Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если ТОО неплательщик НДС, как выставлять с/фактруру
    Должно ли физическое лицо сдавать 240 форму, если арендатор - юр.лицо?
    Нужно ли выставлять счет-фактуры если ты не плательщик НДС.
    Можно ли выставлять сч-ф от ТОО, если фактически реализация идет с филиалов
    Нужно ли выставлять ЭСФ физлицам, если товары реализовывали ч/з КаспийМагазин ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Выставлять ли счет-фактуру, если клиент-физическое лицо     
    Алев
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Фев 16, 2010 10:15:17 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=307843#307843

    Добрый день! Наше ТОО оказало услугу физическому лицу, я выписываю акт выполненных работ, а обязана ли выставить счет-фактуру?(ТОО стоит на учете по НДС)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Фев 16, 2010 10:18:19 Сообщить модератору   

    Алев говорит:
    Добрый день! Наше ТОО оказало услугу физическому лицу, я выписываю акт выполненных работ, а обязана ли выставить счет-фактуру?(ТОО стоит на учете по НДС)

    Можно выписать и счет фактуру, только в этом случае необходимо взять и РНН физ лица и его адрес и его имя, фамилию....
    Можно обойтись и без Сч/ф, т.к. этот документ необходим только для принятия НДС в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 16, 2010 10:33:24 Сказали Спасибо❤   

    Tary говорит:
    Можно обойтись и без Сч/ф, т.к. этот документ необходим только для принятия НДС в зачет.

    Согласна, только вот что при этом варианте плохо что если будет возврат от такого покупателя то НДС начисленный уже не будет подлежать корректировке связи с отсутствием выписанной счет-фактуры.
    Tary говорит:
    необходимо взять и РНН физ лица и его адрес и его имя, фамилию....

    Небольшая поправочка -необходимо еще и заполнить эти данные в счет-фактуре.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алев
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Фев 16, 2010 10:42:00 Сообщить модератору   

    Легче наверно не выставлять счет-фактуру. Хотя мне в НК сказали чтобы я выставила, но я , если четно, не всем ответам налоговиков верю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 16, 2010 10:45:50   

    Если у Вас редко бывают возвраты от населения, а у Вас тем более услуги, а не товар, то можно не выставлять.
    Вам решать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Фев 16, 2010 10:55:25 Сообщить модератору   

    Алев
    мы стараемся не выставлять Физ.лицам счет фактуру, не вижу смысла. Ведь счет-фактура нужна для того, что бы брать в зачет НДС, а физлицу это не нужно.
    Алев говорит:
    Хотя мне в НК сказали чтобы я выставила

    на что ссылались?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алев
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Фев 16, 2010 11:00:59 Сообщить модератору   

    да ни на что: инспектор сказала , мол, ну ваше ТОО же стоит на учете по НДС- тогда выставляйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Фев 16, 2010 11:05:07 Сообщить модератору   

    Алев говорит:
    да ни на что

    ну тогда
    Елена Т говорит:
    Вам решать.

    выставлять или нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 16, 2010 11:07:41 Сказали Спасибо❤   

    http://kodeks.kz/2009/index.php?st=263
    ст.263 п.15 НК Ваш аргумент почему Вы вправе не выставлять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz