Каким образом оформляются дополнительные отчеты ф.320 и ф.328
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#102 Чт Апр 19, 2012 18:02:34
|
|
|
Елена Т говорит: |
elen4ik6 говорит:
при сдаче нулевой ф.320 надо ли указывать количество прилагаемых документов...и надо ли при нулевой ф.320 заполнять по нулям приложения 001,013? |
Так надо ли ставить галочки предст.приложения 1 и 13? И в доп.320 форме если нулевая ставят 0 или оставлять пустыми графы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#107 Пт Апр 20, 2012 17:09:30
|
|
|
была в НУ, инспекторша сказала не надо было 320 ф, потому что не было изм влияющих на НОБ
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
кстати, а отзывы тоже до 20 числа посл срок
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#108 Пт Апр 20, 2012 17:33:21
|
|
|
zhanzhan говорит: |
отзывы тоже до 20 числа посл срок |
Нет, если пришло уведомление, то в течении срока указанного в уведе.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#109 Пт Апр 20, 2012 17:37:42
|
|
|
нет, я имею в виду, если я 4 раза пересдавала, из-за непр кода ТН ВЭД,сегодня сдала, надо отзыв сегодня отнести или нет
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
в эл.виде в увед стоит ошибка значение отсутствует в справочнике ТН ВЭД
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#110 Пт Апр 20, 2012 17:56:15
|
|
|
zhanzhan, если вы сегодня получили увед., можете смело нести отзыв в понедельник или вторник. Хотя в уведе должен стоять срок исполнения.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#111 Пт Апр 20, 2012 17:59:16
|
|
|
нет вы не поняли меня
Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд:
если такое уведомление могу я сдать отзывы в понед?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#113 Чт Май 31, 2012 18:46:50
|
|
|
Подскажите, может кто стлкивался
Отправляла 320 ф. за декабрь, ошиблась в облагаемом обороте стр. 320.01.001, соотв. и в основной форме.
Ндс исчислен правильно (18130тг).
только сумму оборота поставила вместо 151081тг - 32145тг...
Что-то на меня нашло
Можно просто пересдать 320 ф. на облагаемый оборот, доначисление НДС нет
Или тут уже с уведами-отзывами придется работать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#114 Пт Июн 01, 2012 12:21:13
|
Сообщить модератору
|
|
dolhe говорит: |
Можно просто пересдать 320 ф. на облагаемый оборот, доначисление НДС нет |
Считаю, что можно.
dolhe говорит: |
Или тут уже с уведами-отзывами придется работать? |
Ваши Заявления правильно сданы. Поэтому измениться только форма 320.00 по строке облагаемого оборота по импорту. И отзыва быть не должно по моему мнению.
Сдадите дополнительную на минус 118936 тг (чтобы было общая сумма 151081тг).
Вообще когда инспекторы проверяют формы, они тщательно смотрят и форму 320.00 по оборотам и НДС. как они могли пропустить.
с ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#115 Пт Июн 01, 2012 18:25:02
|
|
|
Сама удивилась. Т.к. первый раз сдавала форму, 2раза 328ф отзывала, видимо я их умотала.. и сама....
Ежик в тумане говорит: |
Сдадите дополнительную на минус 118936 тг (чтобы было общая сумма 151081тг). |
Сдам с "+"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#118 Сб Июн 02, 2012 13:35:13
|
|
|
Уних глаз как и у меня видать замылился 20го января...
dolhe говорит: |
только сумму оборота поставила вместо 151081тг - 32145тг... |
сумма 32145 - была в валюте, поэтому сомнения не вызвала, т.к. в форме тоже фигурировала..
А НК надо уведомлять?
Думаю может еще их спросить, чтобы сюрприза не было..
Хотя наверное перестраховываюсь.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#119 Сб Июн 02, 2012 13:44:39
|
|
|
Вам уведомлений не приходило? Вы сами заметили? Если оборот стоит не правильный до в доп 320 надо его корректировать! То есть отправить так чтобы в итоге получилось 151081 т.к. там суммы накладываются!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#120 Сб Июн 02, 2012 13:50:29
|
|
|
Нет, уведа не было.
Конечно надо корректировать.
Спрашиваю, кто сталкивался - как правильно - уведомлять НК, или это обычные допы как мы можем сдавать к любым формам.
Но почитав тут все, поняла, что большие проблемы если в ф. 328 какие-либо изменения или доначисления НДС...
а мой случай т-т-т непроблемный...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#121 Сб Июн 02, 2012 13:58:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
У нас все ошибки открывались сразу при сдаче отчетов на бумаге, или по уведомлениям и мы исправляли тут же! Думаю если вы просто отправите доп. этого будет достаточно!
P.S. Удачи вам с отчетом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#122 Вс Июн 03, 2012 00:52:11
|
|
|
У меня в мае текущего года пришло уведомление о том что неправильно применен курс рубля в форме 328 за апрель 2011 года!!! Скорректировали, отправили 328, 320 форму. Разница всего 20 тенге! А в то время "камералили" при приеме заявлений еще как! Но недосмотрели. В 13 приложении старая сумма с "-" новая с "+". Думаю спустя какое то время, если не скорректировать также уведомление придет.
Добавлено спустя 7 секунд:
У меня в мае текущего года пришло уведомление о том что неправильно применен курс рубля в форме 328 за апрель 2011 года!!! Скорректировали, отправили 328, 320 форму. Разница всего 20 тенге! А в то время "камералили" при приеме заявлений еще как! Но недосмотрели. В 13 приложении старая сумма с "-" новая с "+". Думаю спустя какое то время, если не скорректировать также уведомление придет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#124 Вт Июн 19, 2012 10:10:35
|
|
|
Здравствуйте!
Ситуация такая: в апреле получали товар в начале месяца и в конце, первое заявление сдали еще в апреле, так как не ожидали второй поставки, но она пришла. В апреле сдали декларацию ф.320 и заявление ф.328 на первую поставку, и уже в мае до 20 числа на вторую поставку заявление и дополнительную декларацию 320, с внесением дополнения в Реестр второго заявления, и заявление ф.328. Первое заявление нам подписали, а по второму заявлению был отказ. Мы его откорректировали методом замены, так как замечание не влияло на сумму налога и предоставили новое заявление 328 и пустую доп. декларацию. Теперь нас заставляют отозвать доп. декларацию 320, которую мы сдавали на второе заявление, и сдать ее как очередную. Получается за апрель месяц у нас будет две очередных. Наша позиция такая:
Согласно ст. 276-20 п. 4 Налогового кодекса РК «Сумма косвенных налогов, исчисленная к уплате по декларации по косвенным налогам по импортируемым товарам, должна соответствовать сумме косвенных налогов, исчисленной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.»
Согласно ст. 276-20 п. 5 Налогового кодекса РК «Налоговым периодом для исчисления и уплаты косвенных налогов при импорте товаров, в том числе товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья, товаров (предметов лизинга) по договорам (контрактам) лизинга, на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза является календарный месяц, в котором приняты на учет такие импортированные товары (наступает срок платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга).
При этом допускается исполнение налогового обязательства в течение налогового периода»
Т.е. за налоговый период должна быть представлена декларация ф 320 с исчисленной суммой, которая должна соответствовать сумме поданных за налоговый период заявлений ф.328.
Согласно ст. 276-22 п.6 Налогового кодекса РК « В целях настоящей главы дополнительной декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам является налоговая отчетность, предоставляемая лицом при внесении изменений и (или) дополнений в ранее представленную налоговую отчетность за период, к которому относятся данные изменения и (или) дополнения по косвенным налогам по импортированным товарам по которым данное лицо является налогоплательщиком.»
Это пункт предусматривает внесение дополнений в ранее представленную налоговую отчетность за налоговый период, путем предоставления дополнительной декларации за налоговый период.
Согласно п.64 Постановления Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2010 №1310 «Внесение изменений и дополнений в Реестр заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов производится с учетом следующего:
1) В основной форме декларации по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 6 статьи 276-22 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейки «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»
………
6) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последними номерами строки ранее представленного Реестра за период, в который вносится дополнения.»
Дополнения в представленную налоговую отчетность за налоговый период ф.320 были внесены в соответствии с правилами заполнения ф.320.
Подскажите, пожалуйста, есть официальные разъяснения НК МФ, о том что с каждым заявлением ф.328 сдается отдельная очередная декларация ф.320 в течении месяца? И если у кого была подобная ситуация, как вы ее решали?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#125 Вт Июн 19, 2012 10:57:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
ULIL, сдача нескольких деклараций 320.00. за месяц - допустимо. Причем, во многих случаях даже удобно, когда например из-за ошибки в одном из заявлений приходится отзывать и все остальные, если на все заявления одна декларация. Причем статус декларации всегда будет Очередная. Если же вы отзываете заявление и сдаете повторно, то в дополнительной 320.00 форме вносите изменения только в 13 приложение.
ULIL говорит: |
с каждым заявлением ф.328 сдается отдельная очередная декларация ф.320 в течении месяца? |
это необязательно. Вы вправе делать, как вам удобно. Можете собрать все заявления за месяц и сделать на них одну общую декларацию. А можете к каждому заявлению сделать отдельную.
К примеру, у моей знакомой ежемесячно бывает от 90 до 130 заявлений. Ей удобно делать на каждые 4 заявления по одной декларации.
У меня же нет такого количества, только разовые поставки. Мне удобно 1 заявление+1 декларация.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#126 Вт Июн 19, 2012 11:24:38
|
|
|
Спасибо за ответ, Lola.
Вот думаю, что теперь делать. НК хочет, чтобы мы сдали как очередную, но тогда получится, что нарушены сроки сдачи (отзыв и повторная сдача сейчас), и скорей всего штраф.
А если это не оговорено законодательно, значит наш вариант тоже верный.
Тогда по приказу МФ №348 от 16.07.10г. п.6:
"При этом, в случае мотивированного отказа в подтверждении в одном из Заявлений, представленных одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам, мотивированный отказ в подтверждении осуществляется по всем другим Заявлениям, представленным одновременно с такой декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам."
должны быть мотивированные отказы по двум заявлениям, а у нас одно подписано, а второе в стадии рассмотрения.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#127 Вт Июн 19, 2012 12:41:12
|
Сообщить модератору
|
|
ULIL говорит: |
А если это не оговорено законодательно, значит наш вариант тоже верный. |
Верно.
ULIL говорит: |
должны быть мотивированные отказы по двум заявлениям |
То же верно.
ULIL говорит: |
а второе в стадии рассмотрения. |
То есть его еще не подписали и не дали отказ?
с ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#128 Вт Июн 19, 2012 15:38:32
|
|
|
Ежик в тумане,
Пока нет, еще срок не подошел.
Предложили поменять вид отчетности с дополнительной на очередную, но нужно сделать методом замены, а в заявлении в электрон. форме в виде отчетности для выбора дополнительной нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#129 Ср Авг 29, 2012 14:11:06
|
|
|
здравствуйте! у меня такая ситуация 328ф заполнена верно, в 320ф в 17строке (документы приложенные к декларации) ошиблась в количестве заявлений, вместо 1 поставила 4, могу ли я отправить 320ф нулевую, а в графе 17I поставить минус 3?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#132 Ср Сен 19, 2012 11:44:30
|
|
|
Форумчане,добрый день.Прошу вашей помощи.Ситуация следующая: Сдали отчеты по ф.320и 328,пришло уведомл.по ф.328.00,о занижении суммы НДС.Причина в том,что СОНО фактически посчитала правильно,но ,как нам объяснила инспектор НУ,в МинФине при умножении налоговой базы на 12%,сумма НДС получается с 50 тиынками,т.е НДС должен быть на 1 тенге больше.Распишу в цифрах:
НОБ по отчету 2409812,50-НДС по СОНО 289177 первоначальный отчет,после отзыва сдаем 328.00 с НОБ та же,но в графе НДС ставим 289178,и получаем уведомление СОНО,что форма принята с ошибкой Расчет НДС некорректен,инспектор говорит пишите разработчикам,пусть они отвечают.Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите пож.адрес,на какой писать разработчикам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#134 Ср Сен 19, 2012 12:12:44
|
|
|
Rimma, в 328 форме вы должны быои проставить с тиынами, а в 320 округлить по правилам округления. И тогда бы вам не пришло
Rimma говорит: |
что форма принята с ошибкой Расчет НДС некорректен, |
И ни куда писать не надо. Это у всех, только не понятно почему вам инспектор ничего не объяснил.
Добавлено спустя 50 секунд:
Трудоголик2 говорит: |
быои |
Простите "быть"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#135 Ср Сен 19, 2012 12:42:41
|
|
|
Трудоголик2, сама ф.328 заполнена с тиынами,но общий итог она округляет до тенге.Ведь так? И в общем итоге с тиынами она дает сумму 289177,48,при округлении 289177, СОНО в итого и ставит эту сумму.А инсперктор говорит,что раньше у МинФина была программа,принято с ошибками,видимо допуская расхождения по округлениям,а теперь у них программа Принято без ошибок,где считается НОБ *12%, у нас НОБ 2409812,50 и если умножаем на 12%=289177,50,вот в чем проблема
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Айнука, Спасибо за адрес,спасибку отправила
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#136 Ср Сен 19, 2012 13:02:48
|
|
|
Rimma говорит: |
сама ф.328 заполнена с тиынами,но общий итог она округляет до тенге.Ведь так? |
Нет не надо в 328 форме округлать до тенге. Она должна быть с тиынами и в облагаемом обороте и в НДС, а вот общий итог по НДС надо округлить
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#137 Ср Сен 19, 2012 13:07:03
|
|
|
Трудоголик2, так СОНО сама так делает,общая сумма НОБ остается с тиынами,а НДС округляется без тиын
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Трудоголик2, расчеты построчно идут с тиынами,а общий итог округляется,и программа сама это делает, по СОНО в сумме строк получается в конце 48 тиын, а если просто умножить НОБ на 12%,то получается 50 тиын в конце,вот в чем закавыка
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#138 Ср Сен 19, 2012 14:04:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Rimma говорит: |
по СОНО в сумме строк получается в конце 48 тиын, а если просто умножить НОБ на 12%,то получается 50 тиын в конце,вот в чем закавыка |
Понятно. Я просто нажимала на "расчитать" программа сама все расчитывала. Приняли без ошибок. А когда в ручную перибивала, как мне казалось правильно, выходила ошибка.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#139 Ср Сен 19, 2012 14:46:15
|
|
|
Трудоголик2, аналогично,я тоже нажимала на расчитать,но получилось,что получилось,посмотрим на дальнейшее развитие событий.Спасибо за участие,спасибку жму.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#140 Пт Июл 04, 2014 15:22:46
|
|
|
Здравствуйте! В 328 неверно указала код ТН ВЭД, НОД не меняется. Теперь хочу сделать отзыв правильный ли ход мыслей:
1) отправляю завяление один в один как предыдущее но с исправленным кодом
2) номер и дату заявления оставляю как в старом (у меня 1 от 19.06.2014)
3) там где подписи руководителя и глав буха тоже ставлю старую дату
4) делаю допку в 320 нулевую: в ней указываю номер уведомления и номер очередной 320
5) в 320 в строке 15 указываю что у меня к доке прилагается приложение 7 (реестр заявлений) и в приложении указываю номер и дату своего заявления но с нулевым значением нод и ндс
6) в строке 16 снова указываю кол-во заявлений и прилагаемых страниц
Так ли?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#141 Вт Апр 07, 2015 16:52:23
|
|
|
Добрый день, форумчане!
Мы получили из России дизтопливо в литрах. При сдаче 328 формы в гр4 (ед.изм.) указываю литр (как в счет-фактуре) - 34 600, далее в гр.14 (налоговая база акцизов) указываю уже 28,718 (34600л*083/1000), так как ставка налога в гр.16 - 540тенге по кодексу в тоннах прописан.
Сегодня получила мотивированный отказ, что налоговая база высчитана неправильно и в связи с этим и акциз и НДС неверный.
Звоню в налоговую и спрашиваю, почему так? (потому что перед заполнением данной формы консультировалась именно по этому вопросу с отделом по НДС и они мне посоветовали так указать) теперь инспектор говорит, чтобы я отозвала то заявление и сдала новое и в гр.4 указала сразу тонны. На мой вопрос не будет ли отказа снова, так как ед.изм в заявлении и сч.фактуре будут разные, она не может дать утвердительный ответ, говорит сдайте вот так и потом посмотрим.
Кто сталкивался с таким, обьясните мне пож, как быть в таких случаях, у кого тоже был такой товар?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#142 Ср Ноя 04, 2015 12:14:13
|
|
|
Добрый день! Такой вопрос...при заполнении 320 дополнительной я в графе 16 I указываю одно заявление, но при заполнении приложения 7 заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом) , контроль выдает ошибку ... требует заполнения в графе 16 I - 2. Заранее спасибо
Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:
Никто не сталкивался? Игнорировать? Не хочется еще допики делать...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#143 Ср Ноя 04, 2015 12:52:33
|
|
|
форматно-логический с 2015 года
Цитата: |
Проверка на заполнение, если указан вид декларации - очередная. В случае не заполнения данного реквизита выдается сообщение - «Реквизит отсутствует». Проверка на соответствие суммы, указанной в данной ячейке, количеству заполненных строк в приложении 320.07. При несовпадении выдается сообщение «Количество указанных заявлений не соответствует количеству заполненных строк в приложении 320.07». |
а у вас дополнительная.
У меня опыт прошлого года(может что поменялось и могу ошибаться)
Виктория66 говорит: |
заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом) |
мне говорили в налоговой заполнить 3 строки ( плюс к вашим 2-м еще одна - правильная).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#144 Ср Ноя 04, 2015 12:56:41
|
|
|
в основной 320 в приложении 7 указала номер заявления - 3, сейчас сделала допик , отминусовала значения по этому заявлению...написала правильный номер 06180411..... Пришло уведомление о принятии доп. отчета с приложением: Приложение 320.07, строка 00000003, рег. номер Заявления № 3 отсутствует в базе данных. Ну оно и понятно.. я же минусую значение по этой строке. Такая доп. декларация будет считаться сданной? Даст хотя и 0 разноску?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
anginaa, Спасибо, что откликнулись. В основной было так:
00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
В дополнительной:
00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
Правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#145 Ср Ноя 04, 2015 13:18:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Мой вариант был такой
В основной было так:
00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
В дополнительной:
00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
Повторюсь - опыт прошлого года, причем моя единственная(с допкой)320 и в моем случае было
00000002 - В:643, С:3, D: 0
00000003 - В:643, С:3, D: -0
00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180, объяснили так - чтобы отнять что-то, нужно его сначала указать( я так поняла, что от основной 320 допка 7 приложение не видит) Так что может вам кто по опытнее ответит.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#146 Ср Ноя 04, 2015 13:31:17
|
|
|
Спасибо еще раз...Может, действительно, и нужна эта строка. Может еще кто то присоединится?.. Если так, то нужно еще раз допик делать?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
тогда в 7 приложении появится положительно значение? Хотя это и на разноску не влияет..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#148 Ср Ноя 04, 2015 15:43:11
|
|
|
Lola,
00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
В дополнительной:
00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
Правильно?
Мне пришло уведомление: "Не подлежит разноске" - так и должно быть? (из-за - 0?)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#149 Ср Фев 24, 2016 02:31:51
|
|
|
Виктория66 говорит: |
Добрый день! Такой вопрос...при заполнении 320 дополнительной я в графе 16 I указываю одно заявление, но при заполнении приложения 7 заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом) , контроль выдает ошибку ... требует заполнения в графе 16 I - 2. Заранее спасибо
|
У меня такая же ситуация.
Виктория66, как вы решили эту ситуацию ?
Коллеги, подскажите, может действительно в графе 16 I нужно указать (2) заявления.
По логике в приложении 7 к дополнительной 320 .00 :
1-е заявление (№ 26 от 15.02.2016): в строке 00000002 заполняю номер регистрации заявления на отзыв
2-е заявление (№ 26 от 15.02.2016) : в строке 00000003 заполняю номер регистрации заявления на замену
А по сути оба заявления имеют один порядковый номер и одну и туже дату.
Кода в графе 16 I указываю (2) заявления , при проверке на ошибки , контроль выдает "ошибок нет"
Так как поступить в данной ситуации?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|