Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если ТОО ОУР неплательщик НДС реализует квартиру
    Если поставщик неплательщик НДС, он вправе не выписывать с/ф?
    Если ТОО неплательщик НДС то как проводить ндс по импорту из ЕАЭС в 1с?
    Должен ли указываться НДС в чеке ККМ, если магазин неплательщик НДС?
    Куда относить НДС, уплаченный на таможне, если ИП неплательщик НДС
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Если ТОО неплательщик НДС, как выставлять с/фактруру     
    Viсtor
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Апр 12, 2010 15:42:42 Сообщить модератору   

    Если ТОО неплательщик НДС, как выставлять с/фактруру. Мы не являемся плательщиками НДС, т.к. мед. услуги. Но теперь у нас появился арендатор помещения. Как ему выставлять с/ф с НДС или Без?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Апр 12, 2010 15:45:20 Сказали Спасибо❤   

    Конечно, без, вы же не являетесь плательщиком НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Апр 12, 2010 15:46:47 Сказали Спасибо❤   

    если не стоите на учёте по НДС - то все ваши сч.фактуры - без НДС....если только у вас облагаемый оборот за год превысит - 15000МРП, то вы будете обязаны вставать на учёт

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Апр 12, 2010 15:50:40 Сказали Спасибо❤   

    ст 263 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Апр 12, 2010 15:51:53 Сообщить модератору   

    Поправлю - 30 000 МРП (статья 568) с начала календарного года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Апр 12, 2010 15:53:49 Сказали Спасибо❤   

    Elis говорит:
    30 000 МРП (статья 568)

    спасиб! я вечно не помню такие цифры, написала, и жду - наверное поправять....одно приятно, что это дело стало с начала года считаться, а не за 12й период...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Апр 12, 2010 15:54:54 Сказали Спасибо❤   

    Минимум оборота должен составлять 30000-кратный размер МРП

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AndreyD
    Сертификат CAP
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Апр 12, 2010 16:12:42 Сказали Спасибо❤   

    если не является плательщиком может не выставлять с/ф (обязательно АВР) или выставлять при желании с пометкой "Без НДС" т.к. обязательно должны предоставлять только плательщики НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Viсtor
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Апр 12, 2010 16:15:40 Сообщить модератору   

    AndreyD говорит:
    если не является плательщиком может не выставлять с/ф (обязательно АВР) или выставлять при желании с пометкой "Без НДС" т.к. обязательно должны предоставлять только плательщики НДС

    ТОО обычно просять С/ф. Но это ИП - сдают они реестр входящих с/ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Апр 12, 2010 16:37:40 Сообщить модератору   

    Viсtor говорит:
    Но это ИП - сдают они реестр входящих с/ф

    Не поняла. Кто и что сдает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    L
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Апр 12, 2010 16:50:57 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,
    1. из НК статья 263, пункт 4:
    Если плательщик не является плательщиком НДС в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 228 НК, счет-фактура или другой документ, предоставляемый в соответствии с пунктом 2 ст. 256 НК, выписывается с отметкой "Без НДС".
    2. Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Viсtor
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Апр 12, 2010 17:02:37 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Не поняла. Кто и что сдает?

    Одно наше ТОО всегда требует С/ф, мотивируя тем что они плательщики НДС и сдают реестр входящих с/ф. Поэтому я буду выставлять с/ф ТОО-шкам с пометкой БЕЗ НДС. А насчет ИП - еще не решил как для меня лучше выставлять с/ф или нет, ИП в принципе не требует. Но он ничего в бухгалтерии не понимает поэтому не хочу полагаться на его желания.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Апр 12, 2010 17:27:13 Сообщить модератору   

    Viсtor, теперь понятно, а то вы про ИП на писали, что "Но это ИП - сдают они реестр входящих с/ф"

    Рекомендация - если вам не сложно, то всем своим покупателям вместе с накладной выдавайте счет-фактуру "Без НДС"
    И вам и им спокойнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz