Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Оплата по безналич.расчету за другую компанию. Правильное оформление.
|
|
#1 Вт Окт 13, 2015 17:04:13
|
|
|
Подскажите, пожалуйста.
Выставили счет на оплату одной компании, но оплата прошла через другую.
В назначении платежа указано, что оплата за другую компанию и указан счет.
Как правильно оформить? Что запросить помимо письма?
Заранее всем спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Окт 13, 2015 23:14:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Вы отправитель денег, или получатель?
Добавлено спустя 32 минуты 53 секунды:
Видимо Вы получатель денег. В 1 С, входящее платежное поручение, Контрагент (фактический отправитель денег), ДТ1030 КТ3510. Затем, мы проводим бухгалтерскую справку, через операцию: ДТ 3510 (Контрагент, кому выставили счет) ДТ3510 Контрагент от которого пришли деньги. Обычно запись в назначении достаточна, мы получатели денег письмами не обмениваемся. Письма обычно пишет тот, кто просит другую фирму оплатить по такому то счету.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Окт 14, 2015 09:25:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ermanova D. говорит: |
ДТ1030 КТ3510. Затем, мы проводим бухгалтерскую справку |
не по теме, но все же...
В 1с 8 - это делается Операцией Корректировка долга. Можно распечатать, сформированный акт взаимозачета и подписать всеми участниками этой операции.
Ermanova D. говорит: |
ДТ 3510 (Контрагент, кому выставили счет) |
это в случае, если у контрагента еще нет задолженности, т.е. аванс, иначе Дт 1210 или т.д.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Дек 08, 2015 09:36:14
|
|
|
Добрый день!!! Прошу подскажите пожалуйста.
Наше ТОО занимается строительно-монтажными работами. Заключили договор с ТОО "А" на выполнение работ по металлоконструкциям (на заводе ЖБИ установка кранов монтаж) . Краны покупаем у ТОО "Б".
Обычно ТОО "А" делает нам предоплату, для оплаты с фирмой "Б" и в свою очередь мы загоняли оплату фирме "Б". Пару раз, нужно было срочно делать проплату фирме "Б" за краны. И ТОО "А" предложила сразу на прямую оправить денежные средства сразу на фирму "Б" минуя нас. Все работы выполнены, задолженности погашены. Акты сверок подписаны с фирмами "А" и "Б".
Теперь меня интересует вопрос, как правильно это все оформить по бумагам, чтобы все нужные документы у нас были на руках и подписаны нужными сторонами? Первый раз с таким сталкиваюсь... Помогите пожалуйста
Знаю, что пишутся письма, но эти письма важны той стороне, которая не посредственно делает перевод ден. ср-тв. А вот какие именно документы нужны НАМ??? У себя по 1С я все это перекрыла Актами взаимозачета, возможно их и надо подписать тремя сторонами??? В общем прошу помощи Уважаемые профи
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Дек 08, 2015 10:05:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Lara04 говорит: |
Акты сверок подписаны с фирмами "А" и "Б". |
Считаю,что этот документ является основанием для отражение в учете Вашего ТОО взаиморасчетов с ТОО А и Б.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Дек 08, 2015 10:12:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Lara04 говорит: |
У себя по 1С я все это перекрыла Актами взаимозачета, возможно их и надо подписать тремя сторонами |
я делаю так, тем более сама форма Акта подразумевает утверждение подписями сторон.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Дек 08, 2015 12:05:33
|
|
|
esiphi говорит: |
Считаю,что этот документ является основанием для отражение в учете Вашего ТОО взаиморасчетов с ТОО А и Б. |
Мелена говорит: |
я делаю так, тем более сама форма Акта подразумевает утверждение подписями сторон. |
Спасибо большое, так и сделаю))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|