1C8: Исправление ошибки документом "Корректировка записей регистров"
|
|
#1 Пт Окт 15, 2010 10:06:10
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=376999#376999
Здравствуйте!
Мы не являемся плательщиками НДС. По счёту 3130 висел копеечный кредитовый остаток, который мы закрыли ручной проводкой
3130-6280. При проведении экспресс-проверки ведения учёта выдаётся ошибка (см. скрин "Проверка1"). Для исправления ошибки создаём документ "Корректировка записей регистров" (см. скрин "корректировка"), после чего при проведении экспресс-проверки ведения учёта выдаётся следующая ошибка (см. скрин "Проверка2") Как правильно создать документ "Корректировка записей регистров"?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Окт 15, 2010 14:11:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
agemet говорит: |
Как правильно создать документ "Корректировка записей регистров"? |
Сумма НДС должна быть минусом (-0,08)
Так как Вы сумму НДС к начислению уменьшаете, то в и регистре "Корректировка НДС" должны ее уменьшать.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
И Сумма корректировки оборота должна быть равна нулю, то есть не заполнена.
Так как проводок по обороту Вы никаких не делаете.
Добавлено спустя 55 секунд:
0,08 - это же не оборот по реализации?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Дек 06, 2010 12:41:33
|
|
|
Почти такая же проблема как у agemet,
произвели перекидку переплаты по КПН на НДС, в 1с оформила через операцию, при проверке учета выдает:
Сформировала док Кор-ка записей регистров - регистр накопления- НДС, взаиморасчеты с бюджетом, но ошибка не ухолит. что делаю не так?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Мелена говорит: |
при проверке учета выдает |
не загрузила
выдает такую же ошибку как и у agemet
скрин 1
Добавлено спустя 24 секунды:
Мелена говорит: |
при проверке учета выдает |
не загрузила
выдает такую же ошибку как и у agemet
скрин 1
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
что-то дважды получилось
Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд:
Вставила скрины
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Дек 06, 2010 16:48:19
|
|
|
Мелена
А почему корректировку делаете в регистре "НДС. Взаиморасчеты с бюджетом"?
Если сумма упала на 3130, то я так думаю корректировку надо делать в регистре "Налог на добавленную стоимость" плюсом. Так как увеличивая сумму на 3130, Вы тем самым увеличиваете НДС к начислению.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Дек 07, 2010 09:29:04
|
|
|
Raybek
нет, у меня же перекидка (зачет) излишне оплаченной суммы с КПН на НДС, тем самым у меня получается переплата по НДС Дт 3130, а начисление не увеличивается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Дек 07, 2010 11:31:39
|
|
|
Raybek говорит: |
Так как увеличивая сумму на 3130, Вы тем самым увеличиваете НДС к начислению |
Извиняюсь что Вас запутал немного. 3130 - пассивный счет и он в дебете проводки. Получается это уменьшение суммы НДС к начислению.
Но все равно по-моему корректировка должна вестись в регистре "Налог на добавленную стоимость" но не плюсом, а минусом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Фев 21, 2017 14:29:46
|
|
|
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1675) рег.номер801033558
Сделала перекидку переплаты с налога на пеню (сч.3130) в 1с оформила через операцию, при проверке учета выдает ошибки :
"- Введены операции по бухгалтерскому учету, но не сделаны движения по регистрам НДС.
- Введены движения по регистрам НДС, но не сделаны операции по бухгалтерскому учету.
- Неверно указан счет НДС в документах".
Подскажите, где в 1С 8.3 находятся эти регистры по НДС и как сделать корректировку?
Добавлено спустя 44 минуты 1 секунду:
Нашла где выбирать регистры. Ошибку показывает в регистре накопления "Корректировка НДС". Как его заполнить, если у меня не корректировка оборота, а просто перекидка переплаты с пени на налог внутри бюджетной классификации?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Какой вид операции корректировки выбрать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Фев 21, 2017 23:12:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Дт 3130 Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) - Кт 3130 Налог (взносы): начислено / уплачено? Тогда почему "Корректировка НДС"?
1. Плюнуть на экспресс-проверку - "Дура непонятливая"
2. Плюнуть на экспресс-проверку - "Причем тут НДС, это переброска внутри БК"
Нужное выбрать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Фев 21, 2017 23:49:27
|
|
|
Спасибо, значит не критично? А то, пишем отчет аудиторам об устранении замечаний, руководство требует чтобы экспресс-проверка была идеальной.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Фев 22, 2017 10:56:20
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
Дт 3130 Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) - Кт 3130 Налог (взносы): начислено / уплачено? Тогда почему "Корректировка НДС"?
1. Плюнуть на экспресс-проверку - "Дура непонятливая"
2. Плюнуть на экспресс-проверку - "Причем тут НДС, это переброска внутри БК"
Нужное выбрать. |
Лично я для себя в аналогичной ситуации выбрала вариант 2. Как-то полезнее для нервной системы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|