Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 21 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить превышение НДС к зачету на начисленным в доп.300 форме
    Как правильно в форме 300.00,отразить...
    Могу ли я по ТПО отразить суммы в стр...
    1С8: Как правильно отразить изменение оклада?
    Уменьшение суммы НДС к зачету
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно отразить изменение суммы НДС к зачету в доп.форме 300.00?     
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 26, 2014 09:55:19   

    Исправляю не совсем правильно сданный отчет, путем составления дополнительного отчета. Боюсь ошибок. Подскажите, верно ли?
    1)строку 300.00.13 -надо уменьшить на 17 004 , значит ставим сумму с минусом (-17 004), следовательно и строка 300 .00.13 B уменьшается на сумму НДС (- 2 040тг)
    2)Строку 300.00.15 надо убрать сумму в 3700, и прибавить 17 004тг. Я 17 004- 3700 =13304 заношу в строку 300.00.15.
    3) в строке 300.00.21 автоматически выходит сумма = -3700 (строка 300.00.13 (-17004)+ строка 300.00.15 (13 304)
    4)сумма НДС из строки 300.00.13B попадает в строку 300.00.23 с минусом
    5)строка 300.00.27 - сюда заносится сумма НДС, которая была с минусом (стр.300.00.13В)
    Подскажите , верно ли заполнена страница из декларации, где мы корректируем сумму НДС к оплате

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Авг 26, 2014 10:13:41   

    Верно. Только не известно что мы корректируем. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Авг 26, 2014 10:13:43   

    может я как то запутано все написала, просто хотела уточнить, когда исправляем НДС к зачету, где еще надо исправить? для этого файл поместила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Авг 26, 2014 10:15:33   

    все цифры сели верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Авг 26, 2014 10:17:05   

    и вот в файле, который я разместила, скажите, просто мы там указываем, что сумму НДС к уплате увеличилась и все? т.е. остальные строки оставляем пустыми? (имею ввиду строки 300.00.28-300.00.32).

    Добавлено спустя 26 секунд:

    Извините за дотошность, боюсь допустить ошибочку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Авг 26, 2014 10:33:04 Сказали Спасибо❤   

    Хункаева Фатима говорит:
    остальные строки оставляем пустыми?
    именно так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Авг 26, 2014 11:14:49   

    Извините, сейчас загрузила форму дополнительную из 1С в СОНО, там пишет ,что строки 300.00.29 нужно заполнить. Там что тоже разницу надо поставить, между суммой которую мы сдавали в основной форме и сейчас за минусом всех корректировок?

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    Я так поняла, если я уменьшаю сумму НДС к зачету, значит сумма к уплате НДС увеличивается на эту сумму, значит в строке 300.00.29 (НДС к уплате) я должна проставить эту сумму, а в строке 300.00.31 я должна указать ее с минусом. Ой как все запутано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Авг 26, 2014 11:19:04   

    Согласно правилам заполнения формы ее нужно заполнить, просто перенесите ту же сумму в данную строку.
    Я обычно ее не заполняю и всё садится.

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    Хункаева Фатима говорит:
    Я так поняла, если я уменьшаю сумму НДС к зачету, значит сумма к уплате НДС увеличивается на эту сумму
    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Авг 26, 2014 11:23:14   

    Smile Отправляю... Надеюсь, что все правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1449 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Авг 26, 2014 11:42:56   

    Хункаева Фатима говорит:
    а в строке 300.00.31 я должна указать

    эта строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и применяющими статью 267 Налогового кодекса, если вы к ним не относитесь, эту строку не заполняете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Авг 26, 2014 11:44:48   

    300.00.31- сумма НДС переносимая на последующие налоговые периоды? Она заполняется только для сельского хозяйства?

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    вроде бы там написано (300.00.28-300.00.27I) либо (300.00.28+ 300.00.27II)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1449 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Авг 26, 2014 11:53:09   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=529766#529766

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Авг 26, 2014 12:01:22   

    т.е. как я поняла, нужно заполнять только строку 300.00.27I ИЛИ 300.00.27II смотря в каком случае. А что делать, если я указала по ошибке сумму зачета, превышающего сумму НДС еще и в 30.000.31? Мне что надо сделать? в строке 300.00.31 указать эту сумму с минусом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1449 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Авг 26, 2014 12:03:36   

    Хункаева Фатима говорит:
    в строке 300.00.31

    эту строку не трогайте и строки 300.00.028, 300.00.029, 300.00.031, даже ноль не ставьте
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=553767#553767

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Авг 26, 2014 12:07:52   

    Я теперь уже поняла, что эти строки не должны заполняться, просто когда я основную форму когда сдавала, то поставила туда сумму превышения суммы НДС относимого в зачет, над суммой начисленного НДС, т.е. сумму из строки 300.00.27II перенесла еще и в строку 300.00.31. Как теперь исправить? Можно ведь в дополнительной форме это все исправить как то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1449 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Авг 26, 2014 12:16:55   

    Хункаева Фатима говорит:
    сумму из строки 300.00.27II перенесла еще и в строку 300.00.31

    а как на лицевой село? Как нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Авг 26, 2014 12:20:35   

    Написано:
    105101 Hалог на доб.стоимость на произв. товары, выпол. работы и оказан. услуги на терр. РК -Сальдо на конец периода (недоимка -, переплата (превышение) +) = 2 147 000

    Добавлено спустя 22 секунды:

    Это в выписке из лицевого счета так написано

    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

    Что мне теперь делать?

    Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:

    Наверное так оставить нельзя? при проверке из налоговой будут проблемы?

    Добавлено спустя 23 секунды:

    Наверное так оставить нельзя? при проверке из налоговой будут проблемы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Авг 26, 2014 13:48:37   

    Пожалуйста. дайте ответ. как лучше все это исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Авг 26, 2014 14:08:05   

    Хункаева Фатима, сейчас нужно посмотреть лицевой счет как село. Если все правильно ничего не исправляйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Авг 26, 2014 14:12:03   

    можно я вам скину? пожалуйста..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Авг 26, 2014 14:12:24   

    Хункаева Фатима, скиньте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Авг 26, 2014 14:18:44   

    Вот сейчас вытащила, посмотрите пожалуйста[/quote][/code]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1449 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Авг 26, 2014 14:21:41   

    Хункаева Фатима, я не совсем правильно выразилась, креме лицевого, у вас как форма основная разнеслась, как нужно? Думаю, что как нужно, а то бы вы раньше забили бы тревогу, вот тема, где разнеслось 0 вместо нужной суммы, и как форумчане вносили исправления
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=531497#531497
    не торопитесь сразу так переживать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Авг 26, 2014 14:23:57   

    Пока разноски нет, давайте ее дождемся или посмотрите в уведомлении от НК о принятии формы, что там написано? Ваша сумма (корректировка) должна появиться в начисленных от 26.08.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Авг 26, 2014 14:25:27   

    понимаете , я сдала отчет с такими неправильно заполненными данными за 4 квартал 2013 года. и еще за 1 квартал 2014 года.. Вот я про эти отчеты говорю.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    может там увидите в лицевом счете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Авг 26, 2014 14:26:31   

    В уведомлении написано: разноска от такого то числа? если разнесено, то заново нужно сформировать лицевой по 26.08.14г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Авг 26, 2014 14:27:30   

    от 25 августа

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Авг 26, 2014 14:27:52   

    Давайте конкретно разберем сумму 2040 тенге, посмотрим как она села.

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    Надо подождать операционный день в левом верхнем углу: 26.08.14г., чтобы видеть разноску суммы 2040тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Авг 26, 2014 14:32:50   

    я вам объясню. Был сдан отчет за 4 квартал. Я проверяя, заметила, что неправильно была отнесена сумма НДС в размере 2040 тенге. Решила сдать дополнительную форму, чтобы уменьшить НДС к зачету на эту сумму (2040 тенге). Обратилась к вам за помощью и сразу узнала, что в отчете за 4 квартал, получается есть еще ошибки. т.е. суммы по строкам неправильно разнесла. Вот сумму . которая есть на лицевом счете в размере 1 271 044 тенге, тоже была записана в строке 300.00.27II, также и в строке 300.00.31. Поэтому я испугавшись ошибки, дополнительную форму на сумму 2040 еще не сдала, а вот советуюсь с Вами, как лучше все сразу исправить. понимаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Вт Авг 26, 2014 14:37:13   

    Вы эту сумму
    Хункаева Фатима говорит:
    в размере 1 271 044 тенге
    делали к уменьшению? если да то всё верно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Авг 26, 2014 14:38:45   

    да именно эту сумма, понимаете? Ну что теперь? мне что не надо ничего исправлять? Или же все таки нужно сумму 1 271 044 поставить с минусом в строке 300.00.031? чтобы она от туда убралась? просто очень боюсь налоговой проверки..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Авг 26, 2014 14:39:30   

    Данная сумма села один раз, значит всё верно, если она была к уменьшению, скиньте по этой сумме часть формы 4кв.2013

    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

    Хункаева Фатима говорит:
    просто очень боюсь налоговой проверки..

    боятся не надо! но в будущем только строка 300.00.027 только заполняется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Авг 26, 2014 14:42:42   

    Вот скидываю вам листок формы 300.00. Там видно что я проставила сумму , которая должна быть к уменьшению- 2раза.

    Добавлено спустя 59 секунд:

    А правильный вариант, я как понимаю такой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Вт Авг 26, 2014 14:45:11   

    все верно

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    именно 2 вариант

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Авг 26, 2014 14:47:54   

    Нужно исправлять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вт Авг 26, 2014 14:49:55   

    Хункаева Фатима говорит:
    Нужно исправлять?

    Для успокоения своей души, но ничего страшного нет, самое главное в будущем быть бдительнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Авг 26, 2014 14:50:31   

    а разве с налоговой не будет проблемы?

    Добавлено спустя 27 секунд:

    из за неправильного заполнения? в случае проверки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Вт Авг 26, 2014 14:54:24 Сказали Спасибо❤   

    Хункаева Фатима говорит:
    а разве с налоговой не будет проблемы?
    всё равно что-нибудь да найдут!
    Smile Исправьте, тем более что исправление не повлияет на разноску.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вт Авг 26, 2014 14:56:16   

    Спасибо. Такое дело сделали вы хорошее!! т.е. я сейчас просто проставлю сумму , отраженную в строке 300.00.31, с минусом и все?

    Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:

    Или нужно проставить сумму с минусом в обеих строках, а потом правильно заполнить только строку300.00.027? Возможно ли просто проставить сумму , отраженную в строке 300.00.31, с минусом и все?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1449 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Авг 26, 2014 15:01:31 Сказали Спасибо❤   

    Предлагаю
    Хункаева Фатима говорит:
    1 271 044 поставить с минусом в строке 300.00.031
    ,все равно же доп отправляете, чтоб уже к этому периоду не возвращаться.

    Стася_п говорит:
    тем более что исправление не повлияет на разноску


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Авг 26, 2014 15:02:02   

    Smile большое спасибо Вам всем за помощь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Авг 26, 2014 15:08:04   

    Хункаева Фатима говорит:
    с минусом и все?
    И всё!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Авг 26, 2014 15:15:34   

    Very Happy

    Добавлено спустя 14 секунд:

    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Ср Авг 27, 2014 12:44:07   

    девочки, я вчера отправила свою дополнительную форму. теперь думаю все ли правильно село? Если вы помните, мне нужно было
    1)в строке полученные услуги с НДС убрать сумму 17 040 тенге, соответственно и уменьшить сам вычет на сумму налога 2040тенге.
    Правильно ли все село? или я снова что то неправильно заполнила?
    Просто там сумму 2040 тенге стоит к оплате.. верно ли это? или мне нужно было эту сумму проставить в строке 300.00.27 "превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного
    налога просто эту сумму за минусом?
    А то у меня по моему получилось, что эта сумма к оплате попала...

    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

    я отправила вот так...

    Добавлено спустя 46 секунд:

    посмотрите

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    вот прикрепила

    Добавлено спустя 41 секунду:

    неужели опять надо исправить?.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Ср Авг 27, 2014 12:56:03   

    Хункаева Фатима говорит:
    Правильно ли все село?
    Да
    Хункаева Фатима говорит:
    Просто там сумму 2040 тенге стоит к оплате.. верно ли это?
    К начислению - верно.
    Судя по нашему предыдущему обсуждению, все верно.

    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

    Вам же нужно было уменьшить зачет на 2040, значит начисление увеличится на эту сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Ср Авг 27, 2014 12:58:55   

    Если исправлять, то надо опять эти 2040 тенге поставить с минусом в строке 300.00.027I и поставить в строке 300.00.027II опять с минусом (мы же должны были уменьшить сумму превышения0

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    Просто сейчас глянула на разноску, и вдруг подумала правильно ли я эту сумму (2040тенге) поставила к начислению.. не должна ли я была просто уменьшить сумму к зачету...

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    у нас понимаете не было суммы к начислению, была сумма зачета больше чем начислен сам налог, т.е. мы должны были поставить сумму 1 271 040 тенге в строку 300.00.27 II, А теперь надо было просто ее уменьшить на сумму 2040 тенге. надеюсь все правильно. Но меня гложат сомнения.

    Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:

    Посмотрите пожалуйста. может я не так объясняю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Авг 27, 2014 13:13:59   

    Хункаева Фатима говорит:
    1)в строке полученные услуги с НДС убрать сумму 17 040 тенге, соответственно и уменьшить сам вычет на сумму налога 2040тенге.

    Правильно.Ничего исправлять не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Ср Авг 27, 2014 13:46:04   

    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz