Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    строка 300.00.029.I и строка 300.00.0...
    100 форма строка 100.00.067 и строка 100.17.064
    Форма 328.00, строка 06 и строка 07, ...
    строка 100.00.034
    ф.100 строка 100.00.017
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ф. 300 строка 16 и строка 15.     
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Ноя 18, 2014 11:19:01   

    Добрый день. Вопрос такой .

    Заполняя строку 16 импорт из прочих стран в налооблагаемую базу входит таможенная стоимость + сборы пошлины. В таможенную стоимость мы включаем транспорт.

    А нужно ли этот транспорт ставить в реестр 08 и в строку 15 - товары приобретенные без НДС?

    Если поставим, получится что он дублируется в двух строках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Ноя 18, 2014 12:36:40   

    yar13ik говорит:
    А нужно ли этот транспорт ставить в реестр 08

    если есть счет-фактура, то нужно
    yar13ik говорит:
    в строку 15 - товары приобретенные без НДС?

    не нужно, сумма должна показываться только 1 раз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Ноя 18, 2014 14:59:56   

    ок , спс. т.е. показываем в строке 16, и все что показано в этой строке убираем из 15ой ну либо из 13ой если с НДСом ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Ноя 18, 2014 15:12:55 Сказали Спасибо❤   

    yar13ik, верно!
    yar13ik говорит:
    из 13ой если с НДСом

    таких затрат в таможенной стоимости быть не должно, т.к. идет двойное обложение НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1452 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Ноя 18, 2014 16:01:19   

    Svetlana.B говорит:
    А нужно ли этот транспорт ставить в реестр 08 ?

    если есть счет-фактура, то нужно

    Я так понимаю по товарам, работам, услугам, приобретенным от резидентов.
    Правила составления налоговой отчетности
    (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) говорит:
    Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах – фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан.
    ....
    Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал, представительство.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Ноя 21, 2014 10:56:01   

    А еще такой момент -сч. ф. на транспорт по импорту была в предыдущем квартале. скажем 31 июня выписана. сам импорт началом июля проходит.

    Мы получается во втором квартале эту сч.ф. не включаем в строку 15 ? так как она будет включена в 3м квартале в 16ю строку? А реестр все равно заполняем. Или как быть в таком случае ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Ноя 21, 2014 12:28:17   

    yar13ik, счет-фактура на транспортные услуги выписана резидентом РК?
    если да, то я бы во 2 кв. показала её только в приложении 300.08, а в 3 кв в строку 300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Ноя 21, 2014 12:55:06   

    Svetlana.B говорит:
    yar13ik, счет-фактура на транспортные услуги выписана резидентом РК?
    если да, то я бы во 2 кв. показала её только в приложении 300.08, а в 3 кв в строку 300.00.016


    Да, транспортник - резидент РК. Спасибо - наверно , так и сделаю. Допиком уберу из 2 кв строки 15.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Фев 16, 2015 13:57:48   

    Друзья, в приложении 08 ,если сч.ф. содержит и строку с НДС и без ндс , и с 0 НДС (этопо импорту, транспорт + страхование груза - транспорт с 0 ндс, страхование с НДС) - то мы в приложении забиваем ее одной строкой или же 2мя разными строками показываем одну сч.ф. ?

    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

    yar13ik говорит:
    Друзья, в приложении 08 ,если сч.ф. содержит и строку с НДС и без ндс , и с 0 НДС (этопо импорту, транспорт + страхование груза - транспорт с 0 ндс, страхование с НДС) - то мы в приложении забиваем ее одной строкой или же 2мя разными строками показываем одну сч.ф. ?


    не страхование, а комиссия экспедитора идет с НДС, страхование "без ндс".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Фев 16, 2015 14:07:06   

    yar13ik говорит:
    забиваем ее одной строкой

    Забиваем одной строкой, так как счет-фактура одна. Сумму без НДС ставим общую, сумму НДС тоже заполняем из сч.фактуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Фев 16, 2015 14:19:07   

    YelenaS говорит:
    yar13ik говорит:
    забиваем ее одной строкой

    Забиваем одной строкой, так как счет-фактура одна. Сумму без НДС ставим общую, сумму НДС тоже заполняем из сч.фактуры.


    А потом в самой форме уже в ручную разбить в строках 13 и 15 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Фев 16, 2015 14:33:43   

    yar13ik говорит:
    разбить в строках 13 и 15

    Получается, что так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Фев 16, 2015 14:41:04   

    yar13ik говорит:
    А потом в самой форме уже в ручную разбить в строках 13 и 15 ?

    Я завожу 2 документа "Поступление доп расходов" с разными видами поступления, и на них одну сф.
    В 300 все садится как надо.
    Можно в одном документе, только "Вид поступления" менять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Фев 16, 2015 14:43:38   

    Flora, это уже отдельная тема, как заносить в 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Фев 17, 2015 09:41:22   

    Я отвечала на вопрос конкретно по разноске строк 13 и 15 (по теме).
    Так сложилось, что это тесно с 1С связано.
    Если для это нужна отдельная тема, да простят меня модераторы Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz