Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Где в Форме 300 указывается НДС, уплаченный на таможне
    Как ИП взять в зачет НДС уплаченный н...
    Купон по облигаиям. Что это? И куда относить в декларации по КПН.
    Куда относить данные счета 7010 ?
    Куда относить расходы при регистрации товарных знаков
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Куда относить НДС, уплаченный на таможне, если ИП неплательщик НДС     
    Галина75
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Сен 25, 2007 22:26:23 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=9334#9334

    Добрый вечер! Подскажите может ИП не стоящее на учёте по НДС ввозить из Китая в РК мотоциклы, квадроциклы, для получения дохода или нужно сначала встать на учёт по НДС???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Сен 26, 2007 09:43:04 Сообщить модератору   

    Если не будете превышать установленный минимум (в 2007 г. - 16 380 000 наших рублей) по реализации за предыдущие 12 месяцев, то необязательно. Если по-русски, то реализация должна быть не больше 1 365 000 тенге (или 11 тыс. тугриков США) в месяц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милана
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Сен 26, 2007 10:00:10 Сообщить модератору   

    А как тогда быть с НДС?? ИП при растаможке этих мотоциклов будет уплачивать НДС как его отнести в зачёт??? какие будут проводки касательно НДС??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Сен 26, 2007 10:07:35 Сообщить модератору   

    А так и будете... платить в ДТК, отчитываться в НК, что заплатили в ДТК, и относить в зачет... Почитайте Кодекс http://balans.kz/viewtopic.php?t=4603
    пп. 3 п. 1 ст. 235 Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет.
    Да и вообще полезно будет раздел по НДС почитать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милана
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Сен 26, 2007 10:17:06 Сообщить модератору   

    Даже если ИП не стоит на учете по НДС всё равно ф. 300.00 будет сдавать???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Ср Сен 26, 2007 10:23:16 Сообщить модератору   

    ИП в ф. 300.00 будет указывать только сумму НДС уплаченную при растаможке товара и всё? А когда будет д-д от реализации этого товара то его отражать в ф. 910.00 или в ф. 300.00. тоже??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Сен 26, 2007 10:59:14 Сообщить модератору   

    Милана, если не являетесь плательщиком НДС, то 300.00 (равно как и 307.00) не сдаете.
    Гость, нет, не все... в 300.00 указывается доход от реализации без НДС, НДС с дохода по реализации, НДС к зачету и, собственно, НДС к уплате. А в 910.00 указывается доход без НДС
    А вообще полезно правила почитать...
    http://balans.kz/download/nal_zak/fno2007/forms2007.htm

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милана
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Сен 26, 2007 11:25:51 Сообщить модератору   

    Значит по ф. 300.00 не отчитываемся по уплаченному НДС при растаможке, а когда будет доход от реализации этого товара отчитываемся по ф. 910.00 ??? Правильно поняла??? %)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Сен 26, 2007 11:42:45 Сообщить модератору   

    Пока не являетесь плательщиком НДС - правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милана
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Сен 26, 2007 12:19:17 Сообщить модератору   

    А как тогда в проводках отразить НДС уплаченный на таможне
    331 687 ?? И он так и будет накпливаться в зачёте по Дт 331 счёта пока ИП не НДСник ??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Сен 26, 2007 12:27:48 Сообщить модератору   

    Нет... Если не "НДСник" - относите сумму НДС, оплаченного на таможне, на стоимость товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милана
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Сен 26, 2007 12:34:17 Сообщить модератору   

    Спасибо всё понятно!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Сен 26, 2007 13:04:56 Сообщить модератору   

    На здоровье, берегите нервы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz