Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 18 июня: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 июня: 328.00 (импорт в мае.)
до 20 июня: 851.00 (договор с мая), 870.00 (разрешит.док.за май)
Сроки уплаты:
до 20 июня:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в мае (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за май)
до 25 июня:
- АП по КПН за июнь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за май)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в мае)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Семинар НК в Алмате 4 февраля
    Вопросы и комментарии на семинар в Алматы 4 февраля
    4 февраля 2011 г. семинар в Астане. Готовимся к годовому отчету по ф.100.00
    11 февраля 2011 г. семинар в Астане. Готовимся к годовому отчету по ф.100.00
    18 февраля 2012г. семинар в г.Алматы. Готовимся к годовому отчету по ф.100.00
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Семинар НК в г.Шымкенте 27-го февраля     
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Ср Фев 25, 2009 13:17:25 Сообщить модератору   

    [quote="larissa777"]Обязаны ли мы с-но ст 141 п 7 НК РК сдавать форму 101.03 и уплачивать авансовые платежи
    Я подготовила этот вопрос на семинар, честно говоря абра кадабра какая-то этот п.7 статьи 141 НК РК по состоянию на 01.01.2009, или я чего-то не догоняю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Ср Фев 25, 2009 13:22:08 Сообщить модератору   

    вот и я о том же, что однозначно нельзя смотреть только п 4,5 ст 65 НК, как мне посоветовали. Хотелось бы узнать мнение специалистов, может я уже слишком вглядываюсь в написанное "между строк"?! Вам большое спасибо! Заранее! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Ср Фев 25, 2009 13:48:13 Сообщить модератору   

    Девочки, на этот вопрос есть ответ, сейчас найду, дам ссылку.
    Нашла, оказывается, я же и отвечала Smile :
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=131274#131274

    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

    Вот здесь у нас назрел еще один вопрос: http://balans.kz/viewtopic.php?t=11928
    такого содержания:

    Должны ли ИП, работающие по патенту, сдавать налоговую отчетность по налогу на землю, если они сдают в аренду квартиру в жилом многоэтажном доме? В одних налоговых управлениях требуют сдавать расчет и декларацию по земельному налогу, а в других отказываются принимать, мотивируя тем, что нет акта собственности на землю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Ср Фев 25, 2009 14:50:18 Сообщить модератору   

    Kenga Спасибо! Только в другой ветке мне ответили вот так larissa777
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=160&tape
    Почитайте внимательно № 175

    Христина Ивановна Все таки задайте мой вопрос, если будет возможность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Ср Фев 25, 2009 14:51:23 Сообщить модератору   

    Kenga
    1.по поводу ст.141 п 7, значит если мы в 2007г получили доход больше 325000МРП, а в 2008гменьше 325000мрп и получили убытки, то в 2009г, предполагаемый расчет авансовых платежей должен исчисляться по 2007г. Так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Ср Фев 25, 2009 14:57:34 Сообщить модератору   

    Нет, не по 2007 г. , а
    Цитата:
    исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период
    т.е. исходя из того, какую прибыль вы предполагаете получить в 2009 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Ср Фев 25, 2009 15:00:48 Сообщить модератору   

    Kenga я сделала такой вывод: форму 101.01 я не сдавала, т.к. за 2007 год доход меньше 325000 МРП, а т.к. за 2008 год убыток, я сдаю 101.03, а сумму определяю самостоятельно. Так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Ср Фев 25, 2009 15:04:36 Сообщить модератору   

    larissa777 говорит:
    в другой ветке мне ответили вот так
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=160&tape
    Почитайте внимательно № 175

    По-моему, в посте № 175 говорится о другом, а я уверена, что п.7 ст.141 для тех, кто в предшествующем предыдущему получил доход больше минимума и должен платить авансовые платежи. В этом случае вы должны сдать расчет по итогам предыдущего года. Но если в предыдущем году были убытки, какие вы должны написать авансовые платежи? Вот на этот вопрос и отвечает п.7 ст.141.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    larissa777 говорит:
    Kenga я сделала такой вывод: форму 101.01 я не сдавала, т.к. за 2007 год доход меньше 325000 МРП, а т.к. за 2008 год убыток, я сдаю 101.03, а сумму определяю самостоятельно. Так?

    Да, я так понимаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zolushka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Ср Фев 25, 2009 15:15:43   

    Предприятие - недропользователь, контракт на добычу ОПИ. Получено уведомление, представить НУП (налоговую учетную политику) согл. ст. 310. НК РК. Статья 310 касается принципов ведения раздельного налогового учета по контрактам на недропользование. Контракты по добыче ОПИ не применяют раздельный учет согл.ст. 308 п.5. Означает ли это, что требование ст. 310 и соответственно уведомление о необходимости предоставления НУП к нему не относится?
    Если данное требование правомочно, какие сроки предоставления НУП? Согл.ст.310 п.3 – в срок для представления декларации по КПН, т.е. отчета за 2009 г. и срок соответственно – до 31.03.2010 года или срок согласно уведомлению, тогда какой и на основании какой статьи?

    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

    пожалуйста, задайте мой вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Ср Фев 25, 2009 15:20:00 Сообщить модератору   

    Kenga
    larissa777
    давайте зададим этот вопрос, все-таки я считаю, что сдавать не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Ср Фев 25, 2009 15:27:09 Сообщить модератору   

    Zolushka
    такой вопрос задавался в Семске.
    Василий бы подтвердил, нету его сегодня.
    "До какого срока представляется учетная налоговая политика недропользователями?"
    Ответ:
    До 31 марта 2009 года.

    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

    Христина Ивановна
    давайте и вправду обсудим Ваш вопрос по разовым, но регулярным работам в ветке
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=13822
    Если я не поняла Вашего вопроса сразу, то не факт что и на семинаре Вас поймут именно так как вы хотите.
    Я имею вопрос должен быть настолько прозрачным и ясно изложен чтоб перенести ваше видение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Ср Фев 25, 2009 18:22:27   

    Если налогоплательщика сняли с регистрационного учета по НДС согласно ст.571 п.4 пп.2 "отсутствие по месту нахождения", при этом он не имеет права встать на учет по НДС в течение 2-лет. А если у налогоплательщика обороты превышают установленный минимум оборота, указанный в ст.568 п.5. Каковы действия налогоплательщика в этом случае?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zolushka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Ср Фев 25, 2009 18:26:04   

    На этот вопрос на семинаре в Алматы не ответили, пожалуйста, задайте его.

    Недропользователем в 2006 году заключен контракт на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суглинки). Раздельного учета нет. В 2006-2007 гг отчитывались по форме 160.00. В связи с изменениями в правилах заполнения по какой форме налоговой отчетности сдавать годовую декларацию по корпоративному подоходному налогу за 2008 год: 160.00 или 100.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вадим
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Ср Фев 25, 2009 19:18:12 Сообщить модератору   

    Применяется ли вычет по ИПН если работник принят давно, а несколько месяцев был в отпуске без сохраненея заработной платы
    и больше нигде вычеты не получает.
    Перенесется ли сумма вычета за дни отпуска без содержания на следующие месяцы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #65 Ср Фев 25, 2009 19:19:05 Сообщить модератору   

    Вопрос для семинара.
    Сотрудник ТОО имеет машины и сдает их этому ТОО в аренду по договору. Зарегистрировался как ИП (отчитывается по упрощ реж). Нужно ли ему приобретать кассовый аппарат?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Ср Фев 25, 2009 19:28:45 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса, а вы свой вопрос пробовали сначала просто на балансе задать? Уже бы ответ получили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Платина
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Чт Фев 26, 2009 09:55:23   

    Здравствуйте. Вопрос №1 уже обсуждался на форуме, но все равно у всех разные мнения. Хотелось бы узнать ответ от составителей Кодекса. Задайте пожалуйста эти вопросы на семинаре в Шымкенте:
    Вопрос №1. В компании есть сотрудники-иностранцы, являющиеся резидентами, т.е. пребывают в Казахстане более 183 дней. В 2008 году мы включали их доходы в форму 201.00 и перечисляли ИПН на КБК 101201. Как быть в этом году? Сдавать форму 200.00 или 210.00? На какой КБК перечислять их суммы ИПН, 101201 или 101204?
    Вышел приказ №863 МФ РК от 26.12.08г., в котором прописано какие формы сдавать и на какие КБК перечислять их налоги. Но в этом приказе прописано также, как и в правилах заполнения налоговых форм 200.00 и 210.00, неконкретно.
    Вопрос №2 по дивидендам и выигрышам.
    Если в 2008году не во всех кварталах производилась выплата дивидендов, а только в 3 квартале, мы все остальные кварталы не сдавали пустографки, за неимением объекта обложения ИПНом. Как в этом году? Нужно ли сдавать пустографки по ф.200.00 если нет объекта обложения? Если нужно, то по структурным подразделениям тоже сдавать пустографки? Сссылка на статью 68, пункт 7 - получается должны сдавать пустографки. Только как быть если выигрыши не проводились с начала года, а филиал получается обязан предоставлять пустографки?
    Вопрос №3
    Форму 200.00 сдает головной офис, а за филиалы сдавать 200.03 или и то и другое необходимо сдавать и голове и филиалу?
    Вопрос №4.
    Согласно статьи 527, п.6. за 2008г. налоговый агент был обязан уведомить налоговый орган по метсу своего находения о начале и об окончании деятельности нерезидента-физлица. Есть ли аналогичная статья в новом НК?
    а) Нужно ли сообщать в этом году о начале осуществления деятелньости нерезидента-физлица?
    б) Нужно ли сообщать в налоговые органы об окончании деятельности нерезидента, если его деятельность начата в 2008 году, а окончание предполагается в мае 2009 года?

    Большое спасибо. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tleuhan
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Чт Фев 26, 2009 10:33:15 Сообщить модератору   

    Как можно отнести сумму зачета НДС если здание 13 этажей из них 4 жилое, ЗДАНИЕ СТРОИЛАСЬ 4 ГОДА , В ЗАЧЕТ БРАЛИ ПО акту выполненных работ, каждый год теперь когда речь идет о вводе в экспуатацию, как можно разделить сумму НДС при жилом и нежилом объекте, учет раздельно не ввелось. Вопрос то о том после ввода здание идет на продажу, как быть с НДС-кой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Чт Фев 26, 2009 10:43:33 Сообщить модератору   

    Задайте мой вопрос, умоляю!!!

    Вопрос по оборотам, связанным с землей.

    ст.249 НК РК 2009:
    Цитата:
    1. Реализация жилого здания (части жилого здания) и (или) аренда такого здания (части здания), в том числе субаренда, освобождаются от налога на добавленную стоимость, за исключением:
    1) реализации или аренды жилого здания (части жилого здания), используемого для предоставления гостиничных услуг;
    2) предоставления услуг по проживанию в гостинице.
    2. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, передача права владения и (или) пользования, и (или) распоряжения земельным участком, и (или) аренда земельного участка, в том числе субаренда, освобождаются от налога на добавленную стоимость.
    Не освобождаются от налога на добавленную стоимость:
    1) плата за передачу земельного участка для парковки или хранения автомобилей, а также иных транспортных средств;
    2) передача права владения и (или) пользования, и (или) распоряжения земельным участком, занятым жилым зданием (частью жилого здания), используемым для предоставления гостиничных услуг, зданием (частью здания), не относящимся (не относящегося) к жилому зданию, а также аренда такого земельного участка, в том числе субаренда.
    Размер оборота по реализации, освобожденного от обложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с настоящим пунктом, определяется как прирост стоимости при реализации земельных участков в порядке, предусмотренном статьей 87 настоящего Кодекса.


    В ст. 226 НК РК 2008 не было упоминания и деления на земли, занятые жилыми или нежилыми зданиями. Означает ли это, что с 01.01.09. продажа и аренда земли, занятой зданиями выведенными из жилищного фонда облагаются НДС?
    [/quote]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #70 Чт Фев 26, 2009 10:57:35 Сообщить модератору   

    При реализации товара по цене ниже цены приобретения, доначисляется ли НДС ( до суммы НДС зачета)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я-бухгалтер!!!
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Чт Фев 26, 2009 11:40:34 Сообщить модератору   

    Нашим предприятием приобретены у юридического лица, плательщика НДС, земельные участки в октябре 2007г. и в ноябре 2008г. В обоих случаях счета поставщиков выставлены с НДС, который нами взят в зачет.

    Прошу дать ответ: правильно ли поступил продавец земельных участков, выставив нам счета с НДС или нет? Нужно ли нам запрашивать корректировочные счета у поставщика и убирать эти суммы из зачета?

    Статья 49 Закона о введении Налогового кодекса от 10.12.08г. читается так: Признать утратившими силу со дня введения в действие Налогового кодекса следующие законодательные акты … за исключением: … пункта 2 статьи 226, утратившего силу с 01.01.2003г.
    Статья 226 пункт 2 Налогового кодекса по состоянию на 01.01.08г. читается так: Предоставление права владения …. земельного участка … освобождаются от НДС …

    То есть, следует понимать так, что (в свете статьи 49 Закона о введении НК) нам сейчас следует рассматривать НК на 01.01.08г. как будто бы в нем нет пункта 2 статьи 226, а, значит, нет и освобождения от НДС, то есть оборот по реализации земельного участка - облагаемый?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиза
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Чт Фев 26, 2009 11:46:44   

    Являемся ли мы плательщиками платы за загрязнение, если в договоры на вывоз мусора включаются пункты о возмещении потребителем сумм платы за загрязнение в виде ТБО помимо оплаты за услуги в виде вывоза мусора? Причем есть даже пункт об ответственности за неправильные расчеты платы. Как сдавать 871 форму: нулевую или с показателями на основании расчетов за ТБО?

    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:

    Применение статьи 407 НК РК

    Интересует вопрос применения статьи 407 НК РК. Применяется ли данная статья к лицам, указанным в п.2 ст.403 НК РК, должны ли они сдавать отчетность, предусмотренную главой 57 НК РК и соответственно уплачивать налог? Как будет определяться стоимость имущества для лиц, которые приобрели имущество в собственность в результате легализации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиза
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Чт Фев 26, 2009 11:57:09   

    Применяется ли статья 157 НК РК к лицам, получающим доход физического лица от налогового агента в соответствии с положениями статей 168,169 НК РК?

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    Дата совершения оборота по реализации по облагаемому обороту при снятии с регистрационного учета по НДС

    Датой совершения оборота по реализации по облагаемому обороту при снятии с регистрационного учета по НДС в соответствии с п.5 статьи 237 НК РК является день, в который налогоплательщик подал налоговое заявление. Значит ли это, что, начиная со следующего дня, после дня подачи налогового заявления оборот уже не является облагаемым НДС?

    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

    Счета-фактуры ИП по патенту

    Должна ли администрация рынка заполнять закупочные акты на лиц, торгующих на рынке по патенту? Слышал, что есть приказ Министерства финансов «О некоторых вопросах ведения налогового учета» от 29.12.2008 № 620 согласно которому ИП, осуществляющие деятельность по упрощенной декларации и патенту, обязаны самостоятельно выставлять счета-фактуры?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Чт Фев 26, 2009 12:56:00 Сообщить модератору   

    Обсуждение вопроса о налогообложении при использовании воды из собственной скважины для производства консервов выделено в отдельную ветку: http://balans.kz/viewtopic.php?t=13869

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Акусана
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Чт Фев 26, 2009 14:58:46 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Задайте, пожалуйста, вопрос о ставке НДС в возврате товара в 2009, реализованном в 2008г. Думаю, это интересует многих бухгалтеров. Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Чт Фев 26, 2009 15:01:01 Сообщить модератору   

    задайте пожалуйста вопрос про обложение НДС при реализации земельных участков в период с 2003-2008 гг.
    Пример нашего ТОО - в 2006г. была реализация земельного участка без НДС. При налоговой проверке в 2007г. был доначислен НДС+штраф+пеня. В связи с тем, что п.2 ст.249 НК вводится в действие с 1 января 2003г. будут ли возвращены эти суммы и как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #77 Чт Фев 26, 2009 15:38:10 Сообщить модератору   

    Уважаемые форумчане вопросы, пожалуйста, свои давайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LyanVG
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Чт Фев 26, 2009 17:44:46   

    В контракте Возмещение исторических затрат оплачивается равными долями в течении 25 лет.
    В НК пп1 п1 ст 328 не позднее 10 апреля года, следующим за годом, в котором недропользователь приступил к добычи полезных ископаемых. Контракт у нас с 2004 года. Размер исторических затрат менее 10 000-кратного МРП. В контракте "налоги и платежи исчисляются и уплачиваются по ставкам и в срокам, действующим на дату заключения контракта", но "в случае изменения законодательства, ставить вопрос о пересмотре изменений в контракте"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Чт Фев 26, 2009 17:55:58   

    Иванна ну как дела? Где ворд файл, надо смотреть уже нам что насобирали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Чт Фев 26, 2009 18:04:50 Сообщить модератору   

    Я отправила Диляре все вопросы, еще соберу, дополнительно отправлю

    Добавлено спустя 41 минуту 45 секунд:

    Compas
    все-таки двайте зададим вопрос
    Ф.300.07 НДС по реализованным товарам, что заполнять в строке РНН покупателя, если это физ.лицо.
    Не всегда ФЛ желает нам его сообщать. Что в этом случае проставлять в графе РНН покупателя.

    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

    фактуру на ФЛ мы выпишем, но данных егов фактуре не будет

    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

    Ирина /Kenga/, может быть вы где -то что-то слышали по этому вопросу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Чт Фев 26, 2009 19:29:17 Сообщить модератору   

    форумчане, почему молчим??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Чт Фев 26, 2009 19:54:42 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна,
    по вопросу, надо ли выписывать счета-фактуры физическим лицам, был целый спор еще до появления нового кодекса: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12014

    Мое личное мнение было и остается прежним: счет-фактуры выписывать физическому лицу не надо, потому что основным документом, доказывающим факт реализации, является накладная или акт выполненных работ, а СФ - документ, подтверждающий, что покупатель может отнести НДС в зачет.
    Т.е. СФ нужна покупателю, а не продавцу. А если она покупателю не нужна, то продавцу и подавно. Нигде не написано, что общая сумма по реестру выданных СФ должна совпадать с общей суммой реализации.

    Но если все-таки сомневаетесь, задайте вопрос, по-моему ни на одном семинаре он не звучал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Чт Фев 26, 2009 20:11:35 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    Но если все-таки сомневаетесь, задайте вопрос, по-моему ни на одном семинаре он не звучал

    ОК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Чт Фев 26, 2009 20:17:00 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    Но если все-таки сомневаетесь, задайте вопрос, по-моему ни на одном семинаре он не звучал.

    В Алмате задавался вопрос про то, как указывать в реестре СФ по реализованным физлицам товарам - вопрос №42
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=144051#144051

    давайте не надо.

    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

    почитайте. если есть допвопросы будут - дело хозяйское. я за полную ясность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Чт Фев 26, 2009 20:27:04 Сообщить модератору   

    Действительно, я и забыла совсем (склероз наверное начинается), я же сама потом писала в обсуждении результатов семинара: http://balans.kz/viewtopic.php?p=144802#144802
    Христина Ивановна, посмотрите эту ссылку, пожалуйста.

    Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:

    Девочки, разговорчики про аватары пошли в компанию к ним же: http://balans.kz/viewtopic.php?p=153051#153051



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Чт Фев 26, 2009 20:42:26 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    Девочки, разговорчики про аватары пошли в компанию к ним же:

    упс, сорри, за флэйм

    Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:

    Вадим говорит:
    Применяется ли вычет по ИПН если работник принят давно, а несколько месяцев был в отпуске без сохраненея заработной платы
    и больше нигде вычеты не получает.
    Перенесется ли сумма вычета за дни отпуска без содержания на следующие месяцы

    был этот вопрос и в Семее и в Актау. Читайте ответы
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=152535#152535 - вопросы в ИПН с 11- по 14.

    Народ читайте результаты пож-та, а.
    а то такое ощущение, что ток я их помню. Crazy

    Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:

    Платина говорит:
    Вопрос №1. В компании есть сотрудники-иностранцы, являющиеся резидентами, т.е. пребывают в Казахстане более 183 дней. В 2008 году мы включали их доходы в форму 201.00 и перечисляли ИПН на КБК 101201. Как быть в этом году? Сдавать форму 200.00 или 210.00? На какой КБК перечислять их суммы ИПН, 101201 или 101204?
    Вышел приказ №863 МФ РК от 26.12.08г., в котором прописано какие формы сдавать и на какие КБК перечислять их налоги. Но в этом приказе прописано также, как и в правилах заполнения налоговых форм 200.00 и 210.00, неконкретно.

    был ответ с семинара в Актау - http://balans.kz/viewtopic.php?p=152536#152536 - вопрос № 14

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Чт Фев 26, 2009 22:59:03 Сообщить модератору   

    Предварительные вопросы к завтрашнему семинару. Они уже в формате семинара - т.е. каждый вопрос на отдельной странице.
    Как я уже писала выше, отдельные вопросы исключила. См. комментарии выше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТАТА66
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Пт Фев 27, 2009 08:13:24 Сообщить модератору   

    Один из учредителей ТОО выехал за границу на учебу (на 5 лет),но он остался в составе учредителей.
    1.Обязательно ли надо выводить его из состава учредителей раз он находится за пределами Казахстана?
    Этот же учредитель сдает свое помещение своему ТОО под офис по патенту.
    2.Нет ли здесь грубого нарушения? (находясь за границей сдает помещение в аренду по патенту)
    3. Другой из учредителей ТОО (на упрощенке) является одновременно ИП (на упрощенке) и сдает в аренду свое оборудование своему ТОО. Нет здесь нарушения ?
    4. ИП на упрощенке сдает помещение в ареду ИП на патенте (выпечка пирожков) и согл.договора аренды в период временного отсутствия Арендатора(по болезни,выходной) Арендодатель направляет на работу в арендуемое помещение своего наемного работника и соответственно пробивает но кассе полученный в течении дня доход. Правильно ли сделано запись в договоре аренды.
    5. Новый ИП получил в еврале 2009 года свидетельство ИП ,но там не указывается БИН или получение БИН а не распростроняется на ИП ?

    Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:

    Может ли ИП на патенте (сдача жилого помещения в наем) взять еще патент по торговле пром.товаров на рынке ?

    Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:

    Мой работник оформляет пенсию по инвалидности (2 группа). Может ли он дальше работать в нашем ИП и получать зарплату.Если да ,то какие налоговые обязательсва возникают при зарплате в 18000 тенге?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Пт Фев 27, 2009 08:40:52 Сообщить модератору   

    ТАТА66 говорит:
    Мой работник оформляет пенсию по инвалидности (2 группа). Может ли он дальше работать в нашем ИП и получать зарплату.Если да ,то какие налоговые обязательсва возникают при зарплате в 18000 тенге?

    на форуме ответим. разбиралось уже. задавайте в отдельной ветке

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    ТАТА66 - все уже на семинаре. Христина Ивановна наверно точно там.
    Созвонитесь, если не можете прийти и продиктуйте по телефону свои вопросы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nata105
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Пт Фев 27, 2009 09:19:08 Сообщить модератору   

    Если у ИП на ОУР действует ограничение по СО - 2 МРП(=СН), то и у наемного работника этого ИП тоже по СО есть потолок в 1 МРП(=СН)?

    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:

    Может быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #91 Пт Фев 27, 2009 10:32:43 Сообщить модератору   

    Nata105 говорит:
    Если у ИП на ОУР действует ограничение по СО - 2 МРП(=СН), то и у наемного работника этого ИП тоже по СО есть потолок в 1 МРП(=СН)?


    вопрос задавался в Актау.
    Соцналог считается за ИП ОУР отдельно, за работника ИП отдельно.
    И кроме того соцотчисления персонифицированы. Т.е. когда вы их перечисляете вы прикладываете список.
    Поэтому СН ИП ОУР уменьшается на СО ИП.
    СН работников ИП ОУР уменьшается на СО работника.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тванюша
    Нерезидент Баланса


      

    #92 Пт Фев 27, 2009 12:28:50 Сообщить модератору   

    При начислении пособия по увечию, если человек не работает, налоговые вычеты т.е МЗП применяются?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #93 Пт Фев 27, 2009 13:01:47 Сообщить модератору   

    Девочки, мальчики, усеее. Стоп. Все вопросы в тематических ветках. Здесь то что касается подготовки к семинару и рассказы о нем. Ждем новостей из Шымкента.

    Тванюша говорит:
    При начислении пособия по увечию, если человек не работает, налоговые вычеты т.е МЗП применяются?

    идем в поиск

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    Так - последние новости:
    форумчане под предводительством Христины Ивановны - стукнулись. Сидять, слушают вовсю, вопросы-ответы строчат.
    Надо дождаться вечера. Первых откликов и впечатлений.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Пт Фев 27, 2009 18:02:37 Сообщить модератору   

    Семинар закончился. Ждем наших.
    По предварительным новостям Христины Ивановны - на все наши вопросы дали ответ.
    Добилась таки Христина Ивановна! Bravo
    За ответами даже на сцену пошли и все для нас записали.

    Добавлено спустя 57 минут 29 секунд:

    Что то не видно никого с семинара.
    Аууу!!! кто был - напишите как прошло. Поделитесь ощущениями. а?
    эт понятно что вы уже Friends
    и вовсе не на семинаре :beer:

    Кстати, разговаривала с Христиной Ивановной по телефону - голос понравился. Оч.хочу фотку увидеть !!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #95 Пт Фев 27, 2009 20:48:08 Сообщить модератору   

    Дорогие мои, я пришла и готова для общения с ВАМИ!!!
    1. СЕМИНАР ПРОШЕЛ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ - браво тем кто его готовил, настолько профессиональные ответы, настолько конкретизированы ответы, дикция поставлена практически у всех я вам скажу очень даже хорошо, все понятно и слышно, по крайней мере, то в чем я сомневалась я получила однозначный ответ, например:
    В реестр счет фактур по реализации ф 300.007 реализацию физ.лицам не включаем, а в декларацию т.е.ф 300./ по моему первая строка в самой ф./,обязательно включаем и считаем в общем обороте по реализации, Кenga . была права. У меня в отчете ответа не будет ан этот вопрос ,хотя видеозапись я сделала.
    По вагончикам /имущ. налог/тоже очень конкретно ответили, если интересно вам будет спрашивайте.
    Наши шымкентские форумчане были:galina_h ,tata 66, Vad,Lara090267.
    Все очень даже симпатичные, ответственные и грамотные специалисты. Но к сожалению в кафе мы не пошли, потому что все были очень заняты и по мере ответов на вопросы которые я им поручила записать им пришлось уйти, но мы с galina_h как самы стойкие и напористые поперли / простите за сленг/
    на сцену, нашли кто ответит на наши вопросы, записали их и с чувством исполненного долга пошли по домам. Честно говоря, очень утомительно сидеть без перерыва с10 утра и до 17 часов и все слушать и писать.
    Касаемо отчета нашего мы отправим своевременно только надо кое- что еще раз хорошо прослушать и записать.
    Жду вопросов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Пт Фев 27, 2009 21:02:11   

    Христина Ивановна говорит:
    я получила однозначный ответ, например:

    Это так не выкладывается. Отчитаетесь Юноне.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #97 Пт Фев 27, 2009 21:05:14 Сообщить модератору   

    ну наконец то!
    молодцы!!!
    а где остальные? galina_h ,tata 66, Vad,Lara090267.
    Ребята! Выходите и рассказывайте что Вы увидели, какие у вас ощущения.
    И где фото? Желаем срочно всех увидеть!!!

    Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:

    Христина Ивановна говорит:
    Честно говоря, очень утомительно сидеть без перерыва с10 утра и до 17 часов и все слушать и писать.

    конечно. и без обеда к тому же. да?

    Христина Ивановна говорит:
    мы с galina_h как самы стойкие и напористые поперли / простите за сленг/
    на сцену, нашли кто ответит на наши вопросы, записали их и с чувством исполненного долга пошли по домам.

    а кто сомневался? я нет.

    Отчет выложим централизованно. Сначала все отработаем а потом выложим. Так что стоит подождать.
    Спасибо нашим форумчанам: galina_h ,tata 66, Vad,Lara090267 за то, что все таки пришли. Молодцы!

    Христина Ивановна
    Вам благодарность! Вы молодцом - супер все организовали. Ура!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Пт Фев 27, 2009 21:14:27   

    Пока не увижу отчет, не получите моей благодарности. Пока вижу только эмоции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Пт Фев 27, 2009 21:15:23 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Это так не выкладывается. Отчитаетесь Юноне.

    Патроныч, вы как с всегда в своем репертуаре, почему вы решили, что это отчет, это просто мои отзывы о
    семинаре, или вам в удовольствие меня постоянно щипать за определ.место.

    Юнона говорит:
    И где фото? Желаем срочно всех увидеть!!!

    все скоро выйдут на связь, я так думаю, а фотки сегодня не получится, я не могу найти шнур от цифров.фотоап-та.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #100 Пт Фев 27, 2009 21:20:32   

    Христина Ивановна говорит:
    что это отчет, это просто мои отзывы о
    семинаре, или вам в удовольствие меня постоянно щипать за определ.место.

    Закончите дело, эмоции в сторону, я сегодня не настроен шутить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Страница 2 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz