» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Могу ли я по ТПО отразить суммы в строке 300.00.17 в 300 форме, и какие суммы брать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #1 Вт Май 11, 2010 12:22:51 |
Заголовок сообщения: | Могу ли я по ТПО отразить суммы в строке 300.00.17 в 300 форме, и какие суммы брать? |
Добрый день! Товар ростаможиваем товар через физ. лицо на имя директора, выдается тамож. приходн. ордер., 300 форму сдаю от ИП. Можно ли брать суммы с ТПО, как товары приобретенные по импорту с уплатой НДС? и какие суммы брать? Если кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией пожалуйста помогите))) |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #2 Вт Май 11, 2010 12:31:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Прочтите ст.256 п.2 налог.кодекса Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
А
На лицо несоответствие, в документах должно быть указано ИП. |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #3 Вт Май 11, 2010 13:58:49 |
Заголовок сообщения: | |
не совсем пойму. это же про зачет ст. 256, и к тому же у меня нет счет-фактуры от поставщика, только товарный чек в виде накладной, ПКО в рублях, и чек фиск. но без НДС. Запуталась..... Добавлено спустя 30 секунд: все в рублях Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: получается будет непрвомерным засчитывать суммы в ИП, если товар растоможен на физ. лицо? Добавлено спустя 14 минут 42 секунды: при растаможке уплачиваем НДС в НК, в насменовании платежа указанно, что НДС на товары импортируемые с РФ |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #4 Вт Май 11, 2010 14:54:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да,
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: В строке 300.00.17В указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного при таможенном оформлении, согласно грузовой таможенной декларации |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #5 Вт Май 11, 2010 15:04:10 |
Заголовок сообщения: | |
исходя из вышеизложенного, вывод такой, что я не провожу вообще нигде в 300 форме суммы по тамож. приходному ордеру? только в НК идет оплата НДС при растаможке? Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: в банковском извещении указано что отправитель денег физ. лицо, оплачивает НДС в НК на код 101105, получается что деньги поступают на счет НК, и они зачисляют на ИП? деньги остаются на лицевом счете ИП, при каждой растаможке деньги собираются, и когда сдаем 300 ф. в стоке 300.00.29 указывается общая сумма подлеж. к уплате, тем самым уменьшается сумма уплаченная на код 105105 при растаможке. А суммы по ТПО нигде не отражаем в декларации. Верно. Или не так? |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #6 Вт Май 11, 2010 15:24:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не проводите. |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #7 Вт Май 11, 2010 15:29:07 |
Заголовок сообщения: | |
а как же так получается тогда что НК зачисляет НДС уплаченный на товары импоритуемые с РФ, с физ. лица на ИП? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #8 Вт Май 11, 2010 15:31:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет они поступают на лицевые счета в тамож.комитет, а уже на лицевые счета в НК они попадают посредством предоставления 300ф. декларации. А Вы указать данный НДС в ф.300 не имеете права. |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #9 Вт Май 11, 2010 15:43:09 |
Заголовок сообщения: | |
вы меня конечно извините, за мою дотошность, ну я не допонимаю, то что мы оплатили, и не можем показать в декларации, суммы по ТПО. получается, что они нигде кроме таможни не будут засчитываться? и в акте сверки на 105101 не будет уплаченного НДС при растаможке? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #10 Вт Май 11, 2010 15:45:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно, нужно было оформлять как положено на ИП с оформлением ГТД. |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #11 Вт Май 11, 2010 15:53:45 |
Заголовок сообщения: | |
бухгалтер рабтавшая до меня отражала в 300 ф., суммы по ТПО. значит при проверке возникнут штрафы? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #12 Вт Май 11, 2010 15:59:45 |
Заголовок сообщения: | |
Да, штраф за занижение налогов. |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #13 Вт Май 11, 2010 16:02:31 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Вам огромное за разъяснения!!! кликаю все " спасибки" Добавлено спустя 39 минут 37 секунд: вы знаете сказала сейчас директору, он стал возмущаться что я не так понимаю, что у ИП есть возможность возить коммерческую партию товара, суммой до 10 000 долларов, и поэтому ему дают ТПО. А то что в ТПО указано как физ. лицо оплачивает, говорит то они не забивают его как ИП по документам значит из проблеммы. Ой теперь совсем запуталась. Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: извините опечатка, " А то что в ТПО указано как физ. лицо оплачивает, говорит то они не забивают его как ИП по документам значит их проблемы" |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #14 Вт Май 11, 2010 17:04:24 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Но чтобы взять НДС в зачет нужно оформлять ГТД, Вам ведь приводили статьи из налогового кодекса.
Нет, это именно Ваши проблемы, Вы должны указывать как нужно оформлять чтобы не было таких вот проблем как с НДС в данной ситуации. |