Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Зачем в 1С8 в аванс. отчете вкладка &...
    поступление ОС с НДС
    Поступление ТМЗ,ОС и отражение в НУ в1с:8
    Поступление материалов
    безвозмездное поступление ОС
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С8: Поступление по ГТД     
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пн Май 31, 2010 15:35:36 Сообщить модератору   

    Балжан76 говорит:
    я обычно сумму НДС корректирую вручную, а транспортные расходы заношу с помощью документа услуги сторонних организаций

    Спасибо за ответ.Rose
    Да, я соглашусь с Вами в случае, если транспортные расходы фактически вам известны, и имеется документ, то я тоже так разношу. Только у меня как таковые транспортные расходы не выделены отдельно, т.к. товар приобретается на условиях DAF. Он как бы уже включен в стоимость товара.
    Только брокеры таможенные для расчета НДС по импорту считают транспортные расходы исходя из количества тоннажа и километража. от станции до станции (по РФ).
    Вопрос как быть с такими транспортными расходами при разнесении ГТД-ки? Ведь отдельного документа я не имею. А в ГТД фактурная стоимость увеличена на сумму транспортных расходов, таможенного сбора, чтобы получилась = таможенная стоимость.

    Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:

    Друзья не подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Catty
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пн Май 31, 2010 16:23:27 Сказали Спасибо❤   

    когда вы заполняете табличную часть ГТД, над табличкой номенклатуры есть кнопка Изменить нажимаете ее - открывается окно "оБРАБОТКА ТАБЛИЧНОЙ ЧАСТИ" - в первом же окошке выбираем "распределить по графе" нажимаем кнопку "выполнить" и в открывшемся окошке указывем сумму трансп. расходов , выбираем распределитьпо графе "фактурная стоимость" и выбираете пропорционально какой графе распределить ( я распределяю по стоимости) и у вас тогда расчитывается таможенная стоимость автоматически!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пн Май 31, 2010 16:42:42 Сообщить модератору   

    Catty Спасибо вам. Ответ получила правильный Rose Все распределилось как надо и "подгонять" руками не пришлось Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    фея Доброты
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Июн 01, 2010 16:43:18   

    Как быть в ситуации когда по ГТД фактурная стоимость (12) 12 254 808 тенге, Там сборы (10) 19 929 ,Там пошлина(22) 113 = 12 274 850 тенге;
    12 274 850 х 12% = 1 472 982 тенге НДС , но в ГТД (35) = 1 472 639 тенге = разница составляет 343 тенге (34).
    Вопрос как мне правльно в 1С в документе ГТД провести это? уменьшаю фактурную стоимость на тот товар на который насчитали НДС (34) 343 тенге, не выхожу на НДС (35)????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Catty
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Июн 01, 2010 17:06:02   

    а фактурная и таможенная стоимость (45) у вас совподает? Основа начисления у вас правильно стоит?

    Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:

    попробуйте в 1С как я писала несколько постов выше распределить сумму -2858 (с минусом) (2858*0,12=342)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    фея Доброты
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Июн 01, 2010 17:22:22   

    Нет не совпадают ( я первый раз сталкиваюсь с имортом и для меня это пока еще темный лес ((( (12)= 12 254 808; (42) = 10 060 560; (45) =10 060 560

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Catty
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Чт Июн 24, 2010 10:40:22 Сказали Спасибо❤   

    Prestigio говорит:
    Елена Рў говорит:
    В документе ГТД по импорту есть кнопка "Заполнить" -"Из документа поступления" выбираете документ поступления ТМЗ.
    выбираю нужные позиции. 1С автоматом заполняет столбец ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ, но заполняется по фактурной стоимости (т.к. поступление ТМЗ импорт делаю на основании инвойса).

    есть все таки способ автоматически расчитать таможенную стоимость по товарам. когда вы находитесь в разделе ГТД над списком товаров включенных в раздел есть кнопочка изменить нажимаем, открывается окошка Обработка табличной части - в верхнем правом уголочке в раскрывающемся списке выбираем пункт Распределить сумму по графе - нажимаем Выполнить - и в раскрытом окошке указываем сумму которую надо распределить выбираем пропорционально какой графе и все посчитано автоматически!! (я распределяю по графе фактурная стоимость пропорционально этой же графе) Very Happy все просто Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МираЯнварь
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Чт Июл 01, 2010 15:47:13 Сообщить модератору   

    не понимаю я,
    1. заношу поступление ТМЗ и услуг Импорт, там в контрагенте кого набрать (если Китайская компания,то его нужно?)
    2. иду на ГТД по импорту, в разделе Основные,дата ставится которая на штампике, а номера ГТД не вижу
    3. валюта взаиморасчетов че ставить, в ГТД есть 23. Курс валюты 4,64/146,6, а какую из них ставить?
    4. раздел разделы ГТД, объясните, пожалуйста,по подробнее?

    спасибо всем кто поможет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Чт Июл 01, 2010 15:58:11   

    МираЯнварь говорит:
    если Китайская компания,то его нужно?

    Да. Поступление делаете в валюте, для этого нужно установить курс, не забудьте поставить ставку НДС- Без НДС.
    МираЯнварь говорит:
    иду на ГТД по импорту, в разделе Основные,дата ставится которая на штампике, а номера ГТД не вижу

    Да, по штампику. Где номер не видите - в ГТД или в 1с?
    МираЯнварь говорит:
    в ГТД есть 23. Курс валюты 4,64/146,6, а какую из них ставить?

    А валюта договора и поставки какая? Если рубль то 4,64.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МираЯнварь
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Чт Июл 01, 2010 16:43:13 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    [ Где номер не видите - в ГТД или в 1с?


    в ГТД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Чт Июл 01, 2010 16:43:51   

    В ГТД "7.Справочный номер"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МираЯнварь
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Чт Июл 01, 2010 16:59:16 Сообщить модератору   

    в разделе ГТД, от куда брать сбор кзт, ставку пошлины, пошлину кзт, и с правой стороны Таможный сбор по валюте, в каком пункте по ГТЕ указаны??
    вГТД в пункте 47. Исчисление ТТ и сборов основах начислении 5 % начисление что это за 5 %, эту сумму тоже нужно в бюджет перечислять? , снизу 12 % это НДС начислено и уплачено, это понятно.

    Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:

    Елена Т говорит:
    В ГТД "7.Справочный номер"

    да есть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Чт Июл 01, 2010 17:17:10 Сообщить модератору   

    МираЯнварь говорит:
    Исчисление ТТ и сборов основах начислении 5 % начисление что это за 5 %, эту сумму тоже нужно в бюджет перечислять?

    Если код 22, то это таможенная пошлина. Только если Вы груз уже получили, то и там. пошлину и НДС скорее всего уже оплатили. Смотря какой режим ввоза.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Чт Июл 01, 2010 17:24:00   

    Код 10- тамож.сбор.
    МираЯнварь говорит:
    что это за 5 %, эту сумму тоже нужно в бюджет перечислять?

    Навряд ли, всё что нужно уплачено при растаможивании.

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=144704#144704 Еще полезная тема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МираЯнварь
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Чт Июл 01, 2010 17:29:34 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:

    Если код 22, то это таможенная пошлина. Только если Вы груз уже получили, то и там. пошлину и НДС скорее всего уже оплатили. Смотря какой режим ввоза.


    да это код 22, груз получили 27,05,2010. ндс заплатили, а под кодом 10, это значит сбор?? а что означает ставка 50/20 ЕВРО??? рядом с кодом 10??

    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

    пошлина кзт автоматом исчисляется от там. стоимости, а там. стоимость при заполнении поступление ТМЗ заполняется автоматом, так значит там. ст. нужно вручную на тенге переводить?? я то поступление в валюте забила??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Чт Июл 01, 2010 17:45:45 Сообщить модератору   

    МираЯнварь говорит:
    а что означает ставка 50/20 ЕВРО??? рядом с кодом 10??

    это ставка таможенного сбора 70 евро

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Чт Июл 01, 2010 17:52:12   

    МираЯнварь говорит:
    я то поступление в валюте забила??

    Вы устанавливаете курс на дату операции -поступление ТМЗ (дата по штампику на выпуск) и валюта пересчитывается по курсу и отражается в бух.учете в тенге и в валюте. Поэтому
    МираЯнварь говорит:
    при заполнении поступление ТМЗ заполняется автоматом, так значит там. ст. нужно вручную на тенге переводить?

    Сумма должна тогда быть проставлена автоматом в тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МираЯнварь
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Чт Июл 01, 2010 18:46:02 Сообщить модератору   

    потихоньку начинаю вникать, сумма автоматом проставилась, теперь все смешалось, кажется у меня не получается, в демо смотрю, все правильно, у меня нет

    Добавлено спустя 3 минуты:

    в табличной части я должна пошлину и сбор вручную проставить, не так ли ???, и НДС как, тоже?? тогда сверху 12% НДС увеличивается на большую сумму, и там. стоимость не идет??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Чт Июл 01, 2010 19:02:05   

    МираЯнварь говорит:
    в табличной части я должна пошлину и сбор вручную проставить, не так ли ?

    Да
    МираЯнварь говорит:
    тогда сверху 12% НДС увеличивается на большую сумму, и там. стоимость не идет?

    Возможно по ГТД в тамож.стоимость вошли трансп.услуги по доставке?
    Сверьте суммы по "12.Общая тамож.стоимость" и по "42.Фактурная стоимость"
    Если пошлина оплачена не за весь товар либо разные ставки, то Вам нужно по каждому товару заполнять несколько разделов (разделы можно добавить кнопка "Разделы ГТД").

    В ГТД все товары могут быть перечислены на нескольких страницах под п.44 и к каждому 44 пункту на странице есть расчет там.плат п.47 в нижней части.
    Если на странице 44 пунктов -3шт, значит внизу смотрите в п.47 три расчета там.плат по кодам.
    Таким образом можно найти по какому именно товару начислена пошлина в процентах и сколько.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МираЯнварь
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Чт Июл 01, 2010 19:12:59 Сообщить модератору   

    п.12 сумма больше чем в п. 45
    в п.44. перечень документов, таких как заявление, СРТ, Приложение , СТ.
    в п. 47 коды 10, 22,35 это там. сбор, пошлина и НДС. Так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Чт Июл 01, 2010 19:18:12   

    МираЯнварь
    Прошу прощения, не 44, а 31 пункт.
    МираЯнварь говорит:
    в п. 47 коды 10, 22,35 это там. сбор, пошлина и НДС. Так?

    Да.
    МираЯнварь говорит:
    п.12 сумма больше чем в п. 45

    Значит вошли доп.расходы, найдите "лист №2 Форма ДТС-1" в котором расписано что вошло в тамож.стоимость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МираЯнварь
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Пт Июл 02, 2010 10:23:26 Сообщить модератору   

    [quote="Елена ТПрошу прощения, не 44, а 31 пункт.[.[/quote]

    Здравствуйте, в п. 31
    1. 1.1 Счетчик
    1.2 ООО НПО
    1.3 СКЖ
    2. 100 мест
    5.1045454

    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

    Елена Т говорит:
    [Значит вошли доп.расходы, найдите "лист №2 Форма ДТС-1" в котором расписано что вошло в тамож.стоимость.


    в листе 2 только цена товара в валюте и в тенге, других доп. расходов нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Пт Июл 02, 2010 10:44:56   

    МираЯнварь говорит:
    1. 1.1 Счетчик

    Вот по данному товару есть в п.47 по нему расчет пошлин, сборов и НДС.
    МираЯнварь говорит:
    в листе 2 только цена товара в валюте и в тенге, других доп. расходов нет

    В п.16 нет расходов на доставку? А в п.11а стоимость согласно инвойсу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МираЯнварь
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Пт Июл 02, 2010 10:58:05 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    В п.16 нет расходов на доставку? А в п.11а стоимость согласно инвойсу?


    нет, пусто, с инвойсом идет

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

    вроде все пошло, кроме НДС, программа больше считает чем в ГТД, вручную если исправить???
    и в разделе ГТД Договор взаиморасчетов что нужно набирать, кнопка ничего не дает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Пт Июл 02, 2010 11:03:25 Сказали Спасибо❤   

    Тогда разбираться с брокером кто оформлял ГТД, почему сумма в п.12 больше чем в п.42.

    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

    МираЯнварь говорит:
    что нужно набирать, кнопка ничего не дает?

    Заведите договор на каждый вид КБК, как я писала по приведенной ранее ссылке http://balans.kz/viewtopic.php?p=144715#144715

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МираЯнварь
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Пт Июл 02, 2010 12:54:03 Сообщить модератору   

    получилось вроде все, кроме НДС, я его вручную забила, пока не буду открывать этот документ, а то НДС автоматом меняется..
    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    GohaK
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Пн Сен 27, 2010 18:53:09   

    Здравствуйте Коллеги. Подскажите пожалуйста у меня импорт товара и транспортные услуги. Я как вы подсказывали товар оприходовала через документ Поступление ТМЗ и Услуг ,а транс.расходы (международ.перевозка-освобожденный оборот от НДС)по документу Доп.расходы на основание Вышеуказанного Поступ.ТМЗ. Теперь оформляю ГТД по импорту. Оно тоже формируется только на основание Поступ.ТМЗ., а по ГТД НДС начислена на товар+транс.расходы+таможенные сборы. Каким документом мне начислить НДС на транс.услуги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Пн Сен 27, 2010 21:22:09 Сообщить модератору   

    Я вручную исправляю сумму, рассчитанную программой на ту, которая указана в ГТД, и в проводки уходит нужная сумма.

    Возможно, кто-то делает иначе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Вт Сен 28, 2010 08:19:31 Сообщить модератору   

    GohaK
    Прочитайте эту тему http://balans.kz/topic7374-40.html
    Там я тоже задавала такой вопрос. У меня все получилось распределить автоматически. Вручную я не исправляла сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Сб Ноя 06, 2010 19:00:51 Сообщить модератору   

    провела ГТД по импорту в восьмерке. Почему-то не закрывается НДС на 1420.

    По дебету на 1420 села вся сумма и импорт и НДС по РК (69774+1154558=1224332), а по кредиту закрылась только сумма НДС РК 69774.
    Может я что-то не так в ГТД поставила? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Вс Ноя 07, 2010 02:04:55 Сообщить модератору   

    А еще в одной ГТД сумма облагаемого оборота неправильно считает.
    По ГТД оборот 681361 НДС 81763. 1С считает НДС 84091,8. Я исправляю на 81763, провожу.
    А в регистре потом выходит сумма оборота 700765, а НДС правильно, как я ввела 81763.
    Вообще у меня почти все ГТД 1с считает с небольшим расхождение НДС, и я все корректировала вручную, и все нормально сели и обороты и НДС. Из 27 ГТД только по одной оборот выходит больше чем надо. Что это может быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Пн Ноя 08, 2010 10:30:09 Сказали Спасибо❤   

    Ange
    Анализ счета 1420 скан выложите и еще проводки которые сели по данной ГТД (встать на ГТД, правой кнопкой или сверху на панели есть кнопка Дт/Кт).
    Ange говорит:
    По ГТД оборот 681361 НДС 81763. 1С считает НДС 84091,8. Я исправляю на 81763, провожу.

    Вам надо в 1с в ГТД внизу в табл.части правильно посчитать тамож.стоимость (проще говоря НДС по ГТД/12%) и полученный результат проставить в табл.части "тамож.стоимость" вручную, если ТМЗ мало.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Пн Ноя 08, 2010 18:04:59   

    Елена Т
    вот то что вы просили выкладываю.Rose
    А по поводу
    Цитата:
    Вам надо в 1с в ГТД внизу в табл.части правильно посчитать тамож.стоимость (проще говоря НДС по ГТД/12%) и полученный результат проставить в табл.части "тамож.стоимость" вручную, если ТМЗ мало.
    как крайний вариант я уже думала вручную проставить. я просто хочу разобраться. почему из 27 ГТД, 26 автоматически разнеслись правильно в программе, и только одна не правильно, в чем причина?

    Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:

    в догонку, а с чего получается таможенная стоимость, которая рассчитывается 1с, ну т.е. как она ее считает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Пн Ноя 08, 2010 18:28:25 Сказали Спасибо❤   

    С проводками все нормально. Увы, больше ничем помочь не могу, нужен 1с-специалист.
    Ange говорит:
    По ГТД оборот 681361 НДС 81763. 1С считает НДС 84091,8. Я исправляю на 81763, провожу.
    А в регистре потом выходит сумма оборота 700765

    Может дело в тамож.сборах и пошлинах включаемых в оборот при подсчете НДС? Рассчитывается ведь таможенная стоимость для целей НДС так=(Стоимость ТМЗ*курс по ГТД+доставка+пошлины+сборы)*12%=НДС.
    Посмотрите в ГТД как подсчитана тамож.стоимость, может при подсчете платежей брокеры ошиблись в цифрах и стоит сделать КТС на недочеты?

    Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:

    Ange говорит:
    а с чего получается таможенная стоимость, которая рассчитывается 1с

    Там.стоимость в табличной части "ГТД по импорту" считает по документам=Поступление ТМЦ+доп.расходы
    Вот тут будет разница, так как поступление и доп.расходы Вы проводите по иному курсу, чем считается там.стоимость для целей НДС. К тому же может в ГТД не учтены доп.расходы. Поэтому и писала
    Елена Т говорит:
    Вам надо в 1с в ГТД внизу в табл.части правильно посчитать тамож.стоимость (проще говоря НДС по ГТД/12%) и полученный результат проставить в табл.части "тамож.стоимость" вручную
    НДС 1с считает так=(тамож.стоимость+пошлины+сборы)*12%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Вт Ноя 09, 2010 18:08:35   

    Ange говорит:
    провела ГТД по импорту в восьмерке. Почему-то не закрывается НДС на 1420.

    По дебету на 1420 села вся сумма и импорт и НДС по РК (69774+1154558=1224332), а по кредиту закрылась только сумма НДС РК 69774.

    нашла ответ, в ГТД в табличной части нужно ставить вид НДС, там нужно выбрать:
    - НДС
    - НДС, уплачиваемый методом зачета
    - НДС с изменением срока уплаты
    - НДС за нерезидента
    - Облагаемый импорт.
    Я раньше ставила облагаемый импорт, и оно не закрывалось. Когда поставила просто НДС, все закрылось. Вот теперь мне интересно, все-таки нужно ставить НДС, или облагаемый импорт, и еще где-нибудь делать корректировку (в каком-нибудь справочнике), что бы этот облагаемый импорт закрывался на 1420?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Вт Ноя 09, 2010 18:13:47 Сказали Спасибо❤   

    Ange говорит:
    Когда поставила просто НДС, все закрылось.

    Посмотрела у себя - тоже так, но правильно ли это для 8-ки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Вт Ноя 09, 2010 18:15:16   

    вот и я так подумала. раз есть облагаемый импорт. значит надо по идее его выбирать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Вс Ноя 21, 2010 02:01:55   

    Требуется уточнение по курсам. Если товар приобретен по 100% предоплате, получается что документ "поступление ТМЗ и услуг. Импорт" нужно заполнять по курсу предоплаты, так? Но тогда ГТД будет считать неправильно таможенную стоимость, и ее каждый раз придется корректировать вручную, так? Или я не права?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Вс Ноя 21, 2010 11:03:45   

    Просто до меня целый год вносили приход импорта по курсу выпуска ГТД. Соответственно там.стоимость в 1с считалась верно, но правильно ли это с точки зрения бух.учета, т.к. курс оплаты всегда был выше чем курс ГТД, то получается существенное занижение прибыли.
    И еще если поставить курс предоплаты, который будет не соответствовать курсу нац.банка на день выпуска ГТД, у меня не пострадают другие документы, которые тоже рассчитываются в валюте? (например банковские выписки)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Вс Ноя 21, 2010 15:57:45 Сказали Спасибо❤   

    Ange говорит:
    Если товар приобретен по 100% предоплате, получается что документ "поступление ТМЗ и услуг. Импорт" нужно заполнять по курсу предоплаты, так? Но тогда ГТД будет считать неправильно таможенную стоимость, и ее каждый раз придется корректировать вручную, так?

    Да, так.
    Ange говорит:
    не пострадают другие документы, которые тоже рассчитываются в валюте? (например банковские выписки)

    Если не будете перепроводить их, то нет. Посмотрите есть ли за этот день такие документы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Вс Ноя 21, 2010 16:03:27   

    Я попробовала изменить курс на курс предоплаты. и у меня программа насчитала курсовую разницу Sad А ее ведь не должно быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Вс Ноя 21, 2010 16:29:33   

    Ange уже не по теме, поищите подходящую тему в подфорумах про конкретную 1с, была недавно такая тема с такой же проблемой, не забудьте добавить скрин проводок-
    Ange говорит:
    программа насчитала курсовую разницу


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Вс Ноя 21, 2010 16:32:02   

    ОК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    korgan
    Коллега
    Спасибки: +13 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Пт Янв 27, 2012 14:54:57   

    Ange говорит:
    Ange говорит:
    провела ГТД по импорту в восьмерке. Почему-то не закрывается НДС на 1420.

    По дебету на 1420 села вся сумма и импорт и НДС по РК (69774+1154558=1224332), а по кредиту закрылась только сумма НДС РК 69774.
    нашла ответ, в ГТД в табличной части нужно ставить вид НДС, там нужно выбрать:
    - НДС
    - НДС, уплачиваемый методом зачета
    - НДС с изменением срока уплаты
    - НДС за нерезидента
    - Облагаемый импорт.
    Я раньше ставила облагаемый импорт, и оно не закрывалось. Когда поставила просто НДС, все закрылось. Вот теперь мне интересно, все-таки нужно ставить НДС, или облагаемый импорт, и еще где-нибудь делать корректировку (в каком-нибудь справочнике), что бы этот облагаемый импорт закрывался на 1420?


    Здравствуйте.
    Та же ситуация. во всех ГТД стоит "облагаемый импорт" и НДС не закрывается. Переставляем на НДС и все становится как надо. При том, что в импорте из таможенного союза стоит совершенно спокойно "облагаемый импорт" и все работает.
    Насколько это правильно или нет, все ж таки? Просто оставлять "НДС" и не ломать голову?
    Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz