Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 18 июня: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 июня: 328.00 (импорт в мае.)
до 20 июня: 851.00 (договор с мая), 870.00 (разрешит.док.за май)
Сроки уплаты:
до 20 июня:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в мае (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за май)
до 25 июня:
- АП по КПН за июнь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за май)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в мае)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению
    Операция "Закрытие месяца": НДС к возмещению.
    Закрытие месяца: Зачет авансовых платежей по налогам и сборам
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению     
    ОляА
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пт Мар 12, 2010 21:30:39 Сообщить модератору   

    Проверила 100, проверила оборотку. По оборотки считает КПН не правильно. Shocked
    Амортизация по НУ-145013

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Пт Мар 12, 2010 21:34:42   

    ОляА
    Ну мы же про КПН говорили в части НДС ? С НДС получилось?

    Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:

    Ушел до понедельника.Всем удачи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОляА
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пт Мар 12, 2010 21:59:55 Сообщить модератору   

    Я вообще не могу ни чего понять.
    С НДС получилось, но когда перепроверяю оборотку с калькулятором, КПН не сходиться:
    Доходы (сч.6000 (67 142 421,93) + сч. 6200(63 864,25)=67 206 286,18
    Расходы сч.7000 (27 944 728,49) + сч. 7100 (31 279 504)+сч.7210(5476711,89)+сч.7400 (46784,97)=64 747 729,35
    Далее: доходы-расходы=67 206 286,18-64 747 729,35=2 458 556,83
    Считаем КПН: 2 458 556,83+амортизация по БУ (67 111,71) минус амортизация по НУ (145 013) =2 380 655,54*20%=476131 КПН
    А у меня по оборотке КПН 474106,

    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

    Более развернутая

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alex_sedov
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Чт Мар 18, 2010 11:42:41   

    alex_sedov говорит:
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=315700#315700
    Добрый день! Подскажите пожалуйста почему при закрытии месяца "Зачет НДС к возмещению" появляется помимо проводки Дт3130 Кт 1420 еще и Дт 7210 Кт 1420 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к вычету.

    Налоговый период по НДС - Месяц. Релиз 1.5.14.9. Спасибо!!


    Скажите пожалуйста, может ли данная проводка - Дт 7210 Кт 1420 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к вычету. формироваться если была реализация "Без НДС". Когда в настройках "Без НДС" ставишь галочку освобожденный оборот, то формируется, если убираешь зачет проходит нормально.

    Спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Laky
    Сертификат CAP
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Чт Мар 18, 2010 12:08:01   

    Если у вас метод учёта НДС - пропорциональный, то всё верно. В зачёт берётся только процент от общего зачёта НДС, соответствующей вашему проценту реализации с НДС от общего оборота. Ну, например, весь объём реализации - 100%, из него 97% с НДС и 3% без НДС. Значит и из всего зачёта НДС можно взять только 97%, остальные идут на вычет по КПН, как НДС не принятый к зачёту. Надеюсь понятно выразилась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alex_sedov
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Чт Мар 18, 2010 13:45:48   

    Laky говорит:
    Если у вас метод учёта НДС - пропорциональный, то всё верно. В зачёт берётся только процент от общего зачёта НДС, соответствующей вашему проценту реализации с НДС от общего оборота. Ну, например, весь объём реализации - 100%, из него 97% с НДС и 3% без НДС. Значит и из всего зачёта НДС можно взять только 97%, остальные идут на вычет по КПН, как НДС не принятый к зачёту. Надеюсь понятно выразилась.


    Объем реализации анализировать за квартал? (если у меня период по НДС - квартал) Т.е в момент закрытия месяца по зачету по НДС, если я правильно понял, то если я плательщик НДС, и моя реализация составила 1000000 из них 250000 без НДС; в зачет предположим НДС у меня - 25000; Это значит, что 75% от 25000 я могу взять в зачет, а 25% от 25000 идут на расходы по КНП и не берутся в зачет. Правильно?

    А какая ст. НК об этом говорит? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Laky
    Сертификат CAP
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Чт Мар 18, 2010 13:47:39   

    Правильно. Статью не помню, сейчас посмотрю

    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

    ст. 260

    Добавлено спустя 52 секунды:

    и 261

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Чт Мар 18, 2010 13:57:50 Сказали Спасибо❤   

    alex_sedov
    alex_sedov говорит:
    А какая ст. НК об этом говорит?

    Ст.100 п.12 НК РК.(Стр.100.00.035, ф.100.00).
    С ув

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alex_sedov
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Чт Мар 18, 2010 14:06:25   

    Спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Laky
    Сертификат CAP
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Чт Мар 18, 2010 14:07:33   

    Там кнопка такая есть, её надо нажать, а так пожалуйста Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alex_sedov
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Чт Мар 18, 2010 14:13:46   

    Сделал уже!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирана
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Чт Мар 18, 2010 16:28:04 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! а как быть если я неплательщик ндс ? подскажите пожалуйста -приходовать и вносить в стоимость- а дальше?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Laky
    Сертификат CAP
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Чт Мар 18, 2010 16:36:19 Сказали Спасибо❤   

    Конкретнее, пожалуйста, что вас дальше интересует? Поставили на приход по последней колоке стоимость с НДС не выделяя НДС отдельной проводкой и всё. Обязательств по НДС не возникает, как и зачётов. Вообще у вас не должно быть оборотов по НДС, раз вы неплательщик. Дальше работаете с этой стоимостью как обычно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирана
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Чт Мар 18, 2010 17:05:12 Сообщить модератору   

    ясно. спасибо огромное.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Асема
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Вт Июл 20, 2010 15:12:27   

    Добрый день всем! Прочитала ветку, у меня таже ситуация, при закрытии периода (2 кв)остаются сальдо на счетах 1420 и 3130, хотя в 1 кв НДС весь пошел в зачет и сальдо только на сч 1420, и во 2 кв должно быть также. Может это из за того, что я провела задним числом поступления ТМЗ, но и закрытие перепровела!? Не подсакжите в чем может быть причина? У меня стоит 1.5.17.8 версия. С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Персен
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Вт Июл 20, 2010 15:21:38   

    Асема говорит:
    Добрый день всем! Прочитала ветку, у меня таже ситуация, при закрытии периода (2 кв)остаются сальдо на счетах 1420 и 3130, хотя в 1 кв НДС весь пошел в зачет и сальдо только на сч 1420, и во 2 кв должно быть также. Может это из за того, что я провела задним числом поступления ТМЗ, но и закрытие перепровела!? Не подсакжите в чем может быть причина? У меня стоит 1.5.17.8 версия. С ув.

    Скорее всего Вам следует перебить время проведения на более раний чем закрытие периода, т.е тот документ что Вы провели задним числом поступления ТМЗ, поставить время проведения 23 20 а закрытие 23.55 тогда должно закрыться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ХочуВсёЗнать
    Коллега
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Вт Июл 20, 2010 15:24:53   

    проверьте время создания документа "закрытие месяца". не раньше ли оно времени создания,и соответственно, проведения "поступления ТМЗ"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Асема
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Вт Июл 20, 2010 15:49:49   

    Проверила, проставила время 23.59.59, если вы это имеете ввиду., не помогло.(((((((((((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Вт Июл 20, 2010 15:52:54 Сообщить модератору   

    Асема документ закрытия вообще удалите и заново попробуйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Асема
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Вт Июл 20, 2010 15:57:14   

    и это тоже сделала.... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Пн Окт 18, 2010 11:42:27 Сообщить модератору   

    Могу ли я, по оборотно-сальдовой ведомости от сальдо счета 3130 отнять сальдо счета 1420. Полученную сумму НДС оплатить, при этом не проводить операцию "закрытие периода".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Laky
    Сертификат CAP
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Пн Окт 18, 2010 11:49:43 Сказали Спасибо❤   

    Можете, конечно. Просто с закрытием - удобнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Пн Окт 18, 2010 11:51:29 Сообщить модератору   

    Laky
    Спасибо, а удобнее в каком отношении, наглядно видна сумма к оплате?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Пн Окт 18, 2010 11:55:19 Сказали Спасибо❤   

    Если вам это надо для определения суммы к оплате, то да. Закрытие периода рано или поздно все равно придется делать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Пн Окт 18, 2010 11:57:20 Сообщить модератору   

    Lubir
    Закрытие периода проведу в конце года, можно же. Большое спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Пн Окт 18, 2010 11:58:12 Сказали Спасибо❤   

    Delya
    Не рекомендую делать закрытие помесячно. может боком выйти при сведении баланса.
    Delya говорит:
    Могу ли я, по оборотно-сальдовой ведомости от сальдо счета 3130 отнять сальдо счета 1420. Полученную сумму НДС оплатить

    лучше так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Laky
    Сертификат CAP
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Пн Окт 18, 2010 12:03:29   

    Просто, если будете делать закрытие периода один раз в год, то каждый квартал надо высчитывать на калькуляторе разницу. Если у вас по каким-то причинам не ложится закрытие периода автоматически, можете свернуть эти зачёты ручной операцией (чтоб видеть, что зачлось и не мешалось при определении суммы к уплате в следующем квартале). Хотя спецы 1С и не рекомендуют использовать ручные операции, но иногда ими просто быстрее и удобнее, чем "докапываться до истины".

    Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:

    Можно не делать все операции закрытия периода ежемесячно - там же крыжи есть. Я, например, ежемесячно в закрытии периода ставлю только крыжи "начислять амортизацию" и "списание расходов будущих периодов", в последний месяц квартала добавляю крыж "зачет НДС" и только в конце года добавляю остальные крыжи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Пн Окт 18, 2010 12:14:05   

    Закрытие периода- это очень удобная операция, которая по максимуму исключает возможность ошибок. А в расчете себестоимости готовой продукции вообще незаменима. Надо просто найти причину, по которой закрытие периода вас не устраивает, проверьте проводки которые делает программа при закрытии периода . Вручную долго и придется все считать на калькуляторе. Поэтому я считаю, что закрытие периода надо делать каждый месяц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Пн Окт 18, 2010 15:46:37 Сообщить модератору   

    @SOVA@ говорит:
    Не рекомендую делать закрытие помесячно. может боком выйти при сведении баланса.

    Утро? Кофе кончилось?
    Laky говорит:
    Хотя спецы 1С и не рекомендуют использовать ручные операции, но иногда ими просто быстрее и удобнее, чем "докапываться до истины".

    Да чтож за такое-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asemgul
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Ср Янв 05, 2011 14:50:34 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пжл, из-за чего при закрытии периода на счете 1420 образуется краснота? заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Ср Янв 05, 2011 15:02:51   

    попробуйте закрыть по квартально и в каком квартале вышло красным, те по месяцам и сразу найдете ошибку
    у меня тоже такое было из-за %-в НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asemgul
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Ср Янв 05, 2011 15:10:01 Сообщить модератору   

    закрытие идет ежеквартально, ндс выходит к уплате, но насколько я знаю должно было бы висеть на 3130, а у меня висит красным и с минусом на сч 1420, не могу понять причину

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Ср Янв 05, 2011 15:19:39   

    а в каком именно квартале висит красным, тами надо искать.

    проверьте время создания документа "закрытие месяца". не раньше ли оно времени создания,и соответственно, проведения "поступления ТМЗ"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asemgul
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Ср Янв 05, 2011 15:26:05 Сообщить модератору   

    в 4 квартале, но в любом случае, я поменяла время "закрытие периода" на когнец дня, но ничего не поменялось, может вручную что-то нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Ср Янв 05, 2011 15:28:46   

    Asemgul говорит:
    закрытие идет ежеквартально, ндс выходит к уплате, но насколько я знаю должно было бы висеть на 3130, а у меня висит красным и с минусом на сч 1420, не могу понять причину

    а теперь ясно, я совсем не поняла вопроса, у вас наверное 1С8, там галочку проверьте по налогам. И попобуйте, если только в последнем квартале вышла красным, то по месяцам закройте НДС и там сразу увидите. У меня 1С7, а на 1С8 работала уже не помню где и какие галочки

    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

    если восьмерка, то в ручную не стоит, легче не ленится а по месяцам закрыть, и время поставьте не конес рабочего дня а где-то 23:55 так, еще попробуйте удалите закрытие и еще раз проводите и так может получится. Помню я тоже долго мучилась когда то, но все таки нашла причину, просто изменила время и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asemgul
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Ср Янв 05, 2011 15:34:18 Сообщить модератору   

    1 меня 1С7/7, время поменяла, ничего не помогает Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #87 Ср Янв 05, 2011 15:37:20   

    тогда попробуем поставить галочку "Зачет авансовых платежей по налогам". Вообще за последний квартал по месяцам попробовала закрыть, обычно этот метод сразу помогает.

    Добавлено спустя 54 секунды:

    ну если и это не поможет, то отправляйте архивом мне, проверю и попробую исправить.

    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

    Asemgul говорит:
    1 меня 1С7/7, время поменяла, ничего не помогает Crying or Very sad

    можно еще в закрытии снять галочку и закрыть в ручную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asemgul
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Ср Янв 05, 2011 15:50:40 Сообщить модератору   

    как правильно отправить архивом?[/code]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #89 Ср Янв 05, 2011 15:57:11   

    через конфигуратор, сохранить данные и указать место куда его сохранить и отправьте мне, внизу есть "названия файла" и прикрепите туда, или отправьте мне на почту, если это разрешается на форуме gulmira-ib@yandex.ru

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asemgul
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Ср Янв 05, 2011 16:00:20 Сообщить модератору   

    понятно, спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yevgeniya
    Нерезидент Баланса


      

    #91 Чт Фев 09, 2012 16:39:04 Сообщить модератору   

    alex_sedov, Скажите вы решили проблему
    alex_sedov говорит:
    при закрытии месяца "Зачет НДС к возмещению" появляется помимо проводки Дт3130 Кт 1420 еще и Дт 7210 Кт 1420 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к вычету.

    У меня вот появилась такая проблема в 4м квартале 2011 года =((

    Добавлено спустя 45 минут 19 секунд:

    Все я нашла свою проблему.
    Оказывается в одной счет фактура я указала БЕЗ НДС, в выданной. А так как у нас пропорциональный метод отнесения в зачет, то изза этого она начала так считать !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Ср Мар 14, 2012 11:22:29   

    Подскажите где искать ошибку, при проведение операции закрытие месяца в 1С 8,1 отражается только НДС начисленный, а НДС в зачет стоит ноль, хотя поступление с НДС были Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Сб Мар 17, 2012 00:06:29   

    Здравствуйте.

    31 декабря 2011 г. произвела ввод остатков по некотторым счетам.
    не могу разобраться со сч1420.

    31.12.2011 сч 1420 = 1443,59 тенге
    В 1 кв 2012 г. сделала закрытие периода, галочка при закрытии периода поставлена, а сумма так и висит на счете 1420, хотя в 1 квартале есть НДС зачетный. Почему, как закрыть эту сумму ?
    Вдь она так и будет переходить из квартала в квартал ?

    Может его вручную закрыть ?

    С уважением.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #94 Сб Мар 17, 2012 01:49:25   

    Роза говорит:
    Подскажите где искать ошибку, при проведение операции закрытие месяца в 1С 8,1 отражается только НДС начисленный, а НДС в зачет стоит ноль, хотя поступление с НДС были Confused

    Роза, в оборотах по Дт1420 нет суммы НДС в зачёт? или сальдо? Если сальдо, значит у Вас НДС к уплате. Если в оборотах, то проверьте "Учётная политика(Налоговый учёт)" и в доках "Поступление ТМЗ и улуг" - "Цены и валюта" поставьте галочки. Ещё сформируйте "Журнал учёта счф полученных" проверьте ставку и сумму НДС, сверьте по дням с карточкой сч 1420.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Сб Мар 17, 2012 01:51:46   

    А мне что делать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Сб Мар 17, 2012 02:14:58   

    Margarita говорит:
    Здравствуйте.

    31 декабря 2011 г. произвела ввод остатков по некотторым счетам.
    не могу разобраться со сч1420.

    31.12.2011 сч 1420 = 1443,59 тенге
    В 1 кв 2012 г. сделала закрытие периода, галочка при закрытии периода поставлена, а сумма так и висит на счете 1420, хотя в 1 квартале есть НДС зачетный. Почему, как закрыть эту сумму ?

    проверьте правильность ввода остатков по сч1420. Нужно ч-з "Прочие счета бухгалтерского учета". Проверьте графы табличной части: "Вид учёта НУ" и "Сумма Дт(НУ)"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #97 Сб Мар 17, 2012 02:30:06   

    Проверила, стоят галочки в табличной части, перепровела, все равно висит сумма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Сб Мар 17, 2012 02:49:41   

    Margarita, не галочки,... должны быть заполнены субконто и сумма по НУ. Проверьте ещё раз. Могу завтра посмотреть по TeamViewer или скинете архив 1С. На нэтбуке неудобно и базы нет под рукой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #99 Сб Мар 17, 2012 10:51:50   

    Присылаю Вам скрин, может что нибудь увидете ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4579 Профиль
    Личное сообщение

      

    #100 Сб Мар 17, 2012 11:23:59   

    Margarita, а почему у вас вообще есть сальдо по счету 1420 на 31 декабря? У этого счета на конец периода сальдо должно быть нулевое.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Страница 2 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz