнение как налоговиков, так и бухгалтеров. Заранее спасибо всем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Вт Фев 24, 2009 22:42:22 Сообщить модератору   

    Жаке
    может вы их приведете. оба

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Вт Фев 24, 2009 22:45:18 Сообщить модератору   

    Galina_h говорит:
    И что-то мне кажеться для нас 7 ряда мало будет

    А вдруг, когда кто-то из вас придет, 7 ряд уже будет занят? В Алматы, например, всех держали в вестибюле до 9-30, а потом открыли двери и вся толпа хлынула в зал, там уж какой ряд достался...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Ср Фев 25, 2009 09:11:44 Сообщить модератору   

    ТАТА66 говорит:
    Обидно будет,ведь я благодаря нашему форуму выявила свои ошибки и исправила их.


    я думаю, что исправленная ошибка, не дает повод думать о тебе плохо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #43 Ср Фев 25, 2009 11:00:12 Сообщить модератору   

    Автоприцепы и полуприцепы облагается имущественным налогом или
    транспортным налогом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Ср Фев 25, 2009 11:10:57   

    Нерезидент Баланса.
    Автоприцепы и прицепы не являются объектами облажения налогом на транспорт(ст.366 п.1 НК РК).
    С 2009 года они не являются объектами облажения налогом на имушество(ст.396 п.1 НК РК).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #45 Ср Фев 25, 2009 11:35:53 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    Если кого забыла дописывайтесь:

    Aлима Урманова а где будет проходить в областной или городской НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #46 Ср Фев 25, 2009 11:50:17 Сообщить модератору   

    нашла где будет проходить контакт телефоны 8-77750250698, 8-7012235255 АЛИМА

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Ср Фев 25, 2009 11:56:46 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=152059#152059
    Нерезидент Баланса говорит:
    Aлима Урманова а где будет проходить в областной или городской НК

    читайте всю ветку - с начала. Особенно все посты где Христина Ивановна пишет адрес.

    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

    Христина Ивановна! Включите вопрос:
    Цитата:
    Что слышно с Возвратом прошлогодних товаров? по какой ставке корректировать? Всё стоит из-за неразберихи. Часть бухов настаивают на 12% - часть на 13%.
    Есть ответы из НК-ов , опять же разные. На что основываться и как возвращать?
    Когда будет Офиц. ответ Мин Фина и будет ли он вообще? сколько нас будут еще мучить?

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=152088#152088
    "Как быть с возвратом прошлогодних товаров? По какой ставке корректировать?
    Есть ответы из налоговых комитетом и то же разные. На что основываться и как возвращать?"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Ср Фев 25, 2009 12:56:22 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    Вам на семинаре скажут заходите к Председателю и спрашивайте у него

    Заходили мои исполнители и им сказали, что нет обновлений ЭФНО, поэтому никаких справок не даем, вот будет семинар, вот и спрашивайте у них, когда это безобразие закончится.
    По вопросу о разовых выплах вами вопрос совершенно не понят, а ответ вами дан см.ст.154 старый кодекс и 168 новый.Вопрос не о разовых выплатах.
    Повторяю вопрос более подробно: Облагаются ли социальным налогом и социальными отчислениями доходы не штатных работников от выполнения разовых работ, например выгрузка вагонов, но эти работы повторяются из месяца в месяц и их выполняют одни и те же люди.
    Следующая проблема: административное здание имеет водяное отопление автономное, но котел греет природный газ.
    Возникают ли у предприятия обязательства по оплате эмисси от стационарных источников или нет? Если нет-то это расходы на топливо или...что?Куда их относить, на какие расходы в отчете? Никаких сомнений и предложений нет, по той простой причине- что я не знаю как ответить на этот вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Ср Фев 25, 2009 13:05:30 Сообщить модератору   

    Наше предприятие с-но Ст.141 п.2 пп1 НК РК не исчисляет и не уплачивает авансовые платежи по КПН, по форме 101.01 не отчиталось. По итогам 2008 года получен убыток. Обязаны ли мы с-но ст 141 п 7 НК РК сдавать форму 101.03 и уплачивать авансовые платежи после сдачи декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Ср Фев 25, 2009 13:09:59 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна, последние 2 ваших вопроса я вынесла на обсуждение и по-моему, на них уже даны достаточно подробные ответы. Если что не ясно, продолжайте спрашивать в этих ветках:
    Христина Ивановна говорит:
    Повторяю вопрос более подробно: Облагаются ли социальным налогом и социальными отчислениями доходы не штатных работников от выполнения разовых работ, например выгрузка вагонов, но эти работы повторяются из месяца в месяц и их выполняют одни и те же люди.

    Ответ: http://balans.kz/viewtopic.php?t=13822

    Христина Ивановна говорит:
    Следующая проблема: административное здание имеет водяное отопление автономное, но котел греет природный газ.
    Возникают ли у предприятия обязательства по оплате эмисси от стационарных источников или нет? Если нет-то это расходы на топливо или...что?Куда их относить, на какие расходы в отчете? Никаких сомнений и предложений нет, по той простой причине- что я не знаю как ответить на этот вопрос.

    Ответ: http://balans.kz/viewtopic.php?t=13823

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Ср Фев 25, 2009 13:17:25 Сообщить модератору   

    [quote="larissa777"]Обязаны ли мы с-но ст 141 п 7 НК РК сдавать форму 101.03 и уплачивать авансовые платежи
    Я подготовила этот вопрос на семинар, честно говоря абра кадабра какая-то этот п.7 статьи 141 НК РК по состоянию на 01.01.2009, или я чего-то не догоняю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Ср Фев 25, 2009 13:22:08 Сообщить модератору   

    вот и я о том же, что однозначно нельзя смотреть только п 4,5 ст 65 НК, как мне посоветовали. Хотелось бы узнать мнение специалистов, может я уже слишком вглядываюсь в написанное "между строк"?! Вам большое спасибо! Заранее! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Ср Фев 25, 2009 13:48:13 Сообщить модератору   

    Девочки, на этот вопрос есть ответ, сейчас найду, дам ссылку.
    Нашла, оказывается, я же и отвечала Smile :
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=131274#131274

    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

    Вот здесь у нас назрел еще один вопрос: http://balans.kz/viewtopic.php?t=11928
    такого содержания:

    Должны ли ИП, работающие по патенту, сдавать налоговую отчетность по налогу на землю, если они сдают в аренду квартиру в жилом многоэтажном доме? В одних налоговых управлениях требуют сдавать расчет и декларацию по земельному налогу, а в других отказываются принимать, мотивируя тем, что нет акта собственности на землю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Ср Фев 25, 2009 14:50:18 Сообщить модератору   

    Kenga Спасибо! Только в другой ветке мне ответили вот так larissa777
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=160&tape
    Почитайте внимательно № 175

    Христина Ивановна Все таки задайте мой вопрос, если будет возможность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Ср Фев 25, 2009 14:51:23 Сообщить модератору   

    Kenga
    1.по поводу ст.141 п 7, значит если мы в 2007г получили доход больше 325000МРП, а в 2008гменьше 325000мрп и получили убытки, то в 2009г, предполагаемый расчет авансовых платежей должен исчисляться по 2007г. Так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Ср Фев 25, 2009 14:57:34 Сообщить модератору   

    Нет, не по 2007 г. , а
    Цитата:
    исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период
    т.е. исходя из того, какую прибыль вы предполагаете получить в 2009 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Ср Фев 25, 2009 15:00:48 Сообщить модератору   

    Kenga я сделала такой вывод: форму 101.01 я не сдавала, т.к. за 2007 год доход меньше 325000 МРП, а т.к. за 2008 год убыток, я сдаю 101.03, а сумму определяю самостоятельно. Так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Ср Фев 25, 2009 15:04:36 Сообщить модератору   

    larissa777 говорит:
    в другой ветке мне ответили вот так
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=160&tape
    Почитайте внимательно № 175

    По-моему, в посте № 175 говорится о другом, а я уверена, что п.7 ст.141 для тех, кто в предшествующем предыдущему получил доход больше минимума и должен платить авансовые платежи. В этом случае вы должны сдать расчет по итогам предыдущего года. Но если в предыдущем году были убытки, какие вы должны написать авансовые платежи? Вот на этот вопрос и отвечает п.7 ст.141.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    larissa777 говорит:
    Kenga я сделала такой вывод: форму 101.01 я не сдавала, т.к. за 2007 год доход меньше 325000 МРП, а т.к. за 2008 год убыток, я сдаю 101.03, а сумму определяю самостоятельно. Так?

    Да, я так понимаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zolushka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Ср Фев 25, 2009 15:15:43   

    Предприятие - недропользователь, контракт на добычу ОПИ. Получено уведомление, представить НУП (налоговую учетную политику) согл. ст. 310. НК РК. Статья 310 касается принципов ведения раздельного налогового учета по контрактам на недропользование. Контракты по добыче ОПИ не применяют раздельный учет согл.ст. 308 п.5. Означает ли это, что требование ст. 310 и соответственно уведомление о необходимости предоставления НУП к нему не относится?
    Если данное требование правомочно, какие сроки предоставления НУП? Согл.ст.310 п.3 – в срок для представления декларации по КПН, т.е. отчета за 2009 г. и срок соответственно – до 31.03.2010 года или срок согласно уведомлению, тогда какой и на основании какой статьи?

    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

    пожалуйста, задайте мой вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Ср Фев 25, 2009 15:20:00 Сообщить модератору   

    Kenga
    larissa777
    давайте зададим этот вопрос, все-таки я считаю, что сдавать не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Ср Фев 25, 2009 15:27:09 Сообщить модератору   

    Zolushka
    такой вопрос задавался в Семске.
    Василий бы подтвердил, нету его сегодня.
    "До какого срока представляется учетная налоговая политика недропользователями?"
    Ответ:
    До 31 марта 2009 года.

    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

    Христина Ивановна
    давайте и вправду обсудим Ваш вопрос по разовым, но регулярным работам в ветке
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=13822
    Если я не поняла Вашего вопроса сразу, то не факт что и на семинаре Вас поймут именно так как вы хотите.
    Я имею вопрос должен быть настолько прозрачным и ясно изложен чтоб перенести ваше видение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Ср Фев 25, 2009 18:22:27   

    Если налогоплательщика сняли с регистрационного учета по НДС согласно ст.571 п.4 пп.2 "отсутствие по месту нахождения", при этом он не имеет права встать на учет по НДС в течение 2-лет. А если у налогоплательщика обороты превышают установленный минимум оборота, указанный в ст.568 п.5. Каковы действия налогоплательщика в этом случае?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zolushka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Ср Фев 25, 2009 18:26:04   

    На этот вопрос на семинаре в Алматы не ответили, пожалуйста, задайте его.

    Недропользователем в 2006 году заключен контракт на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суглинки). Раздельного учета нет. В 2006-2007 гг отчитывались по форме 160.00. В связи с изменениями в правилах заполнения по какой форме налоговой отчетности сдавать годовую декларацию по корпоративному подоходному налогу за 2008 год: 160.00 или 100.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вадим
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Ср Фев 25, 2009 19:18:12 Сообщить модератору   

    Применяется ли вычет по ИПН если работник принят давно, а несколько месяцев был в отпуске без сохраненея заработной платы
    и больше нигде вычеты не получает.
    Перенесется ли сумма вычета за дни отпуска без содержания на следующие месяцы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #65 Ср Фев 25, 2009 19:19:05 Сообщить модератору   

    Вопрос для семинара.
    Сотрудник ТОО имеет машины и сдает их этому ТОО в аренду по договору. Зарегистрировался как ИП (отчитывается по упрощ реж). Нужно ли ему приобретать кассовый аппарат?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Ср Фев 25, 2009 19:28:45 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса, а вы свой вопрос пробовали сначала просто на балансе задать? Уже бы ответ получили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Платина
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Чт Фев 26, 2009 09:55:23   

    Здравствуйте. Вопрос №1 уже обсуждался на форуме, но все равно у всех разные мнения. Хотелось бы узнать ответ от составителей Кодекса. Задайте пожалуйста эти вопросы на семинаре в Шымкенте:
    Вопрос №1. В компании есть сотрудники-иностранцы, являющиеся резидентами, т.е. пребывают в Казахстане более 183 дней. В 2008 году мы включали их доходы в форму 201.00 и перечисляли ИПН на КБК 101201. Как быть в этом году? Сдавать форму 200.00 или 210.00? На какой КБК перечислять их суммы ИПН, 101201 или 101204?
    Вышел приказ №863 МФ РК от 26.12.08г., в котором прописано какие формы сдавать и на какие КБК перечислять их налоги. Но в этом приказе прописано также, как и в правилах заполнения налоговых форм 200.00 и 210.00, неконкретно.
    Вопрос №2 по дивидендам и выигрышам.
    Если в 2008году не во всех кварталах производилась выплата дивидендов, а только в 3 квартале, мы все остальные кварталы не сдавали пустографки, за неимением объекта обложения ИПНом. Как в этом году? Нужно ли сдавать пустографки по ф.200.00 если нет объекта обложения? Если нужно, то по структурным подразделениям тоже сдавать пустографки? Сссылка на статью 68, пункт 7 - получается должны сдавать пустографки. Только как быть если выигрыши не проводились с начала года, а филиал получается обязан предоставлять пустографки?
    Вопрос №3
    Форму 200.00 сдает головной офис, а за филиалы сдавать 200.03 или и то и другое необходимо сдавать и голове и филиалу?
    Вопрос №4.
    Согласно статьи 527, п.6. за 2008г. налоговый агент был обязан уведомить налоговый орган по метсу своего находения о начале и об окончании деятельности нерезидента-физлица. Есть ли аналогичная статья в новом НК?
    а) Нужно ли сообщать в этом году о начале осуществления деятелньости нерезидента-физлица?
    б) Нужно ли сообщать в налоговые органы об окончании деятельности нерезидента, если его деятельность начата в 2008 году, а окончание предполагается в мае 2009 года?

    Большое спасибо. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tleuhan
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Чт Фев 26, 2009 10:33:15 Сообщить модератору   

    Как можно отнести сумму зачета НДС если здание 13 этажей из них 4 жилое, ЗДАНИЕ СТРОИЛАСЬ 4 ГОДА , В ЗАЧЕТ БРАЛИ ПО акту выполненных работ, каждый год теперь когда речь идет о вводе в экспуатацию, как можно разделить сумму НДС при жилом и нежилом объекте, учет раздельно не ввелось. Вопрос то о том после ввода здание идет на продажу, как быть с НДС-кой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Чт Фев 26, 2009 10:43:33 Сообщить модератору   

    Задайте мой вопрос, умоляю!!!

    Вопрос по оборотам, связанным с землей.

    ст.249 НК РК 2009:
    Цитата:
    1. Реализация жилого здания (части жилого здания) и (или) аренда такого здания (части здания), в том числе субаренда, освобождаются от налога на добавленную стоимость, за исключением:
    1) реализации или аренды жилого здания (части жилого здания), используемого для предоставления гостиничных услуг;
    2) предоставления услуг по проживанию в гостинице.
    2. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, передача права владения и (или) пользования, и (или) распоряжения земельным участком, и (или) аренда земельного участка, в том числе субаренда, освобождаются от налога на добавленную стоимость.
    Не освобождаются от налога на добавленную стоимость:
    1) плата за передачу земельного участка для парковки или хранения автомобилей, а также иных транспортных средств;
    2) передача права владения и (или) пользования, и (или) распоряжения земельным участком, занятым жилым зданием (частью жилого здания), используемым для предоставления гостиничных услуг, зданием (частью здания), не относящимся (не относящегося) к жилому зданию, а также аренда такого земельного участка, в том числе субаренда.
    Размер оборота по реализации, освобожденного от обложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с настоящим пунктом, определяется как прирост стоимости при реализации земельных участков в порядке, предусмотренном статьей 87 настоящего Кодекса.


    В ст. 226 НК РК 2008 не было упоминания и деления на земли, занятые жилыми или нежилыми зданиями. Означает ли это, что с 01.01.09. продажа и аренда земли, занятой зданиями выведенными из жилищного фонда облагаются НДС?
    [/quote]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #70 Чт Фев 26, 2009 10:57:35 Сообщить модератору   

    При реализации товара по цене ниже цены приобретения, доначисляется ли НДС ( до суммы НДС зачета)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Страница 1 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz