» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Каким образом оформляются дополнительные отчеты ф.320 и ф.328 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ева |
Добавлено: | #101  Чт Авг 05, 2010 09:34:32 |
Заголовок сообщения: | Каким образом оформляются дополнительные отчеты ф.320 и ф.328 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=362492#362492 какой механизм внесения изменений в 320 и 328 формы? Представили в НК на бумажном и магнитном носителях, оказалось в заявлении неверно указана ставка акциза. Теперь нужно отозвать первоначальное заявление и представить новое вместе с дополнительной 320 формой? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #102  Чт Авг 05, 2010 09:35:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да |
Автор: | Ева |
Добавлено: | #103  Чт Авг 05, 2010 10:49:30 |
Заголовок сообщения: | |
а по какой форме будет проходить отзыв? новому заявление нужно присвоить новый номер и дату или проставлять первоначальные реквизиты? и каким образом заполнить приложение 13 к дополнительной форме 320? |
Автор: | Христина Ивановна | ||||
Добавлено: | #104  Чт Авг 05, 2010 11:01:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
оставлять первоначальные.
|
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #105  Ср Авг 11, 2010 01:48:23 |
Заголовок сообщения: | |
Я в 320.00 в приложении 13 неверно указала дату заявления 328.00. Как теперь исправить? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #106  Ср Авг 11, 2010 07:51:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
S76
В данной ситуации: 1.Вам скорее всего прийдет Уведомление об устранении нарушений,выявленных органами налоговой службы по результатам камерального контроля. 2.Для устранения нарушения, Вам необходимо будет сдать доп.ф.320 с исправленой датой заявления и представить форму в НУ. 3.Не дожидаясь Уведомления ,выполнить п.2. С ув. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #107  Ср Авг 11, 2010 11:20:57 |
Заголовок сообщения: | |
Это понятно... Каким образом исправить? Полностью сторнировать номером следующей строки и заново набрать с правильной датой? Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: По аналогии исправлений в реестрах 300.07 и 300.08? |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #108  Ср Авг 11, 2010 11:46:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Скорей всего так и надо исправления вносить, в Правилах заполнения ф.320 ничего про это не сказано. Уточните в своем call-центре в НК. |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #109  Вт Авг 31, 2010 17:41:12 |
Заголовок сообщения: | Форма 328 по импорту отправлена неправильно, как быть? |
Подскажите пожалуйста, отправила 328 заявление, пришло уведомление, с НУ позвонили говорят неправильно начислен НДС, уменьшен. Я хочу отправить разницу, мне в НУ сказали чтобы я сдавала заново 328, что предыдущая будет отказной и не сядет на лицевой. Я боюсь, что может сесть 2 раза, налогооблагаемая база. Как быть, не сядет ли 2 раза одно и то же? ведь уведомление пришло. |
Автор: | Татьяна* | ||
Добавлено: | #110  Вт Авг 31, 2010 17:44:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно сказали, предварительно старую форму надо отозвать, и отправить новую с верными данными. |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #111  Вт Авг 31, 2010 17:45:30 |
Заголовок сообщения: | |
считается ли это нарушением, несвоевременная сдача. Будут ли штрафы? Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: отзывать налоговики сами будут, или заявление на отзыв сдавать надо? |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #112  Вт Авг 31, 2010 17:46:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нет, дата сдачи будет первоначальной на все последующие 328 формы ( в случае отказа) Добавлено спустя 36 секунд:
Добавлено спустя 56 секунд: Налоговое заявление об отзыве заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов |
Автор: | Татьяна* |
Добавлено: | #113  Вт Авг 31, 2010 17:50:49 |
Заголовок сообщения: | |
Штрафов не будет, т.к. датой принятия заново отправленной формы, будет дата отправки первоночальной 328 формы. |
Автор: | Змея | ||
Добавлено: | #114  Вт Авг 31, 2010 21:56:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не бойтесь, разноска идет с 320.00, а не с 328.00 |
Автор: | Змея |
Добавлено: | #115  Ср Сен 01, 2010 11:43:03 |
Заголовок сообщения: | |
А как быть если в 328 неверно указана дата принятия на учет ТМЦ и из-за этого нужно отзовать 328 и сдать заново, с 320 что делать? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #116  Ср Сен 01, 2010 12:25:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Змея
Сдать доп.ф.320. С ув. |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #117  Ср Сен 01, 2010 13:35:45 |
Заголовок сообщения: | |
а если в 320.00 все данные верны? Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды: ведь в заявлении на отзыв 328.00 есть пункт "метод замены"-В-внесение изменений и дополнений в Заявление, не влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов. |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #118  Ср Сен 01, 2010 14:40:44 |
Заголовок сообщения: | |
т.е. сдать 328 через такой отзыв с те ми датами которые нужно, и 320.00 не трогать.. |
Автор: | Татьяна* |
Добавлено: | #119  Ср Сен 01, 2010 15:06:05 |
Заголовок сообщения: | |
Я считаю, что 320 форму необходимо сдать, пусть и с нулевыми значениями, т.к. согласно правил форма 328 предоставляется одновременно с 320 декларацией. |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #120  Ср Сен 01, 2010 16:37:21 |
Заголовок сообщения: | |
Согласно правил отзыва, да нужно будет 320.00 отправлять. но если 328 будет путем изменений меняться-то в нее нужно опять все вносить или только верные даты? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #121  Ср Сен 01, 2010 16:45:06 |
Заголовок сообщения: | |
vbnz Заявление ф.328 полностью отзывается, а затем сдается новое Заявление с изменениями и дополнениями, но по дате отозванной (согласно Правил заполнения ф.328). |
Автор: | vbnz | ||||
Добавлено: | #122  Ср Сен 01, 2010 17:20:38 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
а 320.00 (простите...туплю) Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: сдавать с показателями или
|
Автор: | Татьяна* |
Добавлено: | #123  Ср Сен 01, 2010 17:35:34 |
Заголовок сообщения: | |
Вы же уже сдали с показателями, значит сдаете только на разницу или нулевую если не было изменений по расчету суммы косвенных налогов. Сдавать как дополнительную. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #124  Ср Сен 01, 2010 17:40:42 |
Заголовок сообщения: | |
согласна с Татьяна* ф.320 Декларация, при том что Заявление будет с новыми данными (с изменениями и дополнениями) - будет дополнительной |
Автор: | Змея | ||
Добавлено: | #125  Чт Сен 02, 2010 12:16:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
320-будет допополнительной с нулевыми показателями (потому как там все верно)- 328 с первоначальной датой-только с датами?или же ее полностью заполнять?если заявление на отзыв сдано методом изменения данных не влияющих на налогооблагаемую базу?Инспектор не знает. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
|
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #126  Чт Сен 02, 2010 12:26:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нет такого метода Посмотрите внимательно на Налоговое заявление об отзыве Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, есть только "метод удаления" и "метод замены". Выбирайте "метод замены" В - внесение изменений и дополнений не влияющих на размер налоговой базы. Но при этом вы полностью заменяете Заявление, т.е. даты меняете и переписываете другие данные (суммы и т.д. - в таблице Заявления). Таким образом, вы забираете старое Заявление, а новое будет с измененными датами только, а остальные данные будут как у старого Заявления. |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #127  Чт Сен 02, 2010 12:26:42 |
Заголовок сообщения: | |
Змея если вы отозвали ф.328, то вы её полностью заполняете с правильными суммами и датами, и к ней ф.320 дополнительную- пусть даже пустографку. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #128  Чт Сен 02, 2010 12:37:58 |
Заголовок сообщения: | |
Утвержденная форма Налогового заявления об отзыве ф.328 и правила отзыва |
Автор: | Змея | ||
Добавлено: | #129  Чт Сен 02, 2010 12:50:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо! |
Автор: | temirzholaktobe | ||
Добавлено: | #130  Пн Сен 06, 2010 18:51:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Подскажите пожалуйста.Изначально отправили ф.320+приложение1,реестр заявлений не учли при отправке.Отправили дополнительную декларацию по нулям и включили туда только 13 приложение,правильно?Или же нужно было отозвать предыдущее и после отправить заново?Ещё один вопрос в приложении 13 согласно правил в графе D "сумма НДС согласно заявлению"нужно поставить сумму равную ф.328 заявления графа 15,а это сумма налоговой базы по НДС?Какая должна быть сумма по графе 15 или же грфа 20?Кто знает ответ? |
Автор: | Айнука | ||||||
Добавлено: | #131  Пн Сен 06, 2010 22:26:09 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
правильно
видимо опечатка в Правилах |
Автор: | Татьяна* |
Добавлено: | #132  Пн Сен 13, 2010 12:16:38 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Как правильно внести изменения в 13 приложении 320.00 формы, если у меня отзыв первоначального заявления в связи с внесением изменений не влияющих на размер налоговой базы. В 320 форме я проставляю нули, а в 13 приложении: 1) заполняю графы A, B, C, D, E по первоначальным данным или 2) заполняю графы A, B, C, а графы D, E с нулями или 3) не заполняю графы A, B, C, а графы D, E с нулями или 4) не заполняю 13 приложение? |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #133  Пн Сен 13, 2010 12:55:05 |
Заголовок сообщения: | |
Татьяна* отзыв заявления ф.328, влечеч за собой дополнит отчет по ф.320 с минусом и НОБ и НДС, вообще всего ( в не зависимости от того, что у вас в заявлении НОБ и НДС не поменялся). Заново сдаёте ф. 328 и к ней ф.320 дополнительную со всеми цифрами. |
Автор: | Татьяна* |
Добавлено: | #134  Пн Сен 13, 2010 14:16:25 |
Заголовок сообщения: | |
Христина Ивановна По Вашему мнению мне надо сдать сначало дополнительную 320 с минусом, а затем еще дополнительную, но уже с цифрами? 328 и 320 сдаются одновременно, т.е. получается что когда я сдам заявление на отзыв 328 формы, в этот же день сдаю 320 с минусом и подаю новое заявление 328 и 320 декларацию дополнительную с цифрами? Верно? |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #135  Пн Сен 13, 2010 14:21:07 |
Заголовок сообщения: | |
Татьяна* верно |
Автор: | Татьяна* | ||
Добавлено: | #136  Пн Сен 13, 2010 14:38:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Чесно говоря у меня по этому поводу другое мнение, я делаю выводы, что если не было изменений в НОБ, то и 320 сдается с нулями, приложение 13 заполняется с первоначальными данными и носит информационный характер. |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #137  Пн Сен 13, 2010 14:40:29 |
Заголовок сообщения: | |
Татьяна* каждый в праве иметь своё мнение, вопрос в том, насколько оно правильно :) |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #138  Ср Окт 06, 2010 17:01:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как вы всё таки сделали исправление, меня этот вопрос тоже волнует. |
Автор: | Тэш |
Добавлено: | #139  Ср Окт 27, 2010 18:00:33 |
Заголовок сообщения: | |
У меня ситуация такая. Сдала заявления на бумажном носителе, забыв поставить печати - просто был очень тяжелый день. Десять дней мне готовили мотивированный ответ - завтра заберу. Пока, по телефону сказали, что я должна отправить новое заявление - 328, спрашивала нужно ли писать заявление на отзыв - убедительно ответили: "Нет". Сказали старую Декларацию не трогать и новую не сдавать и что штрафных санкций не будет. |
Автор: | кимулька |
Добавлено: | #140  Пн Дек 06, 2010 21:37:20 |
Заголовок сообщения: | |
У меня похожая ситуация - в эл.виде все правильно, в 328(вручную) не поставили ноль перед номером договора. Сегодня ,забирая мотив.отказ в НК сказали ничего не отзывать, просто отправить 320 нулевую, а 328 отправить заново. Так все-таки нужен ли отзыв 328 или нет? Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: Отказ звучит так "Представленное на бум.носителе заявл.не соответствует представленному в электронном виде", т.е. все эл.формы заполнены верно. |
Автор: | Поликсени | ||
Добавлено: | #141  Вт Дек 07, 2010 08:04:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
кимулька если есть отказ, то должен быть и отзыв.
тогда в эл.виде у вас 328 дважды будет сдана, а это не будет соответствовать ф.320 по сумме. Я не знаю почему ваш инспектор говорит не отзывать, а сдать заново. Правильнее будет отозвать, согласно мотив.отказа, и сдать заново ф.328 с правильным бум.вариантом. Зачем нужно было вам отказывать, когда без проблем можно было заменить бум вариант ф. 328 (но это в случае, если вы не отправили поставщику) |
Автор: | rubina |
Добавлено: | #142  Пн Апр 04, 2011 15:40:32 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте , подскажите как внести прав изменение в 320ф, ошиблась неправ код валюты указала, долл вместо тг. |
Автор: | Lu |
Добавлено: | #143  Пн Апр 04, 2011 18:06:35 |
Заголовок сообщения: | |
rubina, Отозвать и сдать заново. Другого решения нет. |
Автор: | rubina |
Добавлено: | #144  Вт Апр 05, 2011 12:53:57 |
Заголовок сообщения: | |
В НУ сказали сдать с минусом и затем принести вместе с заявлением на отзыв..после принятия заявл, сдать заново с теми же цифрами и исправл кодом валюты Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: а если с минусом отправлю, зачем отзыв делать? |
Автор: | Lu | ||
Добавлено: | #145  Вт Апр 05, 2011 13:37:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Что сдать с минусом? - 320 или 328? Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: Об утверждении Правил отзыва заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 2. Основания для отзыва Заявления 5. Внесение изменений и дополнений в Заявление осуществляется в случаях: 1) изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, не влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов; 2) изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов. 3. Процедура отзыва Заявления 7. Внесение изменений и дополнений в Заявление налогоплательщиком производится путем отзыва ранее представленного Заявления с одновременным представлением нового Заявления. При этом регистрация нового Заявления налоговым органом производится текущей датой, а в целях принятия мер налогового контроля и определения срока уплаты косвенных налогов датой представления нового Заявления признается дата приема отзываемого Заявления. 8. В случае отзыва Заявления с целью внесения изменений и дополнений в лицевых счетах налогоплательщика налоговым органом производится начисление (уменьшение) соответствующих сумм косвенных налогов на основании дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, предусмотренной пунктом 12 настоящих Правил Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: В вашем случае вносятся "изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, не влияющих на размер налоговой базы" и никакой дополнит ельной декларации с минусом не сдается. Добавлено спустя 10 секунд: В вашем случае вносятся "изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, не влияющих на размер налоговой базы" и никакой дополнит ельной декларации с минусом не сдается. |
Автор: | rubina |
Добавлено: | #146  Вт Апр 05, 2011 14:02:32 |
Заголовок сообщения: | |
320 с минусом, налог то к начислению в долл в уведомлении |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #147  Вт Апр 05, 2011 14:09:53 |
Заголовок сообщения: | |
rubina, а 328 форму сдали в верными данными? |
Автор: | rubina |
Добавлено: | #148  Вт Апр 05, 2011 14:25:44 |
Заголовок сообщения: | |
да 328 все правильно |
Автор: | rubina |
Добавлено: | #149  Вт Апр 05, 2011 17:50:13 |
Заголовок сообщения: | |
так как мне сделать, подскажите, отправить с минусом и отозвать или просто отозвать и все? |
Автор: | rubina |
Добавлено: | #150  Сб Апр 16, 2011 14:19:13 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, если я сдала доп 320 форму, затем налоговый инспектор, отозвала и очередную и доп 320 за март, теперь сказала заново правильную 320 сдайте как очередную, надо ли что то менять в 328 форме? пересдать с новой датой или оставить ее без изменений, в ней ошибок нет |
Автор: | Айнука | ||||
Добавлено: | #151  Сб Апр 16, 2011 14:54:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
нет, но
тем самым подвела вас к штрафу за несвоевременную сдачу ф.320 |
Автор: | rubina |
Добавлено: | #152  Сб Апр 16, 2011 15:12:50 |
Заголовок сообщения: | |
а разве не до 20 апреля? она сама сказала время есть, пересдавай.. Добавлено спустя 49 секунд: :( |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #153  Сб Апр 16, 2011 16:00:19 |
Заголовок сообщения: | |
rubina, если ф.320 за март то срок до 20 апреля - успеваете сдать |
Автор: | рыжик1966 |
Добавлено: | #154  Чт Июл 14, 2011 18:11:06 |
Заголовок сообщения: | |
ошибочно сдала импорт за октябрь ( форма 320 ) , как за ноябрь ( форма 320 ) , ноу меня был ещё сдан импорт в октябре , могу ли я сдать доп за октябрь и добавить туда эту сумму , и как при этом заполнить 13 приложение вписать туда только добавляемое заявление , или заново перечислить все |
Автор: | Lapka |
Добавлено: | #155  Чт Июл 14, 2011 23:30:43 |
Заголовок сообщения: | |
я бы отправила доп.формы 320 за октябрь 2010, указала только добавляемое заявление не забудьте отозвать 320 за ноябрь |
Автор: | elen4ik6 |
Добавлено: | #156  Чт Авг 04, 2011 16:59:29 |
Заголовок сообщения: | |
А при сдаче нового заявления по ф.328 взамен отозванного-надо сдавать прилагающие к заявлению документы?И при сдаче нулевой ф.320 надо ли указывать количество прилагаемых документов?и надо ли при нулевой ф.320 заполнять по нулям приложения 001,013? |
Автор: | Mitana | ||
Добавлено: | #157  Пт Авг 05, 2011 19:24:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
тоже интересует |
Автор: | Delya |
Добавлено: | #158  Чт Сен 01, 2011 17:31:01 |
Заголовок сообщения: | |
В заявлении 328 неверно указала номера строки в перечне оборудования. Налоговый инспектор посоветовал отозвать форму и отправить новую. Нужно ли дождаться пока первая форма примет статус "отозвана", или можно отправлять очередную за тот же период? |
Автор: | Delya |
Добавлено: | #159  Чт Сен 01, 2011 18:43:04 |
Заголовок сообщения: | |
Прошу прощения, поняла, заявление 328 предоставляется за определенный период, вида не имеет. |
Автор: | Елена Т | ||||||||||||
Добавлено: | #160  Пт Сен 02, 2011 11:03:51 | ||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Обязательно, налоговый орган будет повторно проверять правильность заполнения заявлений и сверять данные с предоставленными копиями документов.
Если при этом есть обязательство в приложении документов - то да, по приложениям - зависит от того из-за чего подается доп.форма.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
|
Автор: | Nataliya2984 |
Добавлено: | #161  Пн Сен 12, 2011 11:54:11 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! В 328 ф. я неверно указала код валюты. У меня отчет не приняли, сказали сдай новую 328 и доп. 320ф. Про отзыв ничего не сказали. В этом случае нужен отзыв? Или на всякий случай написать? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #162  Пн Сен 12, 2011 11:58:27 |
Заголовок сообщения: | |
Nataliya2984, 328 отзываете и сдаете новую. 320, если в ней верна сумма, а не верен только код валюты, сдаете дополнительную с верным кодом валюты и указываете регистрационный № основной. |
Автор: | Nataliya2984 |
Добавлено: | #163  Пн Сен 12, 2011 12:06:16 |
Заголовок сообщения: | |
А можно сначала отправить допки, а потом сразу поехать в НУ и сдать на отзыв? Просто не охото туда сюда мотаться |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #164  Пн Сен 12, 2011 12:36:35 |
Заголовок сообщения: | |
Nataliya2984, можно, но обязательно в налоговую вместе с новой 328 формой, надо сдать отзыв старой |
Автор: | Nataliya2984 |
Добавлено: | #165  Пн Сен 12, 2011 12:40:13 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2 Спасибо! |
Автор: | беркут |
Добавлено: | #166  Пн Сен 12, 2011 13:28:17 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день всем. А подскажите, в 328 ф. у меня налогооблагаемая база не пошла на 0,01тг . Инспектор сказал сделать отзыв и отправить новую 328ф. с правильной цифрой(при том, что на сумму налога это не повлияло). А про дополнительную 320 не сказал. Когда сдавала на бумажном носителе, все приняли (со старой 320ф.). А точно нужно сдавать 320ф. дополнительную? |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #167  Чт Окт 20, 2011 22:21:57 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите как быть в такой ситуации: сдала 320.00 в электронке , получила уведомление и бегом к инспектору. На месте выясняется что у декларации статус " Не подлежит разноске". В самой декларации я заполнила только строки 320.00.006-это данные из приложения 4 и касаются НДС методом зачета по оборудованию.Инспектор решил что такой статус из-за того что я в полях строки 320.00.001 не проставила нолики. Но при отправке ошибок не выдавало, нолики нигде не ставила так так иные приложения не заполнялись.Инспектор все-таки приняла отчет. Но вот в лицевой теперь эта декларация не попадает.А причину уже выяснила позже- не стоит "галка" в строке 12.Лучший вариант здать конечно допку с отметкой в строке 12, но пройдет ли дополнительная декларация если очередная декларация не разнесена? Как крайняя мера это отзыв декларации и сдача по новой уже с нарушением срока сдачи.Но опять же мною не нарушены условия о непредоставлении отчетности по ст. 584,п.5,а отозвав декларацию я сама-себе вынесу приговор на штраф? |
Автор: | toyota111 | ||||
Добавлено: | #168  Пт Окт 21, 2011 09:10:02 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
На самом деле так, сдаете допик, с исправлением. Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
|
Автор: | Irina.B | ||
Добавлено: | #169  Ср Окт 26, 2011 17:04:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | caspian |
Добавлено: | #170  Вт Ноя 15, 2011 10:55:15 |
Заголовок сообщения: | |
День добрый! В июле сдали 320,328 формы за товар с РФ. Сейчас выяснили, что НДС не доначислили на 1000 тенге. Как исправить доп. отчетами? Спасибо. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #171  Вт Ноя 15, 2011 11:52:27 |
Заголовок сообщения: | |
caspian, согласно ст 276-22 НК, делаете отзыв 328 формы путем внесения изменений. Сдаете новую 328 форму, а также дополнительную 320 форму, в которой указываете № основной. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #172  Вт Ноя 15, 2011 12:01:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
caspian,
Вы получили Уведомление об устранении нарушения или после сдачи ф.328 и ф.320 самостоятельно обнаружили арифметическую ошибку? С ув. |
Автор: | caspian | ||
Добавлено: | #173  Вт Ноя 15, 2011 12:49:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
самостоятельно обнаружила и хочу исправить. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #174  Вт Ноя 15, 2011 12:52:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так и иправляйте.
|
Автор: | Ульянушка |
Добавлено: | #175  Пн Ноя 21, 2011 15:06:49 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука, спасибо большое |
Автор: | caspian | ||
Добавлено: | #176  Пн Ноя 21, 2011 17:16:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а штрафа не будет? |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #177  Пн Дек 12, 2011 10:48:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
если отметка НУ в 328.00 стоит, то только через комиссию принимают изменения. |
Автор: | Лар | ||||
Добавлено: | #178  Ср Янв 11, 2012 13:02:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
т.е. если первоначальное заявление было 12.12.2011, то последующее при замене тоже, а дата в приложении 1 и 3 формы 328? там где подписи руководителя и бухгалтера? Эта дата последующей отправки или также 12.12.2011? |
Автор: | Ежик в тумане | ||||
Добавлено: | #179  Ср Янв 11, 2012 14:33:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
в шапке - с верху где номер заявления - будет дата 12.12.2011г.
Где подписи директора и гл. бухгалтера - будет дата подачи заявления - то есть новая дата. Например, сегодня здаете - 11.01.2012г. с ув. |
Автор: | Aleka |
Добавлено: | #180  Пт Янв 13, 2012 10:24:05 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, я отправила 320ф. получила уведом: Ошибки при приеме ФНО: графа 7,код валюты 810 отсутствует. Теперь как быть незнаю, я еще в НК не сдавала 328ф. Заявление на отзыв надо написать или нет? И еще 320 ф не отправляла. Лучше сходить туда и проконсультироваться? Как быть?((((( Добавлено спустя 16 секунд: т.е. 328 ф. отправила Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: esiphi, когда выбирала код валюты рос руб вылез 810 и я его и поставила, теперь сегодня заново делала 328 выходит и 643 и 810 (код валюты изм на 643 с 01.01.01-я то это вчера не увидела) Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: пожалуйста, помогите! Как быть, вчера к начальнику Отдела заходила, чтобы он проверил формы, он сказал все правильно. Теперь боюсь отправ 320 ф., вдруг опять ченить вылезет(((( :cry: Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Трудоголик2, я отправила 328ф. получила уведом: Ошибки при приеме ФНО: графа 7,код валюты 810 отсутствует. Теперь как быть незнаю, я еще в НК не сдавала 328ф. Заявление на отзыв надо написать или нет? И еще 320 ф не отправляла. Лучше сходить туда и проконсультироваться? Как быть?((((( когда выбирала код валюты рос руб вылез 810 и я его и поставила, теперь сегодня заново делала 328 выходит и 643 и 810 (код валюты изм на 643 с 01.01.01-я то это вчера не увидела) ожалуйста, помогите! Как быть, вчера к начальнику Отдела заходила, чтобы он проверил формы, он сказал все правильно. Теперь боюсь отправ 320 ф., вдруг опять ченить вылезет(((( эххххх... |
Автор: | Aleka |
Добавлено: | #181  Пт Янв 13, 2012 11:33:46 |
Заголовок сообщения: | |
caspian, Добрый день! У меня такая же ситуация. Я неправильно указала код, теперь надо отзывать или нет? Позвонила Начальнику Отдела ТС НК он сказал, что ничего не пишите сдавайте новую форму. Если я правильно поняла, то я должна отправить 328ф с кодом 643 без отзыва и в НК сдавать тоже? Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: эххх... поехала я в НК, никто не хочет отвечать или некогда... |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #182  Пт Янв 13, 2012 13:21:45 |
Заголовок сообщения: | |
Aleka, в 320 ставите код валюты 398, а в 328 код 643 Добавлено спустя 58 минут 36 секунд: Aleka, если вы 320.00 форму указали в неправильной валюте, то у вас на л/с НДС сядет в валюте, а не в kz. Поэтому вам нужно отозвать ее и сдать новую уже в правильной валюте. |
Автор: | Solitary3 | ||
Добавлено: | #183  Пт Янв 13, 2012 19:27:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В любом случае, вам необходимо отозвать ранее представленную форму, содержащую ошибки. Отзыв на бумажном носителе. Одновременно представить в налоговый орган правильно заполненную форму 328.00. К заявлениям все те же документы приложить (ст.276-20 НК РК) |
Автор: | Aleka |
Добавлено: | #184  Вс Янв 15, 2012 18:50:34 |
Заголовок сообщения: | |
Solitary3, спасибо большое! Я уже сдала. Отправила правильно заполненную форму 328, потом поехала в НК, там же написала заявление об отзыве и все, у меня приняли. |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #185  Сб Апр 14, 2012 11:52:37 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, если изменилась НОБ, так как не указали доп.расходы, в 320 ф только разницу указать? Уточняю, потому что на 328ф есть мотивир отказ, неверный код ТН ВЭД, к тому же на бумаж носителе сдали после 20 числа, в эл виде принята. В 320 указывать номер и дату уведомления? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #186  Сб Апр 14, 2012 12:17:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да
Верно |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #187  Сб Апр 14, 2012 12:18:48 |
Заголовок сообщения: | |
и штраф скорее всего.. :( |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #188  Сб Апр 14, 2012 12:25:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Почему вы так решили? |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #189  Сб Апр 14, 2012 12:26:32 |
Заголовок сообщения: | |
уменьшили НОБ не указав трансп.р-ды |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #190  Сб Апр 14, 2012 12:34:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
zhanzhan, тогда скорее всего будет штраф. Но есть одна заковыка.
Т.е. у вас отказ не за занижение. Следовательно, согласно ст 70 НК штрафа не должно быть, т.к. вы сами нашли и исправили. |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #191  Сб Апр 14, 2012 12:53:42 |
Заголовок сообщения: | |
и еще,в 13 прилож к 320ф , "сумма НДС согласно заявлению", указывать только разницу или всю сумму из 328ф? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #192  Сб Апр 14, 2012 13:13:27 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="zhanzhan"]указывать только разницу /quote] Верно |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #193  Сб Апр 14, 2012 13:22:20 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #194  Ср Апр 18, 2012 11:08:15 |
Заголовок сообщения: | |
328 и 320 статус принята, 320 разнесена, но нет уведомления, неверно указали дату отчета, ту что возл номера заявл, как исправить? так ж переотправить, как обычно, затем сделать отзыв в НК? Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд: надо только 328 переотправить ? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #195  Ср Апр 18, 2012 13:06:39 |
Заголовок сообщения: | |
zhanzhan, к какой форме у вас нет уведомления? |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #196  Ср Апр 18, 2012 13:25:33 |
Заголовок сообщения: | |
328 |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #197  Ср Апр 18, 2012 13:32:35 |
Заголовок сообщения: | |
zhanzhan, если стоит статус "принята", то сделайте запрос на уведомление в СОНО, или распечатайте его из КН. |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #198  Ср Апр 18, 2012 13:33:17 |
Заголовок сообщения: | |
запрос сделала нет на сервере, в кн попробую Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: и в КН нет уведомления, все таки это из-за непр даты |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #199  Ср Апр 18, 2012 14:28:16 |
Заголовок сообщения: | |
zhanzhan, предлагаю прежде чем отзывать 328 форму связаться с НК, если у них она висит красным (вы это не увидите, у них свои программы), то тогда ее придется отозвать т.к. есть ошибки. Но раз статус "принято", то иногода бывает, что нет уведа или вы его не можете распечатать. |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #200  Ср Апр 18, 2012 15:45:42 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #201  Ср Апр 18, 2012 18:16:58 |
Заголовок сообщения: | |
и еще если код ТН ВЭД неправильный, как не ошибиться во второй раз, в налоговой не подскажут же |
Автор: | zhanzhan | ||
Добавлено: | #202  Чт Апр 19, 2012 18:02:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так надо ли ставить галочки предст.приложения 1 и 13? И в доп.320 форме если нулевая ставят 0 или оставлять пустыми графы? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #203  Пт Апр 20, 2012 11:36:50 |
Заголовок сообщения: | |
zhanzhan, в дополнительной 320 вновь заполняете только приложение № 13 |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #204  Пт Апр 20, 2012 14:25:31 |
Заголовок сообщения: | |
а если нет изменений вляющих на НОБ, ставить сумму НДС? |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #205  Пт Апр 20, 2012 14:55:42 |
Заголовок сообщения: | |
В приложении 13 заполняете все графы, все реквизиты заявления. В декларации все строки пустые |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #206  Пт Апр 20, 2012 15:37:34 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #207  Пт Апр 20, 2012 17:09:30 |
Заголовок сообщения: | |
была в НУ, инспекторша сказала не надо было 320 ф, потому что не было изм влияющих на НОБ :x Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: кстати, а отзывы тоже до 20 числа посл срок |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #208  Пт Апр 20, 2012 17:33:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, если пришло уведомление, то в течении срока указанного в уведе. |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #209  Пт Апр 20, 2012 17:37:42 |
Заголовок сообщения: | |
нет, я имею в виду, если я 4 раза пересдавала, из-за непр кода ТН ВЭД,сегодня сдала, надо отзыв сегодня отнести или нет Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: в эл.виде в увед стоит ошибка значение отсутствует в справочнике ТН ВЭД |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #210  Пт Апр 20, 2012 17:56:15 |
Заголовок сообщения: | |
zhanzhan, если вы сегодня получили увед., можете смело нести отзыв в понедельник или вторник. Хотя в уведе должен стоять срок исполнения. |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #211  Пт Апр 20, 2012 17:59:16 |
Заголовок сообщения: | |
нет вы не поняли меня Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд: если такое уведомление могу я сдать отзывы в понед? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #212  Сб Апр 21, 2012 12:42:49 |
Заголовок сообщения: | |
zhanzhan, да можете. |
Автор: | dolhe |
Добавлено: | #213  Чт Май 31, 2012 18:46:50 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, может кто стлкивался :oops: Отправляла 320 ф. за декабрь, ошиблась в облагаемом обороте стр. 320.01.001, соотв. и в основной форме. Ндс исчислен правильно (18130тг). только сумму оборота поставила вместо 151081тг - 32145тг... Что-то на меня нашло :koster: Можно просто пересдать 320 ф. на облагаемый оборот, доначисление НДС нет Или тут уже с уведами-отзывами придется работать? |
Автор: | Ежик в тумане | ||||
Добавлено: | #214  Пт Июн 01, 2012 12:21:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Считаю, что можно.
Ваши Заявления правильно сданы. Поэтому измениться только форма 320.00 по строке облагаемого оборота по импорту. И отзыва быть не должно по моему мнению. Сдадите дополнительную на минус 118936 тг (чтобы было общая сумма 151081тг). Вообще когда инспекторы проверяют формы, они тщательно смотрят и форму 320.00 по оборотам и НДС. как они могли пропустить. с ув. |
Автор: | dolhe | ||
Добавлено: | #215  Пт Июн 01, 2012 18:25:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сама удивилась. Т.к. первый раз сдавала форму, 2раза 328ф отзывала, видимо я их умотала.. и сама....
Сдам с "+" |
Автор: | dolhe |
Добавлено: | #216  Сб Июн 02, 2012 11:38:39 |
Заголовок сообщения: | |
Может кто еще сталкивался? |
Автор: | KentFrom |
Добавлено: | #217  Сб Июн 02, 2012 13:31:36 |
Заголовок сообщения: | |
Обычно они такие ошибки сразу просекают! Точно надо 320 доп отправить, а если 328 верные то отзыв не надо! |
Автор: | dolhe | ||
Добавлено: | #218  Сб Июн 02, 2012 13:35:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Уних глаз как и у меня видать замылился 20го января...
сумма 32145 - была в валюте, поэтому сомнения не вызвала, т.к. в форме тоже фигурировала.. А НК надо уведомлять? Думаю может еще их спросить, чтобы сюрприза не было.. Хотя наверное перестраховываюсь. |
Автор: | KentFrom |
Добавлено: | #219  Сб Июн 02, 2012 13:44:39 |
Заголовок сообщения: | |
Вам уведомлений не приходило? Вы сами заметили? Если оборот стоит не правильный до в доп 320 надо его корректировать! То есть отправить так чтобы в итоге получилось 151081 т.к. там суммы накладываются! |
Автор: | dolhe |
Добавлено: | #220  Сб Июн 02, 2012 13:50:29 |
Заголовок сообщения: | |
Нет, уведа не было. Конечно надо корректировать. Спрашиваю, кто сталкивался - как правильно - уведомлять НК, или это обычные допы как мы можем сдавать к любым формам. Но почитав тут все, поняла, что большие проблемы если в ф. 328 какие-либо изменения или доначисления НДС... а мой случай т-т-т непроблемный... |
Автор: | KentFrom |
Добавлено: | #221  Сб Июн 02, 2012 13:58:42 |
Заголовок сообщения: | |
У нас все ошибки открывались сразу при сдаче отчетов на бумаге, или по уведомлениям и мы исправляли тут же! Думаю если вы просто отправите доп. этого будет достаточно! P.S. Удачи вам с отчетом. |
Автор: | Рushkin |
Добавлено: | #222  Вс Июн 03, 2012 00:52:11 |
Заголовок сообщения: | |
У меня в мае текущего года пришло уведомление о том что неправильно применен курс рубля в форме 328 за апрель 2011 года!!! Скорректировали, отправили 328, 320 форму. Разница всего 20 тенге! А в то время "камералили" при приеме заявлений еще как! Но недосмотрели. В 13 приложении старая сумма с "-" новая с "+". Думаю спустя какое то время, если не скорректировать также уведомление придет. Добавлено спустя 7 секунд: У меня в мае текущего года пришло уведомление о том что неправильно применен курс рубля в форме 328 за апрель 2011 года!!! Скорректировали, отправили 328, 320 форму. Разница всего 20 тенге! А в то время "камералили" при приеме заявлений еще как! Но недосмотрели. В 13 приложении старая сумма с "-" новая с "+". Думаю спустя какое то время, если не скорректировать также уведомление придет. |
Автор: | Ежик в тумане | ||
Добавлено: | #223  Пн Июн 04, 2012 15:44:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, все верно. Я вместо плюса написала минус почему-то. Вы правильно меня поняли. с ув. |
Автор: | ULIL |
Добавлено: | #224  Вт Июн 19, 2012 10:10:35 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Ситуация такая: в апреле получали товар в начале месяца и в конце, первое заявление сдали еще в апреле, так как не ожидали второй поставки, но она пришла. В апреле сдали декларацию ф.320 и заявление ф.328 на первую поставку, и уже в мае до 20 числа на вторую поставку заявление и дополнительную декларацию 320, с внесением дополнения в Реестр второго заявления, и заявление ф.328. Первое заявление нам подписали, а по второму заявлению был отказ. Мы его откорректировали методом замены, так как замечание не влияло на сумму налога и предоставили новое заявление 328 и пустую доп. декларацию. Теперь нас заставляют отозвать доп. декларацию 320, которую мы сдавали на второе заявление, и сдать ее как очередную. Получается за апрель месяц у нас будет две очередных. Наша позиция такая: Согласно ст. 276-20 п. 4 Налогового кодекса РК «Сумма косвенных налогов, исчисленная к уплате по декларации по косвенным налогам по импортируемым товарам, должна соответствовать сумме косвенных налогов, исчисленной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.» Согласно ст. 276-20 п. 5 Налогового кодекса РК «Налоговым периодом для исчисления и уплаты косвенных налогов при импорте товаров, в том числе товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья, товаров (предметов лизинга) по договорам (контрактам) лизинга, на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза является календарный месяц, в котором приняты на учет такие импортированные товары (наступает срок платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга). При этом допускается исполнение налогового обязательства в течение налогового периода» Т.е. за налоговый период должна быть представлена декларация ф 320 с исчисленной суммой, которая должна соответствовать сумме поданных за налоговый период заявлений ф.328. Согласно ст. 276-22 п.6 Налогового кодекса РК « В целях настоящей главы дополнительной декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам является налоговая отчетность, предоставляемая лицом при внесении изменений и (или) дополнений в ранее представленную налоговую отчетность за период, к которому относятся данные изменения и (или) дополнения по косвенным налогам по импортированным товарам по которым данное лицо является налогоплательщиком.» Это пункт предусматривает внесение дополнений в ранее представленную налоговую отчетность за налоговый период, путем предоставления дополнительной декларации за налоговый период. Согласно п.64 Постановления Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2010 №1310 «Внесение изменений и дополнений в Реестр заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов производится с учетом следующего: 1) В основной форме декларации по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 6 статьи 276-22 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейки «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению» ……… 6) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последними номерами строки ранее представленного Реестра за период, в который вносится дополнения.» Дополнения в представленную налоговую отчетность за налоговый период ф.320 были внесены в соответствии с правилами заполнения ф.320. Подскажите, пожалуйста, есть официальные разъяснения НК МФ, о том что с каждым заявлением ф.328 сдается отдельная очередная декларация ф.320 в течении месяца? И если у кого была подобная ситуация, как вы ее решали? |
Автор: | Lola | ||
Добавлено: | #225  Вт Июн 19, 2012 10:57:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ULIL, сдача нескольких деклараций 320.00. за месяц - допустимо. Причем, во многих случаях даже удобно, когда например из-за ошибки в одном из заявлений приходится отзывать и все остальные, если на все заявления одна декларация. Причем статус декларации всегда будет Очередная. Если же вы отзываете заявление и сдаете повторно, то в дополнительной 320.00 форме вносите изменения только в 13 приложение.
К примеру, у моей знакомой ежемесячно бывает от 90 до 130 заявлений. Ей удобно делать на каждые 4 заявления по одной декларации. У меня же нет такого количества, только разовые поставки. Мне удобно 1 заявление+1 декларация. |
Автор: | ULIL |
Добавлено: | #226  Вт Июн 19, 2012 11:24:38 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ, Lola. Вот думаю, что теперь делать. НК хочет, чтобы мы сдали как очередную, но тогда получится, что нарушены сроки сдачи (отзыв и повторная сдача сейчас), и скорей всего штраф. А если это не оговорено законодательно, значит наш вариант тоже верный. Тогда по приказу МФ №348 от 16.07.10г. п.6: "При этом, в случае мотивированного отказа в подтверждении в одном из Заявлений, представленных одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам, мотивированный отказ в подтверждении осуществляется по всем другим Заявлениям, представленным одновременно с такой декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам." должны быть мотивированные отказы по двум заявлениям, а у нас одно подписано, а второе в стадии рассмотрения. |
Автор: | Ежик в тумане | ||||||
Добавлено: | #227  Вт Июн 19, 2012 12:41:12 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Верно.
То же верно.
То есть его еще не подписали и не дали отказ? с ув. |
Автор: | ULIL |
Добавлено: | #228  Вт Июн 19, 2012 15:38:32 |
Заголовок сообщения: | |
Ежик в тумане, Пока нет, еще срок не подошел. Предложили поменять вид отчетности с дополнительной на очередную, но нужно сделать методом замены, а в заявлении в электрон. форме в виде отчетности для выбора дополнительной нет. |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #229  Ср Авг 29, 2012 14:11:06 |
Заголовок сообщения: | |
здравствуйте! у меня такая ситуация 328ф заполнена верно, в 320ф в 17строке (документы приложенные к декларации) ошиблась в количестве заявлений, вместо 1 поставила 4, могу ли я отправить 320ф нулевую, а в графе 17I поставить минус 3? |
Автор: | Aleka |
Добавлено: | #230  Пт Авг 31, 2012 11:08:45 |
Заголовок сообщения: | |
Балжан76, я тоже ставлю 4, вы же сдаете 4 шт, они даже не считают количество приложенных док-в, поэтому мне кажется из-за этого не стоит сдавать допотчет |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #231  Пт Авг 31, 2012 11:45:39 |
Заголовок сообщения: | |
Aleka, а при проверке эта ошибка не выйдет мне боком? |
Автор: | Rimma |
Добавлено: | #232  Ср Сен 19, 2012 11:44:30 |
Заголовок сообщения: | |
Форумчане,добрый день.Прошу вашей помощи.Ситуация следующая: Сдали отчеты по ф.320и 328,пришло уведомл.по ф.328.00,о занижении суммы НДС.Причина в том,что СОНО фактически посчитала правильно,но ,как нам объяснила инспектор НУ,в МинФине при умножении налоговой базы на 12%,сумма НДС получается с 50 тиынками,т.е НДС должен быть на 1 тенге больше.Распишу в цифрах: НОБ по отчету 2409812,50-НДС по СОНО 289177 первоначальный отчет,после отзыва сдаем 328.00 с НОБ та же,но в графе НДС ставим 289178,и получаем уведомление СОНО,что форма принята с ошибкой Расчет НДС некорректен,инспектор говорит пишите разработчикам,пусть они отвечают.Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите пож.адрес,на какой писать разработчикам. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #233  Ср Сен 19, 2012 12:05:49 |
Заголовок сообщения: | |
sonosd@mgd.kz |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #234  Ср Сен 19, 2012 12:12:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Rimma, в 328 форме вы должны быои проставить с тиынами, а в 320 округлить по правилам округления. И тогда бы вам не пришло
И ни куда писать не надо. Это у всех, только не понятно почему вам инспектор ничего не объяснил. Добавлено спустя 50 секунд:
Простите "быть" |
Автор: | Rimma |
Добавлено: | #235  Ср Сен 19, 2012 12:42:41 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, сама ф.328 заполнена с тиынами,но общий итог она округляет до тенге.Ведь так? И в общем итоге с тиынами она дает сумму 289177,48,при округлении 289177, СОНО в итого и ставит эту сумму.А инсперктор говорит,что раньше у МинФина была программа,принято с ошибками,видимо допуская расхождения по округлениям,а теперь у них программа Принято без ошибок,где считается НОБ *12%, у нас НОБ 2409812,50 и если умножаем на 12%=289177,50,вот в чем проблема Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: Айнука, Спасибо за адрес,спасибку отправила |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #236  Ср Сен 19, 2012 13:02:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет не надо в 328 форме округлать до тенге. Она должна быть с тиынами и в облагаемом обороте и в НДС, а вот общий итог по НДС надо округлить |
Автор: | Rimma |
Добавлено: | #237  Ср Сен 19, 2012 13:07:03 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, так СОНО сама так делает,общая сумма НОБ остается с тиынами,а НДС округляется без тиын Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Трудоголик2, расчеты построчно идут с тиынами,а общий итог округляется,и программа сама это делает, по СОНО в сумме строк получается в конце 48 тиын, а если просто умножить НОБ на 12%,то получается 50 тиын в конце,вот в чем закавыка |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #238  Ср Сен 19, 2012 14:04:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Понятно. Я просто нажимала на "расчитать" программа сама все расчитывала. Приняли без ошибок. А когда в ручную перибивала, как мне казалось правильно, выходила ошибка. |
Автор: | Rimma |
Добавлено: | #239  Ср Сен 19, 2012 14:46:15 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, аналогично,я тоже нажимала на расчитать,но получилось,что получилось,посмотрим на дальнейшее развитие событий.Спасибо за участие,спасибку жму. |
Автор: | Гальберг А.Б. |
Добавлено: | #240  Пт Июл 04, 2014 15:22:46 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! В 328 неверно указала код ТН ВЭД, НОД не меняется. Теперь хочу сделать отзыв правильный ли ход мыслей: 1) отправляю завяление один в один как предыдущее но с исправленным кодом 2) номер и дату заявления оставляю как в старом (у меня 1 от 19.06.2014) 3) там где подписи руководителя и глав буха тоже ставлю старую дату 4) делаю допку в 320 нулевую: в ней указываю номер уведомления и номер очередной 320 5) в 320 в строке 15 указываю что у меня к доке прилагается приложение 7 (реестр заявлений) и в приложении указываю номер и дату своего заявления но с нулевым значением нод и ндс 6) в строке 16 снова указываю кол-во заявлений и прилагаемых страниц Так ли? |
Автор: | NowBuh |
Добавлено: | #241  Вт Апр 07, 2015 16:52:23 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, форумчане! Мы получили из России дизтопливо в литрах. При сдаче 328 формы в гр4 (ед.изм.) указываю литр (как в счет-фактуре) - 34 600, далее в гр.14 (налоговая база акцизов) указываю уже 28,718 (34600л*083/1000), так как ставка налога в гр.16 - 540тенге по кодексу в тоннах прописан. Сегодня получила мотивированный отказ, что налоговая база высчитана неправильно и в связи с этим и акциз и НДС неверный. Звоню в налоговую и спрашиваю, почему так? (потому что перед заполнением данной формы консультировалась именно по этому вопросу с отделом по НДС и они мне посоветовали так указать) теперь инспектор говорит, чтобы я отозвала то заявление и сдала новое и в гр.4 указала сразу тонны. На мой вопрос не будет ли отказа снова, так как ед.изм в заявлении и сч.фактуре будут разные, она не может дать утвердительный ответ, говорит сдайте вот так и потом посмотрим. Кто сталкивался с таким, обьясните мне пож, как быть в таких случаях, у кого тоже был такой товар? |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #242  Ср Ноя 04, 2015 12:14:13 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Такой вопрос...при заполнении 320 дополнительной я в графе 16 I указываю одно заявление, но при заполнении приложения 7 заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом) , контроль выдает ошибку ... требует заполнения в графе 16 I - 2. Заранее спасибо Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: Никто не сталкивался? Игнорировать? Не хочется еще допики делать... |
Автор: | NatalyaV | ||||
Добавлено: | #243  Ср Ноя 04, 2015 12:52:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
форматно-логический с 2015 года
а у вас дополнительная. У меня опыт прошлого года(может что поменялось и могу ошибаться)
мне говорили в налоговой заполнить 3 строки ( плюс к вашим 2-м еще одна - правильная). |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #244  Ср Ноя 04, 2015 12:56:41 |
Заголовок сообщения: | |
в основной 320 в приложении 7 указала номер заявления - 3, сейчас сделала допик , отминусовала значения по этому заявлению...написала правильный номер 06180411..... Пришло уведомление о принятии доп. отчета с приложением: Приложение 320.07, строка 00000003, рег. номер Заявления № 3 отсутствует в базе данных. Ну оно и понятно.. я же минусую значение по этой строке. Такая доп. декларация будет считаться сданной? Даст хотя и 0 разноску? Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: anginaa, Спасибо, что откликнулись. В основной было так: 00000002 - В:643, С:3, D: 2715180 В дополнительной: 00000003 - В:643, С:3, D: -2715180 00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180 Правильно? |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #245  Ср Ноя 04, 2015 13:18:11 |
Заголовок сообщения: | |
Мой вариант был такой В основной было так: 00000002 - В:643, С:3, D: 2715180 В дополнительной: 00000002 - В:643, С:3, D: 2715180 00000003 - В:643, С:3, D: -2715180 00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180 Повторюсь - опыт прошлого года, причем моя единственная(с допкой)320 и в моем случае было 00000002 - В:643, С:3, D: 0 00000003 - В:643, С:3, D: -0 00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180, объяснили так - чтобы отнять что-то, нужно его сначала указать( я так поняла, что от основной 320 допка 7 приложение не видит) :unknown:Так что может вам кто по опытнее ответит. |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #246  Ср Ноя 04, 2015 13:31:17 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо еще раз...Может, действительно, и нужна эта строка. Может еще кто то присоединится?.. Если так, то нужно еще раз допик делать? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: тогда в 7 приложении появится положительно значение? Хотя это и на разноску не влияет.. |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #247  Ср Ноя 04, 2015 13:54:20 |
Заголовок сообщения: | |
В 7 приложении сумма строк должна быть равна нулю. То есть сначала вы указываете отозванное заявление со знаком минус, затем верное значение со знаком плюс. Итого = 0. |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #248  Ср Ноя 04, 2015 15:43:11 |
Заголовок сообщения: | |
Lola, 00000002 - В:643, С:3, D: 2715180 В дополнительной: 00000003 - В:643, С:3, D: -2715180 00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180 Правильно? Мне пришло уведомление: "Не подлежит разноске" - так и должно быть? (из-за - 0?) |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #249  Ср Фев 24, 2016 02:31:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У меня такая же ситуация. Виктория66, как вы решили эту ситуацию ? Коллеги, подскажите, может действительно в графе 16 I нужно указать (2) заявления. По логике в приложении 7 к дополнительной 320 .00 : 1-е заявление (№ 26 от 15.02.2016): в строке 00000002 заполняю номер регистрации заявления на отзыв 2-е заявление (№ 26 от 15.02.2016) : в строке 00000003 заполняю номер регистрации заявления на замену А по сути оба заявления имеют один порядковый номер и одну и туже дату. Кода в графе 16 I указываю (2) заявления , при проверке на ошибки , контроль выдает "ошибок нет" Так как поступить в данной ситуации? |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #250  Ср Фев 24, 2016 10:27:02 |
Заголовок сообщения: | |
angel051054, Указала одно заявление. Отправила с ощибкой, это же допик. |
Автор: | Lola | ||
Добавлено: | #251  Ср Фев 24, 2016 10:29:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, верно. Если сумма равно нулю, то этот самый ноль не подлежит разноске, т. е сумма налога не меняется ни в меньшую, ни в большую сторону. |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #252  Ср Фев 24, 2016 12:15:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо , что ответили. Позвонила сейчас инспектору. Говорят поставьте (2) в графе 16 I :stena: |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #253  Ср Фев 24, 2016 17:35:54 |
Заголовок сообщения: | |
angel051054, Декларация была за сентябрь. Все нормально, проверяли тщательно... мы попали на штрафы по просрочке оплаты налогов. Указала одно заявление, потому что логически оно же одно предоставляется...правильное. Можно написать -2, но могут и спросить, а где второе. В допиках же допускаются "ошибки". Вот такой был ход моих рассуждений. |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #254  Ср Фев 24, 2016 20:48:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я склонна допустить "ошибку" и указать заявление - 1 (одно) |
Автор: | Alieva Larisa |
Добавлено: | #255  Ср Сен 20, 2017 11:22:49 |
Заголовок сообщения: | |
При отправке дополнительной 320.00, в связи с отзывом и сдачей друго 328.00, заполняю 320.07 Реестр заявлений, одна строка с минусом (отзываемое заявление), другая строка по новому завялению с +, числовые данные не меняются, сумма НДС 0. Вопрос: в строке 320.00.01 тоже ставить 0 или повторить размер облаг.импорта и НДС из очередной? |
Автор: | Margo1 |
Добавлено: | #256  Вс Ноя 26, 2017 13:16:27 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! В приложении 7 к Декларации 320.00 неверно заполнила строки D и E. Строку D надо уменьшить на 56 111, а строку E уменьшить на 7 651. В дополнительной декларации указываю 3;643;1080;-56 11;-7651 или по аналогии с 300.008 3;643;1080; -63 762;-7 651, а потом у верные данные 4;643;1080;7 651;0? Спасибо. |
Автор: | lady_lee |
Добавлено: | #257  Ср Июн 20, 2018 14:02:08 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. При отправке формы 320.00 поставила данные в строке 320.00.002 вместе 320.00.001. Позвонили из налоговой, сказали сдать доп отчет и сделать корректировку. Вопрос : нужно ли указывать и заполнять в дополнительной отчетности 6 приложение? По логике не нужно, но все же страхуюсь |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #258  Ср Июн 20, 2018 14:21:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Была прмерно такая же беда, в НДС поставил оборот по приобретению, сдал допик на разницу и всё. Приложения не заполнял, главное указать что этот допик идёт к определённой очередной. |