Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Счет-фактура на поставку товаров приш...
    При закрытии периода на счете 3130 минусовое сальдо. Правильно ли это ?
    Почему возникло дебетовое сальдо по НДС?
    Минусовое сальдо 3430
    Минусовое сальдо на конец года по счетам
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    После возврата товара возникло минусовое сальдо на счете учета товаров     
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Авг 28, 2008 10:25:42 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=110638#110638

    У меня зависла сумма по Д222 с минусом,небольшая, появилась в результате проводок по возврату товаров,что с ней делать,она мешает мне при составлении баланса,ведь это не товар?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Авг 28, 2008 12:35:39 Сообщить модератору   

    Неужели никто незнает.... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натка27
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Авг 28, 2008 12:42:49   

    непонятно, ваша фирма вернула или вам вернули покупатели?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Авг 28, 2008 13:00:08 Сообщить модератору   

    Натка27,мы вернули весь товар что был на балансе,в этом году,а брали на реалзацию в прошлом и я так думаю что из за изменеия ставки ндс у меня при возврате зависли копейки на 222 счете, как таковых товаров то у меня нет и баланс некрасивый получается.Может проводки надо какие то сделать???

    Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд:

    Натка27,хотя НДС наверно не причем,возврат то делали по той ставке по какой брали.Тогда откуда эти минусы по Д222... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Авг 28, 2008 13:28:52   

    Fenechka говорит:
    НДС наверно не причем,возврат то делали по той ставке по какой брали

    вот именно.
    С минусами разобраться бы, конечно. Но наверное знаете почему? видимо из-за того, что себестоимость ТМЗ списывались по ср.стоимости? Есть такое?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 28, 2008 13:40:14   

    Мара говорит:
    видимо из-за того, что себестоимость ТМЗ списывались по ср.стоимости?

    Может быть из-за этого. У меня тоже такое бывает, товара нет, а небольшие копейки висят , но после неоднократного проведения закрытия периода исчезают. Посмотрите по датам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Авг 28, 2008 14:01:01 Сообщить модератору   

    Мара,верно.Так что теперь делать?сумма смешная висит,из нескольких наименований товара общая 94 тенге.

    Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:

    baknar, я уже много раз пробовала перебить и реализацию и возврат,и закрытие периода ,некоторые суммы исчезли,а эти вот никак

    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

    Я же немогу в балансе в строке запасы поставить -94,верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Авг 28, 2008 14:15:11   

    Fenechka
    Если 100% убедились, может надо просто за счёт себестоимости списанного товара "убрать" эти копейки, обычной проводкой. Если никак не "подравнивается". Чё-то не могу сообразить. У меня такая бяка когда была, (по-моему мне возвращали). Я просто знала какой товар "врёт" и "учла" его новой номенклатурой, чтобы себестоимость в обую кучу не смешивалась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натка27
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Авг 28, 2008 14:17:25   

    А возврат товара обязательно с НДС 13%? М.б. надо было вернуть так, как приходовали? Ведь это не реализация.... А если возврат с 13% то действительно возникает разница в 1%. Не уверена, что правильно, но м.б. эту разницу отнести 6280/1330. Ведь это получается доход от снижения ставки НДС. Вроде бы логично. Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Авг 28, 2008 14:17:39   

    А у вас как бы противоположная ситуация. И грубо гря какбуд-то себестоимость списалась на 94 тнг больше...так?

    Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:

    Натка27 говорит:
    . Ведь это получается доход от снижения ставки НДС. Вроде бы логично. Удачи!

    Писалось, что НДС был тот же по которому брали.
    Это округление какое-то от средневзвешенной себестоимости видимо, поэтому логично списывать на уменьшение себестоимости списанного товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Авг 28, 2008 14:46:09 Сообщить модератору   

    Натка27,я перепутала,возврат был с НДС 14% как и приходовали.Проводка 6280/1330 наверно не подойдет,т.к. я писала что Д222- с минусом,т.е. сумма 222 счета кредитовая.

    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

    Мара,совершенно верно,себестоимость при возврате списалась больше,я так думаю это особенности 1с,Какую правильну проводку сделать чтоб убрать эти копейки....не соображу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мила29
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Авг 28, 2008 15:19:12   

    Попробуте перепровести все документы начиная с начала этого года,перепроведение документа закрытие периода ничего не изменит.

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    Попробуте перепровести все документы начиная с начала этого года,перепроведение документа закрытие периода ничего не изменит.
    В 1с меню-операции-проведение документов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Авг 28, 2008 15:26:00 Сообщить модератору   

    Мила29,все сделала,сумма так и осталась. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Авг 28, 2008 15:34:29   

    Fenechka
    А у вас к возврату много строчек-то? И по номенклатуре. Вы когда возвращали "садили" на туже номенклатуру, что была в справочнике?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мила29
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Авг 28, 2008 15:36:10   

    Мара говорит:
    Это округление какое-то от средневзвешенной себестоимости видимо, поэтому логично списывать на уменьшение себестоимости списанного товара.


    тогда может сделать так,это правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Авг 28, 2008 15:53:57 Сообщить модератору   

    Мара,строчек прилично и возврат "садила" на ту же номенклатуру.Я вот сейчас еще все пересмотрела и выходит что именно в документе возврат товаров такая ерунда происходит,причем списывает себестоимость исключительно больше.А вот когда реализацию делаю,даже если себ-ть зависает потом когда снова перебьешь проводку она списывается. Что самое противное у меня эти 94 тенге состоят из 0,01 копеек каждого наименования товара,которое зависло.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Авг 28, 2008 15:58:01   

    Fenechka говорит:
    Что самое противное у меня эти 94 тенге состоят из 0,01 копеек каждого наименования товара,которое зависло

    Округления, млин!

    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

    Fenechka
    Вы делаете каким документом возврат? не просто расходной накладной, а накладной на возврат?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Авг 28, 2008 16:05:26 Сообщить модератору   

    Мара,да именно накладной на возврат.Еслиб я расходной делала у меня бы доход вылез,а это же просто возрат товара который мы на реализацию брали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Авг 28, 2008 16:15:31 Сообщить модератору   

    А вот мне уже тоже интересно стало.
    Скажите релиз конфигурации ("Помощь - О программе").

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Авг 28, 2008 16:49:01 Сообщить модератору   

    Мара,да именно накладной на возврат.Еслиб я расходной делала у меня бы доход вылез,а это же просто возрат товара который мы на реализацию брали.

    Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:

    NoName, 1С:Предприятие 7,7 (7.70.025)
    Бух.учет для Казахстана (7.70.214)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Авг 28, 2008 17:27:50 Сообщить модератору   

    Fenechka говорит:
    NoName, 1С:Предприятие 7,7 (7.70.025)
    Бух.учет для Казахстана (7.70.214)


    Тогда вопрос такой: возврат вы делаете на основании приходной накладной, или сам по себе ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Авг 28, 2008 18:39:32 Сообщить модератору   

    Может ктонибудь подскажет как вручную исправить эти копейки себестоимости?я в накладной хотела попробовать,но там не дает.Мне баланс надо сдавать,а я застряла Sad

    Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:

    NoName, сам по себе,т.к.товар мы частично возвращали,тот который оставался,поэтому я решила что проще методом подбора выбрать.

    Добавлено спустя 26 минут 58 секунд:

    Вообще с зависшей себестоимостью у многих проблема,но вот именно с возвратом наверно только я столкнулась,интересно кто нибудь знает ответ на мой вопрос?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Авг 29, 2008 09:39:42 Сообщить модератору   

    Fenechka говорит:
    Вообще с зависшей себестоимостью у многих проблема,но вот именно с возвратом наверно только я столкнулась,интересно кто нибудь знает ответ на мой вопрос?


    Попробуйте все-таки создать возврат на основании поступления.

    Но не всегда это помогает.

    Если было несколько поступлений, часть товара продана, а весь остаток возвращается поставщику - вполне могут остаться копейки себестоимостию.

    Проблема здесь в том, что списание при реализации делается по средневзвешенной цене, а возврат поставщику вынужденно делается по цене приобретения. Подозреваю, что нужны дополнительные корректировочные проводки для компенсации разности сумм. Какие именно - пусть лучше бухгалтера выскажутся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Авг 29, 2008 09:59:45   

    NoName говорит:
    Попробуйте все-таки создать возврат на основании поступления.

    при этом если точно знаете по позициям разницу в цене - можно и подкорр-ть суммы возврата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Авг 29, 2008 15:19:01 Сообщить модератору   

    NoName,возврат я переделывать не буду,т.к.было это в1 и 2 кв,а вот крректировки наверно самый раз.

    Мара,дело в том корректировать в нкладной программа не дает,я бы уже сделала.

    Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:

    Ктонибудь из бухглтеров подскажет,если проводки корректировочные делать 222/00-вспомогательный счет,это правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Авг 29, 2008 15:35:39 Сказали Спасибо❤   

    Fenechka говорит:
    проводки корректировочные делать

    Я бы сделал 222/себестоимость с красным. Это же это год. Как счёт 00 "закроете"? Или у вас в середине года остатки введены?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Авг 29, 2008 15:38:31 Сообщить модератору   

    Fenechka говорит:
    Ктонибудь из бухглтеров подскажет,если проводки корректировочные делать 222/00-вспомогательный счет,это правильно?


    Однозначно неправильно.

    Счет 00 предназначен только для ввода нач.остатков, после ввода остатков про него нужно забыть и не вспоминать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Авг 29, 2008 15:51:43   

    Fenechka
    Предлагаю(Если зависла только сумма ,да еще такая "крупная"):
    1.Дт 801-Кт 222-(94) с минусом;(ч/з операции)
    2.Закрытие периода в месяц проведения этой операции.
    Если правильно понял Ваш вопрос,то получите ожидаемый результат.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Авг 29, 2008 15:56:19 Сообщить модератору   

    Мара,вот то что мне и надо наверно было,сейчас сделала первую проводку,сумма уменьшаться стала,почему то раньше я недогадалась,думала сумма по кредету себестоимости зависнет.Благодарю!!!! Rose

    Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:

    esiphi,сделала,спасибо,все получилось!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Victoriya
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Сен 10, 2008 12:13:46 Сообщить модератору   

    здраствуйте!
    У меня такой вопрос:
    Мы реализовали товар, но покупатель вернул нам часть.
    Как нам посадить обратно товар. и кто выписывает минусовую счет фактуру?
    Реализация была в мае, а возврат в августе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Сен 10, 2008 12:21:00   

    Victoriya
    при возврате товара клиент должен выписать расходную на возврат товара.Вы на основании возвращенного товара,т.е.накладной выписываете сторнир.СФ.В 1С "Документы"-"Общего назначения"-"Возврат товара от покупателя".Там и формируете документы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Victoriya
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Сен 10, 2008 14:00:35 Сообщить модератору   

    Tais

    т.е. получается, что мы долны выписать минусовую СФ и дать нашим покупателям, верно?
    а можно ссылку НК или еще чего нить на что мы опираемся при этом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Сен 10, 2008 14:09:39   

    Victoriya
    Дорогая моя,какая ссылка?! Это же просто возврат товара!Вы же должны отразить возврат товара и НДС.И покупатель должен.Вот и все.Ну если хотите прочитать проНДС читайте раздел 8 налогового кодекса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Сен 10, 2008 15:31:52   

    ст. 218

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #35 Пт Сен 19, 2008 12:49:06 Сообщить модератору   

    Как оприходовать товар по оценочному акту комиссии ТОО в 1С 7.7? Ручными операциями? Контрагента-то не укажешь, если делать обычное поступление товаров?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #36 Пт Сен 19, 2008 16:16:40 Сообщить модератору   

    никто не отвечает...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пт Сен 19, 2008 16:36:51 Сообщить модератору   

    Fenechka говорит:
    Мара,верно.Так что теперь делать?сумма смешная висит,из нескольких наименований товара общая 94 тенге.

    Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:

    baknar, я уже много раз пробовала перебить и реализацию и возврат,и закрытие периода ,некоторые суммы исчезли,а эти вот никак

    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

    Я же немогу в балансе в строке запасы поставить -94,верно?

    Попробуйте сначала перепровести приходные документы (возможно были внесены поправки в приходе после документа реализации), а потом реализацию, т.е. весь расход. У меня было такое, -0,01 тенге остаток , после таих действий, как перепроводка прихода, а затем расхода все встало на свои места.

    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

    Anonymous говорит:
    Как оприходовать товар по оценочному акту комиссии ТОО в 1С 7.7? Ручными операциями? Контрагента-то не укажешь, если делать обычное поступление товаров?


    Можно актом инвентаризации оприходовать, как обнаруженные излишки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #38 Пт Сен 19, 2008 17:49:53 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения, а если это не остатки, а тара из под поступившего оборудования?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пт Сен 19, 2008 17:55:19 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Как оприходовать товар по оценочному акту комиссии ТОО в 1С 7.7? Ручными операциями? Контрагента-то не укажешь, если делать обычное поступление товаров?


    Документом "Инвентаризация".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пт Сен 19, 2008 18:01:21 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    ДемЕвгения, а если это не остатки, а тара из под поступившего оборудования?

    Тару хотите "посадить" на товары? Мне кажется и в этом случае только инвентаризация поможет, оприходовать как излишки. Или бухгалтерской справкой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #41 Пт Сен 19, 2008 18:30:55 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения говорит:
    Тару хотите "посадить" на товары? Мне кажется и в этом случае только инвентаризация поможет, оприходовать как излишки. Или бухгалтерской справкой

    да, на товары, есть желающие купить ее. спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz