Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Учет товарных знаков
    Ремонт ИБП (ОС) - куда относить на текущие расходы или на капитализацию?
    Куда в 100 форме относить расходы по страхованию сотрудников
    Куда относить расходы, чтобы довершить строительство здания?
    Куда в БУ относить расходы на реконст...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Куда относить расходы при регистрации товарных знаков     
    Я Виктория
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Фев 14, 2011 17:49:42   

    База знаний
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=471853#471853

    Здравствуйте, мы подали заявку на регистрацию товарного знака в нац. институт интел-й собст-ти. Для этого мы заказали в полиграфии изготовление логотипа, в акте выполненных работ полиграфией написано: 1 дизайн, 2. распечатка цветная, 3 резка, всего на сумму 3650тг. Эти услуги прошли в 2010 году. Теперь мы должны оплатить 22 668,8 тг. за подачу заявки на регистрацию тов. знака в 2011 году. А также будут затраты на нотариальные услуги по заверению документов для рассмотрения регистрации знака. Вся процедура регистрации займет от 1 года да 3х лет. После рассмотрения не факт, что знак будет зарегистрирован, т.е. понесенные расходы никто не вернет.
    Вопрос: куда отнести затраты по полиграфическим улугам в 2010 году, а также в 2011 году нотариальные и плату за рассмотрение заявки, т.к. нематериальный актив может и не состояться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Фев 14, 2011 17:54:27 Сообщить модератору   

    А нельзя отнести на расходы периода?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я Виктория
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Фев 14, 2011 18:00:26   

    Senator_I говорит:
    А нельзя отнести на расходы периода?


    У меня сомнения в том, что в будущем при положительном решении рассмотрения заявки, у нас появится нематериальный актив, но он также может и не появиться, если нам откажут, а период рассмотрения очень большой и неопределенный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Фев 14, 2011 18:03:59 Сообщить модератору   

    А по МСФО товарный знак отвечает Нематериальному активу, т.е. он отделим, имеет цену и вы сможете его продать?
    И второй вариант, если товарный знак вам выдадут, то наверное документы оформят не задним числом, а когда вы его будете получать? С того числа и считать НМА?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Фев 14, 2011 18:08:43 Сообщить модератору   

    Senator_I, дело в том, что все затраты по такому НМА и должны собираться как при строительстве в незавершенке. Потому и сомнения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Фев 14, 2011 18:10:07 Сообщить модератору   

    Понятно. Далее не учавствую. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я Виктория
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Фев 28, 2011 14:22:41   

    Айнука говорит:
    дело в том, что все затраты по такому НМА и должны собираться как при строительстве в незавершенке. Потому и сомнения.


    Вы не могли дать проводки по этим операциям, пожалуйста. Я с незавершенкой не сталкивалась по роду своей деятельности.
    Как правильно отразить приобретение полиграфических услуг и плату за регистрацию товарного знака?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Фев 28, 2011 15:13:50   

    Я Виктория говорит:
    плату за регистрацию товарного знака

    Я например, все расходы по оформлению товарного знака относила на расходы будущих периодов. После выдачи подтверждения в регистрации товарного знака оприходовала на НМА на стоимость этих расходов.

    Posted after 3 minutes 54 seconds:

    Если в регистрации откажут, мне кажется, эти расходы пойдут за счет чистой прибыли, т.к. никакой экономической выгоды предприятию не принесли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я Виктория
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 28, 2012 14:33:35   

    В июне 2011 года нам выставили счет-фактуру за "За подачу заявки на регистрацию товарного знака, включая формальную экспертизу", на сумму 22 668,8 тг., как говорила я в первом сообщении. Затем, мы оплатили 45337,6 тг. за последующее рассмотрение. За эту сумму на выставят счет в 2012 году, в апреле, а возможно, и в 2014 году, выставят счет на эту сумму. Куда будет правильнее отнести 22 668,8 - на РБП до вынесения решения или сразу на расходы в 2011 году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Фев 28, 2012 15:59:21 Сказали Спасибо❤   

    Сразу на расходы не стоит относить, т.к. необходимо копить ваши расходы по получению/оформлению товарного знака. В дальнейшем товарный знак придется оприходовать как НМА, вот тогда вам и нужны будут эти суммы. Поэтому предлагаю как вариант использовать счет 2920 "Долгосрочные расходы будущих периодов".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Фев 28, 2012 17:03:13   

    Согласна с Айнука.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Фев 28, 2012 17:53:19 Сказали Спасибо❤   

    Я хочу дополнить, как я понимаю.
    Показываете расходы в строке 100.00.030III Приобретено ТМЗ, потом в строке 100.00.030IX указываете эти расходы, и тем самым вычет по КПН уменьшите на сумму РБП, которые подлежат признанию в последующем периоде.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Фев 28, 2012 18:56:29   

    Продолжение.
    Допустим у Вас разрешение будет выдано в 2013 году, а документы на послед.рассмотрение (45337,6) дадут 2012 годом, тогда отражение в ф.100 будет таким:
    2011 год:
    1) 030III = 22 668,8
    2) 030 IX = 22 668,8
    2012 год:
    1) 018 III (аналог 030 III в 2011 году) = 45337,6
    2) 018 IX = 45337,6
    2013 год - убираем с РБП, чтобы отнести на НМА:
    1) 018 V = 22 668,8 + 45337,6
    2) 018 VII = 22 668,8 + 45337,6
    3) В 100.03 в приложении по ФА показать поступление НМА.
    Ну и обязательно в налоговых регистрах к строкам РБП показать, что данный РБП не имеет периода списания, т.к. он неопределен и какое-то может примечание добавить в 2013 году, что выдано решение, датированное 2013 годом и РБП прошлых лет отнесены на НМА.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Фев 29, 2012 18:41:59 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    Поэтому предлагаю как вариант использовать счет 2920 "Долгосрочные расходы будущих периодов".

    На этом счете они будут копиться несколько лет? Не списываясь? Если есть другие РБП и при закрытии месяца эти РБП на сч.2920 не прихватятся. А потом как накопленную сумму на сч.2920 перекинуть на НМА?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Фев 29, 2012 18:48:03 Сказали Спасибо❤   

    Багира говорит:
    На этом счете они будут копиться несколько лет? Не списываясь?

    получается так. И в справочнике РБП будет указано способ списания: "не списывать". И надо будет отслеживать именно этот РБП.
    И если будет такая отметка на аналитике именно этого РБП, то вот это не произойдет:
    Багира говорит:
    Если есть другие РБП и при закрытии месяца эти РБП на сч.2920 не прихватятся.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Фев 29, 2012 19:32:38 Сообщить модератору   

    Багира говорит:
    А потом как накопленную сумму на сч.2920 перекинуть на НМА?

    Спасибо, понятно, а это как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Фев 29, 2012 21:37:28   

    Багира, я Вам по проводкам не подскажу. Подождите других спецов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Мар 01, 2012 12:45:40 Сказали Спасибо❤   

    Как только зарегистрируете свой товарный знак введите в карточке РБП текущую дату списания и счет списания - 2730 с аналитикой и сделайте закрытие периода чтобы РБП сели на счет 2730, должна создаться проводка
    Дт2730 Кт2920
    и не забудьте сделать "Принятие к учету НМА"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Мар 07, 2012 10:03:42 Сообщить модератору   

    Елена Т, Спасибо большое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вс Мар 11, 2012 14:44:53   

    YelenaS говорит:
    Если в регистрации откажут, мне кажется, эти расходы пойдут за счет чистой прибыли, т.к. никакой экономической выгоды предприятию не принесли.

    предлагаю также обсудить этот вопрос.
    В принципе расходы производятся в целях предпринимательской деятельности и я думаю, можно будет их отнести на вычеты в том году, в котором будет получено решение, независимо от того положительное оно или отрицательное.
    Готова к дискуссии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я Виктория
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Апр 05, 2012 12:22:17   

    И,вот, в регистрации товарных знаков нам отказали. Теперь, я терзаюсь сомнениями - списывать на расходы или за счет прибыли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Апр 05, 2012 12:26:55   

    Я Виктория говорит:
    регистрации товарных знаков нам отказали. Теперь, я терзаюсь сомнениями - списывать на расходы или за счет прибыли?

    Предлагаю:
    1.На сч.7210.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я Виктория
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Апр 05, 2012 12:33:37   

    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    1.На сч.7210.
    С ув.

    Чем обосновать, что я имею право на вычет в данной ситуации???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Апр 05, 2012 12:38:15   

    Я Виктория говорит:
    Чем обосновать, что я имею право на вычет в данной ситуации???

    Считаю,что данные расходы связанны с предпринимательской деятельностью.(ст.100 п.1 НК РК).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Апр 05, 2012 12:44:16   

    Вот здесь Елена Т писала про НДС http://balans.kz/viewtopic.php?p=473517#473517
    Елена Т говорит:
    Если Ваш товарный знак не зарегистрируют, то в данном случае действует пп.1 п.1 ст.257 Налогового кодекса и НДС подлежит корректировке (возврату).

    Т.е. тут я так понимаю, совершенно очевидное использование не в целях облагаемого оборота.
    А вот по поводу вычетов - я пока придерживаюсь мнения, что если даже отказали - мы вправе их отнести на вычеты.
    А отражать - вытаскивать из РБП в году отказа.

    Подождем других мнений.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz