Списание недостачи и оприходование излишков ТМЗ по инвентаризации как отразить в форме 100?
|
|
#1 Пн Фев 27, 2012 17:05:52
|
|
|
Добрый день!
Оприходовали ТМЗ по результатам инвентаризации, также провели списание ТМЗ, списание бывш.бухгалтер провела как расходы не идущие на вычет, отражать ли оприходование ТМЗ в строке 100.00.026 как прочие доходы, и правильно ли списано списание, или эти расходы идут на вычеты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Фев 27, 2012 18:07:02
|
|
|
Asem говорит: |
Оприходовали ТМЗ по результатам инвентаризации, также провели списание ТМЗ, |
Списали те же самые ТМЗ, что выявились при инвентаризации?
Если другие, то почему на невычеты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Фев 27, 2012 18:12:32
|
|
|
Списали те же самые ТМЗ, что выявились при инвентаризации?
разные товары, списали и оприходовали
Если другие, то почему на невычеты?
не могу понять, вот за этим сюда обратилась
Добавлено спустя 29 секунд:
Eira говорит: |
Списали те же самые ТМЗ, что выявились при инвентаризации? |
Eira говорит: |
Если другие, то почему на невычеты? |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Фев 28, 2012 12:02:07
|
|
|
торговая организация, торгует непродовольственными товарами, для туризма и отдыха, на конец года была проведена инвентаризация товаров на складе, по итогам выявили недостачу и излишки, которые провели через списание и оприходование, товары которые списали и оприходовали разные.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Фев 28, 2012 12:27:43
|
|
|
да недостача списана за счет организации, а с оприходованием как быть, тоже не включать в 100 форму, как прочие доходы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Фев 28, 2012 12:33:23
|
|
|
*САМ* говорит: |
ставите в доход |
извините, я так понимаю, что эта сумма будет налогооблагаемой базой для КПН?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
извините за глупый вопрос, все вроде ясно написано, просто иногда для уточнения хочется спросить несколько раз, чтоб дошло.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Фев 29, 2012 09:54:59
|
|
|
Добрый день!!!! Подскажите пожалуйста, а какие проводки будут по оприходованию излишек, и списания недостачи не по зп материально ответственного лица?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Фев 29, 2012 10:26:46
|
|
|
Таня К говорит: |
какие проводки будут по оприходованию излишек, и списания недостачи не по зп материально ответственного лица? |
Предлагаю:
1.Дт 1310-1330-Кт 6280-Излишки.
2.Дт 7210,7470-Кт 1310-1330-Недостача.
3.Дт 7210,7470-Кт 1420-Корректировка зачета по НДС.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Фев 29, 2012 11:59:11
|
|
|
Добрый день!
Оприходованные излишки отражать по строке 100.00.030III (указывается себестоимость приобретенных, безвозмездно полученных в отчетном периоде ТМЗ) Или какое ТМЗ подразумевается?
Заранее благодарю!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Ср Фев 29, 2012 12:26:45
|
|
|
mayandinka говорит: |
Оприходованные излишки отражать по строке 100.00.030III |
.
Считаю,что это верное решение.
Дт 1310-1330-Кт 6280.Доход отразить в стр.100.00.026,ф.100.00.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Ср Мар 14, 2012 08:48:21
|
|
|
mayandinka говорит: |
Оприходованные излишки в какие строки 100 должны попасть? |
Смотрите на ссылку №17.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Мар 27, 2013 17:50:11
|
|
|
esiphi говорит: |
mayandinka говорит: |
Оприходованные излишки отражать по строке 100.00.030III |
.
Считаю,что это верное решение.
Дт 1310-1330-Кт 6280.Доход отразить в стр.100.00.026,ф.100.00.
С ув. |
извините что еще раз об одном и том же, но увидела ваше сообщение и немного затупила
получается излишки нужно дважды включать в декларации? По строке "другие доходы" в разделе доходы и потом еще раз по строке "приобретено ТМЗ" в разделе вычеты. Но тогда получается что результат будет нулевой, если одну и ту же сумму поставить и на минус и на плюс. Может я вас неправильно поняла?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Ср Мар 27, 2013 17:57:25
|
|
|
Ange говорит: |
По строке "другие доходы" в разделе доходы и потом еще раз по строке "приобретено ТМЗ" |
А также в строке по остаткам на конец периода. Тогда по строке 100.00.018 будет 0, а останется доход от строки Прочие доходы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Мар 27, 2013 18:17:17
|
|
|
Каимова Ольга, так а сели эти излишки уже реализованы. и на конец периода их нет в остатках?
Если честно я всегда ставила сумму излишек только в строку прочие доходы. А в расходы по приобретенным не включала ни в какие строки.
Добавлено спустя 35 секунд:
если
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Мар 27, 2013 18:37:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ange, допустим: оприходованы излишки (100 000), отразили в прочих доходах (100 000). По строке отразили в приобретенных (100 000). Получается 0. Остатков на конец уже нет (реализовали), значит в доход от реализации пойдет сумма реализации (150 000). Получается доход только от реализации в 150 000.
По-моему так.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Ср Мар 27, 2013 20:53:56
|
|
|
Каимова Ольга, ну а если вообще не заморачиваться, а сразу поставить только в доход, как я делала. так совсем неправильно будет? Я так понимаю если эти самые излишки будут проданы не в отчетном периоде, а в следующем, ну теоретически возникнет временная разница, но когда они совсем реализуются то и разница закроется.
Или я чего-то не понимаю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Мар 27, 2013 22:53:56
|
|
|
все дошло, это я уже переработалась. проверила прошлогодние отчеты. оказывается там все правильно, излишки и в доходах и в расходах отражены (приобретенных)
а сейчас что-то замкнуло, никак сообразить не могла Каимова Ольга, спасибо за наглядный пример.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Сб Мар 28, 2015 14:24:33
|
|
|
Проверьте пож-та меня по излишкам по инвентаризации.
Сумму излишек я ставлю в строку - 100.00.004 , потом эту же сумму в строку 100.00.009 III A? я правильно понимаю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|