» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Куда относить НДС, уплаченный на таможне, если ИП неплательщик НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Галина75
Добавлено: #1  Вт Сен 25, 2007 22:26:23
Заголовок сообщения: Куда относить НДС, уплаченный на таможне, если ИП неплательщик НДС

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=9334#9334

Добрый вечер! Подскажите может ИП не стоящее на учёте по НДС ввозить из Китая в РК мотоциклы, квадроциклы, для получения дохода или нужно сначала встать на учёт по НДС???



Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Ср Сен 26, 2007 09:43:04
Заголовок сообщения:

Если не будете превышать установленный минимум (в 2007 г. - 16 380 000 наших рублей) по реализации за предыдущие 12 месяцев, то необязательно. Если по-русски, то реализация должна быть не больше 1 365 000 тенге (или 11 тыс. тугриков США) в месяц.


Автор: Милана
Добавлено: #3  Ср Сен 26, 2007 10:00:10
Заголовок сообщения:

А как тогда быть с НДС?? ИП при растаможке этих мотоциклов будет уплачивать НДС как его отнести в зачёт??? какие будут проводки касательно НДС??


Автор: Cleaner
Добавлено: #4  Ср Сен 26, 2007 10:07:35
Заголовок сообщения:

А так и будете... платить в ДТК, отчитываться в НК, что заплатили в ДТК, и относить в зачет... Почитайте Кодекс http://balans.kz/viewtopic.php?t=4603
пп. 3 п. 1 ст. 235 Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет.
Да и вообще полезно будет раздел по НДС почитать.



Автор: Милана
Добавлено: #5  Ср Сен 26, 2007 10:17:06
Заголовок сообщения:

Даже если ИП не стоит на учете по НДС всё равно ф. 300.00 будет сдавать???


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Ср Сен 26, 2007 10:23:16
Заголовок сообщения:

ИП в ф. 300.00 будет указывать только сумму НДС уплаченную при растаможке товара и всё? А когда будет д-д от реализации этого товара то его отражать в ф. 910.00 или в ф. 300.00. тоже??


Автор: Cleaner
Добавлено: #7  Ср Сен 26, 2007 10:59:14
Заголовок сообщения:

Милана, если не являетесь плательщиком НДС, то 300.00 (равно как и 307.00) не сдаете.
Гость, нет, не все... в 300.00 указывается доход от реализации без НДС, НДС с дохода по реализации, НДС к зачету и, собственно, НДС к уплате. А в 910.00 указывается доход без НДС
А вообще полезно правила почитать...
http://balans.kz/download/nal_zak/fno2007/forms2007.htm



Автор: Милана
Добавлено: #8  Ср Сен 26, 2007 11:25:51
Заголовок сообщения:

Значит по ф. 300.00 не отчитываемся по уплаченному НДС при растаможке, а когда будет доход от реализации этого товара отчитываемся по ф. 910.00 ??? Правильно поняла??? %)


Автор: Cleaner
Добавлено: #9  Ср Сен 26, 2007 11:42:45
Заголовок сообщения:

Пока не являетесь плательщиком НДС - правильно


Автор: Милана
Добавлено: #10  Ср Сен 26, 2007 12:19:17
Заголовок сообщения:

А как тогда в проводках отразить НДС уплаченный на таможне
331 687 ?? И он так и будет накпливаться в зачёте по Дт 331 счёта пока ИП не НДСник ??



Автор: Cleaner
Добавлено: #11  Ср Сен 26, 2007 12:27:48
Заголовок сообщения:

Нет... Если не "НДСник" - относите сумму НДС, оплаченного на таможне, на стоимость товара.


Автор: Милана
Добавлено: #12  Ср Сен 26, 2007 12:34:17
Заголовок сообщения:

Спасибо всё понятно!!! :Rose:


Автор: Cleaner
Добавлено: #13  Ср Сен 26, 2007 13:04:56
Заголовок сообщения:

На здоровье, берегите нервы...


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ