Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
    Закрытие счетов НУ при закрытии месяца в 1С делать нужно или нет?
    Закрытие счетов производственного учета
    Закрытие месяца: Регламентные операции налогового учета
    Закрытие счетов по документу "Закрытие периода"
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета     
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Сен 18, 2008 17:48:06   

    У меня что-то непонятное в 1 с 8.1: сделала закрытие месяца счета 7310 и 7431 не закрылись. Патаюсь проверить, открываю ОСВ по счету, там ничего нет. все идет ровно.
    Решила убрать все проводки по этим счетам, сделала закрытие месяца в ОСВ по ним нет никаких данных и при этом все равно выходит сч. 5610 7310 и сумма красным. Помогите пожалуйста разобраться Surprised

    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:

    Солнышко говорит:
    Патаюсь проверить, открываю ОСВ по счету,

    я имела виду в ОСВ открала ОСВ по счету обороты периода идут ровно и сальдо нету, а в ОСВ он почему-то есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая земля
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Сен 18, 2008 18:26:42 Сообщить модератору   

    Попробуйте сделать пересчет итогов. только копию базы незабудьте сделать перед любыми действиями.
    Можно в конфигураторе -> Администрировании. Можно просто в режиме предприятия перенести границу рассчитанных итогов по регистру бухгалтериии сначала "назад", потом "вперед". Меню Операции ->Управление итогами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Сен 18, 2008 18:37:55   

    Круглая земля, попыталась сделать как Вы предложили, но увы безрезультатно

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    я имею виду вот это:
    Круглая земля говорит:
    Меню Операции ->Управление итогами.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Сен 19, 2008 09:18:47   

    Ну может кто-то все таки с таким сможет помоч.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая земля
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Сен 19, 2008 09:33:20 Сообщить модератору   

    Сделайте в конфигураторе "Тестирование и исправление" полностью (про копии не забываем).
    Убедитесь, что релиз платформы современный (8.1.10 или 8.1.11)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Сен 19, 2008 10:22:06 Сообщить модератору   

    Солнышко, не нервничайте. Так работает документ закрытия периода. Это все настройки. Чтобы все закрывалось по субконто, надо делать соотсетствующие настройки. Я сталкиваюсь с этим ежемесячно....Где поменять на курсах не научили, при консультации не говорят, отвечают это есть правильно... Sad Это касательно первого принтскина.
    Проверьте отмеченные галочки в документе закрытия и перепроведите, но перед этим сделайте перепроведение ВСЕХ документов через обработку. И особо уделите внимание курсам. Работает, испытано на себе Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Сен 19, 2008 10:34:47 Сообщить модератору   

    У Солнышко все в порялке с закрытием месяца. По СОВ по счету видно, что закрытие месяца прошло на нужную сумму.
    Если Вас смущает пустая аналитика при закрытии месяца, то смущаться не нужно. Аналитика счетов доходов и затрат - оборотная, поэтому ее незаполненность действительно нормальная ситуация и никакие настройки не изменят поведения закрытия месяца в этом вопросе.
    То, что происходит у Солнышка - а у Солнышка рассогласование данных - скорее всего говорит о поврежденности базы или "слетевших итогах". Можно попробовать проверить этот же показатель - остатки счета 7310 в других отчетах - например карточке счета и т.д.
    Хорошо бы конечно знать релиз платформы.
    Солнышко, давайте сдвинем итоги назад (через операции управление итогами), например на 1 января 2008 и соберем ваши отчеты - ОСВ и ОСВ по счету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Сен 19, 2008 10:47:36   

    Круглая Земля Здравствуйте товарищи с Рейтинга. Не соглашусь, что пустая аналитика это хорошо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Сен 19, 2008 15:06:43   

    Спасибо огромнейшее всем Вам за участие в моем вопросе.

    Круглая земля, Вы помоемому правы по поводу вот этого
    Круглая земля говорит:
    Сделайте в конфигураторе "Тестирование и исправление"

    Съездила сегодня в организацию где мне устанавливали 1С:8.1 обновила там релизы, сейчас у меня релиз 1.5. 6.11. Спросила у них совета, сначало они мне посоветовали сделать так как Круглая Земля, но всетаки решили с этим неторопиться. Моя база у них осталась, они обещали разобраться и перезвонить.
    Вроде не все так плохо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Сен 19, 2008 15:15:02 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Круглая Земля Не соглашусь, что пустая аналитика это хорошо.

    Обоснуйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Сен 19, 2008 15:39:33   

    svet
    svet говорит:
    И особо уделите внимание курсам.

    Что Вы имеете виду?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Сен 19, 2008 15:45:06   

    Прокол. Читал, упустил. Читать так "Не соглашусь, что пустая аналитика это не хорошо."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Апр 17, 2009 08:36:55   

    Ребята, рассудите спор: в 1С закрытие счетов бухучета (Расчет итогового дохода убытка и Реформация баланса) с какой периодичностью должны закрываться: ежемесячно, ежеквартально или только ежегодно после закрытия всех счетов? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Апр 17, 2009 09:24:40 Сказали Спасибо❤   

    Marion
    Marion говорит:
    в 1С закрытие счетов бухучета (Расчет итогового дохода убытка и Реформация баланса) с какой периодичностью должны закрываться: ежемесячно

    Рекомендую ежемесячно. Так как Вы и руководство, сможете увидеть и проанализировать фин.результат деятельности фирмы за каждый месяц.Думаю,что это важно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Апр 17, 2009 09:32:16   

    Спасибо, esiphi. Тогда возникло сразу два вопроса:
    1. Нужно ли сделать эти закрытия за все пропущенные месяца (закрытие счетов бу делалось только 31.12)?
    2. Можно ли делать расчет итогового убытка ежемесячно, а реформацию - ежегодно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Апр 17, 2009 09:42:28 Сообщить модератору   

    Marion говорит:
    Нужно ли сделать эти закрытия за все пропущенные месяца

    Желательно. Тогда отчеты можно будет делать с периодичностью до месяца.
    Marion говорит:
    Можно ли делать расчет итогового убытка ежемесячно, а реформацию - ежегодно

    Не критично, а смысл? Лучше закрыть, по мне так нагляднее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аквамарин
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Фев 07, 2012 19:00:07 Сообщить модератору   

    Добрый вечер! Операцию "Закрытие месяца" по всем счетам я выполняю ежемесячно. Правильно ли ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz