| Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #52  Пт Мар 12, 2010 21:34:42 |  |  
				| 
 |  
			
				| ОляА Ну мы же про КПН говорили в части НДС ? С НДС получилось?
 
 Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
 
 Ушел до понедельника.Всем удачи.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #53  Пт Мар 12, 2010 21:59:55 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Я вообще не могу ни чего понять. С НДС получилось, но когда перепроверяю оборотку с калькулятором, КПН не  сходиться:
 Доходы (сч.6000 (67 142 421,93)  + сч. 6200(63 864,25)=67 206 286,18
 Расходы  сч.7000 (27 944 728,49) + сч. 7100 (31 279 504)+сч.7210(5476711,89)+сч.7400 (46784,97)=64 747 729,35
 Далее:  доходы-расходы=67 206 286,18-64 747 729,35=2 458 556,83
 Считаем КПН: 2 458 556,83+амортизация по БУ (67 111,71)  минус амортизация по НУ (145 013) =2 380 655,54*20%=476131 КПН
 А у меня по оборотке КПН 474106,
 
 Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
 
 Более развернутая
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #54  Чт Мар 18, 2010 11:42:41 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | alex_sedov говорит: |  
	  | База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=315700#315700 Добрый день! Подскажите пожалуйста почему при закрытии месяца "Зачет НДС к возмещению" появляется помимо проводки Дт3130 Кт 1420 еще и Дт 7210 Кт 1420 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к вычету.
 
 Налоговый период по НДС - Месяц. Релиз 1.5.14.9. Спасибо!!
 |  
 Скажите пожалуйста, может ли данная проводка  - Дт 7210 Кт 1420 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к вычету. формироваться если была реализация "Без НДС". Когда в настройках "Без НДС" ставишь галочку освобожденный оборот, то формируется, если убираешь зачет проходит нормально.
 
 Спасибо!!!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #55  Чт Мар 18, 2010 12:08:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| Если у вас метод учёта НДС - пропорциональный, то всё верно. В зачёт берётся только процент от общего зачёта НДС, соответствующей вашему проценту реализации с НДС от общего оборота. Ну, например, весь объём реализации - 100%, из него 97% с НДС и 3% без НДС. Значит и из всего зачёта НДС можно взять только 97%, остальные идут на вычет по КПН, как НДС не принятый к зачёту. Надеюсь понятно выразилась. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #56  Чт Мар 18, 2010 13:45:48 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Laky говорит: |  
	  | Если у вас метод учёта НДС - пропорциональный, то всё верно. В зачёт берётся только процент от общего зачёта НДС, соответствующей вашему проценту реализации с НДС от общего оборота. Ну, например, весь объём реализации - 100%, из него 97% с НДС и 3% без НДС. Значит и из всего зачёта НДС можно взять только 97%, остальные идут на вычет по КПН, как НДС не принятый к зачёту. Надеюсь понятно выразилась. |  
 Объем реализации анализировать за квартал? (если у меня период по НДС - квартал) Т.е в момент закрытия месяца по зачету по НДС, если я правильно понял, то если я плательщик НДС, и моя реализация составила 1000000 из них 250000 без НДС;  в зачет предположим НДС у меня - 25000; Это значит, что 75% от 25000 я могу взять в зачет, а 25% от 25000 идут на расходы по КНП и не берутся в зачет. Правильно?
 
 А какая ст. НК об этом говорит? Спасибо.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #57  Чт Мар 18, 2010 13:47:39 |  |  
				| 
 |  
			
				| Правильно. Статью не помню, сейчас посмотрю 
 Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
 
 ст. 260
 
 Добавлено спустя 52 секунды:
 
 и 261
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #63  Чт Мар 18, 2010 16:36:19  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Конкретнее, пожалуйста, что вас дальше интересует? Поставили на приход по последней колоке стоимость с НДС не выделяя НДС отдельной проводкой и всё. Обязательств по НДС не возникает, как и зачётов. Вообще у вас не должно быть оборотов по НДС, раз вы неплательщик. Дальше работаете с этой стоимостью как обычно. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #65  Вт Июл 20, 2010 15:12:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день всем! Прочитала ветку, у меня таже ситуация, при закрытии периода (2 кв)остаются сальдо на счетах 1420 и 3130, хотя в 1 кв НДС весь пошел в зачет и сальдо только на сч 1420, и во 2 кв должно быть также. Может это из за того, что я провела задним числом поступления ТМЗ, но и  закрытие перепровела!?  Не подсакжите в чем может быть причина? У меня стоит 1.5.17.8 версия. С ув. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #66  Вт Июл 20, 2010 15:21:38 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Асема говорит: |  
	  | Добрый день всем! Прочитала ветку, у меня таже ситуация, при закрытии периода (2 кв)остаются сальдо на счетах 1420 и 3130, хотя в 1 кв НДС весь пошел в зачет и сальдо только на сч 1420, и во 2 кв должно быть также. Может это из за того, что я провела задним числом поступления ТМЗ, но и  закрытие перепровела!?  Не подсакжите в чем может быть причина? У меня стоит 1.5.17.8 версия. С ув. |  Скорее всего Вам следует перебить время проведения на более раний чем закрытие периода,  т.е  тот документ что Вы провели задним числом поступления ТМЗ, поставить время проведения 23 20 а закрытие 23.55 тогда должно закрыться
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #67  Вт Июл 20, 2010 15:24:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| проверьте время создания документа "закрытие месяца". не раньше ли оно времени создания,и соответственно, проведения "поступления ТМЗ"? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #76  Пн Окт 18, 2010 11:58:12  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Delya Не рекомендую делать закрытие помесячно. может боком выйти при сведении баланса.
 
 
	  | Delya говорит: |  
	  | Могу ли я, по оборотно-сальдовой ведомости от сальдо счета 3130 отнять сальдо счета 1420. Полученную сумму НДС оплатить |  лучше так
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #77  Пн Окт 18, 2010 12:03:29 |  |  
				| 
 |  
			
				| Просто, если будете делать закрытие периода один раз в год, то каждый квартал надо высчитывать на калькуляторе разницу. Если у вас по каким-то причинам не ложится закрытие периода автоматически, можете свернуть эти зачёты ручной операцией (чтоб видеть, что зачлось и не мешалось при определении суммы к уплате в следующем квартале). Хотя спецы 1С и не рекомендуют использовать ручные операции, но иногда ими просто быстрее и удобнее, чем "докапываться до истины". 
 Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
 
 Можно не делать все операции закрытия периода ежемесячно - там же крыжи есть. Я, например, ежемесячно в закрытии периода ставлю только крыжи "начислять амортизацию" и "списание расходов будущих периодов", в последний месяц квартала добавляю крыж "зачет НДС" и только в конце года добавляю остальные крыжи.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #78  Пн Окт 18, 2010 12:14:05 |  |  
				| 
 |  
			
				| Закрытие периода- это очень удобная операция, которая по максимуму исключает возможность ошибок. А в расчете себестоимости готовой продукции вообще незаменима. Надо просто найти причину, по которой закрытие периода вас не устраивает, проверьте проводки которые делает программа при закрытии периода . Вручную долго и придется все считать на калькуляторе. Поэтому я считаю, что закрытие периода надо делать каждый месяц. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #79  Пн Окт 18, 2010 15:46:37 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | @SOVA@ говорит: |  
	  | Не рекомендую делать закрытие помесячно. может боком выйти при сведении баланса. |  Утро? Кофе кончилось?
 
 
 
	  | Laky говорит: |  
	  | Хотя спецы 1С и не рекомендуют использовать ручные операции, но иногда ими просто быстрее и удобнее, чем "докапываться до истины". |  Да чтож за такое-то.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Asemgul Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #81  Ср Янв 05, 2011 15:02:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| попробуйте закрыть по квартально и в каком квартале вышло красным, те по месяцам и сразу найдете ошибку у меня тоже такое было из-за %-в НДС.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Asemgul Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #83  Ср Янв 05, 2011 15:19:39 |  |  
				| 
 |  
			
				| а в каком именно квартале висит красным, тами надо искать. 
 проверьте время создания документа "закрытие месяца". не раньше ли оно времени создания,и соответственно, проведения "поступления ТМЗ"?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Asemgul Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #85  Ср Янв 05, 2011 15:28:46 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Asemgul говорит: |  
	  | закрытие идет ежеквартально, ндс выходит к уплате, но насколько я знаю должно было бы висеть на 3130, а у меня висит красным и с минусом на сч 1420, не могу понять причину |  а теперь ясно, я совсем не поняла вопроса, у вас наверное 1С8, там галочку проверьте по налогам. И попобуйте, если только в последнем квартале вышла красным, то по месяцам закройте НДС и там сразу увидите. У меня 1С7, а на 1С8 работала уже не помню где и какие галочки
 
 Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
 
 если восьмерка, то в ручную не стоит, легче не ленится а по месяцам закрыть, и время поставьте не конес рабочего дня а где-то 23:55 так, еще попробуйте удалите закрытие и еще раз проводите и так может получится. Помню я тоже долго мучилась когда то, но все таки нашла причину, просто изменила время и все.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Asemgul Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #87  Ср Янв 05, 2011 15:37:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| тогда попробуем поставить галочку "Зачет авансовых платежей по налогам". Вообще за последний квартал по месяцам попробовала закрыть, обычно этот метод сразу помогает. 
 Добавлено спустя 54 секунды:
 
 ну если и это не поможет, то отправляйте архивом мне, проверю и попробую исправить.
 
 Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
 
 
 
 
	  | Asemgul говорит: |  
	  | 1 меня 1С7/7, время поменяла, ничего не помогает  |  можно еще в закрытии снять галочку и закрыть в ручную.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Asemgul Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #89  Ср Янв 05, 2011 15:57:11 |  |  
				| 
 |  
			
				| через конфигуратор, сохранить данные и указать место куда его сохранить и отправьте мне, внизу есть "названия файла" и прикрепите туда, или отправьте мне на почту, если это разрешается на форуме gulmira-ib@yandex.ru 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Asemgul Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Yevgeniya Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #91  Чт Фев 09, 2012 16:39:04 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| alex_sedov, Скажите вы решили проблему 
 
	  | alex_sedov говорит: |  
	  | при закрытии месяца "Зачет НДС к возмещению" появляется помимо проводки Дт3130 Кт 1420 еще и Дт 7210 Кт 1420 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к вычету. |  У меня вот появилась такая проблема в 4м квартале 2011 года =((
 
 Добавлено спустя 45 минут 19 секунд:
 
 Все я нашла свою проблему.
 Оказывается в одной счет фактура я указала БЕЗ НДС, в выданной. А так как у нас пропорциональный метод отнесения в зачет, то изза этого она начала так считать !
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #92  Ср Мар 14, 2012 11:22:29 |  |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите где искать ошибку, при проведение операции закрытие месяца в 1С 8,1 отражается только НДС начисленный, а НДС в зачет стоит ноль, хотя поступление с НДС были   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #93  Сб Мар 17, 2012 00:06:29 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте. 
 31 декабря 2011 г. произвела ввод остатков по  некотторым счетам.
 не могу разобраться со сч1420.
 
 31.12.2011 сч 1420 = 1443,59 тенге
 В 1 кв 2012 г. сделала закрытие периода, галочка при закрытии периода поставлена, а сумма так и висит на счете 1420, хотя в 1 квартале есть НДС зачетный.  Почему, как закрыть эту сумму ?
 Вдь она так и будет переходить из квартала в квартал ?
 
 Может его вручную закрыть ?
 
 С уважением.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #94  Сб Мар 17, 2012 01:49:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Роза говорит: |  
	  | Подскажите где искать ошибку, при проведение операции закрытие месяца в 1С 8,1 отражается только НДС начисленный, а НДС в зачет стоит ноль, хотя поступление с НДС были  |  Роза, в оборотах по Дт1420 нет суммы НДС в зачёт? или сальдо? Если сальдо, значит у Вас НДС к уплате. Если в оборотах, то проверьте "Учётная политика(Налоговый учёт)" и в доках "Поступление ТМЗ и улуг" - "Цены и валюта" поставьте галочки. Ещё сформируйте "Журнал учёта счф полученных" проверьте ставку и сумму НДС, сверьте по дням с карточкой сч 1420.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #96  Сб Мар 17, 2012 02:14:58 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Margarita говорит: |  
	  | Здравствуйте. 
 31 декабря 2011 г. произвела ввод остатков по  некотторым счетам.
 не могу разобраться со сч1420.
 
 31.12.2011 сч 1420 = 1443,59 тенге
 В 1 кв 2012 г. сделала закрытие периода, галочка при закрытии периода поставлена, а сумма так и висит на счете 1420, хотя в 1 квартале есть НДС зачетный.  Почему, как закрыть эту сумму ?
 
 |  проверьте правильность ввода остатков по сч1420. Нужно ч-з "Прочие счета бухгалтерского учета". Проверьте графы табличной части: "Вид учёта НУ" и "Сумма Дт(НУ)"
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #98  Сб Мар 17, 2012 02:49:41 |  |  
				| 
 |  
			
				| Margarita, не галочки,... должны быть заполнены субконто и сумма по НУ. Проверьте ещё раз. Могу завтра посмотреть по TeamViewer или скинете архив 1С. На нэтбуке неудобно и базы нет под рукой. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #100  Сб Мар 17, 2012 11:23:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| Margarita, а почему у вас вообще есть сальдо по счету 1420 на 31 декабря? У этого счета на конец периода сальдо должно быть нулевое. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |