» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Куда относить НДС, уплаченный на таможне, если ИП неплательщик НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Галина75 |
Добавлено: | #1  Вт Сен 25, 2007 22:26:23 |
Заголовок сообщения: | Куда относить НДС, уплаченный на таможне, если ИП неплательщик НДС |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=9334#9334 Добрый вечер! Подскажите может ИП не стоящее на учёте по НДС ввозить из Китая в РК мотоциклы, квадроциклы, для получения дохода или нужно сначала встать на учёт по НДС??? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #2  Ср Сен 26, 2007 09:43:04 |
Заголовок сообщения: | |
Если не будете превышать установленный минимум (в 2007 г. - 16 380 000 наших рублей) по реализации за предыдущие 12 месяцев, то необязательно. Если по-русски, то реализация должна быть не больше 1 365 000 тенге (или 11 тыс. тугриков США) в месяц. |
Автор: | Милана |
Добавлено: | #3  Ср Сен 26, 2007 10:00:10 |
Заголовок сообщения: | |
А как тогда быть с НДС?? ИП при растаможке этих мотоциклов будет уплачивать НДС как его отнести в зачёт??? какие будут проводки касательно НДС?? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #4  Ср Сен 26, 2007 10:07:35 |
Заголовок сообщения: | |
А так и будете... платить в ДТК, отчитываться в НК, что заплатили в ДТК, и относить в зачет... Почитайте Кодекс http://balans.kz/viewtopic.php?t=4603 пп. 3 п. 1 ст. 235 Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет. Да и вообще полезно будет раздел по НДС почитать. |
Автор: | Милана |
Добавлено: | #5  Ср Сен 26, 2007 10:17:06 |
Заголовок сообщения: | |
Даже если ИП не стоит на учете по НДС всё равно ф. 300.00 будет сдавать??? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Ср Сен 26, 2007 10:23:16 |
Заголовок сообщения: | |
ИП в ф. 300.00 будет указывать только сумму НДС уплаченную при растаможке товара и всё? А когда будет д-д от реализации этого товара то его отражать в ф. 910.00 или в ф. 300.00. тоже?? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #7  Ср Сен 26, 2007 10:59:14 |
Заголовок сообщения: | |
Милана, если не являетесь плательщиком НДС, то 300.00 (равно как и 307.00) не сдаете. Гость, нет, не все... в 300.00 указывается доход от реализации без НДС, НДС с дохода по реализации, НДС к зачету и, собственно, НДС к уплате. А в 910.00 указывается доход без НДС А вообще полезно правила почитать... http://balans.kz/download/nal_zak/fno2007/forms2007.htm |
Автор: | Милана |
Добавлено: | #8  Ср Сен 26, 2007 11:25:51 |
Заголовок сообщения: | |
Значит по ф. 300.00 не отчитываемся по уплаченному НДС при растаможке, а когда будет доход от реализации этого товара отчитываемся по ф. 910.00 ??? Правильно поняла??? %) |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #9  Ср Сен 26, 2007 11:42:45 |
Заголовок сообщения: | |
Пока не являетесь плательщиком НДС - правильно |
Автор: | Милана |
Добавлено: | #10  Ср Сен 26, 2007 12:19:17 |
Заголовок сообщения: | |
А как тогда в проводках отразить НДС уплаченный на таможне 331 687 ?? И он так и будет накпливаться в зачёте по Дт 331 счёта пока ИП не НДСник ?? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #11  Ср Сен 26, 2007 12:27:48 |
Заголовок сообщения: | |
Нет... Если не "НДСник" - относите сумму НДС, оплаченного на таможне, на стоимость товара. |
Автор: | Милана |
Добавлено: | #12  Ср Сен 26, 2007 12:34:17 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всё понятно!!! :Rose: |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #13  Ср Сен 26, 2007 13:04:56 |
Заголовок сообщения: | |
На здоровье, берегите нервы... |