Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Начисление амортизации по БУ в НУ.
    Начисление амортизации
    Начисление амортизации ОС
    Начисление амортизации
    Начисление амортизации
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Начисление амортизации по НУ в 1с     
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Янв 24, 2009 20:52:28 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=146429#146429

    Подскажите, что надо сделать чтобы начислилась амортизация, версия 1С 7.70.025 релиз 259, ФА есть галочки признаются в целях налогового учета при начислении амортизации выдает ошибку проведение документа прервано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Янв 26, 2009 14:03:54 Сообщить модератору   

    Та же самая проблема с тем же релизом: не формируются проводки при проведении документа "Начисление амортизации ФА по налоговому учету" и соответственно документ не проводится.
    Спецы по 1С, откликнитесь, пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Янв 26, 2009 14:25:53 Сообщить модератору   

    Есть ли у Вас стоимостные показатели на забалансовых счетах ОНБ.1, ОНБ.2?
    Заданы ли нормы амортизации в НУ (справочник "Группы налогового учета") на 31.12.2008?

    Вопрос не в тему - Вы перешли на ред. 2.5 в 2008 году или в 2007?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Янв 26, 2009 14:35:48 Сообщить модератору   

    Круглая Земля говорит:
    Есть ли у Вас стоимостные показатели на забалансовых счетах ОНБ.1, ОНБ.2?

    Нет.

    Круглая Земля говорит:
    Заданы ли нормы амортизации в НУ (справочник "Группы налогового учета") на 31.12.2008?

    Да, по всем группам.

    Круглая Земля говорит:
    Вопрос не в тему - Вы перешли на ред. 2.5 в 2008 году или в 2007?

    С 01.01.08.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Янв 26, 2009 19:36:40 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    Круглая Земля говорит:
    Есть ли у Вас стоимостные показатели на забалансовых счетах ОНБ.1, ОНБ.2?

    Нет.

    В журнале учета ФА по налоговому учету есть документ "Движение стоимости ФА". Вот его нужно сделать и отразить все движания ФА аналогично как и по балансовым счетам. Тогда будет начислятся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Янв 26, 2009 23:25:43 Сообщить модератору   

    Все получилось! Только еще маленький вопросик: в документе "Движение стоимости ФА", когда например, оформляю поступление ФА, список ФА заполняется автоматически, а стоимость почему-то нет. Так должно быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Янв 27, 2009 00:05:10   

    Точнее документ называйте. Если это документ "Движение стоимости по налоговому учету" то есть кнопка "Рассчитать" над таблицей

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Янв 27, 2009 00:08:47 Сообщить модератору   

    Да, документ так и называется, но кнопка "рассчитать" почему-то остается неактивной даже после заполнения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Янв 27, 2009 02:14:13 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    когда например, оформляю поступление ФА, список ФА заполняется автоматически

    Это когда жмете на "Заполнить" ? В этом случае табличная часть документа тупо заполняется списком всех ФА из справочника ФА, в соответствии с критериями (организация, группа налогового учета) указаными в документе. Никаких расчетов не происходит. Вам предоставляется возможность установить суммы вручную.

    Kenga говорит:
    кнопка "рассчитать" почему-то остается неактивной даже после заполнения

    Она активной станет только если у вас "Вид движения" - выбытие ФА (списание, реализация и т.д.). В этом случае идет выборка по движениям документов бухгалтерского учета, и суммы соответственно подставляются, но расчет будет идти только по ФА присутствующим в табличной части документа.

    Kenga говорит:
    список ФА заполняется автоматически, а стоимость почему-то нет.

    А если выбрать период за который было поступление, рядом с кнопочкой "Выбрать" и нажать эту кнопочку ?!
    В этом случае также идет выборка по движениям документов бухгалтерского учета, и суммы соответственно подставляются, и в табличную часть попадут только те ФА, по которым были движения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Янв 27, 2009 10:18:12 Сообщить модератору   

    Все ясно! Теперь поняла, почему у меня не работает "расчет" - в этой программе учет начался с 01.01.08., ФА на начало года введены обычными проводками вручную, и документ я формирую тоже 01.01.08, поэтому нет как такового периода, за который было движение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Янв 27, 2009 14:26:27 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    ФА на начало года введены обычными проводками вручную

    Поидее в вашей ситаации так и должно быть...
    Kenga говорит:
    поэтому нет как такового периода, за который было движение

    За год никаких поступлений выбытий ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Янв 27, 2009 15:55:22 Сообщить модератору   

    Поступления были, но я же вводила док № 1 на начало года для тех ФА, которые уже были на балансе, чтобы потом рассчитать амортизацию по НУ, и для этого дока кнопка "расчет" не работает, теперь понятно почему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Янв 27, 2009 15:57:52 Сообщить модератору   

    Лучше ввести 2007 годом, это же движения того года. + ввести начисленый износ по НУ за предыдущие периоды...

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    Так что лучше бух справкой

    Добавлено спустя 4 минуты:

    Kenga говорит:
    я же вводила док № 1 на начало года для тех ФА, которые уже были на балансе

    Кстати в этом случае они у вас в 22 или 23 приложение к 100, сейчас не помню, попадут в колонку поступление. Так что все движения прошлых периодов в прошлом периоде.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Omaliya
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Фев 11, 2009 17:54:23 Сообщить модератору   

    Заранее благодарю за помощь. При начислении амортизации выходит на экране нижеприведенный текст:

    Начисление амортизации ФА №00000000013 от 30.04.2008:
    -> - проведение прервано --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Проводка 11. Ошибка (код 1): Начисление амортизации ФА 00000000013 (30.04.08) - не указан балансовый счет дебета проводки. (Начислена амортизация ФА)

    В чем проблема? Уже исправила все что можно было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Фев 11, 2009 17:58:05   

    В справочнике фикс.активов у одного из них не проставлен счет затрат (или проставлен поздней датой), надо искать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Фев 11, 2009 23:45:15 Сообщить модератору   

    Omaliya, почитайте эту ветку с начала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Чт Фев 12, 2009 12:59:55 Сообщить модератору   

    Как в 1 С версия 7.7 снять налог на имущество с 01.01.2009. И можно ли начислять аммортизацию на станки если производство временно приостановлено

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульнар
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Фев 12, 2009 13:20:34 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Как в 1 С версия 7.7 снять налог на имущество с 01.01.2009. И можно ли начислять аммортизацию на станки если производство временно приостановлено


    в регл отчетности сформировать и нажать загрузить в XML, ПРЕЖДЕ ЗАГРУЗИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПО РЕГЛ.ОТЧЕТНОСТИ.

    зайти в справочники фиксир.активы , открыть станок на дату приостановления деят-ти и убрать галочку( в налог.учете) начислять амортизацию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Фев 12, 2009 13:56:34 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Как в 1 С версия 7.7 снять налог на имущество с 01.01.2009.

    Справочник "Объекты имущественного налога" снять галочки "Начислять" с 01.01.09.
    Нерезидент Баланса говорит:
    И можно ли начислять аммортизацию на станки если производство временно приостановлено

    В зависимости от вашей учетной политики. А именно от метода начисления амортизации.
    Гульнар говорит:
    в регл отчетности сформировать и нажать загрузить в XML, ПРЕЖДЕ ЗАГРУЗИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПО РЕГЛ.ОТЧЕТНОСТИ.

    Это вы о чем?
    Гульнар говорит:
    зайти в справочники фиксир.активы , открыть станок на дату приостановления деят-ти и убрать галочку( в налог.учете) начислять амортизацию

    А при чем тут налоговый учет ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Свет
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Мар 06, 2009 14:58:53 Сообщить модератору   

    Объясните, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией.
    ОС приобрели 28/04/08г. на сумму 5309,71, по БУ и НУ коэф.амортизации в год поставила 15%.
    В 1С 7,7 начислена амортизация за 2008г по БУ и НУ.
    ПО БУ с мая по декабрь 2008г. начислена амортизацию на сумму 530,96, т.е. сумма ежемесячной амортизации с мая по декабрь месяцы начислена по 66,37.
    ПО НУ с мая по декабрь 2008г. амортизация начислена 796,44, т.е.в мае амортизация начислена 331,86, июнь-66,37, июль-66,37, август-66,37, сентябрь-66,37, ноябрь-66,37, декабрь -66,37.
    Почему такая разница м/у БУ И НУ в 1С, ведь коэф.амортизации в год одинаковый?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Мар 06, 2009 18:14:21 Сообщить модератору   

    Свет говорит:
    Почему такая разница м/у БУ И НУ в 1С, ведь коэф.амортизации в год одинаковый?

    Было уже... http://balans.kz/viewtopic.php?t=14013

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zarina
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Мар 13, 2009 11:05:20 Сообщить модератору   

    Добрый день,объясните пж кто знает,обзвонила все консультации по 1С,все равно до меня не доходит.Есть расходы на ремонт основыных средств которые я провожу как 8415-3310,потом при в налоговом учете показываю расходы на ремонт оттуда они попадают в 100,16 годового отчета,а потом в приложении 100,08 от суммы расходов по реализации 100,08,008 отнимает сумму 100,08,09 (расходы на ремонт) разве это правильно?расходы на ремонт не сидят в в сумме 100,08,008 почему минусует от этой суммы 100,08,09?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Мар 13, 2009 11:35:54 Сообщить модератору   

    Уважаемые, подскажите нормы амортизации по НУ, меняются каждый год? дело в том, что я делаю годовой 2006 и мне нужны эти данные, кодекс утерян, поэтому обращаюсь к Вам, профи. Если менялись, то скиньте ссылку где посмотреть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Свет
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Мар 13, 2009 11:47:11 Сообщить модератору   

    Легенда говорит:
    Уважаемые, подскажите нормы амортизации по НУ, меняются каждый год? дело в том, что я делаю годовой 2006 и мне нужны эти данные, кодекс утерян, поэтому обращаюсь к Вам, профи. Если менялись, то скиньте ссылку где посмотреть.


    Нет, не поменялись.НК за 2006г. можно посмотреть в ББ№53-55 2005г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Мар 13, 2009 11:53:13 Сообщить модератору   

    Значит в ББ №4,5 Годовой отчет 2006, ошибка, там написано что здания амортизируются по НУ 10%, поэтому у меня появились сомнения. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Мар 13, 2009 12:08:26 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем! Подскажите плиз приобретено в августе ОС на сумму 1200000 тг., начисляем амортизацию по декабрь 30000 всего, в оборотно-сальд. ведомости по счету 2410, обороты по дебету 1200 000, сальдо на конец периода 1200 000, почему не отнимается начисленная амортизация, или так должно быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Мар 13, 2009 12:25:42 Сообщить модератору   

    Солнцка
    Да в оборотке, так д/б, а для чего сама не понимаю.......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Мар 13, 2009 12:33:40   

    zarina
    zarina говорит:
    расходы на ремонт не сидят в в сумме 100,08,008 почему минусует от этой суммы 100,08,09?

    Попробуем разобраться вместе.
    1.Оплату за ремонт отражаем в стр.100.08.003 Q.-120 у.е
    zarina говорит:
    8415-3310


    2.Если произведенный ремонт увеличивает срок службы,увелич.производ.мощности (ст113п.2НК РК-2008), такие расходы,например, составили-100 у.е.,то они отражаются в стр. 100.08.009 и одновременно в доп.ф.100.16 в гр."L".Затем производим расчет для вычетов, по не выше предельных норм(ст.113 п.2)(гр.I*15,25,%) получилось,например 90 у.е.,эту сумму отражаем в гр."М",а разницу 10 у.е(100-90)отражаем в гр.N,которая автоматом, прибавляется к стоимостному балансу группы на конец гр."Q".
    3.Кроме того,общие расходы на ремонт (120 у.е.) отражаются в доп. ф.100.16 гр."К"(Они не влияют на стомостной баланс на конец года и на вычеты,а просто отражают расходы по ремонту ОС т.е выделяются из стр. 100.08.008).
    С ув.

    Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:

    Солнцка
    Солнцка говорит:
    почему не отнимается начисленная амортизация, или так

    Потому что начисление амортизации по ОС, отражается на счете сч.2420.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ззарина
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Мар 13, 2009 14:51:42 Сообщить модератору   

    esiphi
    статья 113
    2. Сумма фактических расходов на ремонт основных средств, за исключением относимых на вычеты в соответствии со статьей 92 настоящего Кодекса расходов, связанных с заменой деталей (частей) и компонентов основных средств, производимых в целях сохранения и поддержания технического состояния основного средства в соответствии с технической документацией, которые не увеличивают нормативного срока службы и не повышают производственной мощности основных средств, вычитается по каждой группе в следующих пределах, установленных от стоимостного баланса группы на конец налогового периода: и тд.
    у меня как раз такой случай и 100,16 у меня все указано,превышения нет.Я не пойму почему программа, расходы на ремонт не сидят в в сумме 100,08,008 почему минусует от этой суммы 100,08,09?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Мар 03, 2010 14:05:46 Сообщить модератору   

    Почему по БУ в 1с программа начисляет износ на первоначальную стоимость, без минуса прошлогодних износов, а по НУ по остаточной. Это нормально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Мар 03, 2010 15:20:25   

    LALA говорит:
    Почему по БУ в 1с программа начисляет износ на первоначальную стоимость, без минуса прошлогодних износов, а по НУ по остаточной. Это нормально?

    Это правила бухг.учета и налог.учета. Это правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Мар 03, 2010 19:52:06 Сообщить модератору   

    Как в 1с по НУ списать ОС меньше 300 МРП, но чтобы они остались в ведомости по амортизации по БУ. Каким документом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Ср Мар 03, 2010 19:54:10 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    Каким документом?

    Закрытие периода по налоговому учету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Мар 03, 2010 19:55:06 Сообщить модератору   

    Может убрать галочку в карточке ОС " признается ФА в целях НУ? Но мне нужет документ, чтобы списание отразилось в ведомости по НУ.

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    Но я не все хочу списать, а выборочно. Или так нельзя?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Мар 03, 2010 20:01:07 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    Но я не все хочу списать, а выборочно. Или так нельзя?

    Или. Выборочно право не применяется. Только по группе (подгруппе).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Мар 03, 2010 20:13:20 Сообщить модератору   

    Документ Закрытие периода по НУ, списывает все подряд. Даже автомобили. А если мы их продавать будет. Мне потом в годовом на сумму реализации показать доход?

    Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:

    Почему-то нет суммы амортизации в ведомости по НУ, хотя проводки в документе есть, документ проводится.

    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

    В карточке ОС по НУ не стоит стоимость в группе. Наверно из-за этого. Как сделать что-бы появилась сумма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Мар 03, 2010 20:40:17 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    Мне потом в годовом на сумму реализации показать доход?

    Да.
    LALA говорит:
    Почему-то нет суммы амортизации в ведомости по НУ

    Потому что
    LALA говорит:
    Документ Закрытие периода по НУ, списывает все подряд.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Мар 03, 2010 20:50:02 Сообщить модератору   

    Какая-то белиберта получается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Мар 03, 2010 20:54:11 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    Какая-то белиберта получается.

    Белиберда. В чем именно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Ср Мар 03, 2010 20:59:46 Сообщить модератору   

    Амортизация реализованных ОС стоит за минусом, из-за этого общая сумма аморт по группе минусовая. Мне что эту амортизацию списывать нельзя?
    На некоторых нет амортизации-это я буду смотреть почему. Хотя галочки везде стоят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Ср Мар 03, 2010 21:22:52   

    Cleaner говорит:
    LALA говорит:
    Мне потом в годовом на сумму реализации показать доход?

    Да.
    LALA говорит:
    Почему-то нет суммы амортизации в ведомости по НУ

    Потому что
    LALA говорит:
    Документ Закрытие периода по НУ, списывает все подряд.


    [
    Почему доход на сумму реализации,? балансовая стоимость подгруппы уменьшается на сумму реализации, и если в результате образуется по подгруппе (если транспорт -2 группа) отрицательное значение, т.е. сумма реализации по 2 подгруппе больше балансовой стоимости 2 подгруппы на конец периода, то тогда образуется доход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Ср Мар 03, 2010 21:23:07 Сообщить модератору   

    Галочки везде, но нет суммы в карточке по НУ стоимость в группе, а почему не пойму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Ср Мар 03, 2010 21:34:37 Сообщить модератору   

    СветланаЛ говорит:
    если в результате образуется по подгруппе (если транспорт -2 группа) отрицательное значение, т.е. сумма реализации по 2 подгруппе больше балансовой стоимости 2 подгруппы на конец периода, то тогда образуется доход.

    Это потом, когда будет реализация. Сейчас, насколько я понял, реализации еще нет.
    LALA говорит:
    почему не пойму.

    Мне еще сложнее телепатировать без базы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Ср Мар 03, 2010 21:39:42 Сообщить модератору   

    СветланаЛ говорит:
    [
    Почему доход на сумму реализации,? балансовая стоимость подгруппы уменьшается на сумму реализации, и если в результате образуется по подгруппе (если транспорт -2 группа) отрицательное значение, т.е. сумма реализации по 2 подгруппе больше балансовой стоимости 2 подгруппы на конец периода, то тогда образуется доход.

    А если ФА уже списаны по НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Ср Мар 03, 2010 21:41:57   

    Если этой подгруппы нет по налоговому учету, то ставите в доход на сумму реализации. (помоему так в кодексе написано)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Ср Мар 03, 2010 21:51:20 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    если мы их продавать будет. Мне потом в годовом на сумму реализации показать доход?

    я разве не так говорю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Мар 03, 2010 21:57:31   

    если по подруппе 0, то да - доход, правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Ср Мар 03, 2010 21:58:42 Сообщить модератору   

    Потом в каком документе сказано, что поступившие ФА амортизир. на весь процент амортизации за год, независимо, когда они поступили. В начале года или в середине. На что ссылаться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Мар 03, 2010 22:01:41   

    есть нормы в кодексе за налоговый период. Ст 120, п 2 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Ср Мар 03, 2010 23:41:37 Сообщить модератору   

    Если я уменьшаю стоимость группы на сумму реализованных ФА. Например расшифровка
    1ФА 100.000 тенге
    2ФА 200.000 тенге
    3ФА -50.000 тенге на стоимость реализ
    Итого по группе 250.000 тенге. на конец года.
    То в расшифровке на начало 2010 года как я их поставлю. Опять -50.000. Эта сумма так и будет переходить из года в год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz