Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сальдо на конец 2008 года по ф. 700.03 не совпадает с сальдо на начало 2009г.
    Влияет ли сальдо 3310 на конец года на фин. результат?
    должны ли быть одинаковые суммы по счетам 5510 и 1010 на конец года?
    Счет 1021 -денежные средства в пути-сальдо на конец года
    Минусовое сальдо 3430
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Минусовое сальдо на конец года по счетам     
    Shaloo
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Июл 23, 2015 13:00:28   

    Добрый день, проверяю отчетность, нахожу в 2013 году сальдо по счету кредиторская задолженность идет с минусом. А я сейчас подготавливаю фин.отчетность к рассмотрению гранта. Что делать? Перебивать все на авансы выданные с плюсом? Вся отчетность полетит и за 2014 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Июл 23, 2015 13:34:18 Сказали Спасибо❤   

    Shaloo говорит:
    Что делать?

    Предлагаю в фин.отчетности отразить фактические данные,которые соответствуют реальному состоянию Дт и Кт задолженности, без внесения изменения в 1С Бух,с приложением пояснительной о расхождениях.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shaloo
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июл 23, 2015 14:10:08   

    esiphi, а может сделать в конце года проводки по переносу остатков с кредиторки на авансы, как думаете? Тем более, что сейчас реальной картины кредиторской задолженности не складывается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4632 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июл 23, 2015 22:13:10 Сказали Спасибо❤   

    Shaloo говорит:
    может сделать в конце года проводки по переносу остатков с кредиторки на авансы

    Я всегда так делаю в конце года, а 1 января возвращаю все обратно. Считаю, что минусовых сальдо в финансовой отчетности быть не должно, это неправильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shaloo
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июл 24, 2015 12:09:38   

    Рита говорит:
    Я всегда так делаю в конце года, а 1 января возвращаю все обратно. Считаю, что минусовых сальдо в финансовой отчетности быть не должно, это неправильно.

    согласна, раз в месяц проверяю счета, чтобы все корректно разнесено было.
    Амм, так, уточнить, переплата по налогам ведь с минусом (в фин.отчетности в скобках)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4632 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июл 24, 2015 12:17:51 Сказали Спасибо❤   

    Переплату по налогам я тоже перекидываю на счета раздела 1400.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shaloo
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июл 24, 2015 13:38:02   

    Рита говорит:
    Переплату по налогам я тоже перекидываю на счета раздела 1400.

    спасибо Вам огромное, перекрыла всю красноту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Фев 26, 2016 09:57:12   

    Добрый день!
    на конец года имеется переплата по налогу в окружающую среду -150тг, правильно ли будет сделать проводки ? Д1430 150 и К3190 150
    а 1 января следующего года вернуть проводку обратно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Фев 26, 2016 10:26:35   

    bagira, верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz