Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Каким документом оформляются трудовые отношения в ИП
    Каким образом в НК регистрируются док-ты поступившие по почте
    Каким образом отзывается налоговая отчетность?
    Каким образом можно отозвать доп.декларации по НДС ?
    Каким образом загрузить в КН формы на 2010г. ф.851 и ф.701.01?
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Каким образом оформляются дополнительные отчеты ф.320 и ф.328     
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #101 Ср Апр 18, 2012 18:16:58   

    и еще если код ТН ВЭД неправильный, как не ошибиться во второй раз, в налоговой не подскажут же

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Чт Апр 19, 2012 18:02:34   

    Елена Т говорит:
    elen4ik6 говорит:
    при сдаче нулевой ф.320 надо ли указывать количество прилагаемых документов...и надо ли при нулевой ф.320 заполнять по нулям приложения 001,013?

    Так надо ли ставить галочки предст.приложения 1 и 13? И в доп.320 форме если нулевая ставят 0 или оставлять пустыми графы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Пт Апр 20, 2012 11:36:50   

    zhanzhan, в дополнительной 320 вновь заполняете только приложение № 13

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Пт Апр 20, 2012 14:25:31   

    а если нет изменений вляющих на НОБ, ставить сумму НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #105 Пт Апр 20, 2012 14:55:42   

    В приложении 13 заполняете все графы, все реквизиты заявления. В декларации все строки пустые

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Пт Апр 20, 2012 15:37:34   

    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #107 Пт Апр 20, 2012 17:09:30   

    была в НУ, инспекторша сказала не надо было 320 ф, потому что не было изм влияющих на НОБ Mad

    Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:

    кстати, а отзывы тоже до 20 числа посл срок

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #108 Пт Апр 20, 2012 17:33:21   

    zhanzhan говорит:
    отзывы тоже до 20 числа посл срок

    Нет, если пришло уведомление, то в течении срока указанного в уведе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #109 Пт Апр 20, 2012 17:37:42   

    нет, я имею в виду, если я 4 раза пересдавала, из-за непр кода ТН ВЭД,сегодня сдала, надо отзыв сегодня отнести или нет

    Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:

    в эл.виде в увед стоит ошибка значение отсутствует в справочнике ТН ВЭД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #110 Пт Апр 20, 2012 17:56:15   

    zhanzhan, если вы сегодня получили увед., можете смело нести отзыв в понедельник или вторник. Хотя в уведе должен стоять срок исполнения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #111 Пт Апр 20, 2012 17:59:16   

    нет вы не поняли меня

    Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд:

    если такое уведомление могу я сдать отзывы в понед?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #112 Сб Апр 21, 2012 12:42:49 Сказали Спасибо❤   

    zhanzhan, да можете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dolhe
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Чт Май 31, 2012 18:46:50   

    Подскажите, может кто стлкивался Embarassed

    Отправляла 320 ф. за декабрь, ошиблась в облагаемом обороте стр. 320.01.001, соотв. и в основной форме.
    Ндс исчислен правильно (18130тг).
    только сумму оборота поставила вместо 151081тг - 32145тг...
    Что-то на меня нашло Горю!

    Можно просто пересдать 320 ф. на облагаемый оборот, доначисление НДС нет
    Или тут уже с уведами-отзывами придется работать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #114 Пт Июн 01, 2012 12:21:13 Сообщить модератору   

    dolhe говорит:
    Можно просто пересдать 320 ф. на облагаемый оборот, доначисление НДС нет

    Считаю, что можно.
    dolhe говорит:
    Или тут уже с уведами-отзывами придется работать?

    Ваши Заявления правильно сданы. Поэтому измениться только форма 320.00 по строке облагаемого оборота по импорту. И отзыва быть не должно по моему мнению.
    Сдадите дополнительную на минус 118936 тг (чтобы было общая сумма 151081тг).
    Вообще когда инспекторы проверяют формы, они тщательно смотрят и форму 320.00 по оборотам и НДС. как они могли пропустить.

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dolhe
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Пт Июн 01, 2012 18:25:02   

    Сама удивилась. Т.к. первый раз сдавала форму, 2раза 328ф отзывала, видимо я их умотала.. и сама....

    Ежик в тумане говорит:
    Сдадите дополнительную на минус 118936 тг (чтобы было общая сумма 151081тг).


    Сдам с "+"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dolhe
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #116 Сб Июн 02, 2012 11:38:39   

    Может кто еще сталкивался?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KentFrom
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #117 Сб Июн 02, 2012 13:31:36   

    Обычно они такие ошибки сразу просекают! Точно надо 320 доп отправить, а если 328 верные то отзыв не надо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dolhe
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #118 Сб Июн 02, 2012 13:35:13   

    Уних глаз как и у меня видать замылился 20го января...

    dolhe говорит:
    только сумму оборота поставила вместо 151081тг - 32145тг...


    сумма 32145 - была в валюте, поэтому сомнения не вызвала, т.к. в форме тоже фигурировала..

    А НК надо уведомлять?
    Думаю может еще их спросить, чтобы сюрприза не было..
    Хотя наверное перестраховываюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KentFrom
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #119 Сб Июн 02, 2012 13:44:39   

    Вам уведомлений не приходило? Вы сами заметили? Если оборот стоит не правильный до в доп 320 надо его корректировать! То есть отправить так чтобы в итоге получилось 151081 т.к. там суммы накладываются!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dolhe
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Сб Июн 02, 2012 13:50:29   

    Нет, уведа не было.
    Конечно надо корректировать.

    Спрашиваю, кто сталкивался - как правильно - уведомлять НК, или это обычные допы как мы можем сдавать к любым формам.
    Но почитав тут все, поняла, что большие проблемы если в ф. 328 какие-либо изменения или доначисления НДС...
    а мой случай т-т-т непроблемный...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KentFrom
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #121 Сб Июн 02, 2012 13:58:42 Сказали Спасибо❤   

    У нас все ошибки открывались сразу при сдаче отчетов на бумаге, или по уведомлениям и мы исправляли тут же! Думаю если вы просто отправите доп. этого будет достаточно!
    P.S. Удачи вам с отчетом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рushkin
    Коллега
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #122 Вс Июн 03, 2012 00:52:11   

    У меня в мае текущего года пришло уведомление о том что неправильно применен курс рубля в форме 328 за апрель 2011 года!!! Скорректировали, отправили 328, 320 форму. Разница всего 20 тенге! А в то время "камералили" при приеме заявлений еще как! Но недосмотрели. В 13 приложении старая сумма с "-" новая с "+". Думаю спустя какое то время, если не скорректировать также уведомление придет.

    Добавлено спустя 7 секунд:

    У меня в мае текущего года пришло уведомление о том что неправильно применен курс рубля в форме 328 за апрель 2011 года!!! Скорректировали, отправили 328, 320 форму. Разница всего 20 тенге! А в то время "камералили" при приеме заявлений еще как! Но недосмотрели. В 13 приложении старая сумма с "-" новая с "+". Думаю спустя какое то время, если не скорректировать также уведомление придет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #123 Пн Июн 04, 2012 15:44:49 Сообщить модератору   

    dolhe говорит:
    Сдам с "+"

    Да, все верно. Я вместо плюса написала минус почему-то. Вы правильно меня поняли.

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ULIL
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #124 Вт Июн 19, 2012 10:10:35   

    Здравствуйте!
    Ситуация такая: в апреле получали товар в начале месяца и в конце, первое заявление сдали еще в апреле, так как не ожидали второй поставки, но она пришла. В апреле сдали декларацию ф.320 и заявление ф.328 на первую поставку, и уже в мае до 20 числа на вторую поставку заявление и дополнительную декларацию 320, с внесением дополнения в Реестр второго заявления, и заявление ф.328. Первое заявление нам подписали, а по второму заявлению был отказ. Мы его откорректировали методом замены, так как замечание не влияло на сумму налога и предоставили новое заявление 328 и пустую доп. декларацию. Теперь нас заставляют отозвать доп. декларацию 320, которую мы сдавали на второе заявление, и сдать ее как очередную. Получается за апрель месяц у нас будет две очередных. Наша позиция такая:

    Согласно ст. 276-20 п. 4 Налогового кодекса РК «Сумма косвенных налогов, исчисленная к уплате по декларации по косвенным налогам по импортируемым товарам, должна соответствовать сумме косвенных налогов, исчисленной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.»
    Согласно ст. 276-20 п. 5 Налогового кодекса РК «Налоговым периодом для исчисления и уплаты косвенных налогов при импорте товаров, в том числе товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья, товаров (предметов лизинга) по договорам (контрактам) лизинга, на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза является календарный месяц, в котором приняты на учет такие импортированные товары (наступает срок платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга).
    При этом допускается исполнение налогового обязательства в течение налогового периода»


    Т.е. за налоговый период должна быть представлена декларация ф 320 с исчисленной суммой, которая должна соответствовать сумме поданных за налоговый период заявлений ф.328.

    Согласно ст. 276-22 п.6 Налогового кодекса РК « В целях настоящей главы дополнительной декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам является налоговая отчетность, предоставляемая лицом при внесении изменений и (или) дополнений в ранее представленную налоговую отчетность за период, к которому относятся данные изменения и (или) дополнения по косвенным налогам по импортированным товарам по которым данное лицо является налогоплательщиком.»

    Это пункт предусматривает внесение дополнений в ранее представленную налоговую отчетность за налоговый период, путем предоставления дополнительной декларации за налоговый период.

    Согласно п.64 Постановления Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2010 №1310 «Внесение изменений и дополнений в Реестр заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов производится с учетом следующего:
    1) В основной форме декларации по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 6 статьи 276-22 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейки «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»
    ………
    6) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последними номерами строки ранее представленного Реестра за период, в который вносится дополнения.»

    Дополнения в представленную налоговую отчетность за налоговый период ф.320 были внесены в соответствии с правилами заполнения ф.320.

    Подскажите, пожалуйста, есть официальные разъяснения НК МФ, о том что с каждым заявлением ф.328 сдается отдельная очередная декларация ф.320 в течении месяца? И если у кого была подобная ситуация, как вы ее решали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Вт Июн 19, 2012 10:57:41 Сказали Спасибо❤   

    ULIL, сдача нескольких деклараций 320.00. за месяц - допустимо. Причем, во многих случаях даже удобно, когда например из-за ошибки в одном из заявлений приходится отзывать и все остальные, если на все заявления одна декларация. Причем статус декларации всегда будет Очередная. Если же вы отзываете заявление и сдаете повторно, то в дополнительной 320.00 форме вносите изменения только в 13 приложение.
    ULIL говорит:
    с каждым заявлением ф.328 сдается отдельная очередная декларация ф.320 в течении месяца?
    это необязательно. Вы вправе делать, как вам удобно. Можете собрать все заявления за месяц и сделать на них одну общую декларацию. А можете к каждому заявлению сделать отдельную.
    К примеру, у моей знакомой ежемесячно бывает от 90 до 130 заявлений. Ей удобно делать на каждые 4 заявления по одной декларации.
    У меня же нет такого количества, только разовые поставки. Мне удобно 1 заявление+1 декларация.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ULIL
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #126 Вт Июн 19, 2012 11:24:38   

    Спасибо за ответ, Lola.
    Вот думаю, что теперь делать. НК хочет, чтобы мы сдали как очередную, но тогда получится, что нарушены сроки сдачи (отзыв и повторная сдача сейчас), и скорей всего штраф.
    А если это не оговорено законодательно, значит наш вариант тоже верный.
    Тогда по приказу МФ №348 от 16.07.10г. п.6:

    "При этом, в случае мотивированного отказа в подтверждении в одном из Заявлений, представленных одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам, мотивированный отказ в подтверждении осуществляется по всем другим Заявлениям, представленным одновременно с такой декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам."

    должны быть мотивированные отказы по двум заявлениям, а у нас одно подписано, а второе в стадии рассмотрения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #127 Вт Июн 19, 2012 12:41:12 Сообщить модератору   

    ULIL говорит:
    А если это не оговорено законодательно, значит наш вариант тоже верный.

    Верно.
    ULIL говорит:
    должны быть мотивированные отказы по двум заявлениям

    То же верно.
    ULIL говорит:
    а второе в стадии рассмотрения.

    То есть его еще не подписали и не дали отказ?

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ULIL
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #128 Вт Июн 19, 2012 15:38:32   

    Ежик в тумане,
    Пока нет, еще срок не подошел.
    Предложили поменять вид отчетности с дополнительной на очередную, но нужно сделать методом замены, а в заявлении в электрон. форме в виде отчетности для выбора дополнительной нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #129 Ср Авг 29, 2012 14:11:06   

    здравствуйте! у меня такая ситуация 328ф заполнена верно, в 320ф в 17строке (документы приложенные к декларации) ошиблась в количестве заявлений, вместо 1 поставила 4, могу ли я отправить 320ф нулевую, а в графе 17I поставить минус 3?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aleka
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #130 Пт Авг 31, 2012 11:08:45 Сказали Спасибо❤   

    Балжан76, я тоже ставлю 4, вы же сдаете 4 шт, они даже не считают количество приложенных док-в, поэтому мне кажется из-за этого не стоит сдавать допотчет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #131 Пт Авг 31, 2012 11:45:39   

    Aleka, а при проверке эта ошибка не выйдет мне боком?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rimma
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #132 Ср Сен 19, 2012 11:44:30   

    Форумчане,добрый день.Прошу вашей помощи.Ситуация следующая: Сдали отчеты по ф.320и 328,пришло уведомл.по ф.328.00,о занижении суммы НДС.Причина в том,что СОНО фактически посчитала правильно,но ,как нам объяснила инспектор НУ,в МинФине при умножении налоговой базы на 12%,сумма НДС получается с 50 тиынками,т.е НДС должен быть на 1 тенге больше.Распишу в цифрах:
    НОБ по отчету 2409812,50-НДС по СОНО 289177 первоначальный отчет,после отзыва сдаем 328.00 с НОБ та же,но в графе НДС ставим 289178,и получаем уведомление СОНО,что форма принята с ошибкой Расчет НДС некорректен,инспектор говорит пишите разработчикам,пусть они отвечают.Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите пож.адрес,на какой писать разработчикам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #133 Ср Сен 19, 2012 12:05:49 Сказали Спасибо❤   

    sonosd@mgd.kz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #134 Ср Сен 19, 2012 12:12:44   

    Rimma, в 328 форме вы должны быои проставить с тиынами, а в 320 округлить по правилам округления. И тогда бы вам не пришло
    Rimma говорит:
    что форма принята с ошибкой Расчет НДС некорректен,

    И ни куда писать не надо. Это у всех, только не понятно почему вам инспектор ничего не объяснил.

    Добавлено спустя 50 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    быои

    Простите "быть"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rimma
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #135 Ср Сен 19, 2012 12:42:41   

    Трудоголик2, сама ф.328 заполнена с тиынами,но общий итог она округляет до тенге.Ведь так? И в общем итоге с тиынами она дает сумму 289177,48,при округлении 289177, СОНО в итого и ставит эту сумму.А инсперктор говорит,что раньше у МинФина была программа,принято с ошибками,видимо допуская расхождения по округлениям,а теперь у них программа Принято без ошибок,где считается НОБ *12%, у нас НОБ 2409812,50 и если умножаем на 12%=289177,50,вот в чем проблема

    Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:

    Айнука, Спасибо за адрес,спасибку отправила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #136 Ср Сен 19, 2012 13:02:48   

    Rimma говорит:
    сама ф.328 заполнена с тиынами,но общий итог она округляет до тенге.Ведь так?

    Нет не надо в 328 форме округлать до тенге. Она должна быть с тиынами и в облагаемом обороте и в НДС, а вот общий итог по НДС надо округлить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rimma
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #137 Ср Сен 19, 2012 13:07:03   

    Трудоголик2, так СОНО сама так делает,общая сумма НОБ остается с тиынами,а НДС округляется без тиын

    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:

    Трудоголик2, расчеты построчно идут с тиынами,а общий итог округляется,и программа сама это делает, по СОНО в сумме строк получается в конце 48 тиын, а если просто умножить НОБ на 12%,то получается 50 тиын в конце,вот в чем закавыка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #138 Ср Сен 19, 2012 14:04:33 Сказали Спасибо❤   

    Rimma говорит:
    по СОНО в сумме строк получается в конце 48 тиын, а если просто умножить НОБ на 12%,то получается 50 тиын в конце,вот в чем закавыка

    Понятно. Я просто нажимала на "расчитать" программа сама все расчитывала. Приняли без ошибок. А когда в ручную перибивала, как мне казалось правильно, выходила ошибка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rimma
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #139 Ср Сен 19, 2012 14:46:15   

    Трудоголик2, аналогично,я тоже нажимала на расчитать,но получилось,что получилось,посмотрим на дальнейшее развитие событий.Спасибо за участие,спасибку жму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гальберг А.Б.
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #140 Пт Июл 04, 2014 15:22:46   

    Здравствуйте! В 328 неверно указала код ТН ВЭД, НОД не меняется. Теперь хочу сделать отзыв правильный ли ход мыслей:
    1) отправляю завяление один в один как предыдущее но с исправленным кодом
    2) номер и дату заявления оставляю как в старом (у меня 1 от 19.06.2014)
    3) там где подписи руководителя и глав буха тоже ставлю старую дату
    4) делаю допку в 320 нулевую: в ней указываю номер уведомления и номер очередной 320
    5) в 320 в строке 15 указываю что у меня к доке прилагается приложение 7 (реестр заявлений) и в приложении указываю номер и дату своего заявления но с нулевым значением нод и ндс
    6) в строке 16 снова указываю кол-во заявлений и прилагаемых страниц
    Так ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #141 Вт Апр 07, 2015 16:52:23   

    Добрый день, форумчане!
    Мы получили из России дизтопливо в литрах. При сдаче 328 формы в гр4 (ед.изм.) указываю литр (как в счет-фактуре) - 34 600, далее в гр.14 (налоговая база акцизов) указываю уже 28,718 (34600л*083/1000), так как ставка налога в гр.16 - 540тенге по кодексу в тоннах прописан.
    Сегодня получила мотивированный отказ, что налоговая база высчитана неправильно и в связи с этим и акциз и НДС неверный.
    Звоню в налоговую и спрашиваю, почему так? (потому что перед заполнением данной формы консультировалась именно по этому вопросу с отделом по НДС и они мне посоветовали так указать) теперь инспектор говорит, чтобы я отозвала то заявление и сдала новое и в гр.4 указала сразу тонны. На мой вопрос не будет ли отказа снова, так как ед.изм в заявлении и сч.фактуре будут разные, она не может дать утвердительный ответ, говорит сдайте вот так и потом посмотрим.

    Кто сталкивался с таким, обьясните мне пож, как быть в таких случаях, у кого тоже был такой товар?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #142 Ср Ноя 04, 2015 12:14:13   

    Добрый день! Такой вопрос...при заполнении 320 дополнительной я в графе 16 I указываю одно заявление, но при заполнении приложения 7 заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом) , контроль выдает ошибку ... требует заполнения в графе 16 I - 2. Заранее спасибо

    Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:

    Никто не сталкивался? Игнорировать? Не хочется еще допики делать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1463 Профиль
    Личное сообщение

      

    #143 Ср Ноя 04, 2015 12:52:33   

    форматно-логический с 2015 года
    Цитата:
    Проверка на заполнение, если указан вид декларации - очередная. В случае не заполнения данного реквизита выдается сообщение - «Реквизит отсутствует». Проверка на соответствие суммы, указанной в данной ячейке, количеству заполненных строк в приложении 320.07. При несовпадении выдается сообщение «Количество указанных заявлений не соответствует количеству заполненных строк в приложении 320.07».

    а у вас дополнительная.
    У меня опыт прошлого года(может что поменялось и могу ошибаться)
    Виктория66 говорит:
    заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом)

    мне говорили в налоговой заполнить 3 строки ( плюс к вашим 2-м еще одна - правильная).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #144 Ср Ноя 04, 2015 12:56:41   

    в основной 320 в приложении 7 указала номер заявления - 3, сейчас сделала допик , отминусовала значения по этому заявлению...написала правильный номер 06180411..... Пришло уведомление о принятии доп. отчета с приложением: Приложение 320.07, строка 00000003, рег. номер Заявления № 3 отсутствует в базе данных. Ну оно и понятно.. я же минусую значение по этой строке. Такая доп. декларация будет считаться сданной? Даст хотя и 0 разноску?

    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:

    anginaa, Спасибо, что откликнулись. В основной было так:
    00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
    В дополнительной:
    00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
    00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
    Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1463 Профиль
    Личное сообщение

      

    #145 Ср Ноя 04, 2015 13:18:11 Сказали Спасибо❤   

    Мой вариант был такой
    В основной было так:
    00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
    В дополнительной:
    00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
    00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
    00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
    Повторюсь - опыт прошлого года, причем моя единственная(с допкой)320 и в моем случае было
    00000002 - В:643, С:3, D: 0
    00000003 - В:643, С:3, D: -0
    00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180, объяснили так - чтобы отнять что-то, нужно его сначала указать( я так поняла, что от основной 320 допка 7 приложение не видит) UnknownТак что может вам кто по опытнее ответит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #146 Ср Ноя 04, 2015 13:31:17   

    Спасибо еще раз...Может, действительно, и нужна эта строка. Может еще кто то присоединится?.. Если так, то нужно еще раз допик делать?

    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

    тогда в 7 приложении появится положительно значение? Хотя это и на разноску не влияет..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #147 Ср Ноя 04, 2015 13:54:20 Сказали Спасибо❤   

    В 7 приложении сумма строк должна быть равна нулю. То есть сначала вы указываете отозванное заявление со знаком минус, затем верное значение со знаком плюс. Итого = 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #148 Ср Ноя 04, 2015 15:43:11   

    Lola,

    00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
    В дополнительной:
    00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
    00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
    Правильно?
    Мне пришло уведомление: "Не подлежит разноске" - так и должно быть? (из-за - 0?)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #149 Ср Фев 24, 2016 02:31:51   

    Виктория66 говорит:
    Добрый день! Такой вопрос...при заполнении 320 дополнительной я в графе 16 I указываю одно заявление, но при заполнении приложения 7 заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом) , контроль выдает ошибку ... требует заполнения в графе 16 I - 2. Заранее спасибо

    У меня такая же ситуация.
    Виктория66, как вы решили эту ситуацию ?
    Коллеги, подскажите, может действительно в графе 16 I нужно указать (2) заявления.
    По логике в приложении 7 к дополнительной 320 .00 :
    1-е заявление (№ 26 от 15.02.2016): в строке 00000002 заполняю номер регистрации заявления на отзыв
    2-е заявление (№ 26 от 15.02.2016) : в строке 00000003 заполняю номер регистрации заявления на замену

    А по сути оба заявления имеют один порядковый номер и одну и туже дату.
    Кода в графе 16 I указываю (2) заявления , при проверке на ошибки , контроль выдает "ошибок нет"

    Так как поступить в данной ситуации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #150 Ср Фев 24, 2016 10:27:02 Сказали Спасибо❤   

    angel051054, Указала одно заявление. Отправила с ощибкой, это же допик.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Страница 3 из 4
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz