| Списание недостачи и оприходование излишков ТМЗ по инвентаризации как отразить в форме 100? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пн Фев 27, 2012 17:05:52 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! Оприходовали ТМЗ по результатам инвентаризации, также провели списание ТМЗ,   списание бывш.бухгалтер провела как расходы не идущие на вычет,  отражать ли оприходование ТМЗ в строке 100.00.026 как прочие доходы, и правильно ли списано списание, или эти расходы идут на вычеты?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Пн Фев 27, 2012 18:07:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Asem говорит: |  
	  | Оприходовали ТМЗ по результатам инвентаризации, также провели списание ТМЗ, |  Списали те же самые ТМЗ, что выявились при инвентаризации?
 Если другие, то почему на невычеты?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Пн Фев 27, 2012 18:12:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| Списали те же самые ТМЗ, что выявились при инвентаризации? разные товары, списали и оприходовали
 
 Если другие, то почему на невычеты?
 не могу понять, вот за этим сюда обратилась
 
 Добавлено спустя 29 секунд:
 
 
 
 
	  | Eira говорит: |  
	  | Списали те же самые ТМЗ, что выявились при инвентаризации? |  
 
 
	  | Eira говорит: |  
	  | Если другие, то почему на невычеты? |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Вт Фев 28, 2012 12:02:07 |  |  
				| 
 |  
			
				| торговая организация, торгует непродовольственными товарами, для туризма и отдыха, на конец года была проведена инвентаризация товаров на складе, по итогам выявили недостачу и излишки, которые провели через списание и оприходование, товары которые списали и оприходовали разные. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Вт Фев 28, 2012 12:27:43 |  |  
				| 
 |  
			
				| да недостача списана за счет организации, а с оприходованием как быть, тоже не включать в 100 форму, как прочие доходы? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Вт Фев 28, 2012 12:33:23 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | *САМ* говорит: |  
	  | ставите в доход |  извините, я так понимаю, что эта сумма будет налогооблагаемой базой для КПН?
 
 Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
 
 извините за глупый вопрос, все вроде ясно написано, просто иногда для уточнения хочется спросить несколько раз, чтоб дошло.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Ср Фев 29, 2012 09:54:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день!!!! Подскажите пожалуйста, а какие проводки будут по оприходованию излишек, и списания недостачи не по зп материально ответственного лица?   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Ср Фев 29, 2012 10:26:46 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Таня К говорит: |  
	  | какие проводки будут по оприходованию излишек, и списания недостачи не по зп материально ответственного лица? |  Предлагаю:
 1.Дт 1310-1330-Кт 6280-Излишки.
 2.Дт 7210,7470-Кт 1310-1330-Недостача.
 3.Дт 7210,7470-Кт 1420-Корректировка зачета по НДС.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Ср Фев 29, 2012 11:59:11 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! Оприходованные излишки отражать по строке 100.00.030III (указывается себестоимость приобретенных, безвозмездно полученных в отчетном периоде ТМЗ) Или какое ТМЗ подразумевается?
 Заранее благодарю!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Ср Фев 29, 2012 12:26:45 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
. 
	  | mayandinka говорит: |  
	  | Оприходованные излишки отражать по строке 100.00.030III |  Считаю,что это верное решение.
 Дт 1310-1330-Кт 6280.Доход отразить в стр.100.00.026,ф.100.00.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Ср Мар 14, 2012 08:48:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | mayandinka говорит: |  
	  | Оприходованные излишки в какие строки 100 должны попасть? |  Смотрите на ссылку №17.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Ср Мар 27, 2013 17:50:11 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | esiphi говорит: |  
	  | 
. 
	  | mayandinka говорит: |  
	  | Оприходованные излишки отражать по строке 100.00.030III |  Считаю,что это верное решение.
 Дт 1310-1330-Кт 6280.Доход отразить в стр.100.00.026,ф.100.00.
 С ув.
 |  извините что еще раз об одном и том же, но увидела ваше сообщение и немного затупила
   получается излишки нужно дважды включать в декларации? По строке "другие доходы" в разделе доходы и потом еще раз по строке "приобретено ТМЗ" в разделе вычеты. Но тогда получается что результат будет нулевой, если одну и ту же сумму поставить и на минус и на плюс. Может я вас неправильно поняла?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Ср Мар 27, 2013 17:57:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ange говорит: |  
	  | По строке "другие доходы" в разделе доходы и потом еще раз по строке "приобретено ТМЗ" |  А также в строке по остаткам на конец периода. Тогда по строке 100.00.018 будет 0, а останется доход от строки Прочие доходы.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Ср Мар 27, 2013 18:17:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| Каимова Ольга,  так а сели эти излишки уже реализованы. и на конец периода их нет в остатках? Если честно я всегда ставила сумму излишек только в строку прочие доходы. А в расходы по приобретенным не включала ни в какие строки.
 
 Добавлено спустя 35 секунд:
 
 если
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Ср Мар 27, 2013 18:37:05  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Ange, допустим: оприходованы излишки (100 000), отразили в прочих доходах (100 000). По строке отразили в приобретенных (100 000). Получается 0. Остатков на конец уже нет (реализовали), значит в доход от реализации пойдет сумма реализации (150 000). Получается доход только от реализации в 150 000. По-моему так.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Ср Мар 27, 2013 20:53:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| Каимова Ольга, ну а если вообще не заморачиваться, а сразу поставить только в доход, как я делала. так совсем неправильно будет? Я так понимаю если эти самые излишки будут проданы не в отчетном периоде, а в следующем, ну теоретически возникнет временная разница, но когда они совсем реализуются то и разница закроется. Или я чего-то не понимаю?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #25  Ср Мар 27, 2013 22:53:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| все дошло, это я уже переработалась. проверила прошлогодние отчеты. оказывается там все правильно, излишки и в доходах и в расходах отражены (приобретенных) а сейчас что-то замкнуло, никак сообразить не могла
  Каимова Ольга, спасибо за наглядный пример. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Сб Мар 28, 2015 14:24:33 |  |  
				| 
 |  
			
				| Проверьте пож-та меня по излишкам по инвентаризации. Сумму излишек я ставлю  в строку - 100.00.004 , потом эту же сумму в строку 100.00.009 III A? я правильно понимаю?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |