Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    зависит ли определение суммы ндс от с...
    По какой строке формы 100 за 2008 год отразить суммы суточных
    В какой строке 300.00 ф. отразить пре...
    В форме 910.01 в каком разделе и в ка...
    В какой строке отразить вычет суммы, ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Могу ли я по ТПО отразить суммы в строке 300.00.17 в 300 форме, и какие суммы брать?     
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Май 11, 2010 12:22:51   

    Добрый день! Товар ростаможиваем товар через физ. лицо на имя директора, выдается тамож. приходн. ордер., 300 форму сдаю от ИП. Можно ли брать суммы с ТПО, как товары приобретенные по импорту с уплатой НДС? и какие суммы брать? Если кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией пожалуйста помогите)))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Май 11, 2010 12:31:36 Сказали Спасибо❤   

    Прочтите ст.256 п.2 налог.кодекса

    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

    Asem говорит:
    товар через физ. лицо

    А
    Asem говорит:
    300 форму сдаю от ИП

    На лицо несоответствие, в документах должно быть указано ИП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Май 11, 2010 13:58:49   

    не совсем пойму. это же про зачет ст. 256, и к тому же у меня нет счет-фактуры от поставщика, только товарный чек в виде накладной, ПКО в рублях, и чек фиск. но без НДС. Запуталась.....

    Добавлено спустя 30 секунд:

    все в рублях

    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

    получается будет непрвомерным засчитывать суммы в ИП, если товар растоможен на физ. лицо?

    Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:

    при растаможке уплачиваем НДС в НК, в насменовании платежа указанно, что НДС на товары импортируемые с РФ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 11, 2010 14:54:00 Сказали Спасибо❤   

    Да,
    Asem говорит:
    будет непрвомерным засчитывать суммы в ИП, если товар растоможен на физ. лицо


    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:

    В строке 300.00.17В указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного при таможенном оформлении, согласно грузовой таможенной декларации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 11, 2010 15:04:10   

    исходя из вышеизложенного, вывод такой, что я не провожу вообще нигде в 300 форме суммы по тамож. приходному ордеру? только в НК идет оплата НДС при растаможке?

    Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:

    в банковском извещении указано что отправитель денег физ. лицо, оплачивает НДС в НК на код 101105, получается что деньги поступают на счет НК, и они зачисляют на ИП? деньги остаются на лицевом счете ИП, при каждой растаможке деньги собираются, и когда сдаем 300 ф. в стоке 300.00.29 указывается общая сумма подлеж. к уплате, тем самым уменьшается сумма уплаченная на код 105105 при растаможке. А суммы по ТПО нигде не отражаем в декларации. Верно. Или не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Май 11, 2010 15:24:04 Сказали Спасибо❤   

    Asem говорит:
    я не провожу вообще нигде в 300 форме суммы по тамож. приходному ордеру

    не проводите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Май 11, 2010 15:29:07   

    а как же так получается тогда что НК зачисляет НДС уплаченный на товары импоритуемые с РФ, с физ. лица на ИП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Май 11, 2010 15:31:05 Сказали Спасибо❤   

    Asem говорит:
    отправитель денег физ. лицо, оплачивает НДС в НК на код 101105, получается что деньги поступают на счет НК, и они зачисляют на ИП?

    Нет они поступают на лицевые счета в тамож.комитет, а уже на лицевые счета в НК они попадают посредством предоставления 300ф. декларации.
    А Вы указать данный НДС в ф.300 не имеете права.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Май 11, 2010 15:43:09   

    вы меня конечно извините, за мою дотошность, ну я не допонимаю, то что мы оплатили, и не можем показать в декларации, суммы по ТПО. получается, что они нигде кроме таможни не будут засчитываться? и в акте сверки на 105101 не будет уплаченного НДС при растаможке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Май 11, 2010 15:45:39 Сказали Спасибо❤   

    Asem говорит:
    получается, что они нигде кроме таможни не будут засчитываться? и в акте сверки на 105101 не будет уплаченного НДС при растаможке?

    Верно, нужно было оформлять как положено на ИП с оформлением ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Май 11, 2010 15:53:45   

    бухгалтер рабтавшая до меня отражала в 300 ф., суммы по ТПО. значит при проверке возникнут штрафы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Май 11, 2010 15:59:45 Сказали Спасибо❤   

    Да, штраф за занижение налогов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Май 11, 2010 16:02:31   

    Спасибо Вам огромное за разъяснения!!! кликаю все " спасибки"

    Добавлено спустя 39 минут 37 секунд:

    вы знаете сказала сейчас директору, он стал возмущаться что я не так понимаю, что у ИП есть возможность возить коммерческую партию товара, суммой до 10 000 долларов, и поэтому ему дают ТПО. А то что в ТПО указано как физ. лицо оплачивает, говорит то они не забивают его как ИП по документам значит из проблеммы. Ой теперь совсем запуталась.

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    извините опечатка, " А то что в ТПО указано как физ. лицо оплачивает, говорит то они не забивают его как ИП по документам значит их проблемы"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Май 11, 2010 17:04:24 Сказали Спасибо❤   

    Asem говорит:
    у ИП есть возможность возить коммерческую партию товара, суммой до 10 000 долларов, и поэтому ему дают ТПО

    Но чтобы взять НДС в зачет нужно оформлять ГТД, Вам ведь приводили статьи из налогового кодекса.
    Елена Т говорит:
    Прочтите ст.256 п.2 налог.кодекса

    Asem говорит:
    " А то что в ТПО указано как физ. лицо оплачивает, говорит то они не забивают его как ИП по документам значит их проблемы"

    Нет, это именно Ваши проблемы, Вы должны указывать как нужно оформлять чтобы не было таких вот проблем как с НДС в данной ситуации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz