Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Зачем в 1С8 в аванс. отчете вкладка &...
    поступление ОС с НДС
    Поступление материалов
    безвозмездное поступление ОС
    Поступление ОС и ТМЗ импорт
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С8: Поступление по ГТД     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пн Фев 11, 2008 00:16:40 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?t=22753

    Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, пошагово

    Как в 1С:Предприятие 8.1 (8.1.9.57)
    оформляется поступление по ГТД и все доп расходы
    по растаможке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пн Фев 11, 2008 09:17:50 Сообщить модератору   

    Откройте документ "ГТД" и нажмите F1.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Фев 19, 2008 10:46:11 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Подскажите, почему такая картина получается
    Разнесены в документе "ГТД по импорту" пошлины и НДС, Оплата этих сумм прошла через авансовый отчет (налом) в оборотке (см. вложение) по двум этим документам суммы сидят так - Валюта КЗТ и просто валюта без наименования.
    Контрагент ведь один, а цепляет разные валюты, куда надо войти, чтобы исправить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Вт Фев 19, 2008 11:36:16 Сообщить модератору   

    Для начала разверните эти неправильные суммы (карточкой счёта), чтобы посмотреть, какими документами они были сформированы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Вт Фев 19, 2008 11:43:04 Сообщить модератору   

    Они сформированы авансовым отчетом, если говорить о "Валюте" без КЗТ

    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

    NoName говорит:
    Для начала разверните эти неправильные суммы (карточкой счёта), чтобы посмотреть, какими документами они были сформированы.


    разворачивала, ничего не менгяется от того, что занова перебила контрагента
    ничего не пойму....

    что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вт Фев 19, 2008 16:56:55 Сообщить модератору   

    LEYLA говорит:
    что делать?


    Я старался, но не сумел создать такую же ситуацию.
    Давайте сюда картинку авансового отчёта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #7 Пн Июн 02, 2008 21:38:30 Сообщить модератору   

    открываете журналы - общего назначение-поступление ГТД импорт

    открываете новый документ,дату документа ставите дату растаможки кторая написано на ГТД (выпуск разрешен),выбираете курс данной валюты по ГТД там написано потом заоолняете и еще сумма указанная тамож. процедур и таможенных пошлин в ГТД отностите на стоимость товара,ручных проводок ненадо делать там все есть,если хотите можно с таможенной сделать акт сверки здесь же для вашего удобства.НДС берете в зачет неоплаченную сумму а по ГТД. подробности по эл. адресу ashim-83@mail.ru

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Вт Июн 03, 2008 09:54:59 Сообщить модератору   

    Похоже, что это был Ваня.
    Черномырдин опять отдыхает...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пн Янв 25, 2010 13:43:11 Сообщить модератору   

    LEYLA говорит:
    Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, пошагово


    Из справки 1С8 "Грузовая таможенная декларация может иметь несколько разделов, в которые группируются товары с одинаковым порядком расчета таможенных платежей"

    У меня именно такой случай, в одном разделе 8 наименнований (разное кол-во, с разной фактурной стоимостью). В "ГТД по импорту" создаю раздел и заношу свои 8 наименнований. И теперь по КАЖДОМУ наименованию надо ввести "ТАМОЖЕННУЮ СТОИМОСТЬ", откуда ее взять? В ГТД указана общая таможенная стоимость раздела.

    Ранее: Поступление ТМЗ импорт провел, Услуги трансорт.орг. через доп.расходы посадил. Остался не решенным выше указанный момент. Долго бьюсь Confused подскажите ув.спецы баланса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Янв 25, 2010 15:56:23   

    Prestigio говорит:
    "ТАМОЖЕННУЮ СТОИМОСТЬ", откуда ее взять?

    У Вас ведь есть инвойс от поставщика? Вот и берете оттуда количество, стоимость и умножаете на курс по ГТД.
    Посчитав по каждому товару тамож.стоимость складываете по всему товару цифры и получите
    Prestigio говорит:
    В ГТД указана общая таможенная стоимость раздела.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пн Янв 25, 2010 16:32:07 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    У Вас ведь есть инвойс от поставщика? Вот и берете оттуда количество, стоимость и умножаете на курс по ГТД.

    Да но это будет фактурная стоимость, а программа запрашивает таможенную стоимость. От которой 1С8 считает пошлину, НДС. Елена Т где я ошибаюсь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Янв 25, 2010 16:40:44   

    Таможенная стоимость= фактурная стоимость* курс по ГТД+ стоимость доставки (включенная в ГТД)* курс ГТД
    НДС по ГТД считается так=(тамож.стоимость+пошлины+сборы)*12%
    У Вас стоимость грузоперевозки(доставки) включена в таможенную стоимость по ГТД?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Пн Янв 25, 2010 16:51:57 Сообщить модератору   

    У меня 26 наименований товаров, 10 разделов. Стоимость доставки включена в таможенную стоимость. В ГТД эта стоимость раскидана по разделам. А в разделе 8, 2, 5 наименований. Мне надо в ручную посчитать на какой товар сколько упала доставка? Это долго,нет ли другого пути?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Янв 25, 2010 16:56:50   

    В документе ГТД по импорту есть кнопка "Заполнить" -"Из документа поступления" выбираете документ поступления ТМЗ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Пн Янв 25, 2010 17:11:14 Сообщить модератору   

    Елена Рў говорит:
    В документе ГТД по импорту есть кнопка "Заполнить" -"Из документа поступления" выбираете документ поступления ТМЗ.
    выбираю нужные позиции. 1С автоматом заполняет столбец ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ, но заполняется по фактурной стоимости (т.к. поступление ТМЗ импорт делаю на основании инвойса).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Янв 25, 2010 17:14:13 Сказали Спасибо❤   

    Тогда только вручную считать, больше идей нет, увы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пн Янв 25, 2010 17:17:10 Сообщить модератору   

    Елена Т спасибо за терпение, и извените за настойчивость. Видимо я не понятно рассказал о корне моей проблемы.

    Prestigio говорит:
    Из справки 1С8 "Грузовая таможенная декларация может иметь несколько разделов, в которые группируются товары с одинаковым порядком расчета таможенных платежей"
    У меня именно такой случай, в одном разделе 8 наименнований (разное кол-во, с разной фактурной стоимостью). В "ГТД по импорту" создаю раздел и заношу свои 8 наименнований. И теперь по КАЖДОМУ наименованию надо ввести "ТАМОЖЕННУЮ СТОИМОСТЬ"


    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

    Это можно сделать, но не ужели это делают все кто работает с импортом? Достаточно сложный мат.расчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Чт Янв 28, 2010 12:08:23 Сообщить модератору   

    Всем кто столкнулся с такой же проблемой, для вычисления таможенной стоимости по наименованиям объединненых в один раздел ГТД. Делаем след.:

    (Общую таможенную стоимость/общую фактурную) *фактурную стоимость наименования

    делее умножаем на курс (указан в ГТД) и забиваем в 1С8. После проверяем суммы по разделу, не будет биться ...дцать тенге. Здесь можно тупо вычесть от любой позиции в разделе. Проводим и курим Cool .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Фев 17, 2010 16:56:35   

    Здравствуйте! Проверьте пожалуйста мой импорт

    Дата выпуска в свободное обращение 23.04.09г рын курс 194,81

    Курс ГТД 197,49

    Фактурная стоимость 19053,81евро

    1330 3310 (19053,81*194,81)=3711872,73
    3310 1030 (19053,81*210,81)= 4016733,69 платим 30.06.09 рын курс 210,81
    7430 3310 304860,96 - курсовая разница

    Вопрос: на что повлияет разный курс по ГТД (выпуск в свободное обращение, и курс по которому расчитывались налоги) нужно ли провести еще какие-либо проводки

    Работаем в 1С8

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Ср Фев 17, 2010 19:48:26 Сообщить модератору   

    1. Рег. номер в личку.
    2. Скрин "О программе" в студию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Фев 18, 2010 09:49:41   

    Cleaner

    наш регистр ххххххх

    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

    о программе 8.1.15.14
    1.5.14.9

    в личку не умею закидывать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Чт Фев 18, 2010 10:03:36 Сообщить модератору   

    Балжан76, если бы Ваш рег. номер остался в личке, я бы не спрашивал каждый раз про него. А так буду.
    Балжан76 говорит:
    Вопрос: на что повлияет разный курс по ГТД (выпуск в свободное обращение, и курс по которому расчитывались налоги) нужно ли провести еще какие-либо проводки

    Повлияет только на расчет налогов, пошлин, сборов. И на таможенную стоимость для НДС. Будет разница между БУ и 300.00.013. Проводок больше никаких не надо, просто правильно оформить Поступление ТМЗ и услуг (импорт) и ГТД по импорту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Фев 18, 2010 10:23:17   

    в 300.00.013 я должна ставить по курсу ГТД я правильно поняла

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    подскажите как регистрационный записать в личку я недавно зарегистрировалась на форуме, еще не знаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Чт Фев 18, 2010 10:29:30 Сообщить модератору   

    Балжан76 говорит:
    в 300.00.013 я должна ставить по курсу ГТД я правильно поняла

    Правильно.
    Балжан76 говорит:
    как регистрационный записать в личку

    Написать сообщение по ссылке http://www.balans.kz/privmsg.php?mode=post&u=5680

    Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:

    Вот теперь Ваш номер сохранился у меня и спрашивать его я уже не буду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия2010
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Апр 16, 2010 15:29:38   

    Подскажите пожалуйста, как распределить таможенные сборы и пошлины на себестоимость товара в 1С 8.1. ? И будет ли нарушением , если их сразу отнести на счет 7210?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Пт Апр 16, 2010 15:49:32 Сообщить модератору   

    Джулия2010
    Товар приходуете ч\з покупка- поступление ТМЗ и услуг, затем в Покупка выбираете ГТД по импорту, заполняете на основании поступления, проставляете суммы пошлин, сборов, НДС, Нажимаете сверху Распределить. И остается только проверить, правильно ли сформировались проводки.

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    Джулия2010
    Товар приходуете ч\з покупка- поступление ТМЗ и услуг, затем в Покупка выбираете ГТД по импорту, заполняете на основании поступления, проставляете суммы пошлин, сборов, НДС, Нажимаете сверху Распределить. И остается только проверить, правильно ли сформировались проводки. Расходы по ГТД всегда должны входить в себестоимость товара, а не на 7210. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Пт Апр 16, 2010 15:54:09 Сообщить модератору   

    Джулия2010 говорит:
    И будет ли нарушением , если их сразу отнести на счет 7210?

    Будет
    Джулия2010 говорит:
    Подскажите пожалуйста, как распределить таможенные сборы и пошлины на себестоимость товара в 1С 8.1. ?

    С помощью документы ГТД по импорту

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Пт Апр 16, 2010 16:20:42 Сообщить модератору   

    Джулия2010 говорит:
    И будет ли нарушением , если их сразу отнести на счет 7210?

    Нарушение будет заключаться в том, что вы сумму таможенных сборов и пошлин относите на расходы до того, как этот товар был реализован.
    Т.е. отражаете расходы до того, как были получены доходы от предпринимательской деятельности.
    А данные суммы должны пойти на расходы (как в бухгалтерском учете, так и в налоговом) только после реализации этих товаров, поэтому они должны включаться в себестоимость товаров.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия2010
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Апр 16, 2010 17:34:12   

    Подскажите, а НДС, уплаченный а таможне тоже нужно распределять на себестоимость товара?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Апр 16, 2010 17:53:35   

    Джулия2010 говорит:
    НДС, уплаченный

    Кнопочку "Распределить" да нажмите, но НДС идет в зачет на сч.1420, на себестоимость тмз идут остальные пошлины и сборы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Вт Апр 27, 2010 20:25:20 Сообщить модератору   

    Prestigio говорит:
    У меня 26 наименований товаров, 10 разделов. Стоимость доставки включена в таможенную стоимость. В ГТД эта стоимость раскидана по разделам. А в разделе 8, 2, 5 наименований. Мне надо в ручную посчитать на какой товар сколько упала доставка? Это долго,нет ли другого пути?


    Уменя не просто 1С8, а управление торговым предприятием, они в принципе похожи данная проблема у меня решается просто, возможно и у вас программе есть "волшебная кнопочка"

    Когда находитесь в разделе ГТД, выше списка ТМЦ есть кнопочка изменить - нажимаем - там в окошке всплывающий список (добавить из документа..., распределить сумму по графе....) выбираем естественно распределить по графе, отмечаем ТМЦ данного раздела, на которые надо распределить стоимость - и нажимаем ВЫПОЛНИТЬ - далее в окошке сумму которую надо распределить и столбец (таможенная стоимость) и все....
    Надеюсь Вам поможет!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #32 Чт Май 27, 2010 15:26:38 Сообщить модератору   

    А то, что в программе 1С 8 НДС не правильно считает из-за курса, НДС нужно вручную исправить?
    Перенесено из темы http://balans.kz/viewtopic.php?p=343743#343743 .Елена Т

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Май 27, 2010 15:30:15 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат говорит:
    А то, что в программе 1С 8 НДС не правильно считает из-за курса, НДС нужно вручную исправить?


    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #34 Чт Май 27, 2010 15:31:44 Сообщить модератору   

    о.к. спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Чт Май 27, 2010 15:33:30   

    Салтанат говорит:
    НДС нужно вручную исправить

    В таблице есть список ТМЦ и столбец "Таможенная стоимость", вот таможенную стоимость и указываю пересчитывая стоимость ТМЦ по курсу ГТД чтобы НДС правильно посчитался. Таможенная стоимость не создает каких-либо проводок, столбец справочный для исчисления тамож.платежей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Чт Май 27, 2010 16:08:29 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    В таблице есть список ТМЦ и столбец "Таможенная стоимость", вот таможенную стоимость и указываю пересчитывая стоимость ТМЦ по курсу ГТД чтобы НДС правильно посчитался. Таможенная стоимость не создает каких-либо проводок, столбец справочный для исчисления тамож.платежей.

    Елена Т, в какой таблице? Открыла ГТД по импорту там где разделы ГТД есть таможенная стоимость, если заполнить через добавить из поступления он автоматически заполняется, вот его нужно вручную посчитать? Сумму по инвойсу * на курс по ГТД п.23 и туда, да?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Чт Май 27, 2010 16:32:51 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат говорит:
    вот его нужно вручную посчитать? Сумму по инвойсу * на курс по ГТД п.23 и туда, да?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #38 Чт Май 27, 2010 16:34:05 Сообщить модератору   

    Спасибо, теперь все понятно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #39 Пн Май 31, 2010 14:45:41 Сообщить модератору   

    Помогите разобратся с разнесением ГТД в 8.1
    Прикрепляю скрин. Может быть есть ошибки по правильному заполнению документов в 8.1, которые исказят бух.цифры. Проверте, пожалуйста.
    Заранее спасибо Rose
    Вопрос больше касается того, как правильно распределить расходы и выйти на таможенную стоимость товара согласно ГТД. Так как товар завозится из РФ, но при наличии документа СТ-1 мы не платим таможенную пошлину. Расчеты по транспортным расходам предоставлены таможенным брокером, так как доставка товара на условиях DAF.

    Добавлено спустя 36 минут 8 секунд:

    Помогите с решением задачки Rose Спасибку нажму обязательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Май 31, 2010 15:29:13 Сказали Спасибо❤   

    я обычно сумму НДС корректирую вручную, а транспортные расходы заношу с помощью документа услуги сторонних организаций

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    но если вы хотите можете откорректировать таможенную стоимость вручную, тогда выйдете на сумму начисленного НДС по декларациии

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #41 Пн Май 31, 2010 15:35:36 Сообщить модератору   

    Балжан76 говорит:
    я обычно сумму НДС корректирую вручную, а транспортные расходы заношу с помощью документа услуги сторонних организаций

    Спасибо за ответ.Rose
    Да, я соглашусь с Вами в случае, если транспортные расходы фактически вам известны, и имеется документ, то я тоже так разношу. Только у меня как таковые транспортные расходы не выделены отдельно, т.к. товар приобретается на условиях DAF. Он как бы уже включен в стоимость товара.
    Только брокеры таможенные для расчета НДС по импорту считают транспортные расходы исходя из количества тоннажа и километража. от станции до станции (по РФ).
    Вопрос как быть с такими транспортными расходами при разнесении ГТД-ки? Ведь отдельного документа я не имею. А в ГТД фактурная стоимость увеличена на сумму транспортных расходов, таможенного сбора, чтобы получилась = таможенная стоимость.

    Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:

    Друзья не подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #42 Пн Май 31, 2010 16:23:27 Сообщить модератору   

    когда вы заполняете табличную часть ГТД, над табличкой номенклатуры есть кнопка Изменить нажимаете ее - открывается окно "оБРАБОТКА ТАБЛИЧНОЙ ЧАСТИ" - в первом же окошке выбираем "распределить по графе" нажимаем кнопку "выполнить" и в открывшемся окошке указывем сумму трансп. расходов , выбираем распределитьпо графе "фактурная стоимость" и выбираете пропорционально какой графе распределить ( я распределяю по стоимости) и у вас тогда расчитывается таможенная стоимость автоматически!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #43 Пн Май 31, 2010 16:42:42 Сообщить модератору   

    Catty Спасибо вам. Ответ получила правильный Rose Все распределилось как надо и "подгонять" руками не пришлось Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #44 Вт Июн 01, 2010 16:43:18 Сообщить модератору   

    Как быть в ситуации когда по ГТД фактурная стоимость (12) 12 254 808 тенге, Там сборы (10) 19 929 ,Там пошлина(22) 113 = 12 274 850 тенге;
    12 274 850 х 12% = 1 472 982 тенге НДС , но в ГТД (35) = 1 472 639 тенге = разница составляет 343 тенге (34).
    Вопрос как мне правльно в 1С в документе ГТД провести это? уменьшаю фактурную стоимость на тот товар на который насчитали НДС (34) 343 тенге, не выхожу на НДС (35)????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #45 Вт Июн 01, 2010 17:06:02 Сообщить модератору   

    а фактурная и таможенная стоимость (45) у вас совподает? Основа начисления у вас правильно стоит?

    Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:

    попробуйте в 1С как я писала несколько постов выше распределить сумму -2858 (с минусом) (2858*0,12=342)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #46 Вт Июн 01, 2010 17:22:22 Сообщить модератору   

    Нет не совпадают ( я первый раз сталкиваюсь с имортом и для меня это пока еще темный лес ((( (12)= 12 254 808; (42) = 10 060 560; (45) =10 060 560

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #47 Чт Июн 24, 2010 10:40:22 Сообщить модератору   

    Prestigio говорит:
    Елена Рў говорит:
    В документе ГТД по импорту есть кнопка "Заполнить" -"Из документа поступления" выбираете документ поступления ТМЗ.
    выбираю нужные позиции. 1С автоматом заполняет столбец ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ, но заполняется по фактурной стоимости (т.к. поступление ТМЗ импорт делаю на основании инвойса).

    есть все таки способ автоматически расчитать таможенную стоимость по товарам. когда вы находитесь в разделе ГТД над списком товаров включенных в раздел есть кнопочка изменить нажимаем, открывается окошка Обработка табличной части - в верхнем правом уголочке в раскрывающемся списке выбираем пункт Распределить сумму по графе - нажимаем Выполнить - и в раскрытом окошке указываем сумму которую надо распределить выбираем пропорционально какой графе и все посчитано автоматически!! (я распределяю по графе фактурная стоимость пропорционально этой же графе) Very Happy все просто Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #48 Чт Июл 01, 2010 15:47:13 Сообщить модератору   

    не понимаю я,
    1. заношу поступление ТМЗ и услуг Импорт, там в контрагенте кого набрать (если Китайская компания,то его нужно?)
    2. иду на ГТД по импорту, в разделе Основные,дата ставится которая на штампике, а номера ГТД не вижу
    3. валюта взаиморасчетов че ставить, в ГТД есть 23. Курс валюты 4,64/146,6, а какую из них ставить?
    4. раздел разделы ГТД, объясните, пожалуйста,по подробнее?

    спасибо всем кто поможет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Чт Июл 01, 2010 15:58:11   

    МираЯнварь говорит:
    если Китайская компания,то его нужно?

    Да. Поступление делаете в валюте, для этого нужно установить курс, не забудьте поставить ставку НДС- Без НДС.
    МираЯнварь говорит:
    иду на ГТД по импорту, в разделе Основные,дата ставится которая на штампике, а номера ГТД не вижу

    Да, по штампику. Где номер не видите - в ГТД или в 1с?
    МираЯнварь говорит:
    в ГТД есть 23. Курс валюты 4,64/146,6, а какую из них ставить?

    А валюта договора и поставки какая? Если рубль то 4,64.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #50 Чт Июл 01, 2010 16:43:13 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    [ Где номер не видите - в ГТД или в 1с?


    в ГТД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Чт Июл 01, 2010 16:43:51   

    В ГТД "7.Справочный номер"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #52 Чт Июл 01, 2010 16:59:16 Сообщить модератору   

    в разделе ГТД, от куда брать сбор кзт, ставку пошлины, пошлину кзт, и с правой стороны Таможный сбор по валюте, в каком пункте по ГТЕ указаны??
    вГТД в пункте 47. Исчисление ТТ и сборов основах начислении 5 % начисление что это за 5 %, эту сумму тоже нужно в бюджет перечислять? , снизу 12 % это НДС начислено и уплачено, это понятно.

    Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:

    Елена Т говорит:
    В ГТД "7.Справочный номер"

    да есть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #53 Чт Июл 01, 2010 17:17:10 Сообщить модератору   

    МираЯнварь говорит:
    Исчисление ТТ и сборов основах начислении 5 % начисление что это за 5 %, эту сумму тоже нужно в бюджет перечислять?

    Если код 22, то это таможенная пошлина. Только если Вы груз уже получили, то и там. пошлину и НДС скорее всего уже оплатили. Смотря какой режим ввоза.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Чт Июл 01, 2010 17:24:00   

    Код 10- тамож.сбор.
    МираЯнварь говорит:
    что это за 5 %, эту сумму тоже нужно в бюджет перечислять?

    Навряд ли, всё что нужно уплачено при растаможивании.

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=144704#144704 Еще полезная тема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #55 Чт Июл 01, 2010 17:29:34 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:

    Если код 22, то это таможенная пошлина. Только если Вы груз уже получили, то и там. пошлину и НДС скорее всего уже оплатили. Смотря какой режим ввоза.


    да это код 22, груз получили 27,05,2010. ндс заплатили, а под кодом 10, это значит сбор?? а что означает ставка 50/20 ЕВРО??? рядом с кодом 10??

    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

    пошлина кзт автоматом исчисляется от там. стоимости, а там. стоимость при заполнении поступление ТМЗ заполняется автоматом, так значит там. ст. нужно вручную на тенге переводить?? я то поступление в валюте забила??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #56 Чт Июл 01, 2010 17:45:45 Сообщить модератору   

    МираЯнварь говорит:
    а что означает ставка 50/20 ЕВРО??? рядом с кодом 10??

    это ставка таможенного сбора 70 евро

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Чт Июл 01, 2010 17:52:12   

    МираЯнварь говорит:
    я то поступление в валюте забила??

    Вы устанавливаете курс на дату операции -поступление ТМЗ (дата по штампику на выпуск) и валюта пересчитывается по курсу и отражается в бух.учете в тенге и в валюте. Поэтому
    МираЯнварь говорит:
    при заполнении поступление ТМЗ заполняется автоматом, так значит там. ст. нужно вручную на тенге переводить?

    Сумма должна тогда быть проставлена автоматом в тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #58 Чт Июл 01, 2010 18:46:02 Сообщить модератору   

    потихоньку начинаю вникать, сумма автоматом проставилась, теперь все смешалось, кажется у меня не получается, в демо смотрю, все правильно, у меня нет

    Добавлено спустя 3 минуты:

    в табличной части я должна пошлину и сбор вручную проставить, не так ли ???, и НДС как, тоже?? тогда сверху 12% НДС увеличивается на большую сумму, и там. стоимость не идет??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Чт Июл 01, 2010 19:02:05   

    МираЯнварь говорит:
    в табличной части я должна пошлину и сбор вручную проставить, не так ли ?

    Да
    МираЯнварь говорит:
    тогда сверху 12% НДС увеличивается на большую сумму, и там. стоимость не идет?

    Возможно по ГТД в тамож.стоимость вошли трансп.услуги по доставке?
    Сверьте суммы по "12.Общая тамож.стоимость" и по "42.Фактурная стоимость"
    Если пошлина оплачена не за весь товар либо разные ставки, то Вам нужно по каждому товару заполнять несколько разделов (разделы можно добавить кнопка "Разделы ГТД").

    В ГТД все товары могут быть перечислены на нескольких страницах под п.44 и к каждому 44 пункту на странице есть расчет там.плат п.47 в нижней части.
    Если на странице 44 пунктов -3шт, значит внизу смотрите в п.47 три расчета там.плат по кодам.
    Таким образом можно найти по какому именно товару начислена пошлина в процентах и сколько.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #60 Чт Июл 01, 2010 19:12:59 Сообщить модератору   

    п.12 сумма больше чем в п. 45
    в п.44. перечень документов, таких как заявление, СРТ, Приложение , СТ.
    в п. 47 коды 10, 22,35 это там. сбор, пошлина и НДС. Так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Чт Июл 01, 2010 19:18:12   

    МираЯнварь
    Прошу прощения, не 44, а 31 пункт.
    МираЯнварь говорит:
    в п. 47 коды 10, 22,35 это там. сбор, пошлина и НДС. Так?

    Да.
    МираЯнварь говорит:
    п.12 сумма больше чем в п. 45

    Значит вошли доп.расходы, найдите "лист №2 Форма ДТС-1" в котором расписано что вошло в тамож.стоимость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #62 Пт Июл 02, 2010 10:23:26 Сообщить модератору   

    [quote="Елена ТПрошу прощения, не 44, а 31 пункт.[.[/quote]

    Здравствуйте, в п. 31
    1. 1.1 Счетчик
    1.2 ООО НПО
    1.3 СКЖ
    2. 100 мест
    5.1045454

    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

    Елена Т говорит:
    [Значит вошли доп.расходы, найдите "лист №2 Форма ДТС-1" в котором расписано что вошло в тамож.стоимость.


    в листе 2 только цена товара в валюте и в тенге, других доп. расходов нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Пт Июл 02, 2010 10:44:56   

    МираЯнварь говорит:
    1. 1.1 Счетчик

    Вот по данному товару есть в п.47 по нему расчет пошлин, сборов и НДС.
    МираЯнварь говорит:
    в листе 2 только цена товара в валюте и в тенге, других доп. расходов нет

    В п.16 нет расходов на доставку? А в п.11а стоимость согласно инвойсу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #64 Пт Июл 02, 2010 10:58:05 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    В п.16 нет расходов на доставку? А в п.11а стоимость согласно инвойсу?


    нет, пусто, с инвойсом идет

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

    вроде все пошло, кроме НДС, программа больше считает чем в ГТД, вручную если исправить???
    и в разделе ГТД Договор взаиморасчетов что нужно набирать, кнопка ничего не дает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Пт Июл 02, 2010 11:03:25 Сказали Спасибо❤   

    Тогда разбираться с брокером кто оформлял ГТД, почему сумма в п.12 больше чем в п.42.

    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

    МираЯнварь говорит:
    что нужно набирать, кнопка ничего не дает?

    Заведите договор на каждый вид КБК, как я писала по приведенной ранее ссылке http://balans.kz/viewtopic.php?p=144715#144715

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #66 Пт Июл 02, 2010 12:54:03 Сообщить модератору   

    получилось вроде все, кроме НДС, я его вручную забила, пока не буду открывать этот документ, а то НДС автоматом меняется..
    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #67 Пн Сен 27, 2010 18:53:09 Сообщить модератору   

    Здравствуйте Коллеги. Подскажите пожалуйста у меня импорт товара и транспортные услуги. Я как вы подсказывали товар оприходовала через документ Поступление ТМЗ и Услуг ,а транс.расходы (международ.перевозка-освобожденный оборот от НДС)по документу Доп.расходы на основание Вышеуказанного Поступ.ТМЗ. Теперь оформляю ГТД по импорту. Оно тоже формируется только на основание Поступ.ТМЗ., а по ГТД НДС начислена на товар+транс.расходы+таможенные сборы. Каким документом мне начислить НДС на транс.услуги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #68 Пн Сен 27, 2010 21:22:09 Сообщить модератору   

    Я вручную исправляю сумму, рассчитанную программой на ту, которая указана в ГТД, и в проводки уходит нужная сумма.

    Возможно, кто-то делает иначе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #69 Вт Сен 28, 2010 08:19:31 Сообщить модератору   

    GohaK
    Прочитайте эту тему http://balans.kz/topic7374-40.html
    Там я тоже задавала такой вопрос. У меня все получилось распределить автоматически. Вручную я не исправляла сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #70 Сб Ноя 06, 2010 19:00:51 Сообщить модератору   

    провела ГТД по импорту в восьмерке. Почему-то не закрывается НДС на 1420.

    По дебету на 1420 села вся сумма и импорт и НДС по РК (69774+1154558=1224332), а по кредиту закрылась только сумма НДС РК 69774.
    Может я что-то не так в ГТД поставила? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #71 Вс Ноя 07, 2010 02:04:55 Сообщить модератору   

    А еще в одной ГТД сумма облагаемого оборота неправильно считает.
    По ГТД оборот 681361 НДС 81763. 1С считает НДС 84091,8. Я исправляю на 81763, провожу.
    А в регистре потом выходит сумма оборота 700765, а НДС правильно, как я ввела 81763.
    Вообще у меня почти все ГТД 1с считает с небольшим расхождение НДС, и я все корректировала вручную, и все нормально сели и обороты и НДС. Из 27 ГТД только по одной оборот выходит больше чем надо. Что это может быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Пн Ноя 08, 2010 10:30:09 Сказали Спасибо❤   

    Ange
    Анализ счета 1420 скан выложите и еще проводки которые сели по данной ГТД (встать на ГТД, правой кнопкой или сверху на панели есть кнопка Дт/Кт).
    Ange говорит:
    По ГТД оборот 681361 НДС 81763. 1С считает НДС 84091,8. Я исправляю на 81763, провожу.

    Вам надо в 1с в ГТД внизу в табл.части правильно посчитать тамож.стоимость (проще говоря НДС по ГТД/12%) и полученный результат проставить в табл.части "тамож.стоимость" вручную, если ТМЗ мало.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #73 Пн Ноя 08, 2010 18:04:59 Сообщить модератору   

    Елена Т
    вот то что вы просили выкладываю.Rose
    А по поводу
    Цитата:
    Вам надо в 1с в ГТД внизу в табл.части правильно посчитать тамож.стоимость (проще говоря НДС по ГТД/12%) и полученный результат проставить в табл.части "тамож.стоимость" вручную, если ТМЗ мало.
    как крайний вариант я уже думала вручную проставить. я просто хочу разобраться. почему из 27 ГТД, 26 автоматически разнеслись правильно в программе, и только одна не правильно, в чем причина?

    Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:

    в догонку, а с чего получается таможенная стоимость, которая рассчитывается 1с, ну т.е. как она ее считает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Пн Ноя 08, 2010 18:28:25 Сказали Спасибо❤   

    С проводками все нормально. Увы, больше ничем помочь не могу, нужен 1с-специалист.
    Ange говорит:
    По ГТД оборот 681361 НДС 81763. 1С считает НДС 84091,8. Я исправляю на 81763, провожу.
    А в регистре потом выходит сумма оборота 700765

    Может дело в тамож.сборах и пошлинах включаемых в оборот при подсчете НДС? Рассчитывается ведь таможенная стоимость для целей НДС так=(Стоимость ТМЗ*курс по ГТД+доставка+пошлины+сборы)*12%=НДС.
    Посмотрите в ГТД как подсчитана тамож.стоимость, может при подсчете платежей брокеры ошиблись в цифрах и стоит сделать КТС на недочеты?

    Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:

    Ange говорит:
    а с чего получается таможенная стоимость, которая рассчитывается 1с

    Там.стоимость в табличной части "ГТД по импорту" считает по документам=Поступление ТМЦ+доп.расходы
    Вот тут будет разница, так как поступление и доп.расходы Вы проводите по иному курсу, чем считается там.стоимость для целей НДС. К тому же может в ГТД не учтены доп.расходы. Поэтому и писала
    Елена Т говорит:
    Вам надо в 1с в ГТД внизу в табл.части правильно посчитать тамож.стоимость (проще говоря НДС по ГТД/12%) и полученный результат проставить в табл.части "тамож.стоимость" вручную
    НДС 1с считает так=(тамож.стоимость+пошлины+сборы)*12%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #75 Вт Ноя 09, 2010 18:08:35 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    провела ГТД по импорту в восьмерке. Почему-то не закрывается НДС на 1420.

    По дебету на 1420 села вся сумма и импорт и НДС по РК (69774+1154558=1224332), а по кредиту закрылась только сумма НДС РК 69774.

    нашла ответ, в ГТД в табличной части нужно ставить вид НДС, там нужно выбрать:
    - НДС
    - НДС, уплачиваемый методом зачета
    - НДС с изменением срока уплаты
    - НДС за нерезидента
    - Облагаемый импорт.
    Я раньше ставила облагаемый импорт, и оно не закрывалось. Когда поставила просто НДС, все закрылось. Вот теперь мне интересно, все-таки нужно ставить НДС, или облагаемый импорт, и еще где-нибудь делать корректировку (в каком-нибудь справочнике), что бы этот облагаемый импорт закрывался на 1420?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Вт Ноя 09, 2010 18:13:47 Сказали Спасибо❤   

    Ange говорит:
    Когда поставила просто НДС, все закрылось.

    Посмотрела у себя - тоже так, но правильно ли это для 8-ки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #77 Вт Ноя 09, 2010 18:15:16 Сообщить модератору   

    вот и я так подумала. раз есть облагаемый импорт. значит надо по идее его выбирать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #78 Вс Ноя 21, 2010 02:01:55 Сообщить модератору   

    Требуется уточнение по курсам. Если товар приобретен по 100% предоплате, получается что документ "поступление ТМЗ и услуг. Импорт" нужно заполнять по курсу предоплаты, так? Но тогда ГТД будет считать неправильно таможенную стоимость, и ее каждый раз придется корректировать вручную, так? Или я не права?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #79 Вс Ноя 21, 2010 11:03:45 Сообщить модератору   

    Просто до меня целый год вносили приход импорта по курсу выпуска ГТД. Соответственно там.стоимость в 1с считалась верно, но правильно ли это с точки зрения бух.учета, т.к. курс оплаты всегда был выше чем курс ГТД, то получается существенное занижение прибыли.
    И еще если поставить курс предоплаты, который будет не соответствовать курсу нац.банка на день выпуска ГТД, у меня не пострадают другие документы, которые тоже рассчитываются в валюте? (например банковские выписки)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Вс Ноя 21, 2010 15:57:45 Сказали Спасибо❤   

    Ange говорит:
    Если товар приобретен по 100% предоплате, получается что документ "поступление ТМЗ и услуг. Импорт" нужно заполнять по курсу предоплаты, так? Но тогда ГТД будет считать неправильно таможенную стоимость, и ее каждый раз придется корректировать вручную, так?

    Да, так.
    Ange говорит:
    не пострадают другие документы, которые тоже рассчитываются в валюте? (например банковские выписки)

    Если не будете перепроводить их, то нет. Посмотрите есть ли за этот день такие документы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #81 Вс Ноя 21, 2010 16:03:27 Сообщить модератору   

    Я попробовала изменить курс на курс предоплаты. и у меня программа насчитала курсовую разницу Sad А ее ведь не должно быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Вс Ноя 21, 2010 16:29:33   

    Ange уже не по теме, поищите подходящую тему в подфорумах про конкретную 1с, была недавно такая тема с такой же проблемой, не забудьте добавить скрин проводок-
    Ange говорит:
    программа насчитала курсовую разницу


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #83 Вс Ноя 21, 2010 16:32:02 Сообщить модератору   

    ОК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    korgan
    Коллега
    Спасибки: +13 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Пт Янв 27, 2012 14:54:57   

    Ange говорит:
    Ange говорит:
    провела ГТД по импорту в восьмерке. Почему-то не закрывается НДС на 1420.

    По дебету на 1420 села вся сумма и импорт и НДС по РК (69774+1154558=1224332), а по кредиту закрылась только сумма НДС РК 69774.
    нашла ответ, в ГТД в табличной части нужно ставить вид НДС, там нужно выбрать:
    - НДС
    - НДС, уплачиваемый методом зачета
    - НДС с изменением срока уплаты
    - НДС за нерезидента
    - Облагаемый импорт.
    Я раньше ставила облагаемый импорт, и оно не закрывалось. Когда поставила просто НДС, все закрылось. Вот теперь мне интересно, все-таки нужно ставить НДС, или облагаемый импорт, и еще где-нибудь делать корректировку (в каком-нибудь справочнике), что бы этот облагаемый импорт закрывался на 1420?


    Здравствуйте.
    Та же ситуация. во всех ГТД стоит "облагаемый импорт" и НДС не закрывается. Переставляем на НДС и все становится как надо. При том, что в импорте из таможенного союза стоит совершенно спокойно "облагаемый импорт" и все работает.
    Насколько это правильно или нет, все ж таки? Просто оставлять "НДС" и не ломать голову?
    Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz